Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024029 Čistenie kanalizácie 222,00 s DPH 08.11.2024 Štefan Geceľovský 19.11.2024
Faktúra 7292755882 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024 624,65 s DPH 07.11.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 2024104 Oprava kanalizácie a oprava vodovodnej batérie 546,00 s DPH 07.11.2024 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 832024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024 2,96 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 822024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024 83,62 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 8496413063 Dodávka elektriky za obdobie: 01.011.2024 - 30.11.2024 29,00 s DPH 04.11.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 3024309539 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 298,47 s DPH 04.11.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 10240214 Montáže 64,80 s DPH 04.11.2024 Elektro montáže Ivan Baláž 19.11.2024
Objednávka 24063 Čistenie kanalizácie 222,00 s DPH 04.11.2024 19.11.2024
Objednávka 24060 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 298,47 s DPH 14K998075 04.11.2024 19.11.2024
Faktúra 8359303634 Služby mobilnej siete október 2024 59,90 s DPH 02.11.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 2024002164 Mesačný poplatok za služby CO - október 2024 48,00 s DPH 01.11.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 24200281 Pracovný odev 70,00 s DPH 30.10.2024 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2024
Objednávka 24062 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie a opravu vodovodnej batérie v celkovej sume 546,00 €. 546,00 s DPH 28.10.2024 19.11.2024
Faktúra 2430474 Balíček Testovanie 9 Slovenský jazyk + Matematika 10,80 s DPH 25.10.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240137 Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy 360,00 s DPH 24.10.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 19.11.2024
Faktúra 2435001889 Our DI 3 ABk a CD ROM Pk 121,80 s DPH 23.10.2024 Slovak Ventures s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24061 Objednávame si u Vás opavu elektrického vedenia v kuchunka základnej školy v celkovej hodnote do 70,- €. 70,00 s DPH 21.10.2024 19.11.2024
Faktúra 2024037806 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady 566,54 s DPH 16.10.2024 Scandi s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240100127 Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien 100,00 s DPH 16.10.2024 PANET I.T, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24054 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks 563,06 s DPH 16.10.2024 19.11.2024
Faktúra 241400411 Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO 259,69 s DPH 16.10.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 240102 Trodat 4911 - komplet (38x14 mm) 42,50 s DPH 15.10.2024 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240100343 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 062,40 s DPH 15.10.2024 MEGGY-T s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24056 Trodat 4911 - komplet (38x14 mm) 42,50 s DPH 14.10.2024 19.11.2024
Faktúra 11112024 Odborný seminár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2021" konaná dňa 11.11.2024 27,00 s DPH 14.10.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 15102024 Odborný seminár "Ukončenie rozpočtového roka 2024" konaná dňa 15.10.2024 27,00 s DPH 09.10.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 8357852729 Služby mobilnej siete október 2024 2,00 s DPH 08.10.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 3024307992 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 055,27 s DPH 07.10.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 7292976287 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024 322,96 s DPH 07.10.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Objednávka 24055 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 062,40 s DPH 07.10.2024 19.11.2024
Objednávka 24053 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 055,27 s DPH 14K998075 07.10.2024 19.11.2024
Objednávka 24059 Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy 360,70 s DPH 04.10.2024 19.11.2024
Faktúra 752024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024 4,72 s DPH 03.10.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 7420204 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024 133,34 s DPH 03.10.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 8403699148 Dodávka elektriky za obdobie: 01.010.2024 - 31.10.2024 29,00 s DPH 03.10.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 8357715922 Služby mobilnej siete september 2024 59,90 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 2024001935 Mesačný poplatok za služby CO - september 2024 48,00 s DPH 03.10.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 70919416 Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.2024 - 10.07.2025 72,00 s DPH 02.10.2024 KOMENSKY, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24057 Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO 259,69 s DPH 01.10.2024 19.11.2024
Objednávka 24058 Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien 100,00 s DPH 01.10.2024 19.11.2024
Faktúra 24200244 Rukavice gumové AGI 63,00 s DPH 27.09.2024 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2024
Faktúra 24061738 Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ 57,90 s DPH 27.09.2024 preskoly.sk s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2435001322 Next Move 2 SBk, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack, Our DI 1 ABk a CD ROM Pk, Our DI 2 ABk a CD ROM Pk, Our DI 3 ABk a CD ROM Pk, Our DI Start ABk a CD ROM Pk 1 049,13 s DPH 27.09.2024 Slovak Ventures s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 202413781 Interaktívna učebnica 39,90 s DPH 26.09.2024 IWB s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 524052089 Biológoia, fyzika, hravá geografia, nemčina, náboženské publikácie 592,48 s DPH 26.09.2024 preskoly.sk s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241400362 Servis september 2024 450,00 s DPH 25.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 240100111 Inštalácia UNIFI AP 35,00 s DPH 25.09.2024 PANET I.T, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240100110 Výmena ramena pre dataprojektor 185,00 s DPH 25.09.2024 PANET I.T, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241400337 HP 15-fd0921nc Natural Silver, TP-link UE300 USB 3.0 gigabitový ethernet Adaptér, Údržba a oprava VT, ACER monitor 1 320,92 s DPH 25.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 241400376 ESET Antivírový program, Rever, 4 seats, 1 rok 78,90 s DPH 25.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 2024019416 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov, Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Vôňa Lavon s rozprašovačom 500ml, Čistič skiel a lesklých povrchov Lavon 5l, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l 412,29 s DPH 25.09.2024 PAPERA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 202430041 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 165,00 s DPH 25.09.2024 OZ pre dobrú vec 19.11.2024
Faktúra 241400339 Predĺženie domény na 1 rok 39,90 s DPH 25.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 24200572 Oprava kosačky 54,40 s DPH 24.09.2024 Ľubomír Meriač MLTOOLS 19.11.2024
Objednávka 24050 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov, Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Vôňa Lavon s rozprašovačom 500ml, Čistič skiel a lesklých povrchov Lavon 5l, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l 412,29 s DPH 24.09.2024 19.11.2024
Faktúra 4619030378 Zodpovednosť za škodu 409,10 s DPH 23.09.2024 Koopertíva a.s. 19.11.2024
Faktúra 01102024 Odborný seminár "Mzdová účtovníčka v IV.Q. 2024" konaná dňa 01.10.2024 27,00 s DPH 18.09.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 8424 Revízia prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 18.09.2024 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 19.11.2024
Faktúra 2501051075 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 508,09 s DPH 18.09.2024 VVS a.s. 19.11.2024
Faktúra 524059245 Pracovný zošit z matematiky a SJ pre 2.,3., 6., 7., ročník ŠZŠ, Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ 187,10 s DPH 18.09.2024 preskoly.sk s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 5590044960 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2024 - 12.2024, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2025 - 09.2025 376,80 s DPH 18.09.2024 IVES Košice 19.11.2024
Objednávka 24052 Rukavice gumové AGI, Rex 3,5 kg, Cocolíno 1,7 l 63,00 s DPH 16.09.2024 19.11.2024
Objednávka 24047 Oprava kosačky 42,40 s DPH 16.09.2024 19.11.2024
Faktúra 1212408234 Čítanka pre 2.a 3. ročník učebnica 282,04 s DPH 12.09.2024 AITEC, s. r.o. 19.11.2024
Faktúra 7292387061 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024 170,83 s DPH 10.09.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 8356080427 Služby mobilnej siete september 2024 2,00 s DPH 10.09.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 2024037 Mesačný paušál za I. polrok 2024 169,50 s DPH 10.09.2024 Ing. Ján Jankovič 19.11.2024
Faktúra 20241388 Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy 390,00 s DPH 09.09.2024 IWB s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24046 Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy 390,00 s DPH 09.09.2024 19.11.2024
Faktúra 2024051335 Kancelárske potreby 28,99 s DPH 06.09.2024 KANEAA, spol. s r.o. 19.11.2024
Objednávka 24051 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 165,00 s DPH 06.09.2024 19.11.2024
Objednávka 24049 Inštalácia UNIFI AP 220,00 s DPH 05.09.2024 19.11.2024
Faktúra 8355903173 Služby mobilnej siete august 2024 59,90 s DPH 04.09.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 8448446782 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024 29,00 s DPH 04.09.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 2024001683 Mesačný poplatok za služby CO - august 2024 48,00 s DPH 04.09.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 662024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024 6,78 s DPH 04.09.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 672024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024 0,24 s DPH 04.09.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 1212407227 Pracovný zošit k učebnici čítanka pre 2. - 4. ročník 144,87 s DPH 04.09.2024 AITEC, s. r.o. 19.11.2024
Faktúra 20240159 Dohľad nad pracovnými podmienkami - pracovná zdravotná služba 280,00 s DPH 04.09.2024 PARTNERS BS s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241400317 Servis júl 2024 300,00 s DPH 02.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 241400279 Obnovu internetového pripojenia v budove školy a oprava tlačiarne 830,43 s DPH 02.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 240100024 Obnovu internetového pripojenia v budove školy 380,00 s DPH 02.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 241400278 Servis jún 2024 450,00 s DPH 02.09.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 3024108314 Elektronické stravné lístky za júl 2024 1 146,60 s DPH 02.09.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24044 Elektronické stravné lístky za júl 2024 1 146,60 s DPH 14K998075 02.09.2024 19.11.2024
Faktúra 242100118 Spotrebný materiál 180,80 s DPH 30.08.2024 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2024
Faktúra 2420246 Balík Hravá technika 5, Balík Hravá technika 7, Balík Hravá technika 8, Balík Hravá technika 9 54,00 s DPH 30.08.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 24200208 Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik 54,00 s DPH 30.08.2024 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2024
Faktúra 240100 Skrinka 2-dverová, 4 police, kovové nožičky, pevný chrbát - korpus biely+dvierka zelené, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dekor javor 375, kovové nožičky, Rohová polička - dekor javor 375, Doprava 975,50 s DPH 27.08.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 19.11.2024
Faktúra 2400401839 Čítanka a šlabikár pre 1. ročník 495,60 s DPH 27.08.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24042 Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik 54,00 s DPH 26.08.2024 19.11.2024
Faktúra 240101804 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele 170,74 s DPH 23.08.2024 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 191 Sprievodca svetom financíí - učebnica finančnej gramotnosti, Doprava 71,00 s DPH 23.08.2024 Financie Slovensko n.o. 19.11.2024
Objednávka 24040 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele 170,74 s DPH 20.08.2024 19.11.2024
Objednávka 24048 HP 15-fd0921nc Natural Silver, TP-link UE300 USB 3.0 gigabitový ethernet Adaptér, Údržba a oprava VT, Acer EK240YHbi/23,8"/VA/FDH/100hZ/1, Predĺženie domény na 1 rok, ESET Antivírový program, Rever, 4 seats, 1 rok 1 439,72 s DPH 19.08.2024 19.11.2024
Faktúra 8354125482 Služby mobilnej siete júl 2024 59,90 s DPH 19.08.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 8354313130 Služby mobilnej siete august 2024 2,00 s DPH 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 7293994177 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024 175,19 s DPH 07.08.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 3024106198 Elektronické stravné lístky za júl 2024 731,25 s DPH 07.08.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24039 Elektronické stravné lístky za júl 2024 731,25 s DPH 14K998075 07.08.2024 19.11.2024
Faktúra 9124005458 ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025 519,00 s DPH 05.08.2024 ASC Applied Software Con. 19.11.2024
Faktúra 240100165 Nákup farby 84,16 s DPH 02.08.2024 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2024
Faktúra 2024001468 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2024 48,00 s DPH 02.08.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 8409569400 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024 29,00 s DPH 02.08.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 572024 Oprava a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125 120,00 s DPH 31.07.2024 Radoslav Buday 19.11.2024
Objednávka 24043 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 180,80 €. 180,80 s DPH 29.07.2024 19.11.2024
Objednávka 24037 Objednávame si u Vás opravu a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125 v cekovej 120,00 s DPH 22.07.2024 19.11.2024
Objednávka 24038 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 90,- €. 90,00 s DPH 22.07.2024 19.11.2024
Faktúra 102400400 Chémia pre 9. ročník ZŠ, Cvičebnica - chémia pre 8. ročník, Cvičebnica - chémia pre 7. ročník, Distribúcia 225,00 s DPH 15.07.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024001240 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2024 48,00 s DPH 12.07.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 1212405525 Matematika-1.,2.,3.,4. roč., Prvouka-1.,2., Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč., SJ-3.a4.roč 1 555,07 s DPH 12.07.2024 AITEC, s. r.o. 19.11.2024
Faktúra 20241107 Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit 891,56 s DPH 12.07.2024 LiberaTerra, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8352532802 Služby mobilnej siete júl 2024 2,00 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 7292586127 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024 284,81 s DPH 08.07.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 582024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024 0,08 s DPH 04.07.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 8352350338 Služby mobilnej siete jún 2024 59,90 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 592024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024 2,26 s DPH 04.07.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 512024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024 2,88 s DPH 03.07.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 502024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024 81,36 s DPH 03.07.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 8412540900 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024 29,00 s DPH 02.07.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 3024102551 Elektronické stravné lístky za jún 2024 3 492,45 s DPH 28.06.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 511075137 Komplexné poistenie - neživotné 378,36 s DPH 28.06.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 19.11.2024
Objednávka 24036 Elektronické stravné lístky za jún 2024 3 492,45 s DPH 14K998075 28.06.2024 19.11.2024
Faktúra 2500993894 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 992,69 s DPH 26.06.2024 VVS a.s. 19.11.2024
Objednávka 24045 Objednávame si u Vás obnovu internetového pripojenia v budove školy a opravu tlačiarne v celkovej sume do 1 220,00 s DPH 24.06.2024 19.11.2024
Objednávka 24041 Skrinka 2-dverová, 4 police, kovové nožičky, pevný chrbát - korpus biely+dvierka zelené, Skrinka otvorená, 4 police, kovové nožičky, dekor Dub Sonoma, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dekor javor 375, kovové nožičky, Rohová polička - dekor javor 375, Doprava 975,50 s DPH 18.06.2024 19.11.2024
Faktúra 20240245 Štítok na dvere s číslom - plast, farba čierna, rozmer 35x30mm, s dierkou, Doprava 59,00 s DPH 17.06.2024 Andrea Hreščáková-Gravirshop 19.11.2024
Faktúra 242804891 Skrinka na kľúče, 100 háčikov 46,01 s DPH 17.06.2024 GÜDE Slovakia 19.11.2024
Faktúra 240101013 Bistro džbán 1l, Doprava 43,18 s DPH 13.06.2024 Kuchyňovo s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 24200365 Oprava plotostrihu STIHL 42,50 s DPH 12.06.2024 Ľubomír Meriač MLTOOLS 19.11.2024
Objednávka 24035 Objednávame si u Vás opravu plotostrihu STIHL v celkovej hodnote do 42,50 €. 42,50 s DPH 11.06.2024 19.11.2024
Faktúra 202430025 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 13,00 s DPH 11.06.2024 OZ pre dobrú vec 19.11.2024
Objednávka 24034 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 13,00 s DPH 10.06.2024 19.11.2024
Faktúra 240610119 Cartridge Epson T9451 - čierna 108,45 s DPH 10.06.2024 Soft-Tech, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8350746071 Služby mobilnej siete jún 2024 2,00 s DPH 10.06.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Objednávka 24033 49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4, Poštovné 141,60 s DPH 07.06.2024 19.11.2024
Faktúra 7292584598 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024 304,08 s DPH 07.06.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 1242203090 49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4 141,60 s DPH 07.06.2024 ŠEVT a.s. 19.11.2024
Faktúra 432024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2024 2,88 s DPH 05.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 422024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2024 81,36 s DPH 05.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 242100078 Spotrebný materiál na údržbu 106,04 s DPH 05.06.2024 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2024
Faktúra 1006433524 Ubytovanie a strava 4 650,00 s DPH 04.06.2024 WACHUMBA ck, s.r.o., 19.11.2024
Faktúra 20240443 Preprava autobusom 162,00 s DPH 03.06.2024 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8350558428 Služby mobilnej siete máj 2024 61,20 s DPH 03.06.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 3024100220 Elektronické stravné lístky za apríl 2024 3 931,20 s DPH 14K998075 03.06.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2024
Faktúra 8415483353 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024 29,00 s DPH 03.06.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Objednávka 24029 Elektronické stravné lístky za apríl 2024 3 931,20 s DPH 14K998075 03.06.2024 19.11.2024
Faktúra 241400228 Zavedenie internetu do učebne 71,50 s DPH 31.05.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 2024000986 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2024 48,00 s DPH 31.05.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 05060624 Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy-2-dňové školenie 95,00 s DPH 27.05.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 19.11.2024
Objednávka 24028 Objednávame si u Vás pripojenie učebne na internet na internet do sumy 80,00 €. 80,00 s DPH 24.05.2024 19.11.2024
Objednávka 24032 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 110,00 €. 110,00 s DPH 24.05.2024 19.11.2024
Faktúra 1822024 Sieťky proti hmyzu 18,96 s DPH 23.05.2024 Ivan Šoltýs 19.11.2024
Faktúra 241400203 Servis apríl 2024 600,00 s DPH 22.05.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 242335 Medaila zlatá + stuha trikolóra SK, Medaila bronzová + stuha trikolóra SK, Doprava 94,60 s DPH 22.05.2024 3G, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241400208 Tlačiareň - Epson M2170, A4 mono MPF, duplex 299,00 s DPH 22.05.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Objednávka 24025 SN Náučný tlač. výrobok "Šikana a kyberšikana" 140 x100 cm, SN náučný tlač. výrobok "Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje" 100 x 140 cm 198,00 s DPH 16.05.2024 19.11.2024
Faktúra 20242226 SN Náučný tlač. výrobok "Šikana a kyberšikana" 140 x100 cm, SN náučný tlač. výrobok "Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje" 100 x 140 cm 198,00 s DPH 16.05.2024 FAST ADVERT s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 3020240134 Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 25,00 s DPH 15.05.2024 TVORIVEC, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241878 DINO LOGOPEDINO precvičuje slovnú zásobu, Doprava 19,65 s DPH 14.05.2024 INFRA Slovakia, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24026 Tlačiareň - Epson M2170, A4 mono MPF, duplex 299,00 s DPH 13.05.2024 19.11.2024
Objednávka 24027 Sieťky proti hmyzu 18,96 s DPH 13.05.2024 19.11.2024
Faktúra 8348953205 Služby mobilnej siete máj 2024 2,00 s DPH 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 312024 Prepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 06.05.2024 do 10.05.2024. 160,00 s DPH 7/2018 09.05.2024 Gymnázium M. Kukučína Revúca 19.11.2024
Faktúra 352024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024 3,12 s DPH 07.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 342024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024 88,14 s DPH 07.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 7293268229 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 425,36 s DPH 07.05.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Objednávka 24030 Preprava autobusom 162,00 s DPH 06.05.2024 19.11.2024
Faktúra 241400151 Údržba VT 64,90 s DPH 03.05.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 23052024 Odborný seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q. 2024" konaná dňa 23.05.2024 27,00 s DPH 03.05.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 8348769707 Služby mobilnej siete apríl 2024 55,10 s DPH 03.05.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Objednávka 24023 Elektronické stravné lístky za apríl 2024 3 615,30 s DPH 14K998075 03.05.2024 19.11.2024
Faktúra 3024712166 Elektronické stravné lístky za apríl 2024 3 615,30 s DPH 14K998075 03.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024000771 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2024 48,00 s DPH 02.05.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 8406696597 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024 29,00 s DPH 02.05.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 5224 Revízia prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 02.05.2024 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 19.11.2024
Objednávka 24031 Ubytovanie a strava 4 650,00 s DPH 01.05.2024 19.11.2024
Objednávka 24022 Prepožičanie bazéna dňa 06.05.2024, Prepožičanie bazéna dňa 09.05.2024, Prepožičanie bazéna dňa 10.05.2024 400,00 s DPH 29.04.2024 19.11.2024
Objednávka 24019 Objednávame si u Vás PC Dell OptiPlex 7040 SFF s príslušenstvom a napojením na internet do sumy 450,00 €. 450,00 s DPH 25.04.2024 19.11.2024
Faktúra 241400167 Kamerový systém so záznamom 760,00 s DPH 24.04.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 2024008345 Dezinfekcia na povrchy LAVON 5l 21,00 s DPH 23.04.2024 PAPERA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024041 Oprava poruchy kanalizácie, oprava hygienických zariadení a montáž batérií. 710,24 s DPH 22.04.2024 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 23042024 Odborný seminár "Cestovné náhrady, Sociálny fond a stravovanie" konaná dňa 23.04.2024 27,00 s DPH 19.04.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 24000074 Čistič Bona SuperSport Deep Clean 5l 54,50 s DPH 19.04.2024 Solidway s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024008101 Čistiace prostriedky 362,41 s DPH 18.04.2024 PAPERA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 241400150 Spotrebný materiál 26,70 s DPH 18.04.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 241400160 PC Dell OptiPlex 7040 SFF s príslušenstvom a napojením na interne 446,80 s DPH 18.04.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Objednávka 24021 Kamerový systém so záznamom 760,00 s DPH 15.04.2024 19.11.2024
Objednávka 24020 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie opravu hygienických zariadení a montáž batérií v budove ZŠ v celkovej 720,00 s DPH 12.04.2024 19.11.2024
Faktúra 7294260292 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 579,32 s DPH 09.04.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 241400130 Komp. toner s HP CE285A 34,00 s DPH 09.04.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 8347148966 Služby mobilnej siete apríl 2024 2,00 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 262024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2024 2,72 s DPH 04.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 252024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024 76,84 s DPH 04.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Objednávka 24017 Elektronické stravné lístky za marec 2024 3 433,95 s DPH 14K998075 03.04.2024 19.11.2024
Faktúra 3024709198 Elektronické stravné lístky za marec 2024 3 433,95 s DPH 14K998075 03.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2024
Faktúra 8421440952 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 29,00 s DPH 02.04.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 8346968990 Služby mobilnej siete marec 2024 54,90 s DPH 02.04.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 1024047 Občerstvenie 231,00 s DPH 01.04.2024 BALATON RA, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024000525 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2024 48,00 s DPH 01.04.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 04042024 Odborný seminár "Zásadné povinnosti obci a škôl v oblasti zverejňovania" konaná dňa 04.04.2024 27,00 s DPH 27.03.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 2012951261 Trubica SVC 8505 19,79 s DPH 22.03.2024 FAST PLUS, a.s. 19.11.2024
Faktúra 241400124 Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D 930,00 s DPH 22.03.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Objednávka 24018 Komp. toner s HP CE285A 34,00 s DPH 22.03.2024 19.11.2024
Faktúra 2400869 Pohár 180ml hnedo-biely PP/100ks, Pohár krystal 200ml longdrink/10ks, Pohár krystal na stopke 200mm/10ks, Pohárna stopke 40ml/20ks, Vidlička na viac použití/50ks, Doprava 42,60 s DPH 20.03.2024 MARK bal s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 202406 Preprava osôb dňa 18.03.2024 na trase B.Bystrica a späť 52,98 s DPH 20.03.2024 Meiko Fischer 19.11.2024
Faktúra 202400485 Vypracovanie smernice na kamerový systém a poučenie oprávnených osôb. 60,00 s DPH 19.03.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Objednávka 24015 Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D 930,00 s DPH 19.03.2024 19.11.2024
Faktúra 2500930225 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 805,97 s DPH 18.03.2024 VVS a.s. 19.11.2024
Objednávka 24016 Občerstvenie 231,00 s DPH 18.03.2024 19.11.2024
Faktúra 241400116 Servis marec 2024 450,00 s DPH 15.03.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Objednávka 24014 Trubica SVC 8505 19,79 s DPH 15.03.2024 19.11.2024
Objednávka 24012 Preprava 52,98 s DPH 14.03.2024 19.11.2024
Faktúra 20248 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení školy. 267,00 s DPH 14.03.2024 Mgr. Ján Fatľa 19.11.2024
Faktúra 244085 Budeme si čítať 165,99 s DPH 13.03.2024 Vydavateľstvo MATYS s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240694 Program Corinth - 12 mesiacov 570,00 s DPH 12.03.2024 PcProfi, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 747977 Wordwall Standard - 20 user - 12 months 540,00 s DPH 12.03.2024 Visual Education Ltd 19.11.2024
Faktúra 202422514 Dopravná výchova - licenčný poplatok 129,95 s DPH 12.03.2024 SILCOM Multimedia SK s.o. 19.11.2024
Objednávka 24011 Vypracovanie smernice 60,00 s DPH 12.03.2024 19.11.2024
Faktúra 240311147 Tonery do tlačiarní 244,45 s DPH 11.03.2024 Soft-Tech, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24024 Školskú multilicenciu (pre 40 PC) - Dopravná výchova 129,95 s DPH 11.03.2024 19.11.2024
Faktúra 240106 Vyučovací program ALF Famili 12 599,00 s DPH 11.03.2024 IŠka s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8345355185 Služby mobilnej siete marec 2024 2,00 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 241400085 Fotopapier A4 180g lesklý 24,90 s DPH 11.03.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 24100009 Fono balík - digit. pomôcka 211,56 s DPH 11.03.2024 EMITplus, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024000046 Vak na chrbát s potlačou, Doprava 190,80 s DPH 08.03.2024 THEMIS 4 YOU 19.11.2024
Faktúra 6066077602 Športové pomôcky do telocvičnel 37,50 s DPH 08.03.2024 SPORTISIMO SK, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 6066077603 Športové pomôcky do telocvičnel 99,95 s DPH 08.03.2024 SPORTISIMO SK, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 6066077604 Športové pomôcky do telocvičnel 50,30 s DPH 08.03.2024 SPORTISIMO SK, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 182024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2024 2,32 s DPH 08.03.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 172024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024 65,54 s DPH 08.03.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 2401375 Didaktické pomôcky 1 688,40 s DPH 08.03.2024 Grapa Media s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8345176502 Služby mobilnej siete február 2024 54,90 s DPH 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Objednávka 24009 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na 267,00 s DPH 08.03.2024 19.11.2024
Faktúra 351786312 Školský grafický atlas Slovensko, Doprava 133,27 s DPH 08.03.2024 Internet-Handel s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24008 Vak na chrbát s potlačou, Doprava 190,80 s DPH 07.03.2024 19.11.2024
Faktúra 7293665896 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 553,52 s DPH 07.03.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Objednávka 24013 Pohár 180ml hnedo-biely PP/100ks, Pohár krystal 200ml longdrink/10ks, Pohár krystal na stopke 200mm/10ks, Pohárna stopke 40ml/20ks, Vidlička na viac použití/50ks, Doprava 42,60 s DPH 06.03.2024 19.11.2024
Faktúra 7443247220 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 29,00 s DPH 05.03.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 240100072 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 079,00 s DPH 05.03.2024 MEGGY-T s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24007 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 079,00 s DPH 04.03.2024 19.11.2024
Objednávka 24010 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 079,00 s DPH 04.03.2024 19.11.2024
Objednávka 24006 Elektronické stravné lístky za jfebruár 2024 2 895,75 s DPH 14K998075 01.03.2024 19.11.2024
Faktúra 3024706241 Elektronické stravné lístky za jfebruár 2024 2 895,75 s DPH 14K998075 01.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024000274 Mesačný poplatok za služby CO - február 2024 48,00 s DPH 01.03.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 04032024 Odborný seminár "Fin. výkazníctvo RO a zmeny obsah. náplni FV od 1.1. 2024" konaná dňa 04.03.2024 27,00 s DPH 28.02.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 1372024 Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka, Poštovné 34,20 s DPH 26.02.2024 EDUTYP 19.11.2024
Faktúra 2024005 Vlajka smútočná 100x150cm, Vlajka EU 100x150 cm - vonkajšia, Poštovné 96,20 s DPH 26.02.2024 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 19.11.2024
Faktúra 20231193 Preprava autobusom 356,40 s DPH 26.02.2024 Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 22022024 Vzdelávaciepodujatie "Osobná zložka žiaka a zmeny v dokumentácii školy" 42,00 s DPH 26.02.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 19.11.2024
Faktúra 7002402237 Malý zápisník s perom 135,49 s DPH 22.02.2024 IMI TRADE s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024036 Oprava čerpadla 125,88 s DPH 19.02.2024 ELTON POPRAD, spol. s r.o. 19.11.2024
Objednávka 24004 Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka 34,20 s DPH 13.02.2024 19.11.2024
Faktúra 6066077601 Telocvičné náradie 822,40 s DPH 13.02.2024 SPORTISIMO SK, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 2024003054 Papierové skladané utierky 143,95 s DPH 09.02.2024 PAPERA s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8343564865 Služby mobilnej siete február 2024 2,00 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2024
Faktúra 230100096 Update BIOS zariadenia, Teplovodivá sasta MX4 695,30 s DPH 07.02.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 13022024 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, RO/PO v roku 2024" konaná dňa 13.02.2024 27,00 s DPH 07.02.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2024
Faktúra 241400008 ESD Office Professional Plus 2019, Kábel C-TECH HDMI 1,4 M/M, 3m a 1,8m, AKASA-adaptér DP na D-sub - 20cm, GP nabíjacie batérie ReCyklo 950 AAA 2 003,58 s DPH 07.02.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Faktúra 7293265732 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 671,16 s DPH 07.02.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 241400048 SSD 120 GB PATRIOT Burst Elite 450/320Mbs, Batéria CR 2032, Servis 1-2/2024 810,60 s DPH 07.02.2024 Patrik Pánik 19.11.2024
Objednávka 24003 Objednávame si u Vás opravu čerpadla EBARA AGA 1 v hodnote do 130,00 e. 130,00 s DPH 07.02.2024 19.11.2024
Faktúra 92024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024 74,58 s DPH 02.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 102024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024 2,64 s DPH 02.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 292024 On - line seminár "Šikana a diskriminácia v školstve", ktorý sa bude konať dňa 09.02.2024 55,00 s DPH 02.02.2024 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 19.11.2024
Faktúra 2400112 Upratovací vozík STEP II 2x17l, 2x6l a vanička, Doprava 294,84 s DPH 01.02.2024 ADLERR, s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24001 Elektronické stravné lístky za január 2024 3 235,05 s DPH 14K998075 01.02.2024 07.02.2024
Faktúra 3024703365 Elektronické stravné lístky za január 2024 3 235,05 s DPH 14K998075 01.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Faktúra 8343380328 Služby mobilnej siete január 2024 54,90 s DPH 01.02.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 8448276950 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 29,00 s DPH 01.02.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 2024000059 Mesačný poplatok za služby CO - január 2024 48,00 s DPH 01.02.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Objednávka 24005 Preprava autobusom 356,40 s DPH 29.01.2024 19.11.2024
Faktúra 23243083 Slavik 9,50 s DPH 25.01.2024 ARES s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 06022024 Online seminár "Ročné zúčtovanie dane za r.2023 a legislatívne zmeny v r.203 " konaná dňa 06.02.2024 27,00 s DPH 19.01.2024 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 07.02.2024
Faktúra 14400761 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2023 - 31.12.2023 270,85 s DPH 16.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 07.02.2024
Faktúra 21401388 Dodávka zemného plynu od 01.02.2024 - 31.12.2024 23 100,00 s DPH 16.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 07.02.2024
Faktúra 8341778497 Služby mobilnej siete január 2024 2,00 s DPH 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 12024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2023 66,30 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 22024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023 3,30 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 7293594006 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 660,55 s DPH 08.01.2024 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Faktúra 2023002671 Mesačný poplatok za služby CO - december 2023 48,00 s DPH 08.01.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Faktúra 232100326 Spotrebný materiál na údržbu 60,30 s DPH 02.01.2024 ADLUNI COMPANY LTD. 07.02.2024
Faktúra 8341592106 Služby mobilnej siete december 2023 55,34 s DPH 02.01.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 2692300452 Školenie: "Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí" konané dňa 14.12.2023 40,00 s DPH 02.01.2024 Finančné riaditeľstvo SR 07.02.2024
Objednávka 24002 ESD Office Professional Plus 2019, Kábel C-TECH HDMI 1,4 M/M, 3m a 1,8m, AKASA-adaptér DP na D-sub - 20cm, GP nabíjacie batérie ReCyklo 950 AAA, Update BIOS zariadenia, Windows 10update lic., Teplovodivá sasta MX4, SSD 120 GB PATRIOT Burst Elite 450/320Mbs, Batéria CR 2032 2 909,48 s DPH 02.01.2024 19.11.2024
Objednávka 23065 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 70,00 €. 70,00 s DPH 25.12.2023 07.02.2024
Faktúra 2023090 Paušál za II. rok 2023 - BOZP 339,00 s DPH 22.12.2023 Ing. Ján Jankovič 07.02.2024
Faktúra 4619027687 Poistenie majetku - digitálne technológie 77,73 s DPH 21.12.2023 Koopertíva a.s. 07.02.2024
Faktúra 920230361 Poistenie majetku za rok 2023 - refundácia nákladov 1 950,97 s DPH 20.12.2023 Mesto Revúca 07.02.2024
Objednávka 23064 2 936,70 s DPH 14K998075 20.12.2023 07.02.2024
Faktúra 3032728780 Elektronické stravné lístky za december 2023 2 936,70 s DPH 14K998075 20.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Faktúra 223205289 Kancelárske kreslo Layer 436,80 s DPH 20.12.2023 B2B Partner s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 231400965 PC - Dell OptiPlex, 8GB/256Gb/i5/W11PRO 499,80 s DPH 19.12.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 2500882720 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 793,43 s DPH 18.12.2023 VVS a.s. 07.02.2024
Faktúra 5570046578 Školenie - WinASU - administratívny systém úradu (11.12.2023 -12.12.2023) 70,00 s DPH 18.12.2023 IVES Košice 07.02.2024
Faktúra 231400947 Notebook - ASUS Vivobook Go 15 499,00 s DPH 14.12.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 8339987965 Služby mobilnej siete december 2023 2,00 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 7293662578 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2023 - 30.11.2023 745,62 s DPH 07.12.2023 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Faktúra 822023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2023 81,77 s DPH 06.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 832023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023 4,07 s DPH 06.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 202308929 Toner do Epson L6190 - black T03V14A, Toner do Epson L6190 - cyan T03V24A, Toner do Epson L6190 - yellov T03V44A, Toner do Epson L6190 - magenta T03V34A, Toner do Epson M15180 - black T06C14A, Toner do Epson L605 - black T7741, Toner do Epson L605 - cyan T6642, Toner do Epson L605 - magenta T6643, Toner do Epson L605 - yellov T6644, Toner do Canon MF416 - CRG-719H/CE505X - alternatíva 276,48 s DPH 05.12.2023 Magic Print s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 231400940 Servis november 2023 750,00 s DPH 05.12.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 23010085 Oprava a údržba VT 145,00 s DPH 05.12.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 231400873 Oprava a údržba VT 100,92 s DPH 05.12.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 202305645 More emócií 39,00 s DPH 05.12.2023 Inšpirácia s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 8339798782 Služby mobilnej siete november 2023 55,91 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 8433291696 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 46,00 s DPH 04.12.2023 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Faktúra 2023002390 Mesačný poplatok za služby CO - november 2023 48,00 s DPH 04.12.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Faktúra 3232402339 Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Poštovné, balné 1 810,80 s DPH 14K998075 04.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Faktúra 3032726706 Elektronické stravné lístky za november 2023 3 866,85 s DPH 14K998075 30.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Objednávka 23059 Elektronické stravné lístky za november 2023 3 866,85 s DPH 14K998075 30.11.2023 07.02.2024
Objednávka 23060 Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Darčeková poukážka 1 800,00 s DPH 14K998075 30.11.2023 07.02.2024
Objednávka 23061 Toner do Epson L6190 - black T03V14A, Toner do Epson L6190 - yellov T03V44A, Toner do Epson L6190 - magenta T03V34A, Toner do Epson M15180 - black T06C14A, Toner do Epson L605 - black T7741, Toner do Epson L605 - cyan T6642, Toner do Epson L605 - magenta T6643, Toner do Epson L605 - yellov T6644, Toner do Canon MF416 - CRG-719H/CE505X - alternatíva 276,48 s DPH 30.11.2023 07.02.2024
Objednávka 23063 Notebook - ASUS Vivobook Go 15 998,80 s DPH 27.11.2023 07.02.2024
Faktúra 20230058 Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci 20,00 s DPH 23.11.2023 OZ pre dobrú vec 07.02.2024
Objednávka 23062 Objednávame si u Vás opravu výpočtovej techniky v celkovej sume do 1000,00 €. 1 000,00 s DPH 13.11.2023 07.02.2024
Objednávka 23058 Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci 20,00 s DPH 13.11.2023 07.02.2024
Faktúra 231400786 Oprava a údržba VT 12,50 s DPH 10.11.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 13112023 Online seminár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC k " konaná dňa 13.10.2023 27,00 s DPH 10.11.2023 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 07.02.2024
Faktúra 2023023535 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 199,20 s DPH 10.11.2023 PAPERA 07.02.2024
Faktúra 230100109 Údržba VT 23,00 s DPH 10.11.2023 PANET I.T, s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 235022 Kolieska na kancelársku stoličku priemer 50mm na tvrdé podlahy, Doprava 27,00 s DPH 10.11.2023 eVector s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 231400781 Oprava a údržba VT 54,30 s DPH 10.11.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 2762023 Stropná látková roleta 1960x2500 mm 1 296,00 s DPH 08.11.2023 Ivan Šoltýs 07.02.2024
Faktúra 8338202146 Služby mobilnej siete noveber 2023 2,00 s DPH 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 2023027 Revízia plynových kotlov 264,00 s DPH 08.11.2023 EKO-MONT SH s.r.o. 07.02.2024
Objednávka 23057 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 199,20 s DPH 08.11.2023 07.02.2024
Objednávka 23053 Elektronické stravné lístky za september 2023 3 685,50 s DPH 14K998075 06.11.2023 07.02.2024
Faktúra 762023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023 4,29 s DPH 06.11.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 772023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023 86,19 s DPH 06.11.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.02.2024
Faktúra 7292675853 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023 474,66 s DPH 06.11.2023 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Faktúra 8338017317 Služby mobilnej siete október 2023 52,90 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.02.2024
Faktúra 232100275 Spotrebný materiál na údržbu 119,85 s DPH 06.11.2023 ADLUNI COMPANY LTD. 07.02.2024
Faktúra 23123 Webinár " Žiaci so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením" dňa 10.11.2023 30,00 s DPH 06.11.2023 Autistické centrum Andreas, n.o. 07.02.2024
Faktúra 3032724670 Elektronické stravné lístky za september 2023 3 685,50 s DPH 14K998075 06.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2024
Faktúra 2023002175 Mesačný poplatok za služby CO - október 2023 48,00 s DPH 02.11.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.02.2024
Faktúra 8424348209 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023 46,00 s DPH 02.11.2023 Vsl.energetika a.s. 07.02.2024
Objednávka 23056 Kolieska na kancelársku stoličku priemer 50mm na tvrdé podlahy, Doprava 27,00 s DPH 27.10.2023 07.02.2024
Faktúra 230401129 Futbalová lopta MONDO MATCH, Doprava 80,40 s DPH 24.10.2023 ACRA, s.r.o. 07.02.2024
Faktúra 231400706 Dataprojektor na veľkú vzdialenosť Epson EB-535W WXGA 3400 Ansi 839,00 s DPH 24.10.2023 Patrik Pánik 07.02.2024
Faktúra 2023024 Montáž interaktívneho displeja 160,00 s DPH 24.10.2023 Milan Baranec EDU - TOYS 07.02.2024
Faktúra 202330047 Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci 230,00 s DPH 24.10.2023 OZ pre dobrú vec 07.02.2024
Objednávka 23054 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 120,00 €. 120,00 s DPH 23.10.2023 07.02.2024
Objednávka 23050 Hra Dúhovka pre školy - 80 tlačených kartičiek s bonusmi, Poštovné a balné 34,80 s DPH 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2023166 Hra Dúhovka pre školy - 80 tlačených kartičiek s bonusmi, Poštovné a balné 34,80 s DPH 19.10.2023 Cesta k sebe, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 230100423 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 062,40 s DPH 13.10.2023 MEGGY-T s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 231400707 Servis september 2023 750,00 s DPH 12.10.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Objednávka 23052 Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci 230,00 s DPH 12.10.2023 07.02.2024
Faktúra 231400574 Materiál na údržbu 183,10 s DPH 12.10.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 712023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2023 77,35 s DPH 11.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 722023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2023 3,85 s DPH 11.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 11423 Revízia prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 11.10.2023 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 20.10.2023
Faktúra 8336419863 Služby mobilnej siete október 2023 2,00 s DPH 11.10.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Objednávka 23049 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 062,40 s DPH 06.10.2023 20.10.2023
Faktúra 7292485940 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2023 - 30.09.2023 295,82 s DPH 06.10.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 2023001945 Mesačný poplatok za služby CO - september 2023 48,00 s DPH 04.10.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Faktúra 8336236941 Služby mobilnej siete september 2023 52,90 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 8418452207 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023 46,00 s DPH 03.10.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 4619026698 Zodpovednosť za škodu 411,92 s DPH 03.10.2023 Koopertíva a.s. 20.10.2023
Faktúra 2023020181 Čistiace potreby 459,98 s DPH 02.10.2023 PAPERA 20.10.2023
Faktúra 3032406478 Elektronické stravné lístky za september 2023, Karta DOXX 3 480,84 s DPH 14K998075 02.10.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Objednávka 23051 Dataprojektor na veľkú vzdialenosť Epson EB-535W WXGA 3400 Ansi 839,00 s DPH 02.10.2023 07.02.2024
Objednávka 23047 Elektronické stravné lístky za september 2023, Karta DOXX 3 480,84 s DPH 14K998075 02.10.2023 20.10.2023
Faktúra 05102023 On-line seminár "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov" 39,97 s DPH 29.09.2023 Nezisková organizácia VESNA 20.10.2023
Faktúra 202309017 Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard 1 600,00 s DPH 29.09.2023 UNIKOR trade s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23046 Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard 1 600,00 s DPH 29.09.2023 20.10.2023
Faktúra 202313934 Biológia pre 5., 6., 7., 8., 9. ročník 383,00 s DPH 27.09.2023 RAABE 20.10.2023
Faktúra 2500831032 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 747,77 s DPH 27.09.2023 VVS a.s. 20.10.2023
Faktúra 1212309988 Čítanka pre 2. a 4. ročník - pracovný zošit, SJ pre 4. ročník - pracovný zošit 189,42 s DPH 27.09.2023 AITEC, s. r.o. 20.10.2023
Objednávka 23048 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa ponuky zo dňa 26.09.2023. 459,98 s DPH 26.09.2023 20.10.2023
Faktúra 102300646 Chémia pre 7., 8.,9. ročník ZŠ 410,00 s DPH 25.09.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2300402238 Čítanka a šlabikár pre 1. ročník 358,40 s DPH 25.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 231400537 Prerobenie internetovej siete v budove školy 668,90 s DPH 25.09.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 2023114 Opravu poruchy kanalizácie a oprava hygienických zariadení 347,21 s DPH 25.09.2023 Strojmont Revúca, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 5590042453 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2023 - 12.2023, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2024 - 09.2024 376,80 s DPH 25.09.2023 IVES Košice 20.10.2023
Faktúra 523059201 Pracovný zošit z matematiky a SJ pre 5., 6., 7., 9. ročník ŠZŠ, Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ 443,40 s DPH 22.09.2023 preskoly.sk s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 202308669 Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.2023 - 10.07.2024 72,00 s DPH 22.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 523057575 Wir 1 Arbeitsbuch - pracovný zošit, Wir 2 Arbeitsbuch - pracovný zošit 202,77 s DPH 20.09.2023 preskoly.sk s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 19280923 Seminár "Odmeňovanie zamestnancov v škole" 39,99 s DPH 20.09.2023 Nezisková organizácia VESNA 20.10.2023
Faktúra 20231971 Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit 906,40 s DPH 19.09.2023 LiberaTerra, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2335001440 Next Move 1 Wkbk a MP3 Pack, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack, Our DI 1 ABk a CD ROM Pk, Our DI 2 ABk a CD ROM Pk, Our DI 3 ABk a CD ROM Pk, Our DI Start ABk a CD ROM Pk 1 191,33 s DPH 15.09.2023 Slovak Ventures s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2023018776 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 128,88 s DPH 15.09.2023 PAPERA 20.10.2023
Faktúra 233730 Logické peksesá: K, G, H, T/Ť, D/Ď 12,75 s DPH 15.09.2023 INFRA Slovakia, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2300403778 Fyzika pre 6,7,8,9. ročník + prac. zošit, 207,40 s DPH 15.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23044 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 128,88 s DPH 14.09.2023 20.10.2023
Objednávka 23045 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie opravu hygienických zariadení v budove ZŠ v celkovej hodnote do 350,- 350,00 s DPH 14.09.2023 20.10.2023
Faktúra 3282023 On - line seminár "Novely školských predpisov k 1.09.2023 a náležitosti prac. zmluvy" 55,00 s DPH 12.09.2023 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 20.10.2023
Faktúra 8334646922 Služby mobilnej siete september 2023 2,00 s DPH 11.09.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 1023013 Opravu stien v učebniach základnej školy 382,00 s DPH 11.09.2023 Borys Dorohiy 20.10.2023
Faktúra 2023015 Polica do skrine 82 x 31,5 cm 20,00 s DPH 08.09.2023 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 20.10.2023
Faktúra 7294250144 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023 183,06 s DPH 08.09.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 07092023 Online seminár "Ukončenie rozpočtového roka 2023-Novela zákona od 1.8.2023" konaná dňa 27,00 s DPH 06.09.2023 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 20.10.2023
Faktúra 20230189 Dohľad nad pracovnými podmienkami - pracovná zdravotná služba 280,00 s DPH 06.09.2023 PARTNERS BS s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 8490228701 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2023 - 30.09.2023 46,00 s DPH 06.09.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 8334461639 Služby mobilnej siete august 2023 52,90 s DPH 06.09.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 2023001698 Mesačný poplatok za služby CO - august 2023 48,00 s DPH 05.09.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Objednávka 23040 Elektronické stravné lístky za august 2023 1 035,72 s DPH 14K998075 04.09.2023 20.10.2023
Faktúra 3032718739 Elektronické stravné lístky za august 2023 1 035,72 s DPH 14K998075 04.09.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Objednávka 23043 Objednávame si u Vás opravu stien v učebniach základnej školy v celkovej hodnote do 400,00 €. 400,00 s DPH 04.09.2023 20.10.2023
Faktúra 230101935 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, Krystal SANAN KLASIK 1L, Krystal PINE SANAN 750 ml, Krystal na podlahy ALFA ALKOHOL 5 L 249,31 s DPH 31.08.2023 Majster papier Revúca s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 202312321 Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ, Finančná gramotnosť pre zamestnacov 2. stupňa ZŠ, Digitálna gramotnosť pre učiteľov, Sebaregulácia, sebakontrola a učenie, Pedagogická diagnostika v základnej škole 750,00 s DPH 31.08.2023 RAABE 20.10.2023
Faktúra 2322023 Výmena skiela na okne 80,40 s DPH 31.08.2023 Ivan Šoltýs 20.10.2023
Faktúra 231400519 Opravu internetovej siete v budove ZŠ 1 223,46 s DPH 31.08.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Objednávka 23055 Stropná látková roleta 1960x2500 mm 1 296,00 s DPH 30.08.2023 07.02.2024
Objednávka 23042 Polica do skrine 82 x 31,5 cm 20,00 s DPH 25.08.2023 20.10.2023
Objednávka 23039 Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ - rozsah vzdelávania 50 hodín, Finančná gramotnosť pre zamestnacov 2. stupňa ZŠ - rozsah vzdelávania 50 hodín, Digitálna gramotnosť pre učiteľov - rozsah vzdelávania 50 hodín, Sebaregulácia, sebakontrola a učenie - rozsah vzdelávania 50 hodín, Pedagogická diagnostika v základnej škole - rozsah vzdelávania 50 hodín 750,00 s DPH 25.08.2023 20.10.2023
Faktúra 23301105 Účastnícky poplatok za online konferenciu: "Dopady novely školského zákona od 1.9.2023" 82,80 s DPH 23.08.2023 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2023008006 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady 356,18 s DPH 21.08.2023 Scandi s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23036 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady 356,18 s DPH 21.08.2023 20.10.2023
Objednávka 23035 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, Krystal SANAN KLASIK 1L, Krystal PINE SANAN 750 ml, Krystal na podlahy ALFA ALKOHOL 5 L 249,31 s DPH 21.08.2023 20.10.2023
Faktúra 231400463 Servis za mesiac júl - august 2023 300,00 s DPH 15.08.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 10230164 Led žiarivka 18 W 29,38 s DPH 15.08.2023 Elektro montáže Ivan Baláž 20.10.2023
Objednávka 23041 Objednávame si u Vás opravu internetovej siete v celej budove ZŠ v celkovej hodnote do 2.000,00 € 2 000,00 s DPH 14.08.2023 20.10.2023
Objednávka 23038 Výmena skiela na okne 80,40 s DPH 14.08.2023 20.10.2023
Faktúra 8332870813 Služby mobilnej siete august 2023 2,00 s DPH 08.08.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 7292478183 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023 176,94 s DPH 07.08.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 8332687733 Služby mobilnej siete júl 2023 52,90 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 7412899733 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023 46,00 s DPH 01.08.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Objednávka 23034 Elektronické stravné lístky za júl 2023 1 190,20 s DPH 14K998075 31.07.2023 20.10.2023
Faktúra 232100191 Štetec a farba 11,80 s DPH 31.07.2023 ADLUNI COMPANY LTD. 20.10.2023
Faktúra 2023001484 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2023 48,00 s DPH 31.07.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Faktúra 3032402016 Elektronické stravné lístky za júl 2023 1 190,20 s DPH 14K998075 31.07.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Objednávka 23037 Led žiarivka 18 W 29,38 s DPH 25.07.2023 20.10.2023
Objednávka 23033 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €. 14,00 s DPH 24.07.2023 20.10.2023
Faktúra 1212306309 Matematika-1.,2.,3.,4. roč., Prvouka-1.,2., Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč. 1 384,68 s DPH 13.07.2023 AITEC, s. r.o. 20.10.2023
Faktúra 7294095301 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023 297,13 s DPH 11.07.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 2300066 Ubytovanie 700,00 s DPH 11.07.2023 Penzión Schweintaal, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 8331015933 Služby mobilnej siete júl 2023 2,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 2023001251 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2023 48,00 s DPH 07.07.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Faktúra 230100051 Thermal pasta 153,00 s DPH 04.07.2023 PNT IT s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 231400319 Herná klávesnica srcus 14,90 s DPH 04.07.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 8460230428 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023 46,00 s DPH 04.07.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 8330931887 Služby mobilnej siete jún 2023 52,90 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 492023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2023 2,75 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 482023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2023 55,25 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Objednávka 23032 Ubytovanie 700,00 s DPH 03.07.2023 20.10.2023
Faktúra 23300178 Indulóna 100 ml, Savo originál 1,2 l, Hubka na riad profi 10 ks sada 44,80 s DPH 30.06.2023 Janete s.r.o. Rožňava 20.10.2023
Objednávka 23029 Indulóna 100 ml, Savo originál 1,2 l, Hubka na riad profi 10 ks sada 44,80 s DPH 29.06.2023 20.10.2023
Objednávka 23028 Elektronické stravné lístky za jún 2023 3 479,80 s DPH 14K998075 29.06.2023 20.10.2023
Faktúra 3032712910 Elektronické stravné lístky za jún 2023 3 479,80 s DPH 14K998075 29.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Faktúra 2430256 Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023 50,21 s DPH 28.06.2023 Lindström, s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23030 Herná klávesnica srcus 14,90 s DPH 26.06.2023 20.10.2023
Faktúra 2023323 Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi, Poštovné 21,00 s DPH 26.06.2023 Vzdelávanie Martin 20.10.2023
Objednávka 23031 Thermal pasta 153,00 s DPH 26.06.2023 20.10.2023
Faktúra 1232203954 49 383 2 - List bianco 114,60 s DPH 22.06.2023 ŠEVT a.s. 20.10.2023
Faktúra 9123003883 ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2024 519,00 s DPH 22.06.2023 ASC Applied Software Con. 20.10.2023
Faktúra 20230577 Robbarflex - vel. 18cm, Doprava 59,93 s DPH 22.06.2023 Kocjak Invest, s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23027 49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4 300,00 s DPH 22.06.2023 20.10.2023
Faktúra 2023012473 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 135,00 s DPH 15.06.2023 PAPERA 20.10.2023
Faktúra 231400273 Servis jún 2023 450,00 s DPH 15.06.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 231400272 Akumulátor FUKAWA FW 7,2-12 F1U 324,90 s DPH 15.06.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Objednávka 23026 Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov 135,00 s DPH 14.06.2023 20.10.2023
Faktúra 2500763053 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 847,02 s DPH 14.06.2023 VVS a.s. 20.10.2023
Faktúra 2023030 Paušál za I. rok 2023 - BOZP 339,00 s DPH 14.06.2023 Ing. Ján Jankovič 20.10.2023
Faktúra 8329242907 Služby mobilnej siete jún 2023 2,00 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 2023075 Výmenu vodovodnej batérie v učbni 57,00 s DPH 09.06.2023 Strojmont Revúca, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 2023001000 Mesačný poplatok za služby CO - májl 2023 48,00 s DPH 08.06.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Faktúra 7293841477 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023 334,51 s DPH 08.06.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Objednávka 23025 Objednávame si u Vás výmenu vodovodnej batérie v učbni v budove ZŠ v celkovej hodnote 57,- €. 57,00 s DPH 06.06.2023 20.10.2023
Faktúra 7329158113 Služby mobilnej siete máj 2023 53,41 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 8406447452 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023 46,00 s DPH 05.06.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 5081791 Streetstar 2.0 12 Mobile PA-Anlage 259,90 s DPH 05.06.2023 Chal-Tec GmbH 20.10.2023
Objednávka 23024 Elektronické stravné lístky za máj 2023 3 202,80 s DPH 14K998075 02.06.2023 20.10.2023
Faktúra 05062023 Odborný seminár "RZDzP za rok 2022 a Legislatívne zmenyv roku 2023" dňa 13.06.2023 27,00 s DPH 02.06.2023 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 20.10.2023
Faktúra 3032711100 Elektronické stravné lístky za máj 2023 3 202,80 s DPH 14K998075 02.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Faktúra 402023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2023 1,65 s DPH 02.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 412023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2023 33,15 s DPH 02.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 23300133 Prací prášok 6,6 kg, Jar 1350 ml, Hubka na riad - 10 ks, Tekuté mydlo 60,40 s DPH 02.06.2023 Janete s.r.o. Rožňava 20.10.2023
Faktúra 11003264 Bežecké tretry - Zhenyu Destin - veľkosť 36,37,38,39,, Doprava 97,64 s DPH 02.06.2023 AK SPORT s.r.o. 20.10.2023
Objednávka 23023 Prací prášok 6,6 kg, Jar 1350 ml, Hubka na riad - 10 ks, Tekuté mydlo 60,40 s DPH 29.05.2023 20.10.2023
Faktúra 24200295 Prenájom rohoží za obdobie od 24.04.2023 - 21.05.2023 50,21 s DPH 26.05.2023 Lindström, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 230500325 Hasbro Nerf N-Sports Vortex Aero Howler (5010993423910), Balné a doprava 67,80 s DPH 25.05.2023 Antalon s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 20231202 Lopta vybijaná Gala 4061S, Lopta vybijaná Mikasa SD20-YBL, Doprava, Zaokrúhľovanie 66,40 s DPH 17.05.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 202390701 Medaila na emblém, 50 mm, zlatá, Medaila na emblém, 50 mm, bronzová, Trikolóra slovenská, Doprava 65,00 s DPH 16.05.2023 SABE, spol. s r.o. 20.10.2023
Faktúra 202023 Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 09.05.2023 - 12.05.2023 156,00 s DPH 7/2018 11.05.2023 Gymnázium M. Kukučína Revúca 20.10.2023
Faktúra 8327471790 Služby mobilnej siete máj 2023 2,00 s DPH 08.05.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 7293839306 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023 564,19 s DPH 08.05.2023 Vsl.energetika a.s. 20.10.2023
Faktúra 352023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2023 0,77 s DPH 05.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 2023000783 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2023 48,00 s DPH 05.05.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 20.10.2023
Faktúra 2410148 Prenájom rohoží za obdobie od 27.03.2023 - 23.04.2023 50,21 s DPH 05.05.2023 Lindström, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 8327387065 Služby mobilnej siete apríl 2023 52,90 s DPH 05.05.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2023
Faktúra 231400181 Epson T7741 black ink 140 ml, Servis apríl 2023 445,70 s DPH 05.05.2023 Patrik Pánik 20.10.2023
Faktúra 282023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2023 15,47 s DPH 05.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2023
Faktúra 3032910006 Elektronické stravné lístky za apríl 2023, Karta DOXX 2 403,00 s DPH 14K998075 03.05.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2023
Objednávka 23021 Elektronické stravné lístky za apríl 2023 2 403,00 s DPH 14K998075 03.05.2023 05.05.2023
Faktúra 7453113045 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023 46,00 s DPH 01.05.2023 Vsl.energetika a.s. 05.05.2023
Faktúra 23300093 Krystal na podlahy, Jar 1350 ml, Osviežovač Glade 300 ml, Rukavice gumové M,L 104,60 s DPH 27.04.2023 Janete s.r.o. Rožňava 05.05.2023
Faktúra 230035 Trodat 4911 - komplet, Farba pečiatková 25 ml - modrá, Poštovné 32,80 s DPH 26.04.2023 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 05.05.2023
Faktúra 202330024 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 64,00 s DPH 26.04.2023 OZ pre dobrú vec 05.05.2023
Objednávka 23020 Krystal na podlahy, Jar 1350 ml, Osviežovač Glade 300 ml, Rukavice gumové M,L 104,60 s DPH 24.04.2023 05.05.2023
Objednávka 23022 Epson T7741 black ink 140 ml 145,70 s DPH 21.04.2023 20.10.2023
Faktúra 2023008427 Bavlnený mop Flipper 40 cm, Hliníková tyč 140 cm pre mopy Flipper 240,05 s DPH 21.04.2023 PAPERA 05.05.2023
Faktúra 8481173549 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2023 - 30.04.2023 46,00 s DPH 20.04.2023 Vsl.energetika a.s. 05.05.2023
Faktúra 23041611 Kancelársky papier Royal White A4/80g, Doprava 172,45 s DPH 20.04.2023 ELITOM s.r.o 05.05.2023
Faktúra 230100287 Pretláčanie odpadu 279,18 s DPH 20.04.2023 Bytové hospodárstvo, s.r.o 05.05.2023
Faktúra 2023000528 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2023 48,00 s DPH 14.04.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 05.05.2023
Faktúra 8325704602 Služby mobilnej siete apríl 2023 2,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 05.05.2023
Faktúra 7292246317 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023 759,49 s DPH 12.04.2023 Vsl.energetika a.s. 05.05.2023
Faktúra 3032707033 Elektronické stravné lístky za marec 2023 2 871,30 s DPH 14K998075 12.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2023
Objednávka 23017 Elektronické stravné lístky za marec 2023 2 871,30 s DPH 14K998075 12.04.2023 05.05.2023
Objednávka 23019 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 64,00 s DPH 10.04.2023 05.05.2023
Faktúra 2400664 Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023 50,21 s DPH 04.04.2023 Lindström, s.r.o. 07.04.2023
Faktúra 202023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023 55,25 s DPH 04.04.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.04.2023
Faktúra 212023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023 2,75 s DPH 04.04.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 07.04.2023
Objednávka 23018 Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 300,00 €. 300,00 s DPH 03.04.2023 07.04.2023
Faktúra 8325619949 Služby mobilnej siete marec 2023 53,57 s DPH 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.04.2023
Faktúra 2335000297 Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack 21,81 s DPH 03.04.2023 Slovak Ventures s.r.o. 07.04.2023
Objednávka 23016 Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack 21,81 s DPH 01.04.2023 07.04.2023
Faktúra 23300058 Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok 82,10 s DPH 29.03.2023 Janete s.r.o. Rožňava 07.04.2023
Objednávka 23015 Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok 82,10 s DPH 24.03.2023 07.04.2023
Faktúra 2500711714 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 636,13 s DPH 22.03.2023 VVS a.s. 07.04.2023
Faktúra 230144 LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023 5 250.00 s DPH 17.03.2023 Radomir Čekan - CK ČEKAN 07.04.2023
Faktúra 2023043 Odznaky so špendlíkom 50 mm 28,90 s DPH 17.03.2023 REZ s.r.o. 07.04.2023
Faktúra 230144 LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023 5 250,00 s DPH 17.03.2023 Radomir Čekan - CK ČEKAN 20.10.2023
Faktúra 230100071 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 361,20 s DPH 14.03.2023 MEGGY-T s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 230100071 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 361.20 s DPH 14.03.2023 MEGGY-T s.r.o. 07.04.2023
Faktúra 20239 Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko 249,00 s DPH 09.03.2023 Mgr. Ján Fatľa 10.03.2023
Faktúra 8323938234 Služby mobilnej siete marec 2023 2,00 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 10.03.2023
Faktúra 09032023 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023" konaná dňa 09.03.2023 27,00 s DPH 08.03.2023 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 10.03.2023
Faktúra 2390651 Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 50,21 s DPH 07.03.2023 Lindström, s.r.o. 10.03.2023
Objednávka 23013 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 361.20 s DPH 07.03.2023 10.03.2023
Faktúra 7293070484 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023 783,00 s DPH 07.03.2023 Vsl.energetika a.s. 10.03.2023
Faktúra 132023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2023 62,62 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 10.03.2023
Objednávka 23013 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 361,20 s DPH 07.03.2023 20.10.2023
Faktúra 231400102 Servis február 2023 750,00 s DPH 03.03.2023 Patrik Pánik 10.03.2023
Faktúra 8487162656 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023 46,00 s DPH 02.03.2023 Vsl.energetika a.s. 10.03.2023
Objednávka 23012 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na 249,00 s DPH 01.03.2023 10.03.2023
Objednávka 23014 LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023 5 250.00 s DPH 01.03.2023 10.03.2023
Objednávka 23014 LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023 5 250,00 s DPH 01.03.2023 20.10.2023
Faktúra 8323856111 Služby mobilnej siete február 2023 52,90 s DPH 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 10.03.2023
Faktúra 3032703983 Elektronické stravné lístky za august 2022, Karta DOXX 2 801,70 s DPH 14K998075 28.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Objednávka 23011 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 801,70 s DPH 14K998075 28.02.2023 20.10.2023
Faktúra 23300039 Pracovný odev 90,50 s DPH 28.02.2023 Janete s.r.o. Rožňava 10.03.2023
Faktúra 3032703983 Elektronické stravné lístky za august 2022, Karta DOXX 2 801.70 s DPH 14K998075 28.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.03.2023
Objednávka 23011 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 801.70 s DPH 14K998075 28.02.2023 10.03.2023
Objednávka 23010 Pracovný odev 90,50 s DPH 24.02.2023 10.03.2023
Faktúra 230100415 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 147,36 s DPH 23.02.2023 Majster papier Revúca s.r.o. 10.03.2023
Objednávka 23008 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 147,36 s DPH 23.02.2023 10.03.2023
Faktúra 231400068 Projektor Acer DLP S1286H 621,86 s DPH 20.02.2023 Patrik Pánik 10.03.2023
Faktúra 2023010 Kanalizačné potrubie - výmena a pretesnenie 758,28 s DPH 20.02.2023 Strojmont Revúca, s.r.o. 10.03.2023
Faktúra 7292369796 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023 910,25 s DPH 10.02.2023 Vsl.energetika a.s. 10.03.2023
Faktúra 2380882 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 50,21 s DPH 09.02.2023 Lindström, s.r.o. 10.02.2023
Faktúra 8322158432 Služby mobilnej siete február 2023 2,00 s DPH 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 10.02.2023
Objednávka 23007 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačného potrubia v budove ZŠ v celkovej hodnote do 860,- €. 860,00 s DPH 07.02.2023 10.02.2023
Objednávka 23006 Elektronické stravné lístky zajanuár 2023 2 544.90 s DPH 14K998075 07.02.2023 10.02.2023
Objednávka 23006 Elektronické stravné lístky zajanuár 2023 2 544,90 s DPH 14K998075 07.02.2023 20.10.2023
Faktúra 3032702833 Elektronické stravné lístky za január 2023 2 544,90 s DPH 14K998075 07.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Faktúra 3032702833 Elektronické stravné lístky za január 2023 2 544.90 s DPH 14K998075 07.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.02.2023
Objednávka 23009 Projektor Acer DLP S1286H 621,86 s DPH 03.02.2023 10.02.2023
Faktúra 72023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2023 64,64 s DPH 03.02.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 10.02.2023
Faktúra 231400061 ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D 539,90 s DPH 03.02.2023 Patrik Pánik 10.02.2023
Faktúra 8424224627 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023 46,00 s DPH 02.02.2023 Vsl.energetika a.s. 10.02.2023
Faktúra 2023000272 Mesačný poplatok za služby CO - február 2023 48,00 s DPH 01.02.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 10.02.2023
Faktúra 8322080752 Telefonné poplatky + internet za január 2023 52,90 s DPH 01.02.2023 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 10.02.2023
Faktúra 231400046 Servis január 2023 379,43 s DPH 01.02.2023 Patrik Pánik 10.02.2023
Faktúra 2023000063 Mesačný poplatok za služby CO - január 2023 48,00 s DPH 01.02.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 10.02.2023
Faktúra 232100023 Spotrebný tovar 13,25 s DPH 31.01.2023 ADLUNI COMPANY LTD. 10.02.2023
Faktúra 8318441170 Telefonné poplatky + internet za november 2022 52,90 s DPH 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 10.02.2023
Faktúra 23010394 Kancelársky papier 146,40 s DPH 31.01.2023 ELITOM s.r.o 10.02.2023
Objednávka 23004 Objednávame si u Vás revíziu PC v počítačovej učebni v sume do 80,00 €. 80,00 s DPH 23.01.2023 10.02.2023
Objednávka 23005 ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D 1 079,80 s DPH 23.01.2023 20.10.2023
Objednávka 23003 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €. 14,00 s DPH 23.01.2023 10.02.2023
Objednávka 23005 ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D 1 079.80 s DPH 23.01.2023 10.02.2023
Faktúra 230100051 Pretláčanie odpadu 421,19 s DPH 20.01.2023 Bytové hospodárstvo, s.r.o 10.02.2023
Objednávka 23002 Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 430,00 €. 430,00 s DPH 19.01.2023 19.01.2023
Objednávka 23001 Elektronické stravné lístky za december 2022 2 289.60 s DPH 14K998075 19.01.2023 10.02.2023
Faktúra 3032701417 Elektronické stravné lístky za december 2022 2 289.60 s DPH 14K998075 19.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.02.2023
Faktúra 3032701417 Elektronické stravné lístky za december 2022 2 289,60 s DPH 14K998075 19.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.10.2023
Objednávka 23001 Elektronické stravné lístky za december 2022 2 289,60 s DPH 14K998075 19.01.2023 05.05.2023
Faktúra 2372094 Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022 38,76 s DPH 11.01.2023 Lindström, s.r.o. 10.02.2023
Faktúra 42023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2022 46,46 s DPH 11.01.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 10.02.2023
Faktúra 13301388 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu od 01.01.2022 - 31.12.2022 2 437.79 s DPH 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.02.2023
Faktúra 21300748 Dodávka zemného plynu od 01.02.2023 - 31.12.2023 23 100,00 s DPH 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.10.2023
Faktúra 21300748 Dodávka zemného plynu od 01.02.2023 - 31.12.2023 23 100.00 s DPH 09.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.02.2023
Faktúra 70919416 Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 282,67 s DPH 09.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. 10.02.2023
Faktúra 8320377441 Služby mobilnej siete január 2023 2,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. mobil 10.02.2023
Faktúra 7292239275 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022 410,65 s DPH 09.01.2023 Vsl.energetika a.s. 10.02.2023
Faktúra 202202556 Mesačný poplatok za služby CO - december 2022 48,00 s DPH 02.01.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 10.02.2023
Faktúra 8320290944 Telefonné poplatky + internet za december 2022 52,90 s DPH 02.01.2023 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 10.02.2023
Faktúra 221400602 Inštalácia programového vybavenia 45,00 s DPH 28.12.2022 Patrik Pánik 13.01.2023
Faktúra 2500667386 Vodné 879,34 s DPH 22.12.2022 VVS a.s. 13.01.2023
Faktúra 221400570 Doúčtovanie k faktúre č. 2022192 - servis za december 2022 150,00 s DPH 15.12.2022 Patrik Pánik 13.01.2023
Faktúra 2361399 Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 - 04.12.2022 43,44 s DPH 15.12.2022 Lindström, s.r.o. 13.01.2023
Faktúra 2022081 Paušál za II. rok 2022 - BOZP 339,00 s DPH 15.12.2022 Ing. Ján Jankovič 13.01.2023
Faktúra 920220335 Poistenie majetku - refundácia 1 950.97 s DPH 15.12.2022 Mesto Revúca 13.01.2023
Faktúra 2022188 Oprava alarmu 54,00 s DPH 09.12.2022 Ing. Ľubomír Knopp 09.12.2022
Faktúra 8318527206 Služby mobilnej siete december 2022 2,00 s DPH 09.12.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.12.2022
Faktúra 7292365800 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2022 - 30.12.2022 429,07 s DPH 07.12.2022 Vsl.energetika a.s. 09.12.2022
Objednávka 22056 Elektronické stravné lístky za november 2022 3 009.60 s DPH 14K998075 02.12.2022 13.01.2023
Faktúra 702022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2022 66,66 s DPH 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 09.12.2022
Faktúra 222100291 Spotrebný tovar 34,42 s DPH 02.12.2022 ADLUNI COMPANY LTD. 09.12.2022
Faktúra 220132 Skrinkový modul 5-priestorový, otvorený 1 362.00 s DPH 02.12.2022 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 09.12.2022
Faktúra 3022721907 Elektronické stravné lístky za november 2022 3 009.60 s DPH 14K998075 02.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.12.2022
Faktúra 8487083648 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022 72,00 s DPH 02.12.2022 Vsl.energetika a.s. 09.12.2022
Objednávka 22055 Skrinkový modul 5-priestorový, otvorený 1 362.00 s DPH 01.12.2022 13.01.2023
Objednávka 22057 Oprava alarmu 54,00 s DPH 01.12.2022 13.01.2023
Faktúra 202202266 Mesačný poplatok za služby CO - november 2022 48,00 s DPH 01.12.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 09.12.2022
Objednávka 22052 Benefitné poukážky 2 855.00 s DPH 14K998075 28.11.2022 09.12.2022
Faktúra 221400534 Servis november 2022 300,00 s DPH 28.11.2022 Patrik Pánik 09.12.2022
Faktúra 3222391411 Benefitné poukážky 2 855.00 s DPH 14K998075 28.11.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.12.2022
Faktúra 2022123 Pretesnenie radiátora v budove ZŠ v telocvični 110,04 s DPH 28.11.2022 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.12.2022
Faktúra 221400529 Počítačvá zostava HP Pro SFF 290 GB 739,90 s DPH 25.11.2022 Patrik Pánik 09.12.2022
Faktúra 221400520 Oprava internetového pripojenia 37,40 s DPH 24.11.2022 Patrik Pánik 09.12.2022
Faktúra 221524128 Rozbor pitnej vody 158,40 s DPH 24.11.2022 ALS SK, s.r.o. 09.12.2022
Faktúra 522071818 Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1,časť 20,50 s DPH 24.11.2022 preskoly.sk s.r.o. 09.12.2022
Objednávka 22053 Objednávame si u Vás pretesnenie radiátora v budove ZŠ v telocvični v celkovej sume do 111,00 €. 111,00 s DPH 23.11.2022 09.12.2022
Objednávka 22054 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 35,00 €. 35,00 s DPH 21.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2351691 Prenájom rohoží za obdobie od 10.10.2022 - 06.11.2022 43,44 s DPH 18.11.2022 Lindström, s.r.o. 09.12.2022
Faktúra 220102537 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 458,64 s DPH 16.11.2022 Majster papier Revúca s.r.o. 09.12.2022
Objednávka 22049 Oprava internetového pripojenia 37,60 s DPH 16.11.2022 09.12.2022
Objednávka 22050 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody v budove ZŠ I.B.Zocha na prízemí novovybudovanej učebni pre autistov. 160,00 s DPH 16.11.2022 09.12.2022
Objednávka 22051 Počítačvá zostava HP Pro SFF 290 GB 739,90 s DPH 16.11.2022 09.12.2022
Faktúra 02122022 Odborný seminár "Účtovná závierka k 31.12.2022" konaná dňa 02.12.2022 27,00 s DPH 14.11.2022 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.12.2022
Objednávka 22045 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 458,64 s DPH 14.11.2022 09.12.2022
Faktúra 14822 Revízia prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 10.11.2022 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 11.11.2022
Faktúra 202230068 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 49,00 s DPH 10.11.2022 OZ pre dobrú vec 11.11.2022
Faktúra 8316689630 Služby mobilnej siete november 2022 2,00 s DPH 10.11.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 11.11.2022
Faktúra 7292363837 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022 315,88 s DPH 10.11.2022 Vsl.energetika a.s. 11.11.2022
Faktúra 3022719979 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 870.40 s DPH 14K998075 04.11.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.11.2022
Objednávka 22044 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 870.40 s DPH 14K998075 04.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2235001852 Rise and Shine 2PB+eBk+OP 11,28 s DPH 04.11.2022 Slovak Ventures s.r.o. 11.11.2022
Faktúra 221400476 Oprava PC v účtárni 196,26 s DPH 04.11.2022 Patrik Pánik 11.11.2022
Faktúra 202202052 Mesačný poplatok za služby CO - október 2022 48,00 s DPH 03.11.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 11.11.2022
Faktúra 22300219 Dezinfekcia 1l 58,30 s DPH 03.11.2022 Janete s.r.o. Rožňava 11.11.2022
Faktúra 602022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2022 69,84 s DPH 03.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 11.11.2022
Faktúra 7456860968 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022 72,00 s DPH 03.11.2022 Vsl.energetika a.s. 11.11.2022
Faktúra 8316608805 Telefonné poplatky + internet za október 2022 52,90 s DPH 03.11.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 11.11.2022
Objednávka 22043 Dezinfekcia 1l 58,30 s DPH 24.10.2022 11.11.2022
Faktúra 221400453 Servis október 2022 490,90 s DPH 20.10.2022 Patrik Pánik 11.11.2022
Faktúra 522058642 Nemčina 1 - učebnice a pracovné zošity 186,72 s DPH 19.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 11.11.2022
Faktúra 2342041 Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 - 09.10.2022 43,44 s DPH 19.10.2022 Lindström, s.r.o. 11.11.2022
Faktúra 2235001707 Angličtina pre 2. - 3. ročník 2 844.20 s DPH 19.10.2022 Slovak Ventures s.r.o. 11.11.2022
Objednávka 22048 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 49,00 s DPH 18.10.2022 11.11.2022
Faktúra 220100441 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 460.80 s DPH 18.10.2022 MEGGY-T s.r.o. 11.11.2022
Objednávka 22047 Rise and Shine 2PB+eBk+OP 11,28 s DPH 18.10.2022 11.11.2022
Objednávka 22046 Oprava PC v účtárni 196,26 s DPH 17.10.2022 11.11.2022
Faktúra 8314854103 Služby mobilnej siete október 2022 2,00 s DPH 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 11.11.2022
Faktúra 12200421 Bona Super Sport Cleaner 5l 57,07 s DPH 07.10.2022 JL Parket s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 7293062519 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2022 - 30.098.2022 213,44 s DPH 07.10.2022 Vsl.energetika a.s. 07.10.2022
Objednávka 22042 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 820.00 s DPH 14K998075 05.10.2022 11.11.2022
Faktúra 3022718104 Elektronické stravné lístky za august 2022 2 820.00 s DPH 14K998075 05.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.10.2022
Faktúra 5590039956 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2022 - 12.2022 376,80 s DPH 05.10.2022 IVES Košice 07.10.2022
Faktúra 202230055 Čipová karta - školská karta - farebná nová 145,00 s DPH 05.10.2022 OZ pre dobrú vec 07.10.2022
Faktúra 4619022783 Zodpovednosť za škodu 408,12 s DPH 05.10.2022 Koopertíva a.s. 07.10.2022
Faktúra 532022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2022 65,96 s DPH 05.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 07.10.2022
Faktúra 8314774146 Telefonné poplatky + internet za september 2022 52,90 s DPH 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 07.10.2022
Faktúra 8403248624 Dodávka elektriky za obdobie: 01.1009.2022 - 31.10.2022 72,00 s DPH 05.10.2022 Vsl.energetika a.s. 07.10.2022
Faktúra 202201818 Mesačný poplatok za služby CO - september 2022 48,00 s DPH 05.10.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.10.2022
Faktúra 2235001536 Angličtina pre 1. - 3. ročník 387,77 s DPH 04.10.2022 Slovak Ventures s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2702022 Plastové päťkomorové vchodové dvere rozmer 2350 x 2100 mm 1 441.64 s DPH 27.09.2022 Ivan Šoltýs 07.10.2022
Faktúra 3120221122 Učebnice pre ŠZŠ a ZŠ 710,00 s DPH 26.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2022096 Montáž batérie a vodovodnej prípojky 199,80 s DPH 23.09.2022 Strojmont Revúca, s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 3120221138 Učebnice pre ŠZŠ 256,50 s DPH 23.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2332511 Prenájom rohoží za obdobie od 15.08.2022 - 11.09.2022 12,26 s DPH 23.09.2022 Lindström, s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2235001385 Angličtina pre 1. - 3. ročník 771,25 s DPH 23.09.2022 Slovak Ventures s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2219383 Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit 100,40 s DPH 20.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 2500609543 Vodné 561,26 s DPH 20.09.2022 VVS a.s. 07.10.2022
Faktúra 220100653 Pretláčanie dažďových zvodov 341,80 s DPH 19.09.2022 Bytové hospodárstvo, s.r.o 07.10.2022
Faktúra 2218529 Hravá geografia 5 + mapa - pracovný zošit 79,00 s DPH 16.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 20222170 Testovanie 9 II. vydanie 96,90 s DPH 16.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. 07.10.2022
Objednávka 22040 Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky a batérie v budove ZŠ v celkovej hodnote do 200,- €. 200,00 s DPH 15.09.2022 07.10.2022
Faktúra 202201586 Mesačný poplatok za služby CO - august 2022 48,00 s DPH 14.09.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 07.10.2022
Faktúra 102200556 Chémia pre 9. ročník ZŠ 369,00 s DPH 14.09.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 221400382 Zavedenie internetového pripojenia do učební 300,50 s DPH 14.09.2022 Patrik Pánik 07.10.2022
Faktúra 220100163 Zavedenie internetového pripojenia do učební 38,70 s DPH 14.09.2022 PANET I.T, s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 221400409 Servis september 2022 450,00 s DPH 14.09.2022 Patrik Pánik 07.10.2022
Faktúra 1212207344 Čítanka pre 4. ročník - pracovný zošit 58,52 s DPH 13.09.2022 AITEC, s. r.o. 07.10.2022
Faktúra 202206904 Epson eco TANK 101 black 165,60 s DPH 12.09.2022 Magic Print s.r.o. 07.10.2022
Faktúra 20222000 Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit 760,60 s DPH 09.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 1212206954 Čítanka pre 3. ročník - pracovný zošit 58,52 s DPH 09.09.2022 AITEC, s. r.o. 09.09.2022
Faktúra 8313015758 Služby mobilnej siete september 2022 2,00 s DPH 09.09.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.09.2022
Faktúra 7293645123 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022 111,88 s DPH 09.09.2022 Vsl.energetika a.s. 09.09.2022
Faktúra 220900101 Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad 52,80 s DPH 09.09.2022 Vydavateľstvo DON BOSCO 09.09.2022
Objednávka 22038 Epson eco TANK 101 black 165,60 s DPH 09.09.2022 07.10.2022
Faktúra 2200402787 Učebnice - čítanka, písanie, šlabikár pre 1. ročník 328,00 s DPH 07.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 3022716213 Elektronické stravné lístky za august 2022 1 099.50 s DPH 14K998075 07.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.09.2022
Faktúra 14092022 Seminár:"Rýchla pomoc pre nového riaditeľa školy a MŠ s právnou subjektivitou"" 40,00 s DPH 07.09.2022 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 09.09.2022
Faktúra 28092022 Seminár:"Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení" 39,91 s DPH 07.09.2022 Nezisková organizácia VESNA 09.09.2022
Objednávka 22037 Elektronické stravné lístky za august 2022 1 099.50 s DPH 14K998075 07.09.2022 07.10.2022
Faktúra 8312928687 Telefonné poplatky + internet za august 2022 52,90 s DPH 01.09.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.09.2022
Faktúra 7489918195 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022 72,00 s DPH 01.09.2022 Vsl.energetika a.s. 09.09.2022
Faktúra 220100032 Knižné publikácie 150,75 s DPH 31.08.2022 Tatiana Kršková 09.09.2022
Faktúra 221400393 EPSON Eco Tank M3170, A4, mono 499,30 s DPH 31.08.2022 Patrik Pánik 09.09.2022
Faktúra 220101914 Kancelárske potreby 1 998.00 s DPH 31.08.2022 Majster papier Revúca s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 43352022 Závesná hojdačka + uchytenie 77,97 s DPH 31.08.2022 Elisdesign s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 22249 Metodika - Tréning fonetického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina 247,28 s DPH 30.08.2022 Dialóg plus s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 1212205933 Matematika pre 3. a 4. ročník - offline 32,40 s DPH 30.08.2022 AITEC, s. r.o. 09.09.2022
Faktúra 1212205932 Matematika-1.,3.,4. roč., Prvouka, Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč. 1 487.42 s DPH 30.08.2022 AITEC, s. r.o. 09.09.2022
Faktúra 2022043 Kreslím kolo guľaté 1 46,00 s DPH 30.08.2022 Dr. Zita Sumegiová 09.09.2022
Objednávka 22034 Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa vlastného výberu v hodnote 150,75 €. 150,75 s DPH 30.08.2022 09.09.2022
Faktúra 20221092 Preprava 161,28 s DPH 25.08.2022 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 09.09.2022
Faktúra 224194 HECHT - náhradné diely do plotostrihu 41,19 s DPH 24.08.2022 HECHT SK, spol. s r.o. 09.09.2022
Faktúra 1082022 Protiklady - učebná pomôcka 198,90 s DPH 24.08.2022 Mediadida education s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 20221091 Preprava 221,76 s DPH 23.08.2022 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 09.09.2022
Objednávka 22041 Plastové päťkomorové vchodové dvere rozmer 2350 x 2100 mm 1 441.64 s DPH 22.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22033 Protiklady - učebná pomôcka 198,90 s DPH 22.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22032 Preprava 161,28 s DPH 22.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22039 Objednávame si u Vás zavedenie internetového pripojenia do učební v hodnote do 340,00 €. 340,00 s DPH 22.08.2022 09.09.2022
Faktúra 20221090 Preprava 110,88 s DPH 22.08.2022 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 09.09.2022
Faktúra 2022177001 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 480,97 s DPH 22.08.2022 Scandi s.r.o. 09.09.2022
Objednávka 22031 Preprava 221,76 s DPH 19.08.2022 09.09.2022
Faktúra 3022714411 Elektronické stravné lístky za júl 2022 792,00 s DPH 14K998075 18.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.09.2022
Faktúra 220101818 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 720,91 s DPH 18.08.2022 Majster papier Revúca s.r.o. 09.09.2022
Objednávka 22027 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 720,91 s DPH 18.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22028 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 480,97 s DPH 18.08.2022 09.09.2022
Faktúra 7294085878 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022 111,29 s DPH 18.08.2022 Vsl.energetika a.s. 09.09.2022
Faktúra 221400363 Servis júl 2022 300,00 s DPH 17.08.2022 Patrik Pánik 09.09.2022
Faktúra 2022228 Opakovaný dohľad nad podmienkami pracovného prostredia od 26.08.2022 do 25.08.2023 336,00 s DPH 17.08.2022 PARTNERS BS s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 2022229 Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v expozícii chemickým faktorom 216,00 s DPH 17.08.2022 PARTNERS BS s.r.o. 09.09.2022
Objednávka 22030 Preprava 110,88 s DPH 15.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22036 EPSON Eco Tank M3170, A4, mono 499,30 s DPH 11.08.2022 09.09.2022
Objednávka 22035 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v hodnote 1.998,- € 1 998.00 s DPH 11.08.2022 09.09.2022
Faktúra 8311171792 Služby mobilnej siete august 2022 2,00 s DPH 08.08.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.08.2022
Objednávka 22029 Elektronické stravné lístky za júl 2022 792,00 s DPH 14K998075 08.08.2022 09.09.2022
Faktúra 8311088202 Telefonné poplatky + internet za júl 2022 52,90 s DPH 05.08.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.08.2022
Faktúra 202201375 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2022 48,00 s DPH 02.08.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 12.08.2022
Faktúra 8463096976 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022 72,00 s DPH 02.08.2022 Vsl.energetika a.s. 12.08.2022
Faktúra 10220143 Poistka sklenená 0,25-3,15A 43,33 s DPH 27.07.2022 Elektro montáže Ivan Baláž 12.08.2022
Objednávka 22026 Objednávame si u Vás opravu elektrického vedenia v budove školy na prízemí v celkovej hodnote 44,00 €. 44,00 s DPH 22.07.2022 05.08.2022
Faktúra 2314262 Prenájom rohoží za obdobie od 20.06.2022 - 17.07.2022 20,89 s DPH 22.07.2022 Lindström, s.r.o. 12.08.2022
Faktúra 202208429 Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.20221 - 10.07.2023 18,00 s DPH 12.07.2022 KOMENSKY, s.r.o. 12.08.2022
Faktúra 8309288122 Služby mobilnej siete júl 2022 2,00 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.08.2022
Faktúra 8309212479 Telefonné poplatky + internet za jún 2022 52,90 s DPH 08.07.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 08.07.2022
Faktúra 202201153 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2022 48,00 s DPH 08.07.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 08.07.2022
Faktúra 7293963188 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022 187,09 s DPH 08.07.2022 Vsl.energetika a.s. 08.07.2022
Faktúra 3022712421 Elektronické stravné lístky za jún 2022 3 100,50 s DPH 14K998075 06.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.07.2022
Objednávka 22025 Elektronické stravné lístky za jún 2022 3 100,50 s DPH 14K998075 06.07.2022 14.07.2022
Faktúra 2201096 Ubytovanie 595,00 s DPH 04.07.2022 Radomir Čekan - CK ČEKAN 08.07.2022
Faktúra 422022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2022 1,94 s DPH 04.07.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 08.07.2022
Faktúra 8454112640 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022 72,00 s DPH 01.07.2022 Vsl.energetika a.s. 08.07.2022
Faktúra 362022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2022 31,04 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 08.07.2022
Faktúra 2304813 Prenájom rohoží za obdobie od 23.05.2022 - 19.06.2022 41,78 s DPH 29.06.2022 Lindström, s.r.o. 08.07.2022
Faktúra 4782022 Učebné pomôcky 1 276,78 s DPH 27.06.2022 3lobit s.r.o. 08.07.2022
Faktúra 220800058 Učebné pomôcky 205,96 s DPH 27.06.2022 FREVER TRADE s.r.o. 08.07.2022
Objednávka 22024 Ubytovanie 595,00 s DPH 27.06.2022 14.07.2022
Faktúra 511075137 Komplexné poistenie - neživotné 378,36 s DPH 24.06.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 08.07.2022
Faktúra 22300126 Rukavice ochranné - gumené M, L, XL 71,21 s DPH 24.06.2022 Janete s.r.o. Rožňava 08.07.2022
Objednávka 22023 Rukavice ochranné - gumené M, L, XL 71,21 s DPH 23.06.2022 14.07.2022
Faktúra 220100454 Pretláčanie odpadu 293,94 s DPH 23.06.2022 Bytové hospodárstvo, s.r.o 08.07.2022
Faktúra 9122003325 ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023 489,00 s DPH 16.06.2022 ASC Applied Software Con. 08.07.2022
Objednávka 22022 Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 300,00 €. 300,00 s DPH 15.06.2022 14.07.2022
Faktúra 2223111 Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2022/2023 55,00 s DPH 15.06.2022 JA Slovensko, n.o. 08.07.2022
Faktúra 2500540033 Vodné 768,05 s DPH 13.06.2022 VVS a.s. 08.07.2022
Faktúra 2294742 Prenájom rohoží za obdobie od 25.04.2022 - 22.05.2022 41,78 s DPH 13.06.2022 Lindström, s.r.o. 08.07.2022
Faktúra 8307437643 Služby mobilnej siete máj 2022 2,00 s DPH 10.06.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 08.07.2022
Faktúra 7292948497 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022 289,08 s DPH 08.06.2022 Vsl.energetika a.s. 10.06.2022
Faktúra 8307357614 Telefonné poplatky + internet za máj 2022 52,90 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 10.06.2022
Faktúra 221400266 Optický valec Samsung MLT-R116 479,90 s DPH 07.06.2022 Patrik Pánik 10.06.2022
Faktúra 202200925 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2022 48,00 s DPH 03.06.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 10.06.2022
Faktúra 292022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2022 38,80 s DPH 02.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 10.06.2022
Faktúra 3022710353 Elektronické stravné lístky za apríl 2022 3 159,00 s DPH 14K998075 02.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.06.2022
Faktúra 8406205144 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022 72,00 s DPH 02.06.2022 Vsl.energetika a.s. 10.06.2022
Objednávka 22020 Elektronické stravné lístky za apríl 2022 3 159,00 s DPH 14K998075 02.06.2022 14.07.2022
Faktúra 062022 Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 02.05.2022 - 06.05.2022 200,00 s DPH 7/2018 23.05.2022 Gymnázium M. Kukučína Revúca 10.06.2022
Objednávka 22021 Optický valec Samsung MLT-R116 29,90 s DPH 23.05.2022 14.07.2022
Faktúra 2201067 Škola v prírode v termíne od 02. - 06.05.2022 5 250,00 s DPH 19.05.2022 Radomir Čekan - CK ČEKAN 10.06.2022
Faktúra 222088 Utierky Micro-Clean 1+1 99,12 s DPH 19.05.2022 Ján Šurina TVS Žilina 10.06.2022
Objednávka 22018 Utierky Micro-Clean 1+1 99,12 s DPH 17.05.2022 14.07.2022
Faktúra 8305583846 Služby mobilnej siete apríl 2022 0,47 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.05.2022
Faktúra 202200719 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2022 48,00 s DPH 06.05.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.05.2022
Faktúra 221400226 Servis apríl 2022 600,00 s DPH 06.05.2022 Patrik Pánik 13.05.2022
Faktúra 7293363349 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022 394,58 s DPH 06.05.2022 Vsl.energetika a.s. 13.05.2022
Faktúra 2285837 Prenájom rohoží za obdobie od 28.03.2022 - 24.04.2022 41,78 s DPH 06.05.2022 Lindström, s.r.o. 13.05.2022
Faktúra 8305500097 Telefonné poplatky + internet za apríl 2022 52,90 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.05.2022
Objednávka 22017 Kosačka STIHL RM 448.0 TX 429,00 s DPH 05.05.2022 14.07.2022
Faktúra 7453039831 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022 72,00 s DPH 05.05.2022 Vsl.energetika a.s. 13.05.2022
Faktúra 22200238 Kosačka STIHL RM 448.0 TX 429,00 s DPH 05.05.2022 Ľubomír Meriač MLTOOLS 13.05.2022
Objednávka 22016 Elektronické stravné lístky za apríl 2022 2 063,10 s DPH 14K998075 03.05.2022 14.07.2022
Faktúra 3022708443 Elektronické stravné lístky za apríl 2022 2 063,10 s DPH 14K998075 03.05.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.05.2022
Faktúra 282022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2022 25,22 s DPH 02.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 13.05.2022
Objednávka 22019 Škola v prírode v termíne od 02. - 06.05.2022 5 250,00 s DPH 30.04.2022 14.07.2022
Faktúra 220002994 Čistiaci dezinfekčný antibakteriálny roztok na ruky 74% 36,62 s DPH 29.04.2022 BIORUŽA, s.r.o. 13.05.2022
Objednávka 22015 Čistiaci dezinfekčný antibakteriálny roztok na ruky 74% 36,62 s DPH 28.04.2022 14.07.2022
Faktúra 22005 Čoko - vanilkové trojuholníky 21,00 s DPH 26.04.2022 Súkromná stredná odborná škola 13.05.2022
Objednávka 22014 Čoko - vanilkové trojuholníky 21,00 s DPH 11.04.2022 14.07.2022
Faktúra 8303642547 Telefonné poplatky + internet za marec 2022 54,96 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 08.04.2022
Faktúra 7293639096 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022 451,56 s DPH 07.04.2022 Vsl.energetika a.s. 08.04.2022
Faktúra 2276416 Prenájom rohoží za obdobie od 28.02.2022 - 27.03.2022 39,08 s DPH 06.04.2022 Lindström, s.r.o. 08.04.2022
Faktúra 3022706503 Elektronické stravné lístky za marec 2022 2 379,00 s DPH 05.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.04.2022
Objednávka 22013 Elektronické stravné lístky za marec 2022 2 379,00 s DPH 14K998075 05.04.2022 14.07.2022
Faktúra 221400169 Speaker GENIUS SP-HF800A II. gen 45,90 s DPH 01.04.2022 Patrik Pánik 08.04.2022
Faktúra 8466082980 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022 72,00 s DPH 01.04.2022 Vsl.energetika a.s. 08.04.2022
Faktúra 222022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2022 15,52 s DPH 01.04.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 08.04.2022
Faktúra 202200482 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2022 48,00 s DPH 01.04.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 08.04.2022
Faktúra 220100683 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 625,33 s DPH 30.03.2022 Majster papier Revúca s.r.o. 08.04.2022
Objednávka 22010 1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L 625,33 s DPH 29.03.2022 14.07.2022
Objednávka 22012 Speaker GENIUS SP-HF800A II. gen 45,90 s DPH 28.03.2022 14.07.2022
Faktúra 2201052 LVVK v termíne od 21. - 25.03.2022 5 250,00 s DPH 25.03.2022 Radomir Čekan - CK ČEKAN 08.04.2022
Faktúra 20226 Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko 249,00 s DPH 18.03.2022 Mgr. Ján Fatľa 18.03.2022
Faktúra 221400148 Servis marec 2022 467,70 s DPH 17.03.2022 Patrik Pánik 18.03.2022
Faktúra 4722 Didaktická pomôcka - labyrint 162,00 s DPH 15.03.2022 Kotulič Peter 18.03.2022
Faktúra 2022022 Opravu poruchy kanalizačnej stupačky v budove ZŠ a montáž a demontáž umývadla 363,12 s DPH 15.03.2022 Strojmont Revúca, s.r.o. 18.03.2022
Faktúra 2500491057 Vodné 662,75 s DPH 15.03.2022 VVS a.s. 18.03.2022
Objednávka 22009 Didaktická pomôcka - labyrint 162,00 s DPH 15.03.2022 14.07.2022
Faktúra 220100052 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 444,20 s DPH 14.03.2022 MEGGY-T s.r.o. 18.03.2022
Objednávka 22007 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na 249,00 s DPH 09.03.2022 14.07.2022
Objednávka 22008 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačnej stupačky v budove ZŠ a montáž a demontáž umývadla v celkovej 370,00 s DPH 07.03.2022 14.07.2022
Faktúra 7293166214 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022 454,58 s DPH 07.03.2022 Vsl.energetika a.s. 18.03.2022
Faktúra 2267028 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022 39,08 s DPH 07.03.2022 Lindström, s.r.o. 18.03.2022
Faktúra 8301784116 Telefonné poplatky + internet za február 2022 50,39 s DPH 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.03.2022
Zmluva TSC22_10E_059 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 04.03.2022 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 04.03.2022
Objednávka 22006 Elektronické stravné lístky za február 2022 2 031,90 s DPH 14K998075 02.03.2022 14.07.2022
Faktúra 3022704386 Elektronické stravné lístky za február 2022 2 031,90 s DPH 02.03.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.03.2022
Faktúra 202200244 Mesačný poplatok za služby CO - február 2022 48,00 s DPH 28.02.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.03.2022
Faktúra 112022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2022 3,88 s DPH 28.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 18.03.2022
Faktúra 221400094 SSD 2,5" 1TB WD Green 3D NAND 108,40 s DPH 28.02.2022 Patrik Pánik 18.03.2022
Faktúra 221400095 Servis február 2022 300,00 s DPH 28.02.2022 Patrik Pánik 18.03.2022
Faktúra 10220036 Led žiarivka 18 W 9,79 s DPH 28.02.2022 Elektro montáže Ivan Baláž 18.03.2022
Faktúra 03032022 Odborný seminár "Zmena zákona o finančnej kontrole od 01.03.2022" 27,00 s DPH 22.02.2022 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 18.03.2022
Objednávka 22011 LVVK v termíne od 21. - 25.03.2022 5 250,00 s DPH 21.02.2022 14.07.2022
Objednávka 22005 SSD 2,5" 1TB WD Green 3D NAND 108,40 s DPH 18.02.2022 14.07.2022
Faktúra 202202816 Virtuálna knižnica za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022 20,70 s DPH 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o. 18.03.2022
Faktúra 2290160598 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022 518,33 s DPH 09.02.2022 Vsl.energetika a.s. 11.02.2022
Faktúra 2257926 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022 41,78 s DPH 09.02.2022 Lindström, s.r.o. 11.02.2022
Faktúra 202200047 Mesačný poplatok za služby CO - január 2022 48,00 s DPH 08.02.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 11.02.2022
Faktúra 8299269415 Telefonné poplatky + internet za január 2022 50,39 s DPH 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 11.02.2022
Faktúra 24022022 Odborný seminár "Základy elektronizácie pre účtovníkov" 27,00 s DPH 07.02.2022 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 11.02.2022
Faktúra 15012022 Odborný seminár "Zákazky s nízkou hodnotou" 27,00 s DPH 07.02.2022 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 11.02.2022
Objednávka 22004 Led žiarivka 18 W 9,79 s DPH 07.02.2022 14.07.2022
Faktúra 2022011 Oprava poruchy vody v budove školy 719,88 s DPH 03.02.2022 Strojmont Revúca, s.r.o. 11.02.2022
Objednávka 22002 Elektronické stravné lístky za január 2022 2 051,40 s DPH 14K998075 01.02.2022 14.07.2022
Faktúra 92022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2022 31,04 s DPH 01.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 11.02.2022
Faktúra 3022702456 Elektronické stravné lístky za január 2022 2 051,40 s DPH 01.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.02.2022
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriky s DPH 28.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 28.01.2022
Faktúra 99486985 Publikácia Pam 1-12/2022 + zákony 76,00 s DPH 27.01.2022 Poradca s.r.o. 11.02.2022
Faktúra 202230004 Čipová karta - školská karta - farebná nová 5,00 s DPH 27.01.2022 OZ pre dobrú vec 11.02.2022
Faktúra 221400044 Servis január 2022 300,00 s DPH 27.01.2022 Patrik Pánik 11.02.2022
Objednávka 22003 Objednávame si u Vás opravu poruchy vody v budove ZŠ v celkovej hodnote do 720,- €. 720,00 s DPH 24.01.2022 14.07.2022
Objednávka 22001 1727 - Penové mydlo Isolda 5l 508,68 s DPH 19.01.2022 14.07.2022
Faktúra 220100111 1727 - Penové mydlo Isolda 5l 508,68 s DPH 19.01.2022 Majster papier Revúca s.r.o. 11.02.2022
Zmluva 22/30/012/1 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 18.01.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 18.01.2022
Faktúra 21203206 Dodávka zemného plynu od 01.02.2022 - 15.12.2022 23 100,00 s DPH 17.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.01.2022
Faktúra 70919416 Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 248,40 s DPH 17.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 12202744 Vyúčtovanie dodávky a distribúcie plynu od 01.01.2021 do 31.12.2021 2 223,47 s DPH 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.01.2022
Faktúra 2248339 Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 - 31.12.2021 35,63 s DPH 10.01.2022 Lindström, s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 32022 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2021 19,08 s DPH 10.01.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 18.01.2022
Zmluva 2 Zmluva o partnerstve s DPH 10.01.2022 Centrum vedecko - technických informácií SR ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 20212474 Mesačný poplatok za služby CO - december 2021 48,00 s DPH 10.01.2022 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.01.2022
Faktúra 2021057 Paušál za II. rok 2021 - BOZP 271,20 s DPH 10.01.2022 Ing. Ján Jankovič 18.01.2022
Faktúra 8297419731 Telefonné poplatky + internet za december 2021 50,39 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.01.2022
Faktúra 7292842304 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2021 - 31.12.20210 428,58 s DPH 07.01.2022 Vsl.energetika a.s. 18.01.2022
Faktúra 920210324 Poistenie majetku - refundácia 1 950,97 s DPH 30.12.2021 Mesto Revúca 18.01.2022
Objednávka 21065 Elektronické stravné lístky za december 2021 1 665,30 s DPH 14K998075 20.12.2021 18.01.2022
Faktúra 3021726827 Elektronické stravné lístky za december 2021 1 665,30 s DPH 20.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.01.2022
Faktúra 2500445891 Vodné 794,83 s DPH 20.12.2021 VVS a.s. 18.01.2022
Faktúra 211400724 Tlačiareň Epson Eco Tank Pro M15180 1 006,90 s DPH 17.12.2021 Patrik Pánik 18.01.2022
Faktúra 211400698 Spotrebný materiál 800,23 s DPH 17.12.2021 Patrik Pánik 18.01.2022
Faktúra 2021366 Servisné práce na expanznom poistnom doplňovacom zariadení. 262,80 s DPH 16.12.2021 Sobwater s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 2239054 Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 - 05.12.2021 38,09 s DPH 16.12.2021 Lindström, s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 22112015 Servis a oprava vykurovacieho plynového kotla 864,06 s DPH 14.12.2021 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 21120128 Test výterový COVID-19 GOLDSID 494,00 s DPH 14.12.2021 Pharm. Dr. Jana Srinková 18.01.2022
Objednávka 21066 Tlačiareň EPSON Eco Tanc Pro M15180 1 006,90 s DPH 13.12.2021 18.01.2022
Objednávka 21063 Objednávame si u Vás servisné práce na expanznom poistnom doplňovacom zariadení v sumedo 300,00 €. 300,00 s DPH 08.12.2021 18.01.2022
Faktúra 211400644 Spotrebný materiál 3,20 s DPH 08.12.2021 Patrik Pánik 18.01.2022
Faktúra 7293159653 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2021 - 30.11.20210 486,90 s DPH 08.12.2021 Vsl.energetika a.s. 18.01.2022
Faktúra 8295560863 Telefonné poplatky + internet za november 2021 41,16 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.01.2022
Objednávka 21064 Test výterový COVID-19 GOLDSID 494,00 s DPH 03.12.2021 18.01.2022
Faktúra 492021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2021 40,28 s DPH 01.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 18.01.2022
Faktúra 20212209 Mesačný poplatok za služby CO - november 2021 48,00 s DPH 01.12.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.01.2022
Faktúra 212000060 Nákup toneru 1 198,96 s DPH 26.11.2021 Octopus SK, s.r.o. 18.01.2022
Objednávka 21062 Objednávame si u Vás tonery podľa priloženej prílohy. 0,00 s DPH 24.11.2021 18.01.2022
Objednávka 21061 Darčeková poukážka 4 445,00 s DPH 14K998075 23.11.2021 18.01.2022
Faktúra 3221391724 Darčeková poukážka 4 445,00 s DPH 23.11.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.01.2022
Faktúra 03122021 Odborný seminár "Elektronizácia účtovníčtva a novela zákona o účtovníctve od 01.01.2022" 27,00 s DPH 18.11.2021 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 18.01.2022
Faktúra 09122021 Odborný seminár "Účtovná závierka v RO k 31.12.2021" 27,00 s DPH 18.11.2021 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 18.01.2022
Faktúra 14021 Revízia prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 18.11.2021 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 18.01.2022
Faktúra 2230088 Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021 38,09 s DPH 15.11.2021 Lindström, s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 211400578 Prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia. 453,80 s DPH 09.11.2021 Patrik Pánik 18.01.2022
Faktúra 8293704534 Telefonné poplatky + internet za október 2021 61,18 s DPH 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.01.2022
Faktúra 7293157673 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2021 - 31.10.20210 407,45 s DPH 08.11.2021 Vsl.energetika a.s. 18.01.2022
Faktúra 2021300040 Čipová karta - školská karta - farebná nová 10,00 s DPH 04.11.2021 OZ pre dobrú vec 18.01.2022
Faktúra 20212010 Mesačný poplatok za služby CO - október 2021 48,00 s DPH 04.11.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.01.2022
Faktúra 21300214 Pracovné nohavice 79,20 s DPH 29.10.2021 Janete s.r.o. Rožňava 18.01.2022
Faktúra 3221822885 Elektronické stravné lístky za október 2021 2 281,50 s DPH 28.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.01.2022
Objednávka 21058 Elektronické stravné lístky za október 2021 2 281,50 s DPH 14K998075 28.10.2021 18.01.2022
Objednávka 21059 Pracovné nohavice, Pracovná vesta, Pracovné tričko, Metla Bio + násada 79,20 s DPH 28.10.2021 18.01.2022
Faktúra 452021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2021 40,28 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 18.01.2022
Objednávka 21056 1727 - Penové mydlo Isolda 5l, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 90182 - Zásobník Katrin ZaZ MINI biely 509,36 s DPH 19.10.2021 18.01.2022
Faktúra 2021247601 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 74,52 s DPH 19.10.2021 Scandi s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 21012454 1727 - Penové mydlo Isolda 5l 509,35 s DPH 19.10.2021 Majster papier Revúca s.r.o. 18.01.2022
Objednávka 21057 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 74,52 s DPH 19.10.2021 18.01.2022
Faktúra 2220631 Prenájom rohoží za obdobie od 13.09.2021 - 10.10.2021 38,09 s DPH 15.10.2021 Lindström, s.r.o. 18.01.2022
Faktúra 4619019385 Zodpovednosť za škodu 449,79 s DPH 12.10.2021 Koopertíva a.s. 18.01.2022
Faktúra 2552021 Revízia okien a výmena skla 596,40 s DPH 11.10.2021 Ivan Šoltýs 18.01.2022
Faktúra 521025306 Biológia pre 8. a 9. roč. 572,56 s DPH 11.10.2021 preskoly.sk s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 5590037064 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2021 - 12.2021 376,80 s DPH 11.10.2021 IVES Košice 18.01.2022
Faktúra 2021300034 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 180,00 s DPH 11.10.2021 OZ pre dobrú vec 18.10.2021
Faktúra 521022801 Wir 1 Arbeitsbuch - pracovný zošit 211,96 s DPH 11.10.2021 preskoly.sk s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 211000180 Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad 23,79 s DPH 11.10.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO 18.10.2021
Faktúra 210100364 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 427,60 s DPH 11.10.2021 MEGGY-T s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20211802 Mesačný poplatok za služby CO - septembert 2021 48,00 s DPH 11.10.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.01.2022
Faktúra 7293794714 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2021 - 30.09.20210 251,92 s DPH 08.10.2021 Vsl.energetika a.s. 18.10.2021
Faktúra 8291853389 Telefonné poplatky + internet za september 2021 61,18 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.10.2021
Faktúra 2135000965 Our DI 1 ABk a CD ROM Pk 400,83 s DPH 01.10.2021 Slovak Ventures s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 412021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2021 40,28 s DPH 01.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 18.10.2021
Faktúra 2213285 Beneo RIRICAR Samochodiace autíčko s PU kolesami 469,50 s DPH 01.10.2021 PEHI, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 202118164 Biológia pre 5,6,7. ročník 386,90 s DPH 01.10.2021 RAABE 18.10.2021
Objednávka 21060 Prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia., Toner Samsung MLT-D116L 153,80 s DPH 01.10.2021 18.01.2022
Faktúra 2100404462 Fyzika pre 6,7,8,9. ročník + prac. zošit, Geografia pre 5. ročník - pracovný zošit, 546,80 s DPH 01.10.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 2135001793 Our DI 3 ABk a CD ROM Pk 210,96 s DPH 30.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 102101500 Cvičebnica - chémia pre 7. ročník 298,80 s DPH 30.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 3221820742 Elektronické stravné lístky za október 2021 2 786,70 s DPH 29.09.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.10.2021
Objednávka 21055 Elektronické stravné lístky za október 2021, Karta DOXX - Kneslová 2 786,70 s DPH 14K998075 29.09.2021 18.10.2021
Faktúra 21012253 Kancelárske potreby 1 165,00 s DPH 28.09.2021 Majster papier Revúca s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 2114005298 Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia. 93,70 s DPH 24.09.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 210100136 Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia. 130,00 s DPH 24.09.2021 PANET I.T, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 21021372 Čítanka pre 3,4,8 roč.+ prac.zošity, matematika 8 roč.+ prac.zošity 511,85 s DPH 24.09.2021 preskoly.sk s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 2500395227 Vodné 761,66 s DPH 24.09.2021 VVS a.s. 18.10.2021
Faktúra 2211632 Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021 10,75 s DPH 22.09.2021 Lindström, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 2135001129 Next Move 1 Wkbk a MP3 Pack 595,60 s DPH 13.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 18.10.2021
Objednávka 21054 Objednávame si u Vás kancelársky sortiment podľa vlastného výberu do hodnoty 1.165,00 €. 1 165,00 s DPH 13.09.2021 18.10.2021
Faktúra 10210138 Batéria AA LR6 13,67 s DPH 10.09.2021 Elektro montáže Ivan Baláž 18.10.2021
Faktúra 2021030 Paušál za I. rok 2021 - BOZP 339,00 s DPH 10.09.2021 Ing. Ján Jankovič 18.10.2021
Faktúra 2135001032 Our Dl Start ABk a CD ROM Pk 70,32 s DPH 10.09.2021 Slovak Ventures s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 2119371 Slovenčina Nezábudka 2 prac.zošit, Pracovné vyučovanie 3,4,Hravá čítanka 3 prac. zošit 196,50 s DPH 10.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20211557 Mesačný poplatok za služby CO - august 2021 48,00 s DPH 09.09.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.10.2021
Faktúra 1212106607 Prvouka pre druhákov 103,95 s DPH 09.09.2021 AITEC, s. r.o. 18.10.2021
Faktúra 1212106549 Matematika pre 1. ročník - 1. časť 402,71 s DPH 09.09.2021 AITEC, s. r.o. 18.10.2021
Faktúra 7292445774 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2021 - 31.08.20210 174,73 s DPH 08.09.2021 Vsl.energetika a.s. 18.10.2021
Faktúra 20211926 Matematika - sprievodca učiteľa 4,00 s DPH 08.09.2021 LiberaTerra, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 20211925 Matematika 5-9, pracovný zošit1,2 706,20 s DPH 08.09.2021 LiberaTerra, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 210100135 Obnova internetového pripojenia do učební 1 477,00 s DPH 07.09.2021 PANET I.T, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 8289999951 Telefonné poplatky + internet za august 2021 61,18 s DPH 07.09.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.10.2021
Faktúra 211400513 Obnova internetového pripojenia do učební 1 519,74 s DPH 07.09.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 21054374 Kopírovací papier biely A4 80g 149,40 s DPH 06.09.2021 Lamitec, spol. s r.o. 18.10.2021
Faktúra 2100403251 Šlabikár 1. časť 101,40 s DPH 06.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 211400509 Servis september 2021 450,00 s DPH 06.09.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 211400508 Servis august 2021 150,00 s DPH 06.09.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Objednávka 21053 Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia., Toner Samsung MLT-D116L 223,70 s DPH 01.09.2021 18.10.2021
Faktúra 352021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2021 14,84 s DPH 01.09.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 18.10.2021
Faktúra 212100308 Spotrebný tovar 58,96 s DPH 01.09.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 18.10.2021
Faktúra 2021183 Opakovaný dohľad nad podmienkami pracovného prostredia od 26.08.2021 do 25.08.2022 312,00 s DPH 27.08.2021 PARTNERS BS s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 3221818527 Elektronické stravné lístky za august 2021 2 935,50 s DPH 27.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.10.2021
Objednávka 21049 Elektronické stravné lístky za august 2021 2 935,50 s DPH 14K998075 27.08.2021 18.10.2021
Objednávka 21048 Závesný obal - inventár A4 44,40 s DPH 24.08.2021 18.10.2021
Faktúra 2180053 Závesný obal - inventár A4 44,40 s DPH 24.08.2021 CSL s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 21006871 Dezinfekčný anibakteriálny roztok 99,95 s DPH 23.08.2021 BIORUŽA, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 211400481 Rekonštrukciu internetového pripojenia do učební 260,80 s DPH 23.08.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 2101896 1727 - Penové mydlo Isolda 5l 505,82 s DPH 20.08.2021 Majster papier Revúca s.r.o. 18.10.2021
Objednávka 21045 1727 - Penové mydlo Isolda 5l, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L 505,82 s DPH 19.08.2021 18.10.2021
Faktúra 280821 Revízia elektických zariadení a bleskozvodov 1 620,00 s DPH 17.08.2021 CASSO REVI SERVIS s. r. o. 18.10.2021
Objednávka 21051 Batéria AA LR6, Detská poistka, Klúč na detskú poistku 13,67 s DPH 16.08.2021 18.10.2021
Objednávka 21052 Our Dl Start ABk a CD ROM Pk, Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack 665,92 s DPH 16.08.2021 18.10.2021
Objednávka 21050 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 60,00 €. 60,00 s DPH 16.08.2021 18.10.2021
Objednávka 21044 Teleskopická tyč 75-135 cm - CLICK System LEIFGHEIT, Ručný mop na okná 3v1 PLUS - CLICK System LEIFGHEIT 60,00 s DPH 12.08.2021 18.10.2021
Faktúra 8288237469 Služby mobilnej siete august 2021 41,00 s DPH 10.08.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 18.10.2021
Faktúra 2117414 Teleskopická tyč 75-135 cm - CLICK System LEIFGHEIT 60,00 s DPH 10.08.2021 Superdiskont, s.r.o. 18.10.2021
Objednávka 21047 Objednávame si u Vás rekonštrukciu internetového pripojenia do učební v hodnote 3.300,00 €. 3 300,00 s DPH 09.08.2021 18.10.2021
Faktúra 8288155606 Telefonné poplatky + internet za júl 2021 61,18 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.10.2021
Faktúra 212100270 Spotrebný materiál - primalex, valec, sádra 109,05 s DPH 06.08.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 18.10.2021
Faktúra 20211357 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2021 48,00 s DPH 06.08.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 18.10.2021
Faktúra 7294341696 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2021 - 31.07.20210 161,34 s DPH 06.08.2021 Vsl.energetika a.s. 18.10.2021
Objednávka 21043 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 110,- € 110,00 s DPH 27.07.2021 18.10.2021
Objednávka 21042 Elektronické stravné lístky za august 2021 981,00 s DPH 14K998075 27.07.2021 18.10.2021
Faktúra 3221816514 Elektronické stravné lístky za august 2021 981,00 s DPH 27.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 18.10.2021
Faktúra 2194678 Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 19,04 s DPH 23.07.2021 Lindström, s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 210696 Mop FLIPPER 40cm bavlna 109,68 s DPH 16.07.2021 MB PRESTIGE s.r.o. 18.10.2021
Faktúra 211400445 Kingston M.2 - 120GB 52,70 s DPH 16.07.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Objednávka 21041 Mop FLIPPER 40cm bavlna 109,68 s DPH 15.07.2021 18.10.2021
Objednávka 21040 Kingston M.2 - 120GB 52,70 s DPH 12.07.2021 18.10.2021
Objednávka 21046 Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v budove Základnej školy I.B.Zocha. 1 650,00 s DPH 12.07.2021 18.10.2021
Faktúra 8286388297 Služby mobilnej siete júl 2021 41,00 s DPH 08.07.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 18.10.2021
Faktúra 211400422 Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Black XL 285,60 s DPH 08.07.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 21300121 Tekuté mydlo 5l 54,40 s DPH 08.07.2021 Janete s.r.o. Rožňava 18.10.2021
Faktúra 211400417 Servis júl 2021 150,00 s DPH 08.07.2021 Patrik Pánik 18.10.2021
Faktúra 2021160601 00557 - Milizid Citro sanitárny čistič 1000 ml 293,46 s DPH 08.07.2021 Scandi s.r.o. 18.10.2021
Objednávka 21038 Objednávame si u Vás prepravu autobusom z Revúcej do Muránskej Zdychavy a späť dňa 25.08.2021 v čase 0,00 s DPH 08.07.2021 16.07.2021
Objednávka 21037 Objednávame si u Vás prepravu autobusom z Revúcej do Muráňa (sysľovisko) a späť dňa 17.08.2021 v 0,00 s DPH 08.07.2021 16.07.2021
Faktúra 8286312533 Telefonné poplatky + internet za jún 2021 55,96 s DPH 08.07.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.07.2021
Faktúra 7292630187 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2021 - 30.06.20210 248,16 s DPH 08.07.2021 Vsl.energetika a.s. 16.07.2021
Faktúra 212100232 Slovakryl - šedý 5kg 69,40 s DPH 06.07.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 16.07.2021
Faktúra 211400369 Komp. OPC valec Samsung, MLT-DR116 NEW-natural Box, 9000str. 772,62 s DPH 06.07.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Faktúra 211400355 Servis jún 2021 300,00 s DPH 06.07.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Objednávka 21035 00557 - Milizid Citro sanitárny čistič 1000 ml, 00204 - Milicid Tropical sanitárny, 00515 - Forol Fruit čistič povrchov, 00207 - Milizid 600 ml ručný rozprašovač, 00885 - Forol 600 ml mechanický rozprašovač, 5502 - QuickFix - dávkovač elastických náplastí 2x45, Schnell Mini dávkovač/odmerka na 1l fľaše (5 - 20 ml) 293,46 s DPH 06.07.2021 16.07.2021
Objednávka 21039 Tekuté mydlo 5l 54,40 s DPH 06.07.2021 18.10.2021
Faktúra 20211155 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2021 48,00 s DPH 02.07.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 16.07.2021
Faktúra 322021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2021 82,68 s DPH 30.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 16.07.2021
Faktúra 2100750 Náhr. rameno ploché 300mm 106,09 s DPH 30.06.2021 Maroš Balážik - BAMAR 16.07.2021
Faktúra 2021066 Prečistenie kanalizácie v budove ZŠ na prízemí. 108,00 s DPH 29.06.2021 Strojmont Revúca, s.r.o. 16.07.2021
Objednávka 21031 Elektronické stravné lístky za júl 2021 417,30 s DPH 14K998075 28.06.2021 16.07.2021
Faktúra 2185931 Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021 38,09 s DPH 28.06.2021 Lindström, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 3221814401 Stravné lístky 2 723,98 s DPH 14K998075 28.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.07.2021
Faktúra 3221814405 Elektronické stravné lístky za júl 2021 417,30 s DPH 14K998075 28.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.07.2021
Objednávka 21030 Stravné lístky za jún 2021, Zmluvná odmena 2 723,98 s DPH 14K998075 28.06.2021 16.07.2021
Faktúra 92021 Čistiaca sada na PC 80,00 s DPH 25.06.2021 Mgr. Peter Moško 16.07.2021
Objednávka 21029 Čistiaca sada na PC 80,00 s DPH 25.06.2021 16.07.2021
Faktúra 210800463 Bona Super Court mop 153 cm 274,51 s DPH 24.06.2021 PARKETT STORE, s.r.o. 16.07.2021
Objednávka 21032 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v budove ZŠ na prízemí v celkovej hodnote do 108,- €. 108,00 s DPH 23.06.2021 16.07.2021
Objednávka 21033 Náhr. rameno ploché 300mm, Tlačný ventil na pisoár 106,09 s DPH 23.06.2021 16.07.2021
Objednávka 21034 Slovakryl - šedý 5kg 69,40 s DPH 23.06.2021 16.07.2021
Faktúra 9121003070 ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022 449,00 s DPH 18.06.2021 ASC Applied Software Con. 16.07.2021
Faktúra 2500334410 Vodné 1 011,05 s DPH 17.06.2021 VVS a.s. 16.07.2021
Faktúra 2122161 Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2021/2022 50,00 s DPH 16.06.2021 JA Slovensko, n.o. 16.07.2021
Faktúra 212100199 Spotrebný materiál 37,20 s DPH 11.06.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 16.07.2021
Faktúra 21418920 Viacúčelový rebrík s plošinou 2x6 stupňov 110,40 s DPH 11.06.2021 B2B Partner s.r.o. 16.07.2021
Objednávka 21036 Komp. OPC valec Samsung, MLT-DR116 NEW-natural Box, 9000str., Epson L6190, A4, 4800x1200 dpi, 33/20 ppm, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Black XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Cylan XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Yellow XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Magenta XL, Oprava PC 1 058,22 s DPH 09.06.2021 18.10.2021
Faktúra 8284541839 Služby mobilnej siete jún 2021 41,00 s DPH 09.06.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 16.07.2021
Faktúra 8284461497 Telefonné poplatky + internet za máj 2021 50,39 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.07.2021
Faktúra 211400330 Opravu internetového pripojenia v budove školy 477,64 s DPH 08.06.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Objednávka 21026 Stravné lístky, Zmluvná odmena, Karta DOXX 2 523,47 s DPH 14K998075 07.06.2021 16.07.2021
Faktúra 3221813147 Stravné lístky 2 523,47 s DPH 14K998075 07.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.07.2021
Faktúra 7294339268 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2021 - 31.05.20210 283,69 s DPH 04.06.2021 Vsl.energetika a.s. 16.07.2021
Objednávka 21027 Objednávame si u Vás opravu internetového pripojenia v budove školy v hodnote do 500,00 €. 500,00 s DPH 01.06.2021 16.07.2021
Faktúra 3000462021 Matematika v každodennom živote, Výber 1 15,50 s DPH 01.06.2021 VARIA PRINT OS s.r.o. 16.07.2021
Objednávka 21025 Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely 201,96 s DPH 31.05.2021 16.07.2021
Faktúra 2177169 Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 38,09 s DPH 31.05.2021 Lindström, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 20210922 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2021 48,00 s DPH 31.05.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 16.07.2021
Faktúra 2101283 Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely 201,96 s DPH 31.05.2021 Majster papier Revúca s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 252021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2021 82,68 s DPH 31.05.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 16.07.2021
Objednávka 21028 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 40,- € 40,00 s DPH 24.05.2021 16.07.2021
Objednávka 21023 Stravné lístky 35,94 s DPH 14K998075 20.05.2021 16.07.2021
Faktúra 211400161 ASUS 15 M509DA-BR338T, AMD3050U/4GB/256GB SSD/15,6"/W10 2 049,00 s DPH 20.05.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Faktúra 3221811882 Stravné lístky 35,94 s DPH 14K998075 20.05.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.07.2021
Faktúra 211400267 Servis máj 2021 300,00 s DPH 18.05.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Faktúra 2021054 Samolepkana schody - Výroky 127x14,5cm x16 ks 121,20 s DPH 17.05.2021 HANKO s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 3221811521 Stravné lístky 2 160,58 s DPH 14K998075 13.05.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 16.07.2021
Objednávka 21022 Stravné lístky, Zmluvná odmena, Karta DOXX 2 160,58 s DPH 14K998075 13.05.2021 16.07.2021
Faktúra 2021038 Lanko do krovinorezu 72,80 s DPH 12.05.2021 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 16.07.2021
Objednávka 21021 Lanko do krovinorezu 72,80 s DPH 11.05.2021 16.07.2021
Faktúra 5921007552 Verejná správa SR - ročný prístup 140,26 s DPH 10.05.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 16.07.2021
Faktúra 8282696972 Služby mobilnej siete máj 2021 41,00 s DPH 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 16.07.2021
Faktúra 7294073527 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2021 - 30.04.20210 352,69 s DPH 07.05.2021 Vsl.energetika a.s. 16.07.2021
Objednávka 21019 Rýchlovarná kanvica SWK 1015VT, Sáčky do vysávača SVC 8500 152,00 s DPH 05.05.2021 16.07.2021
Faktúra 8282619445 Telefonné poplatky + internet za apríl 2021 50,39 s DPH 05.05.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.07.2021
Faktúra 2121200137 Spotrebný materiál 70,24 s DPH 05.05.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 16.07.2021
Faktúra 242021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2021 19,08 s DPH 05.05.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 16.07.2021
Faktúra 2168415 Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 38,09 s DPH 05.05.2021 Lindström, s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 210062 Rýchlovarná kanvica SWK 1015VT 152,00 s DPH 05.05.2021 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 16.07.2021
Faktúra 211400261 Toner Samsung MLT-D116L 143,90 s DPH 04.05.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Faktúra 211400270 Lenovo TAB M10 2nd 10.1"/2.3GHz/4GB/64/AN10 1 529,00 s DPH 04.05.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Faktúra 37833855 Seminár: "Správa registratúry na školách,školských zariadeniach a verejných inštitúciách" 36,06 s DPH 03.05.2021 Nezisková organizácia VESNA 16.07.2021
Faktúra 2021047 Pracovné nohavice 111,60 s DPH 03.05.2021 Janete s.r.o. Rožňava 16.07.2021
Faktúra 20210720 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2021 48,00 s DPH 03.05.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 16.07.2021
Objednávka 21018 Lenovo TAB M10 2nd 10.1"/2.3GHz/4GB/64/AN10 1 529,00 s DPH 30.04.2021 16.07.2021
Faktúra 99483164 Publikácia Pam 1-12/2021 + zákony 76,00 s DPH 29.04.2021 Poradca s.r.o. 16.07.2021
Faktúra 2101022 Penové mydlo Isolda 5l 93,60 s DPH 28.04.2021 Majster papier Revúca s.r.o. 16.07.2021
Objednávka 21017 Toner Samsung MLT-D116L 143,90 s DPH 28.04.2021 16.07.2021
Objednávka 21014 Komp. toner s HP CE285A 32,70 s DPH 27.04.2021 16.07.2021
Objednávka 21015 Penové mydlo Isolda 5l 93,60 s DPH 27.04.2021 16.07.2021
Faktúra 211400252 Komp. toner s HP CE285A 32,70 s DPH 27.04.2021 Patrik Pánik 16.07.2021
Objednávka 21020 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 80,- € 80,00 s DPH 26.04.2021 16.07.2021
Faktúra 1212201370 49 383 2 - List bianco 136,58 s DPH 23.04.2021 ŠEVT a.s. 16.07.2021
Objednávka 21013 49 383 2 - List bianco, Poštovné a balné 136,58 s DPH 22.04.2021 16.07.2021
Objednávka 21016 Pracovné nohavice, Pracovná vesta, Pracovné tričko 111,60 s DPH 22.04.2021 16.07.2021
Faktúra 1312021 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm 278,80 s DPH 20.04.2021 Ivan Šoltýs 16.07.2021
Faktúra 202103756 Toner HP CE505X 216,00 s DPH 15.04.2021 Magic Print s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 2021091701 Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks 370,35 s DPH 15.04.2021 Scandi s.r.o. 19.04.2021
Objednávka 21011 Toner HP CE505X 216,00 s DPH 13.04.2021 19.04.2021
Objednávka 21010 Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, VILEDA PUR Micro utierka 38 x 35 cm modrá, VILEDA PUR Micro utierka 38 x 35 cm červená, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - zelená, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - modrá, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - žltá 370,35 s DPH 13.04.2021 19.04.2021
Faktúra 3221809226 Stravné lístky 2 899,79 s DPH 14K998075 12.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2021
Objednávka 21009 Stravné lístky, Zmluvná odmena 2 899,79 s DPH 14K998075 12.04.2021 19.04.2021
Faktúra 8280851369 Služby mobilnej siete apríl 2021 41,00 s DPH 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2021
Faktúra 7292933882 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2021 - 31.03.20210 337,16 s DPH 09.04.2021 Vsl.energetika a.s. 19.04.2021
Faktúra 2158689 Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021 38,09 s DPH 07.04.2021 Lindström, s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 8280775965 Telefonné poplatky + internet za marec 2021 50,39 s DPH 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.04.2021
Objednávka 21012 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž 278,80 s DPH 05.04.2021 16.07.2021
Faktúra 20210506 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2021 48,00 s DPH 01.04.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2021
Faktúra 2100301 Výpustné zariadenie STOP 54,40 s DPH 01.04.2021 Maroš Balážik - BAMAR 19.04.2021
Faktúra 211400197 Farebá tlač 3,00 s DPH 01.04.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Zmluva 3520072 Dodávka plynu s DPH 31.03.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 31.03.2021
Objednávka 21008 Výpustné zariadenie STOP 54,40 s DPH 29.03.2021 19.04.2021
Faktúra 211400105 Komp. toner s HP CE285A 37,60 s DPH 23.03.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Faktúra 211400130 Servis apríl 2021 473,90 s DPH 23.03.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 23.03.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 23.03.2021
Faktúra 211400042 Servis január 2021 300,00 s DPH 23.03.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Faktúra 211400129 Servis marec 2021 300,00 s DPH 23.03.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Faktúra 2500279279 Vodné 532,02 s DPH 22.03.2021 VVS a.s. 19.04.2021
Faktúra 210100087 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 311,40 s DPH 19.03.2021 MEGGY-T s.r.o. 19.04.2021
Objednávka 21024 ASUS 15 M509DA-BR338T, AMD3050U/4GB/256GB SSD/15,6"/W10, Príslušenstvo pr prenos dát pre online vyučovanie 2 049,00 s DPH 15.03.2021 16.07.2021
Faktúra 20214 Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko 245,00 s DPH 12.03.2021 Mgr. Ján Fatľa 19.04.2021
Faktúra 5521006801 Kancelársky papier A4, 80g, 500 200,74 s DPH 12.03.2021 OFFICE DEPORT s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 210130 Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" 996,00 s DPH 12.03.2021 StreamIT, s.r.o. 19.04.2021
Objednávka 21004 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na 0,00 s DPH 11.03.2021 19.04.2021
Objednávka 21006 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 311,40 s DPH 11.03.2021 19.04.2021
Faktúra 3221806726 Stravné lístky 1 982,82 s DPH 14K998075 09.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2021
Faktúra 7292717966 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2021 - 28.02.20210 301,66 s DPH 08.03.2021 Vsl.energetika a.s. 19.04.2021
Faktúra 2151281 Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 38,09 s DPH 08.03.2021 Lindström, s.r.o. 19.04.2021
Objednávka 21005 Stravné lístky, Zmluvná odmena 1 982,82 s DPH 14K998075 08.03.2021 19.04.2021
Faktúra 8279008030 Služby mobilnej siete marec 2021 41,00 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2021
Faktúra 8278932912 Telefonné poplatky + internet za február 2021 50,39 s DPH 04.03.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.04.2021
Faktúra 20210250 Mesačný poplatok za služby CO - február 2021 48,00 s DPH 02.03.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2021
Objednávka 21007 Komp. toner s HP CE285A 37,60 s DPH 22.02.2021 19.04.2021
Faktúra 20100400 Dodávka a distribúcia plynu od 01.02.2021 do 31.12.2021 20 608,50 s DPH 18.02.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.04.2021
Faktúra 3221805064 Stravné lístky 1 632,13 s DPH 14K998075 18.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2021
Objednávka 21003 Stravné lístky 1 632,13 s DPH 14K998075 18.02.2021 19.04.2021
Faktúra 2021019 Oprava radiátorov, ventilov a kanalizácie 809,76 s DPH 11.02.2021 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 8277159713 Služby mobilnej siete február 2021 41,00 s DPH 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2021
Faktúra 7293357700 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2021 - 31.01.20210 325,57 s DPH 09.02.2021 Vsl.energetika a.s. 19.04.2021
Faktúra 211400076 Servis február 2021 300,00 s DPH 09.02.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Faktúra 2141451 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 35,63 s DPH 05.02.2021 Lindström, s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 8277082544 Telefonné poplatky + internet za január 2021 50,39 s DPH 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.04.2021
Faktúra 20210053 Mesačný poplatok za služby CO - január 2021 48,00 s DPH 01.02.2021 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2021
Faktúra 2132360 Prenájom rohoží za obdobie od 30.11.2020 - 31.12.2020 43,90 s DPH 25.01.2021 Lindström, s.r.o. 19.04.2021
Faktúra 211400035 Diagnostika poruchy spoločnosťou Canon - oprava tlačiarne Canon MF410 69,00 s DPH 25.01.2021 Patrik Pánik 19.04.2021
Faktúra 202100289 Spotrebný materiál na údržbu 10,95 s DPH 25.01.2021 ADLUNI COMPANY LTD. 19.04.2021
Faktúra 72021 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2020 17,28 s DPH 19.01.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 8275299571 Služby mobilnej siete január 2021 41,00 s DPH 19.01.2021 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2021
Faktúra 62021 Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2020 0,60 s DPH 19.01.2021 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 3221802097 Stravné lístky 2 266,25 s DPH 14K998075 19.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2021
Objednávka 21001 Stravné lístky 2 266,25 s DPH 14K998075 16.01.2021 19.04.2021
Faktúra 7293625387 Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2020 - 31.12.2020 425,52 s DPH 08.01.2021 Vsl.energetika a.s. 11.03.2021
Objednávka 21002 Objednávame si u Vás demontáž a montáž radiátorov a prerobenie kanalizácie v suterén ZŠ v celkovej 810,00 s DPH 05.01.2021 19.04.2021
Faktúra 8275222757 Telefonné poplatky + internet za december 2020 50,39 s DPH 04.01.2021 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 11.03.2021
Faktúra 20202483 Mesačný poplatok za služby CO - december 2020 48,00 s DPH 31.12.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 11.03.2021
Faktúra 2020068 Mesačný paušál za rok 2020 - BOZP 339,00 s DPH 25.12.2020 Ing. Ján Jankovič 11.03.2021
Faktúra 920200335 Poistenie majetku - refundácia 1 463,77 s DPH 25.12.2020 Mesto Revúca 11.03.2021
Faktúra 2500235096 Vodné 819,47 s DPH 25.12.2020 VVS a.s. 11.03.2021
Faktúra 22012049 Servis a oprava vykurovacieho plynového kotla 433,69 s DPH 25.12.2020 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 201400745 Toner Samsung 76,80 s DPH 18.12.2020 Patrik Pánik 11.03.2021
Objednávka 20080 Rukavice ochranné - gumené, Desinfekto profi 500ml, Jar 900 ml 49,90 s DPH 16.12.2020 11.03.2021
Faktúra 200315 Rukavice ochranné - gumené 49,90 s DPH 16.12.2020 Janete s.r.o. Rožňava 11.03.2021
Zmluva Stravovanie s DPH 14.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 14.12.2020
Faktúra 3220830326 Stravné lístky 2 476,32 s DPH 14K998075 09.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.03.2021
Faktúra 3520072 Dodávka a distribúcia plynu na rok 2020 20 608,50 s DPH 09.12.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.03.2021
Faktúra 200139 Rohový stôl so skrinkou (podľa nákresu) 1 152,60 s DPH 09.12.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 11.03.2021
Faktúra 8273427976 Služby mobilnej siete december 2020 41,00 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 11.03.2021
Faktúra 92010325 Generátor ozónu HE-141D 232,94 s DPH 08.12.2020 DD PNEU s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 7292625808 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020 414,72 s DPH 08.12.2020 Vsl.energetika a.s. 11.03.2021
Objednávka 20079 Generátor ozónu HE-141D 232,94 s DPH 07.12.2020 11.03.2021
Zmluva STDG20_121 Zmluva o poskytnutí grantu 996,00 s DPH 06.12.2020 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 06.12.2020
Faktúra 201400763 Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 81W0001PCK červený, AMD A315OU 2,4GHz/4GB/256GB SSD/14,0"/W10 2 000,00 s DPH 04.12.2020 Patrik Pánik 11.03.2021
Faktúra 662020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2020 24,48 s DPH 04.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 652020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2020 0,85 s DPH 04.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 2123280 Prenájom rohoží za obdobie od 02.11.2020 - 29.11.2020 36,05 s DPH 04.12.2020 Lindström, s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 8273351008 Telefonné poplatky + internet za november 2020 50,39 s DPH 02.12.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 11.03.2021
Faktúra 10200250 Led E27 9W 175,52 s DPH 30.11.2020 Elektro montáže Ivan Baláž 11.03.2021
Faktúra 20202229 Mesačný poplatok za služby CO - november 2020 48,00 s DPH 30.11.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 11.03.2021
Faktúra 2002920 Tekuté mydlo 5l 570,10 s DPH 24.11.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 11.03.2021
Zmluva Stravovanie s DPH 24.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 24.11.2020
Objednávka 20075 Benefitná poukážka 4 905,00 s DPH 14K998075 23.11.2020 11.03.2021
Objednávka 20078 Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 81W0001PCK červený, AMD A315OU 2,4GHz/4GB/256GB SSD/14,0"/W10, ASUS M413DA-EK007T VivoBook 14 -AMD R3-3250U 14.0" FHD matný UMa4GB 128GB SSD WL Cam Win, Asus E410MA-EK015T Celeron N402014.0" FHD, N4020/4GB/128GB/W10, ASUS VivobookM412DA-EK012T,R3-3200U,4GB/128GB, ASUS X540MA-DM128T SilverGradient, N4000,15.6" TN antireflexný1920×1080,4GBLPD/UHD600, 2 000,00 s DPH 23.11.2020 11.03.2021
Faktúra 201400691 Servis december 2020 450,00 s DPH 23.11.2020 Patrik Pánik 11.03.2021
Faktúra 3020394069 Benefitná poukážka 4 905,00 s DPH 14K998075 23.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.03.2021
Objednávka 20076 Tekuté mydlo 5l, Zásobník na penu 0,5 - biely, Isolda penové mydlo 5l 570,10 s DPH 19.11.2020 11.03.2021
Objednávka 20077 Led E27 9W 175,52 s DPH 19.11.2020 11.03.2021
Faktúra 120 Upratovanie a umývanie okien 300,00 s DPH 13.11.2020 Miroslava Masárová PERLA 11.03.2021
Faktúra 201006 Germicídny žiarič CBS - z3n 358,00 s DPH 12.11.2020 Cebra - Bowden Slovakia s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 14420 Kontrola prieduchov a dymovodov 74,95 s DPH 12.11.2020 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 11.03.2021
Faktúra 3220827555 Stravné lístky 2 787,32 s DPH 14K998075 10.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.03.2021
Faktúra 5202001377 Virtuálna knižnica za obdobie 2021/1 - 2022/12 198,72 s DPH 10.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. 11.03.2021
Objednávka 20074 Stravné lístky, Poštovné 2 787,32 s DPH 14K998075 10.11.2020 11.03.2021
Faktúra 7293140226 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020 418,99 s DPH 09.11.2020 Vsl.energetika a.s. 11.03.2021
Faktúra 8271567692 Služby mobilnej siete november 2020 41,00 s DPH 09.11.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 11.03.2021
Faktúra 2114185 Prenájom rohoží za obdobie od 05.10.2020 - 31.10.2020 36,05 s DPH 09.11.2020 Lindström, s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 202100237 Spotrebný materiál na údržbu 36,89 s DPH 04.11.2020 ADLUNI COMPANY LTD. 11.03.2021
Faktúra 612020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2020 1,85 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 201400596 Oprava ozvučenia 123,90 s DPH 04.11.2020 Patrik Pánik 11.03.2021
Faktúra 2020093 Oprava kanalizácie 30,00 s DPH 04.11.2020 Strojmont Revúca, s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 622020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2020 53,28 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 11.03.2021
Faktúra 20200256 Rukavice ochranné 75,65 s DPH 04.11.2020 Janete s.r.o. Rožňava 11.03.2021
Faktúra 20202019 Mesačný poplatok za služby CO - október 2020 48,00 s DPH 04.11.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 11.03.2021
Faktúra 201400674 Servis október - november 2020 600,00 s DPH 04.11.2020 Patrik Pánik 11.03.2021
Faktúra 8271492564 Telefonné poplatky + internet za október 2020 50,39 s DPH 04.11.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 11.03.2021
Faktúra 2002671 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely 550,80 s DPH 26.10.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 2020300041 Čipová karta - školská karta - farebná nová 60,00 s DPH 26.10.2020 OZ pre dobrú vec 11.03.2021
Objednávka 20073 Rukavice ochranné, Desinfekto profi 5l, Jar + náplň, Vrecia 120 l - farebné, Sifo gél 750 ml 75,65 s DPH 23.10.2020 11.03.2021
Faktúra 200100529 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 411,00 s DPH 22.10.2020 MEGGY-T s.r.o. 11.03.2021
Objednávka 20066 Germicídny žiarič CBS - z3n 358,00 s DPH 22.10.2020 11.03.2021
Faktúra 20005387 Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny gél na ruky 292,20 s DPH 16.10.2020 BIORUŽA, s.r.o. 11.03.2021
Faktúra 2040250 Učebnice - Občianska náuka 6. ročník 100,30 s DPH 13.10.2020 Distribučná agentúra AD REM 15.10.2020
Faktúra 200800686 Infračervený teplomer na stenu 149,90 s DPH 13.10.2020 TUALMED, s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20065 Rohový stôl so skrinkou (podľa nákresu), Skrinka k pracovnému stolu v.775 mm x š.640mm x h.440 mm, zámok 1 152,60 s DPH 13.10.2020 15.10.2020
Objednávka 20071 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v celkovej sume do 30,00 €. 30,00 s DPH 13.10.2020 11.03.2021
Objednávka 20070 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely 550,80 s DPH 13.10.2020 11.03.2021
Objednávka 20069 Čipová karta - školská karta - farebná nová 60,00 s DPH 13.10.2020 11.03.2021
Objednávka 20068 Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 1 411,00 s DPH 13.10.2020 11.03.2021
Objednávka 20072 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 40,- € 40,00 s DPH 13.10.2020 11.03.2021
Faktúra 7293567337 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2020 - 30.09.2020 248,50 s DPH 09.10.2020 Vsl.energetika a.s. 15.10.2020
Faktúra 8269704792 Služby mobilnej siete október 2020 41,00 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.10.2020
Faktúra 2105137 Prenájom rohoží za obdobie od 07.09.2020 - 04.10.2020 36,05 s DPH 09.10.2020 Lindström, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 202100186 Spotrebný materiál na údržbu 43,66 s DPH 08.10.2020 ADLUNI COMPANY LTD. 15.10.2020
Faktúra 8269623483 Telefonné poplatky + internet za september 2020 50,69 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.10.2020
Faktúra 2020266501 Dezinfekčný stojan so senzorovým dávkovačom Losdi 219,60 s DPH 08.10.2020 Scandi s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 202000239 Učebnice - Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad 32,00 s DPH 08.10.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO 15.10.2020
Faktúra 20201814 Mesačný poplatok za služby CO - september 2020 48,00 s DPH 08.10.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.10.2020
Objednávka 20062 Dezinfekčný stojan so senzorovým dávkovačom Losdi, Senzorový dávkovač tekutého mydla-dezinfekcie LOSDI 1000 ml 219,60 s DPH 07.10.2020 15.10.2020
Faktúra 3220824227 Stravné lístky 2 594,74 s DPH 14K998075 07.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.10.2020
Faktúra 202000236 Učebnice - Pracovný zošit pre 2., - 4. ročník - západný obrad 144,00 s DPH 07.10.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO 15.10.2020
Objednávka 20067 Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny gél na ruky, Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny roztok na ruky, Rúška chirurgické s drôtikom - 50 ks, Bezkontaktný infra teplomer CLOC SK-T008 292,20 s DPH 07.10.2020 11.03.2021
Objednávka 20063 Stravné lístky, Poštovné 2 594,74 s DPH 14K998075 07.10.2020 15.10.2020
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.10.2020 LUNYS, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 05.10.2020
Faktúra 2020300030 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 260,00 s DPH 05.10.2020 OZ pre dobrú vec 15.10.2020
Faktúra 492020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2020 56,16 s DPH 02.10.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2020
Faktúra 2002427 Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely 227,16 s DPH 02.10.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 502020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2020 1,95 s DPH 02.10.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2020
Faktúra 201400561 Oprava ozvučenia 202,50 s DPH 01.10.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Faktúra 2020254501 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 70,81 s DPH 30.09.2020 Scandi s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20058 Toner Samsung MLT-D103L 59,70 s DPH 30.09.2020 15.10.2020
Faktúra 201400413 C-TECH herná klávesnica arcus 52,70 s DPH 28.09.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Faktúra 5520018393 Kancelársky papier A4, 80g, 500 141,01 s DPH 28.09.2020 OFFICE DEPORT s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20060 Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely 227,16 s DPH 28.09.2020 15.10.2020
Objednávka 20064 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 45,- € 45,00 s DPH 25.09.2020 15.10.2020
Objednávka 20057 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 70,81 s DPH 25.09.2020 15.10.2020
Faktúra 2000404344 Učebnice - fyzika, geografia 174,40 s DPH 24.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 2000404738 Učebnice - geografia 121,50 s DPH 24.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 202020476 Učebnice - biológia 439,90 s DPH 22.09.2020 RAABE 15.10.2020
Faktúra 2500181365 Vodné 475,62 s DPH 21.09.2020 VVS a.s. 15.10.2020
Objednávka 20061 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 260,00 s DPH 21.09.2020 15.10.2020
Faktúra 4619015298 Zodpovednosť za škodu 483,31 s DPH 18.09.2020 Koopertíva a.s. 15.10.2020
Faktúra 2018682 Učebnice - biológia, chémia 261,00 s DPH 18.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 2034818 Učebnice - čitanka ŠZŠ, etická výchova, hudobná výchova 221,40 s DPH 18.09.2020 Distribučná agentúra AD REM 15.10.2020
Faktúra 3220822211 Stravné lístky 692,09 s DPH 14K998075 16.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.10.2020
Objednávka 20056 Stravné lístky, Poštovné 692,09 s DPH 14K998075 16.09.2020 15.10.2020
Faktúra 550034260 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2020 - 12.2020 274,85 s DPH 14.09.2020 IVES Košice 15.10.2020
Faktúra 201400541 Servis september 2020 450,00 s DPH 14.09.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Faktúra 2035000829 Učebnice AJ 1 653,96 s DPH 14.09.2020 Slovak Ventures s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20059 Oprava ozvučenia, Optický valec Samsung MLT-DR116 NEW 231,40 s DPH 14.09.2020 11.03.2021
Faktúra 2096190 Prenájom rohoží za obdobie od 10.08.2020 - 06.09.2020 33,72 s DPH 14.09.2020 Lindström, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 7293030998 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2020 - 31.08.2020 165,38 s DPH 08.09.2020 Vsl.energetika a.s. 15.10.2020
Faktúra 8267856258 Služby mobilnej siete september 2020 41,00 s DPH 08.09.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.10.2020
Faktúra 20201565 Mesačný poplatok za služby CO - august 2020 48,00 s DPH 07.09.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.10.2020
Faktúra 8267779155 Telefonné poplatky + internet za august 2020 50,89 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.10.2020
Faktúra 2009030136 OSRAM LED STAR+ CL 10W 16,58 s DPH 07.09.2020 Smartobchod s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 12020355 Učebnica - Radostná cesta lásky 154,50 s DPH 07.09.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 15.10.2020
Faktúra 20000154 Odrezky 84,00 s DPH 07.09.2020 Marek Mišanko - Drevo služby 15.10.2020
Faktúra 2020361 Oprava hasiacich prístrojov 237,60 s DPH 07.09.2020 Miroslav Jackuliak - NOVHAS 15.10.2020
Faktúra 20000153 Smrekové hranoly 50x100x1500 496,80 s DPH 07.09.2020 Marek Mišanko - Drevo služby 15.10.2020
Faktúra 201400506 Oprava počítača 610,70 s DPH 02.09.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Faktúra 442020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2020 4,32 s DPH 02.09.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2020
Faktúra 2642020 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm 557,60 s DPH 02.09.2020 Ivan Šoltýs 15.10.2020
Faktúra 452020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2020 0,15 s DPH 02.09.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.10.2020
Faktúra 2032480 Čítanka, informatika, matematika SJ, pracovné zošity z matematiky 287,00 s DPH 01.09.2020 Distribučná agentúra AD REM 15.10.2020
Faktúra 7293942220 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020 170,60 s DPH 01.09.2020 Vsl.energetika a.s. 15.10.2020
Faktúra 2014821 Prvouka, pracovné vyučovanie 308,00 s DPH 01.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 02102020 Odborno-konzu seminár: "Vnútorné smernice škôl, školských zariadení" dňa 02.10.2020 24,00 s DPH 01.09.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.10.2020
Faktúra 04092020 Odborno-konzu seminár: "Problematika aplikačnej praxe po legist. zmenách v školstve" doplatok 2,00 s DPH 01.09.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.10.2020
Faktúra 20201607 Matematika 910,80 s DPH 01.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20051 Objednávame si u Vás opravu hasiacich prístrojov nachádzajúcich sa v budove základnej školy v celkovej sume 237,60 €. 237,60 s DPH 31.08.2020 15.10.2020
Zmluva 110000889 Doplnkové dôchodcovské sporenie s DPH 31.08.2020 Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 31.08.2020
Faktúra 2002086 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely 486,31 s DPH 26.08.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 2015542 Slovenčina 304,50 s DPH 25.08.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20055 Objednávame si u Vás nasledovné publikácie: 0,00 s DPH 25.08.2020 15.10.2020
Faktúra 20201140 Matematika 996,60 s DPH 24.08.2020 LiberaTerra, s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20049 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely, Zásobník na penu 1l - biely, Isolda penové mydlo 5l 486,31 s DPH 24.08.2020 15.10.2020
Objednávka 20052 Oprava počítača, Gigaset DECT AS690HX black, Gigaset AS690 black 610,70 s DPH 21.08.2020 15.10.2020
Faktúra 200179 Rukavice ochranné 94,25 s DPH 18.08.2020 Janete s.r.o. Rožňava 15.10.2020
Faktúra 2087593 Prenájom rohoží za obdobie od 13.07.2020 - 09.08.2020 33,72 s DPH 14.08.2020 Lindström, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 2000402204 Šlabikár 1. a 2. časť 156,00 s DPH 14.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 826600609 Služby mobilnej siete august 2020 41,00 s DPH 12.08.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.10.2020
Objednávka 20050 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž 557,60 s DPH 10.08.2020 15.10.2020
Faktúra 602020 Pilierová tvárnica 40x40x25 cm 742,60 s DPH 07.08.2020 STAVIVO IBV, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra 1200835860 Internet august 2020 22,99 s DPH 07.08.2020 SWAN, a.s. 15.10.2020
Faktúra 200784 Čipová karta ATOS CardOS V4.4 vrátane licencie 35,00 s DPH 07.08.2020 Disig, a.s. 15.10.2020
Faktúra 8265931832 Telefonné poplatky + internet za júl 2020 50,39 s DPH 05.08.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.10.2020
Faktúra 2020166 Oprava kosačky HECHT 5460 20,50 s DPH 05.08.2020 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 15.10.2020
Objednávka 20048 Rukavice ochranné, Desinfekto profi 5l, Cif 500ml 94,25 s DPH 03.08.2020 15.10.2020
Faktúra 20201358 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2020 48,00 s DPH 31.07.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.10.2020
Faktúra 202100134 Spotrebný materiál 78,20 s DPH 31.07.2020 ADLUNI COMPANY LTD. 15.10.2020
Objednávka 20045 Oprava 17,08 s DPH 30.07.2020 15.10.2020
Faktúra 201400455 Oprava rack skrinky 234,44 s DPH 29.07.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Objednávka 20047 Primalex lazúra silnovrstvá 131,00 s DPH 27.07.2020 15.10.2020
Objednávka 20046 Pilierová tvárnica 40x40x25 cm, Primalex lazúra tenkovrtvová, Cement 742,60 s DPH 27.07.2020 15.10.2020
Zmluva 30/2020 Zmluva o reklame 160,56 s DPH 27.07.2020 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 27.07.2020
Faktúra 201400454 Zavedenie internetu do učební 2 587,09 s DPH 27.07.2020 Patrik Pánik 15.10.2020
Faktúra 200706 Spisové dosky Victoria Basic 87,00 s DPH 27.07.2020 Milan Grell - GRAFIT 15.10.2020
Objednávka 20053 Smrekové hranoly 50x100x1500 496,80 s DPH 27.07.2020 15.10.2020
Objednávka 20054 Odrezky 84,00 s DPH 27.07.2020 15.10.2020
Faktúra 010200378 Odvoz štrku 35,47 s DPH 17.07.2020 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 15.10.2020
Faktúra 822000033 Štrk triedený 0-20mm 125,09 s DPH 17.07.2020 Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava 15.10.2020
Faktúra 2079014 Prenájom rohoží za obdobie od 15.06.2020 - 12.07.2020 36,05 s DPH 17.07.2020 Lindström, s.r.o. 15.10.2020
Objednávka 20044 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 80,- € 80,00 s DPH 13.07.2020 15.10.2020
Objednávka 20043 Objednávame si u Vás práce na zavedení internetu do učební v celkovej sume do 2.900,00 €. 2 900,00 s DPH 13.07.2020 15.10.2020
Faktúra 1212004894 Učebnice pre žiakov 2. až 4. ročníka 1 555,40 s DPH 10.07.2020 AITEC, s. r.o. 15.10.2020
Faktúra 8264143166 Služby mobilnej siete júl 2020 41,00 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.10.2020
Faktúra 7292923056 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020 205,36 s DPH 08.07.2020 Vsl.energetika a.s. 15.07.2020
Faktúra 2020369 Preprava kameniva 120,00 s DPH 08.07.2020 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 15.07.2020
Faktúra 1200734106 Internet júl 2020 19,99 s DPH 08.07.2020 SWAN, a.s. 15.07.2020
Faktúra 8264070035 Telefonné poplatky za jún 2020 30,84 s DPH 08.07.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.07.2020
Faktúra 33200460 Spievankovo Angličanina 25,90 s DPH 08.07.2020 Bene Media, s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 2021232 Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2020/2021 40,00 s DPH 06.07.2020 JA Slovensko, n.o. 15.07.2020
Faktúra 402020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2020 0,10 s DPH 02.07.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.07.2020
Faktúra 392020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2020 2,88 s DPH 02.07.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.07.2020
Faktúra 2500131549 Vodné 631,26 s DPH 02.07.2020 VVS a.s. 15.07.2020
Faktúra 20201151 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2020 48,00 s DPH 02.07.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.07.2020
Faktúra 9120003069 ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2021 399,00 s DPH 02.07.2020 ASC Applied Software Con. 15.07.2020
Faktúra 2020130502 Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy 30,00 s DPH 02.07.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 15.07.2020
Faktúra 292020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2020 0,65 s DPH 01.07.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.07.2020
Faktúra 302020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2020 18,72 s DPH 01.07.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 15.07.2020
Faktúra 201400402 Servis júl a august 2020 300,00 s DPH 26.06.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 20200150 Pracovné nohavice 211,40 s DPH 25.06.2020 Janete s.r.o. Rožňava 15.07.2020
Faktúra 10200084 Práce na elektroinštalácii 2 625,62 s DPH 23.06.2020 Elektro montáže Ivan Baláž 15.07.2020
Faktúra 2070320 Prenájom rohoží za obdobie od 18.05.2020 - 14.06.2020 36,05 s DPH 22.06.2020 Lindström, s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 201400386 TP-link nTL-WN725N 150Mbps Nano Wifi N USB Adaptér 53,50 s DPH 18.06.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 201400374 PC zostava Riaditeľ 439,90 s DPH 16.06.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Objednávka 20042 Pracovné nohavice, Pracovná obuv, Pracovná zástera, Sanytol osviežovač 211,40 s DPH 15.06.2020 15.07.2020
Faktúra 8262257556 Služby mobilnej siete jún 2020 41,00 s DPH 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.07.2020
Faktúra 7292222313 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2020 - 31.05.2020 146,59 s DPH 10.06.2020 Vsl.energetika a.s. 15.07.2020
Objednávka 20040 TP-link nTL-WN725N 150Mbps Nano Wifi N USB Adaptér, 16GB ADATA UV220 USB, C-TECH herná klávesnica arcus, Toner Samsung MLT-D103L 106,20 s DPH 08.06.2020 15.10.2020
Objednávka 20041 Objednávame si u Vás prevedenie elektroištalácie v nasledovných miestnostiach: v knižnici, v jazykovej 2 700,00 s DPH 08.06.2020 15.07.2020
Faktúra 1200635038 Internet jún 2020 19,99 s DPH 05.06.2020 SWAN, a.s. 15.07.2020
Faktúra 8262184691 Telefonné poplatky za máj 2020 29,50 s DPH 05.06.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.07.2020
Objednávka 20039 PC zostava Riaditeľ 439,90 s DPH 05.06.2020 15.07.2020
Faktúra 202077 Príručka: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020" 33,00 s DPH 03.06.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.07.2020
Faktúra 202063 Pracovný materiál: "Opatrenia pre COVID a pracovnoprávna dokument. v školstve" 12,00 s DPH 02.06.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.07.2020
Faktúra 09062020 Odborno-konzu seminár: "Problematika aplikačnej praxe po legist. zmenách v školstve" dňa 22,00 s DPH 02.06.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.07.2020
Faktúra 202100083 Spotrebný materiál 91,39 s DPH 01.06.2020 ADLUNI COMPANY LTD. 15.07.2020
Faktúra 201400339 Servis jún 2020 450,00 s DPH 01.06.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 20200922 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2020 48,00 s DPH 01.06.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.07.2020
Faktúra 201400334 Servis máj 2020 300,00 s DPH 01.06.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 2001229 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely 276,46 s DPH 29.05.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 32000022 Jednorázové ochranné rúška - VMASK0004 - Balenie 250ks 252,00 s DPH 29.05.2020 Herman Slovakia Production s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 20200124 Rozprašovač na vodu - mechanický 1l 173,90 s DPH 29.05.2020 Janete s.r.o. Rožňava 15.07.2020
Objednávka 20038 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 92,- € 92,00 s DPH 27.05.2020 15.07.2020
Objednávka 20037 Rozprašovač na vodu - mechanický 1l, Dettol antibakteriálny - 500ml, Vrecia 70x110 čierne, Desinfekto profi - madel desinfekto 5l, Dezinfekcia na ruky - roztok 2l, Antibakteriálne vlhčené utierky - 80ks, Tekuté mydlo Protex herbal - pump 300ml, Tekuté mydlo Vouxl antibakt. - pumpa 500ml, Rozprašovač na vodu - mechanický 0,6l 173,90 s DPH 27.05.2020 15.07.2020
Faktúra 7294222762 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020 203,35 s DPH 26.05.2020 Vsl.energetika a.s. 09.06.2020
Objednávka 20034 Jednorázové ochranné rúška - VMASK0004 - Balenie 250ks 252,00 s DPH 26.05.2020 09.06.2020
Objednávka 20036 Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely, Rukavice vinyl nepúdr. 100ks, Zásobník na penu 1l - čierny, Zásobník na penu 0,5l - čierny, Isolda penové mydlo 5l 276,46 s DPH 26.05.2020 15.07.2020
Faktúra 201400244 Antivírový program ESET 142,80 s DPH 26.05.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 2060357 Prenájom rohoží za obdobie od 20.04.2020 - 17.05.2020 36,05 s DPH 26.05.2020 Lindström, s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 201400245 Servis apríl 2020 300,00 s DPH 26.05.2020 Patrik Pánik 15.07.2020
Faktúra 202010452 Právny kuriér pre školy ročné predplatné (01.09.2020 - 30.06.2021) 119,00 s DPH 19.05.2020 RAABE 09.06.2020
Faktúra 5920008506 Verejná správa SR - ročný prístup 132,00 s DPH 13.05.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 09.06.2020
Faktúra 9020200009 Infračervený teplomer LRC-168 + 2xAAA 58,80 s DPH 12.05.2020 ActiveLight 09.06.2020
Faktúra 2000933 Obálka B4/250ks 9,08 s DPH 12.05.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 5520008530 Kancelársky papier A4, 80g, 500 141,00 s DPH 12.05.2020 OFFICE DEPORT s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 1762020 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm 1 115,21 s DPH 12.05.2020 Ivan Šoltýs 09.06.2020
Objednávka 20033 Infračervený teplomer LRC-168 + 2xAAA 58,80 s DPH 12.05.2020 09.06.2020
Faktúra 8259737361 Služby mobilnej siete máj 2020 41,06 s DPH 12.05.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.06.2020
Faktúra 1200532187 Internet máj 2020 19,99 s DPH 11.05.2020 SWAN, a.s. 09.06.2020
Faktúra 8258661939 Telefonné poplatky za apríl 2020 29,51 s DPH 08.05.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.06.2020
Faktúra 202009626 Školská dokumentácia - apríl 2020 47,80 s DPH 04.05.2020 RAABE 09.06.2020
Faktúra 20200726 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2020 48,00 s DPH 04.05.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 09.06.2020
Objednávka 20031 Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž 1 115,21 s DPH 27.04.2020 09.06.2020
Faktúra 2051455 Prenájom rohoží za obdobie od 23.03.2020 - 19.04.2020 36,05 s DPH 24.04.2020 Lindström, s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 202009435 Administratíva a hospodárenie školy - apríl 2020 41,75 s DPH 24.04.2020 RAABE 09.06.2020
Objednávka 20032 Obálka B4/250ks 9,08 s DPH 17.04.2020 09.06.2020
Faktúra 1200441122 Internet apríl 2020 19,99 s DPH 13.04.2020 SWAN, a.s. 09.06.2020
Faktúra 202007626 Personálne riadenie - apríl 2020 42,95 s DPH 13.04.2020 RAABE 09.06.2020
Faktúra 7294424078 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020 392,29 s DPH 13.04.2020 Vsl.energetika a.s. 09.06.2020
Faktúra 8257460757 Služby mobilnej siete apríl 2020 41,00 s DPH 13.04.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.06.2020
Objednávka 20035 Antivírový program ESET, Toner Samsung komp. 142,80 s DPH 09.04.2020 15.07.2020
Faktúra 8256388218 Telefonné poplatky za marec 2020 29,00 s DPH 03.04.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.06.2020
Faktúra 222020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2020 1,86 s DPH 01.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 09.06.2020
Faktúra 232020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2020 43,40 s DPH 01.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 09.06.2020
Faktúra 20200521 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2020 48,00 s DPH 31.03.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 09.06.2020
Zmluva 14212/2020 Darovacia zmluva 1 300,00 s DPH 31.03.2020 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 31.03.2020
Faktúra 20209 Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko 245,00 s DPH 31.03.2020 Mgr. Ján Fatľa 09.06.2020
Faktúra 308224068 Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom 10,00 s DPH 30.03.2020 Agentúra PRO s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2500071516 Vodné 1 371,71 s DPH 27.03.2020 VVS a.s. 09.06.2020
Faktúra 2041692 Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020 33,72 s DPH 27.03.2020 Lindström, s.r.o. 09.06.2020
Objednávka 20030 Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom 10,00 s DPH 23.03.2020 09.06.2020
Faktúra 200100080 Učebné pomôcky 1 145,40 s DPH 16.03.2020 MEGGY-T s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 102006 Kancelárske potreby 66,50 s DPH 16.03.2020 Nikola Lojkovičová - Papierníctvo Panorama 09.06.2020
Faktúra 102005 Kancelárske potreby 55,30 s DPH 16.03.2020 Nikola Lojkovičová - Papierníctvo Panorama 09.06.2020
Faktúra 202001982 Toner HP CE505X 168,00 s DPH 12.03.2020 Magic Print s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2020081 Výkon pracovnej zdravotnej služby 260,00 s DPH 12.03.2020 PARTNERS BS s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 201400186 Servis marec 2020 300,00 s DPH 12.03.2020 Patrik Pánik 09.06.2020
Faktúra 1462020 Výmena skielna oknách 114,00 s DPH 10.03.2020 Ivan Šoltýs 09.06.2020
Faktúra 62000063 Balík služieb - PREMIUM 399,00 s DPH 10.03.2020 Publicom s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2000555 JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely 109,44 s DPH 10.03.2020 Majster papier Revúca s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 7292615749 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020 473,53 s DPH 10.03.2020 Vsl.energetika a.s. 09.06.2020
Faktúra 8255194609 Služby mobilnej siete marec 2020 41,00 s DPH 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.06.2020
Faktúra 2020067701 Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks 297,00 s DPH 09.03.2020 Scandi s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2202002084 TASTCBI01 - Bio papierová taška ploché ucho biela 18 x 9 x 22 cm 60,11 s DPH 09.03.2020 ECO krabičky s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 202001830 Sada háčikov na náradie, 30 ks 50,40 s DPH 09.03.2020 A J Produkty a.s. 09.06.2020
Faktúra 1200338998 Internet marec 2020 19,99 s DPH 09.03.2020 SWAN, a.s. 09.06.2020
Faktúra 8254121443 Telefonné poplatky za február 2020 29,00 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.06.2020
Objednávka 20022 Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks 297,00 s DPH 09.03.2020 09.06.2020
Objednávka 20025 Toner HP CE505X 168,00 s DPH 09.03.2020 09.06.2020
Objednávka 20023 JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely 109,44 s DPH 05.03.2020 09.06.2020
Faktúra 3220805767 Stravné lístky 2 016,96 s DPH 14K998075 05.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.06.2020
Objednávka 20020 Stravné lístky, Poštovné 2 016,96 s DPH 14K998075 05.03.2020 09.06.2020
Faktúra 2020024 Oprava WC vodovodnej batérie. 84,12 s DPH 05.03.2020 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.06.2020
Objednávka 20029 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej sume 55,30 €. 55,30 s DPH 04.03.2020 09.06.2020
Objednávka 20028 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej sume 66,50 €. 66,50 s DPH 04.03.2020 09.06.2020
Objednávka 20027 Učebné pomôcky 1 145,40 s DPH 04.03.2020 09.06.2020
Objednávka 20024 Výmena skielna oknách 114,00 s DPH 02.03.2020 09.06.2020
Faktúra 2032757 Prenájom rohoží za obdobie od 27.01.2020 - 23.02.2020 36,05 s DPH 02.03.2020 Lindström, s.r.o. 09.06.2020
Objednávka 20019 Objednávame si u Vás opravu WC na II. poschodí a opravu batérie v učebni na prízemí v celkovej sume 84,12 €. 84,12 s DPH 02.03.2020 09.06.2020
Faktúra 202002714 Školská dokumetácia + bonus 50,05 s DPH 02.03.2020 RAABE 09.06.2020
Faktúra 201400086 OPC valec Samsung MLT-R116 117,60 s DPH 29.02.2020 Patrik Pánik 09.06.2020
Faktúra 20200277 Mesačný poplatok za služby CO - február 2020 48,00 s DPH 28.02.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 09.06.2020
Faktúra 201400103 Servis február 2020 450,00 s DPH 28.02.2020 Patrik Pánik 09.06.2020
Faktúra 182020 Kancelársky sprtiment 54,00 s DPH 27.02.2020 CompAct spol. s r.o. 11.03.2021
Faktúra 200044 Krystal 5l na podlahy 88,90 s DPH 26.02.2020 Janete s.r.o. Rožňava 09.06.2020
Zmluva ZD12202280101 Zmluva pracovná zdravotná služba 260,00 s DPH 26.02.2020 PARTNERS BS s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 28.02.2020
Faktúra 200043 Pracovný odev 47,00 s DPH 26.02.2020 Janete s.r.o. Rožňava 09.06.2020
Faktúra 202003753 Administratíva a hosp. školy - február 2020 41,75 s DPH 26.02.2020 RAABE 09.06.2020
Objednávka 20021 TASTCBI01 - Bio papierová taška ploché ucho biela 18 x 9 x 22 cm, Doprava 60,11 s DPH 25.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20026 Výkon pracovnej zdravotnej služby 260,00 s DPH 24.02.2020 09.06.2020
Faktúra 5702010009 Oprava úniku plynu v regulačnej skrinke. 272,47 s DPH 21.02.2020 STEFE THS, s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2020015 Oprava zábradlia na schodisku 432,00 s DPH 21.02.2020 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 2020016 Oprava poruchy v ÚK v kotolni a výmena batérie v zborovni 417,60 s DPH 21.02.2020 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.06.2020
Objednávka 20015 Pracovný odev 47,00 s DPH 21.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20016 Krystal 5l na podlahy, Bonux 6kg - pure color, Vrecia 70x110 čierne 88,90 s DPH 21.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20017 Objednávame si u Vás kancelársky sprtiment podľa vlastného výberu v sume 54,00 €. 54,00 s DPH 21.02.2020 09.06.2020
Faktúra 20010389 Seminár: "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeň. v školstva" 39,00 s DPH 19.02.2020 Asociácia správcov registratúry 09.06.2020
Faktúra 132020 Seminár: "Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy" 60,00 s DPH 11.02.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 09.06.2020
Faktúra 7292919290 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020 538,54 s DPH 11.02.2020 Vsl.energetika a.s. 09.06.2020
Faktúra 9270007108 Breznaník Stanislav - úrazové poistenie 11,63 s DPH 11.02.2020 Koopertíva a.s. 09.06.2020
Faktúra 8252934231 Služby mobilnej siete február 2020 41,00 s DPH 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.06.2020
Faktúra 192020 Seminár: "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeň. v školstva" 30,00 s DPH 11.02.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 11.03.2021
Faktúra 1252020 Revízia a oprava okien 197,78 s DPH 10.02.2020 Ivan Šoltýs 09.06.2020
Faktúra 202001676 Personálne riadenie - február 2020 42,95 s DPH 10.02.2020 RAABE 09.06.2020
Faktúra 82020 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2020 88,20 s DPH 05.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 09.06.2020
Faktúra 20010038 Služby počas LVVK 31.01. - 04.02.2019 4 200,00 s DPH 05.02.2020 Radomir Čekan - CK ČEKAN 09.06.2020
Faktúra 1200234653 Internet február 2020 19,99 s DPH 05.02.2020 SWAN, a.s. 09.06.2020
Faktúra 92020 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2020 3,78 s DPH 05.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ 09.06.2020
Faktúra 3220802915 Stravné lístky 2 197,51 s DPH 14K998075 05.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.06.2020
Faktúra 8251869612 Telefonné poplatky za január 2020 29,11 s DPH 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.06.2020
Objednávka 20007 Objednávame si u Vás opravu úniku plynu v regulačnej skrinke. 0,00 s DPH 05.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20008 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks 241,49 s DPH 05.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20018 OPC valec Samsung MLT-R116, SSD 2,5" 1230GB WD Green 3D NAND, Tlač plagátov 117,60 s DPH 03.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20014 Objednávame si u Vás opravu zábradlia na schodišti v celkovej sume 432,00 €. 432,00 s DPH 03.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20013 Objednávame si u Vás opravu poruchy ústredného kúrenia a opravu batérie v zborovni v celkovej sume 417,60 €. 417,60 s DPH 03.02.2020 09.06.2020
Objednávka 20010 Stravné lístky, Poštovné 2 197,51 s DPH 14K998075 02.02.2020 09.06.2020
Faktúra 200008 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 31.01.2020 AQUA COOL Marián Farkaš 09.06.2020
Faktúra 20200063 Mesačný poplatok za služby CO - január 2020 48,00 s DPH 31.01.2020 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 09.06.2020
Objednávka 20012 Objednávame si u Vás opravu a revíziu okien na ZŠ v celkovej sume 197,78 €. 197,78 s DPH 31.01.2020 09.06.2020
Faktúra 2023883 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2020 - 26.01.2020 33,72 s DPH 30.01.2020 Lindström, s.r.o. 09.06.2020
Zmluva 05/2020 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 24.01.2020 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 24.01.2019
Faktúra 13022020 Odborný seminár: "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obcie, RO a POv roku 2020" dňa 13.02.2020 22,00 s DPH 23.01.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.06.2020
Faktúra 06022020 Odborný seminár: "Praktická aplikácia SF a cestovných náhrad v obciach, RO a PO" dňa 06.02.2020 22,00 s DPH 23.01.2020 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.06.2020
Faktúra 2000134 Papier + Desing 33x33 18,50 s DPH 23.01.2020 DECORE s.r.o. 09.06.2020
Faktúra 10200003 Revízia a oprava rozvodu elektrického vedenia v učebniach 708,96 s DPH 23.01.2020 Elektro montáže Ivan Baláž 09.06.2020
Objednávka 20006 Papier + Desing 33x33 18,50 s DPH 15.01.2020 09.06.2020
Objednávka 20004 Stravné lístky, Poštovné 1 812,34 s DPH 14K998075 15.01.2020 09.06.2020
Objednávka 20005 Objednávame si u Vás revíziu a opravu rozvodu elektrického vedenia v učebni chémie a učebni pracovného vyučovanie 708,96 s DPH 15.01.2020 09.06.2020
Faktúra 3220801847 Stravné lístky 1 812,34 s DPH 14K998075 15.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.06.2020
Faktúra 2019300097 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 53,00 s DPH 15.01.2020 OZ pre dobrú vec 09.06.2020
Objednávka 20009 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 15.01.2020 09.06.2020
Faktúra 1092020 Oprava vchodových dverí ZŠ 108,00 s DPH 13.01.2020 Ivan Šoltýs 09.06.2020
Faktúra 1200135530 Internet január 2020 19,99 s DPH 10.01.2020 SWAN, a.s. 09.06.2020
Faktúra 201400016 ASUS VivoBook 683,40 s DPH 10.01.2020 Patrik Pánik 09.06.2020
Faktúra 8250693884 Služby mobilnej siete január 2020 41,22 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.06.2020
Faktúra 201400004 Servis január 2020 300,00 s DPH 10.01.2020 Patrik Pánik 09.06.2020
Objednávka 20003 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová 53,00 s DPH 06.01.2020 09.06.2020
Objednávka 20011 Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 31.01.2020 do 4 200,00 s DPH 06.01.2020 09.06.2020
Objednávka 20002 Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí na ZŠ v celkovej sume 108,00 €. 108,00 s DPH 02.01.2020 09.06.2020
Objednávka 20001 ASUS VivoBook, TP-link TL-WN822N 300Mbps High, Komp. toner Samsung, Kábel UTP6, RJ45 683,40 s DPH 02.01.2020 09.06.2020
Zmluva 53/2019 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 16.10.2019 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 16.10.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2019 Nadácia pre deti Slovenska ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 14.10.2019
Objednávka 19086 Stravné lístky 2 711,09 s DPH 14K998075 03.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 1191038842 Internet október 2019 19,99 s DPH 03.10.2019 SWAN, a.s. 17.10.2019
Faktúra 3291816436 Stravné lístky 2 711,09 s DPH 19086 14K998075 03.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 8242981878 Telefonné poplatky za september 2019 29,62 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 201906486 Stolový kalendár plánovací Office 45,92 s DPH 19085 01.10.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 99507931 Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2020 38,00 s DPH 01.10.2019 Poradca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 812019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2019 107,80 s DPH 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 802019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2019 4,62 s DPH 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 20191815 Mesačný poplatok za služby CO - september 2019 48,00 s DPH 30.09.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 21919798 Dokumentácia ZŠ - september 2019 + bonus 45,35 s DPH 27.09.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 1935000987 Next Move 1 SBk 1 001,00 s DPH 19082 27.09.2019 Slovak Ventures s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019300072 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 195,00 s DPH 19083 27.09.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Faktúra 201906402 Toner HP CE505X 348,00 s DPH 19084 27.09.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19084 Toner HP CE505X 348,00 s DPH 26.09.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19085 Stolový kalendár plánovací Office 45,92 s DPH 26.09.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19082 Next Move 1 SBk 1 001,00 s DPH 25.09.2019 Slovak Ventures s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 21918996 Administratíva a hospod. školy - september 2019 41,75 s DPH 25.09.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 191400578 ASUS wifi USB adaptér 300Mb 133,00 s DPH 23.09.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 99478291 Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2020 38,00 s DPH 23.09.2019 Poradca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400580 Servis september 2019 300,00 s DPH 23.09.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400579 Servis august 2019 150,00 s DPH 23.09.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19083 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 195,00 s DPH 18.09.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Faktúra 1978950 Prenájom rohoží za obdobie od 12.08.2019 - 08.09.2019 16,54 s DPH 18.09.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 192100904 Tovar 27,36 s DPH 19080 17.09.2019 ADLUNI COMPANY LTD. 17.10.2019
Faktúra 5590031637 Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2019 - 12.2019 274,85 s DPH 17.09.2019 IVES Košice 17.10.2019
Faktúra 12092019 Odborný seminár: "Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a nový zákon" 22,00 s DPH 17.09.2019 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 17.10.2019
Objednávka 19081 ASUS wifi USB adaptér 300Mb 133,00 s DPH 16.09.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 04092019 Prednášková aktivita dňa 04.09.2019 200,00 s DPH 13.09.2019 Elena Ištvánová 17.10.2019
Faktúra 21917077 Prechod na nový zákon 35,00 s DPH 13.09.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 19280 Skladacia podložka CASMATINO 99,00 s DPH 19079 13.09.2019 Pebecon s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 19200081 Krystal na podlahu 5l 108,10 s DPH 19077 12.09.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Faktúra 2290160598 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019 135,96 s DPH 12.09.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 19200080 Pracovné oblečenie 51,40 s DPH 19078 12.09.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Objednávka 19079 Skladacia podložka CASMATINO 99,00 s DPH 12.09.2019 Pebecon s.r.o. 17.10.2019
Zmluva O spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 11.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 11.09.2019
Faktúra 8241850190 Služby mobilnej siete septembert 2019 41,00 s DPH 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 8240814319 Telefonné poplatky za august 2019 29,00 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 2125553266 Vodné 209,12 s DPH 10.09.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 1190937291 Internet september 2019 19,99 s DPH 09.09.2019 SWAN, a.s. 17.10.2019
Faktúra 20191574 Mesačný poplatok za služby CO - august 2019 48,00 s DPH 06.09.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Zmluva Zmluva o dielo 200,00 s DPH 04.09.2019 Elena Ištvánová ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra 9270004833 Gešková Rozália - úrazové poistenie 11,63 s DPH 04.09.2019 Koopertíva a.s. 17.10.2019
Objednávka 19076 Stravné lístky 772,52 s DPH 14K998075 03.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19077 Krystal na podlahu 5l 108,10 s DPH 03.09.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Faktúra 3291814354 Stravné lístky 772,52 s DPH 19076 14K998075 03.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19078 Pracovné oblečenie 51,40 s DPH 03.09.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Faktúra 762019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2019 11,20 s DPH 30.08.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 772019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2019 0,48 s DPH 30.08.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 5519015401 Kancelársky papier A4, 80g 141,00 s DPH 1566895492 30.08.2019 OFFICE DEPORT s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019100 Stropné svietidlá MILEDO RSTT 534,00 s DPH 19075 27.08.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1910072 Prvouka 2 - pracovná učebnica 102,30 s DPH 58136 27.08.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 21915678 Personálne riadenie - august 2019 42,95 s DPH 26.08.2019 RAABE 17.10.2019
Zmluva 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_081 O vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 26.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 26.08.2019
Objednávka 19080 Tovar 27,36 s DPH 26.08.2019 ADLUNI COMPANY LTD. 17.10.2019
Faktúra 06092019 Odborný seminár: "Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch" 35,00 s DPH 16.08.2019 KANTORKA, n.o. 17.10.2019
Zmluva 1252/2019/ODDRF Denný tábor ZOCHÁČIK 1 400,00 s DPH 16.08.2019 Banskobystrický samosprávny kraj ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 16.08.2019
Faktúra 7294055137 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019 139,66 s DPH 14.08.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 1190837953 Internet august 2019 20,99 s DPH 12.08.2019 SWAN, a.s. 17.10.2019
Faktúra 8239696463 Služby mobilnej siete august 2019 41,00 s DPH 12.08.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 192100871 Farby a príslušenstvo 228,75 s DPH 19074 12.08.2019 ADLUNI COMPANY LTD. 17.10.2019
Faktúra 2125431712 Vodné 85,34 s DPH 05.08.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 8238665363 Telefonné poplatky za júl 2019 29,00 s DPH 05.08.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 20191368 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2019 48,00 s DPH 02.08.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 3291812413 Stravné lístky 627,74 s DPH 19073 14K998075 02.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19073 Stravné lístky 627,74 s DPH 14K998075 01.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19075 Stropné svietidlá MILEDO RSTT 534,00 s DPH 31.07.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1961344 Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2019 - 14.07.2019 2,14 s DPH 24.07.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19074 Tovar 228,75 s DPH 22.07.2019 ADLUNI COMPANY LTD. 17.10.2019
Faktúra 7293341582 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019 234,90 s DPH 15.07.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 190100163 Oprava 15,00 s DPH 19072 12.07.2019 PANET I.T, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 8237562143 Služby mobilnej siete júl 2019 41,00 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 191400438 Servis júl 2019 370,00 s DPH 12.07.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400431 Toner HP CE505X 24,00 s DPH 11.07.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 7052019 Integrovaný záchranný systém 268,00 s DPH 19070 10.07.2019 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 17.10.2019
Faktúra 2125321362 Vodné 399,25 s DPH 08.07.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 2019019 Obed a občerstvenie 211,71 s DPH 19069 08.07.2019 AM RESTAURANT, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19072 Oprava 15,00 s DPH 04.07.2019 PANET I.T, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 102019 Výuka tanca pre letný tábot ZOCHÁČIK dňa 01.07.2019 40,00 s DPH 19067 04.07.2019 Tanečná škola Schwartz tanz - Rožňava 17.10.2019
Faktúra 20190052 Preprava autobusom 80,00 s DPH 19068 04.07.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Faktúra 1052019 Kreatívne tvorenie - materiál 32,20 s DPH 19063 03.07.2019 CompAct spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 190941 Balená stolová voda 18,9 l 15,00 s DPH 19061 03.07.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Faktúra 702019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2019 5,60 s DPH 03.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 672019 Podanie obedu 71,30 s DPH 19064 03.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 692019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2019 0,24 s DPH 03.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 10190038 Tričká s potlačou "denný letný tábor Zocháčik", Perá s gravírom 159,60 s DPH 19065 03.07.2019 KONTUR Promotion, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 3291810815 Stravné lístky 2 025,60 s DPH 19062 14K998075 03.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 8236542182 Telefonné poplatky za jún 2019 29,71 s DPH 03.07.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 20190051 Preprava autobusom - denný letný tábor Zocháčik 100,00 s DPH 19066 03.07.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Faktúra 20191146 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2019 48,00 s DPH 03.07.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 682019 Podanie obedu 319,70 s DPH 19064 03.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Objednávka 19062 Stravné lístky 2 025,60 s DPH 14K998075 03.07.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19063 Kreatívne tvorenie - materiál 32,20 s DPH 03.07.2019 CompAct spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19071 Toner HP CE505X 24,00 s DPH 02.07.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 2019025 Mesačný paušál za 1. polrok 2019 - BOZP 339,00 s DPH 02.07.2019 Ing. Ján Jankovič 17.10.2019
Faktúra 602019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2019 141,40 s DPH 01.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 612019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2019 6,06 s DPH 01.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Objednávka 19070 Integrovaný záchranný systém 268,00 s DPH 01.07.2019 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 17.10.2019
Faktúra 662019 Obed pre I. stupeň 56,16 s DPH 19060 01.07.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Objednávka 19069 Obed a občerstvenie 211,71 s DPH 01.07.2019 AM RESTAURANT, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1953162 Prenájom rohoží za obdobie od 20.05.2019 - 16.06.2019 16,54 s DPH 01.07.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19065 Tričká s potlačou "denný letný tábor Zocháčik" 159,60 s DPH 01.07.2019 KONTUR Promotion, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19064 Podanie obedu 391,00 s DPH 28.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 0119158049 Prémiové foto 10x15cm IDEÁL, lesk 14,62 s DPH 21067481 28.06.2019 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 3007274460 WC kefa voľne stojaca 46,49 s DPH 19059 28.06.2019 Siko Bratislava Galvaniho 17.10.2019
Objednávka 19066 Preprava autobusom 100,00 s DPH 28.06.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Faktúra 9119002964 ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020 399,00 s DPH 28.06.2019 ASC Applied Software Con. 17.10.2019
Objednávka 19067 Výuka tanca pre letný tábot ZOCHÁČIK dňa 01.07.2019 40,00 s DPH 28.06.2019 Tanečná škola Schwartz tanz - Rožňava 17.10.2019
Objednávka 19061 Balená stolová voda 18,9 l 15,00 s DPH 27.06.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Objednávka 19058 Aress HULAHOP 80 - (6712000219) 400,96 s DPH 25.06.2019 SPORTISIMO SK, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19060 Obed pre I. stupeň 56,16 s DPH 24.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 19412994 Jedálenská stolička Peas 3+1 zadarmo 266,40 s DPH 19010026 24.06.2019 B2B Partner s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19068 Preprava autobusom 80,00 s DPH 24.06.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Objednávka 19059 WC kefa voľne stojaca 46,49 s DPH 24.06.2019 Siko Bratislava Galvaniho 17.10.2019
Faktúra 7293762992 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019 336,30 s DPH 14.06.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 191400381 Servis jún 2019 300,00 s DPH 14.06.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400345 Lenovo ThinkCentre M92p SFF i5-3470/4GB/320GB-500GB 860,29 s DPH 14.06.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 21910729 Dokumentácia ZŠ - jún 2019 + bonus 45,05 s DPH 14.06.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 2019070 Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 do 07.06.2019 2 314,00 s DPH 19056 12.06.2019 CK Andromeda, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019382 Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode 440,00 s DPH 19055 12.06.2019 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 17.10.2019
Faktúra 8235443136 Služby mobilnej siete apríl 2019 41,82 s DPH 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 152019 Prepožičanie bazéna 140,00 s DPH 19054 7/2018 11.06.2019 Gymnázium M. Kukučína Revúca 17.10.2019
Faktúra 21910531 Administratíva a hospod. školy - jún 2019 41,45 s DPH 07.06.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 6230266696 Nabíjačka na AKU METLU K55 32,40 s DPH 19053 07.06.2019 Kärcher Slovakia, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2125203709 Vodné 270,17 s DPH 07.06.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 8234427658 Telefonné poplatky za máj 2019 29,00 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 21910259 Personálne riadenie - jún 2019 42,65 s DPH 07.06.2019 RAABE 17.10.2019
Objednávka 19053 Nabíjačka na AKU METLU K55 26,40 s DPH 06.06.2019 KÄRCHER CENTER KOŠICE 17.10.2019
Objednávka 19052 Stravné lístky 2 321,89 s DPH 14K998075 04.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 512019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2019 7,08 s DPH 04.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 502019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2019 165,20 s DPH 04.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 3291808869 Stravné lístky 2 321,89 s DPH 19052 14K998075 04.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 190722 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 19051 03.06.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Faktúra 1901184 JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely 91,20 s DPH 19050 31.05.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19050 JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely 91,20 s DPH 29.05.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 20190925 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2019 48,00 s DPH 29.05.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Objednávka 19047 Objednávame si u Vás služby spojené s konaním školy v prírode TATRY, bez animácií (ubytovanie, strava) pre 37 žiakov 1. stupňa a 4 0,00 s DPH 29.05.2019 M&R MAGURA s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19051 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 29.05.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Objednávka 19057 Lenovo ThinkCentre M92p SFF i5-3470/4GB/320GB-500GB 860,29 s DPH 29.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 190124 Chladnička PTL 2352 Philco 269,00 s DPH 19049 28.05.2019 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 17.10.2019
Faktúra 21909343 Právny kuriér pre školy ročné predplatné (01.09.2019 - 30.06.2020) 119,00 s DPH 27.05.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 191400299 Toner Samsung MLT D116L 159,40 s DPH 27.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 2019300046 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 16,00 s DPH 19046 27.05.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19055 Preprava 440,00 s DPH 27.05.2019 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 17.10.2019
Objednávka 19056 Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 do 07.06.2019 2 314,00 s DPH 27.05.2019 CK Andromeda, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1944927 Prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2019 - 19.05.2019 30,94 s DPH 27.05.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19049 Chladnička PTL 2352 Philco 269,00 s DPH 23.05.2019 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 17.10.2019
Faktúra 87345 Pohovka MONIQUE 149,00 s DPH 21.05.2019 Möbelix SK s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 992019 Doúčtovanie k faktúre - programovanie ústredne - alarm 2,40 s DPH 20.05.2019 Ing. Ľubomír Knopp 17.10.2019
Zmluva 8/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.05.2019 Gymnázium Martina Kukučína ZŠ I.B. Zocha Revúca Eva Holéczy Vidová Riaditeľka školy 17.05.2019
Faktúra 30719 Seminár "Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odbor. zamest." od 1.9.2019 45,00 s DPH 15.05.2019 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 17.10.2019
Faktúra 1900083 Figurka Oskar 23 cm - F1523 162,10 s DPH 19045 14.05.2019 Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín 17.10.2019
Objednávka 19054 Prepožičanie bazéna 140,00 s DPH 7/2018 14.05.2019 Gymnázium M. Kukučína Revúca 17.10.2019
Faktúra 7294516992 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019 333,34 s DPH 13.05.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 8233341041 Služby mobilnej siete apríl 2019 45,01 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 191400292 Servis máj 2019 300,00 s DPH 09.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 8232327418 Telefonné poplatky za apríl 2019 29,00 s DPH 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 191400225 Toner Samsung MLT D116L 472,40 s DPH 19044 07.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400224 Servis apríl 2019 450,00 s DPH 07.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 2125086699 Vodné 226,13 s DPH 07.05.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Objednávka 19046 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 16,00 s DPH 06.05.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19048 Toner Samsung MLT D116L 159,40 s DPH 06.05.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19045 Figurka Oskar 23 cm - F1523 162,10 s DPH 03.05.2019 Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín 17.10.2019
Objednávka 19041 Stravné lístky 2 033,00 s DPH 14K998075 02.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 3291807081 Stravné lístky 2 033,00 s DPH 19041 14K998075 02.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 190800068 Nožnice MAPED "Expert Titanium", blister, 17 cm 66,80 s DPH 19043 30.04.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR 17.10.2019
Faktúra 190800069 Temperové farby MAPED Paint, 12x12 ml+ plast. box 63,06 s DPH 19042 30.04.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR 17.10.2019
Faktúra 412019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2019 6,42 s DPH 30.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 402019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2019 149,80 s DPH 30.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 21908281 Administratíva a hospod. školy - apríl 2019 42,73 s DPH 30.04.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 20190688 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2019 48,00 s DPH 30.04.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 1936259 Prenájom rohoží za obdobie od 25.03.2019 - 25.04.2019 30,94 s DPH 30.04.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 8218005427 Vývinové poruchy učenia 8,79 s DPH 19040 30.04.2019 Albatros Media Slovakia s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19042 Temperové farby MAPED Paint, 12x12 ml+ plast. box 63,06 s DPH 29.04.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR 17.10.2019
Objednávka 19043 Nožnice MAPED "Expert Titanium", blister, 17 cm 66,80 s DPH 29.04.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR 17.10.2019
Faktúra 20192283 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 241,49 s DPH 19039 26.04.2019 Scandi s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19039 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 241,49 s DPH 26.04.2019 Scandi s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019300040 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 8,00 s DPH 19038 25.04.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19040 Vývinové poruchy učenia 8,79 s DPH 25.04.2019 Albatros Media Slovakia s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1906085 Nezábudka 2, 3, 4 (1rok) - interaktívny balíček 90,00 s DPH 55173 23.04.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 19010 Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2019/20120 30,00 s DPH 23.04.2019 JA Slovensko, n.o. 17.10.2019
Faktúra 5919010751 Verejná správa SR - ročný prístup 117,00 s DPH 19.04.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 190406 Spisové dosky Victoria Basic 95,60 s DPH 17.04.2019 Milan Grell - GRAFIT 17.10.2019
Faktúra 21906099 Dokumentácia ZŠ - apríl 2019 + bonus 45,05 s DPH 15.04.2019 RAABE 17.10.2019
Objednávka 19038 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 8,00 s DPH 15.04.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Faktúra 8231254286 Služby mobilnej siete marec 2019 45,30 s DPH 11.04.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 7292421545 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019 405,80 s DPH 11.04.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 2124976117 Vodné 339,04 s DPH 08.04.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 1910030 Lyžica polievková 25,98 s DPH 19037 08.04.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 20190476 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2019 48,00 s DPH 08.04.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 21905715 Personálne riadenie - apríl 2019 42,65 s DPH 08.04.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 19200035 Vankúš 6/511 modrý 13,40 s DPH 08.04.2019 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 30042019 Odborný seminár: " Zmeny v registratúrnom poriadku od 01.06.2019" dňa 30.04.2019 22,00 s DPH 08.04.2019 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 17.10.2019
Faktúra 119077 Chémia I - anorganická (licencia) 204,00 s DPH 53/19/S 08.04.2019 euroDIDACTsk s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 242019 Odborný seminár: "Elektronická schránka školy" dňa 11.04.2019 30,00 s DPH 08.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 17.10.2019
Faktúra 8230253610 Telefonné poplatky za marec 2019 29,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 23052019 Odborný seminár: "Mzdová účtovnáčka v II. Q. 2019" dňa 23.05.2019 22,00 s DPH 08.04.2019 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 17.10.2019
Faktúra 20190120 Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019 555,00 s DPH 19036 1806 05.04.2019 Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. 17.10.2019
Faktúra 2019300034 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 13,00 s DPH 19035 05.04.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19034 Stravné lístky 1 858,93 s DPH 14K998075 03.04.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 3291805588 Stravné lístky 1 858,93 s DPH 19034 14K998075 03.04.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 190315 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 19033 03.04.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Faktúra 342019 Príspevok na stravovanie zamestnancov3/2019 5,40 s DPH 01.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 352019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2019 126,00 s DPH 01.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Objednávka 19044 Toner Samsung MLT D116L 472,40 s DPH 01.04.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 190119 Biblia pre najmenších (2-DVD) 97,10 s DPH 1344 01.04.2019 ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1927596 Prenájom rohoží za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019 33,94 s DPH 01.04.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Zmluva Dohoda o refundácii nákladov s DPH 01.04.2019 Ondrej Furman ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 01.04.2019
Faktúra 191400205 Servis marec 2019 300,00 s DPH 29.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 2019041 Prečistenie a výmena odpadového potrubia v suteréne. 495,60 s DPH 19032 29.03.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 201916 Slávnostná večera 339,20 s DPH 19027 28.03.2019 BALATON RA, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 201920076 Krystal na podlahu 5l 32,70 s DPH 19026 28.03.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Faktúra 19200025 Guma 5211 8,5x5,5 cm 33,10 s DPH 22 28.03.2019 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400165 Notebook HP 250G6 i5-7200U/500GB 556,20 s DPH 19028 28.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 180100297 Farebná tlač 42,00 s DPH 19029 28.03.2019 PANET I.T, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400192 PC Lenovo Thinkcentre M91p s príslušenstvom 560,30 s DPH 19030 28.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19032 Objednávame si u Vás prečistenie a opravu odpadového potrubia v suteréne budovy ZŠ v celkovej hodnote do 500,- €. 500,00 s DPH 28.03.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019040 Dodávka a montáž prietokového ohrievača 208,80 s DPH 19031 28.03.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19035 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 13,00 s DPH 28.03.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19033 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 25.03.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Objednávka 19037 Lyžica polievková 25,98 s DPH 25.03.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019300028 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 28,00 s DPH 19025 21.03.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19030 Objednávame si u Vás PC s príslušenstvom v hodnote 560,30 €. 560,00 s DPH 21.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19031 Objednávame si u Vás dodávku a monáž prietokového ohrievača v hodnote do 210,- €. 210,00 s DPH 21.03.2019 Strojmont Revúca, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 201920043 Krystal na podlahu 5l 68,80 s DPH 19026 21.03.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Faktúra 10190029 Amatúra porcelánová 55,20 s DPH 19024 21.03.2019 Elektro montáže Ivan Baláž 17.10.2019
Faktúra 190305 Spisové dosky Victoria Basic 32,00 s DPH 214 21.03.2019 Milan Grell - GRAFIT 17.10.2019
Zmluva 1806 Zmluva o obstaraní zájazdu 4 987,30 s DPH 20.03.2019 Fatralandia, agentúra zážitkov ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 20.03.2019
Objednávka 19036 Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019 5 064,10 s DPH 1806 20.03.2019 Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. 17.10.2019
Faktúra 20190072 Odznaky so špendlíkom 50 mm 31,70 s DPH 19023 20.03.2019 Radoslav Šabík 17.10.2019
Objednávka 19027 Slávnostná večera 339,20 s DPH 18.03.2019 BALATON RA, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 20198 Telocvičňa 198,00 s DPH 19021 18.03.2019 Mgr. Ján Fatľa 17.10.2019
Faktúra 19001273 Taška žltá 240x100x340mm 29,94 s DPH 19022 18.03.2019 Green Print s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19023 Odznaky so špendlíkom 50 mm 31,70 s DPH 15.03.2019 Radoslav Šabík 17.10.2019
Objednávka 19022 Taška žltá 240x100x340mm 29,94 s DPH 15.03.2019 Green Print s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19021 Telocvičňa 198,00 s DPH 15.03.2019 Mgr. Ján Fatľa 17.10.2019
Faktúra 7293222227 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019 441,64 s DPH 14.03.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 19100065 Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 1 311,40 s DPH 12.03.2019 MEGGY s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2520119 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2019 136,50 s DPH 11.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 2420119 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2019 11,55 s DPH 11.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Faktúra 8229183072 Služby mobilnej siete január 2019 45,29 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Objednávka 19029 Farebná tlač 42,00 s DPH 08.03.2019 PANET I.T, s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19028 Objednávame si u Vás notebook HP 250G6 i5-7200U/500GB s príslušenstvom do hodnoty 560,- €. 560,00 s DPH 08.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19024 Amatúra porcelánová 55,20 s DPH 07.03.2019 Elektro montáže Ivan Baláž 17.10.2019
Faktúra 190193 Drevené srdce 10ks/bal., 5x4,5 cm 10,62 s DPH 12368050 06.03.2019 Bdecor, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 8228182861 Telefonné poplatky za január 2019 29,00 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 2124858655 Vodné 210,50 s DPH 06.03.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Objednávka 19025 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 28,00 s DPH 04.03.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19020 Stravné lístky 1 938,79 s DPH 14K998075 04.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 3291803751 Stravné lístky 2 010,79 s DPH 19020 14K998075 04.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 1910018 Materiál na krúžky 34,84 s DPH 19017 01.03.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400128 Toner Samsung MLT D116L 105,40 s DPH 19016 01.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 1910019 Rezačka FILUX PT 460 52,00 s DPH 19018 01.03.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 1919259 Prenájom rohoží za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019 33,07 s DPH 01.03.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 190175 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 18108 01.03.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Faktúra 20190262 Mesačný poplatok za služby CO - február 2019 48,00 s DPH 01.03.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
Faktúra 201926 Príprava podkladov o NFP 500,00 s DPH 19015 28.02.2019 Občianske združenie BOVAP 17.10.2019
Faktúra 121900492 Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tablatob Samsung School 25,20 s DPH 26.02.2019 DATALAN, a.s. 17.10.2019
Faktúra 191400121 Servis február 2019 300,00 s DPH 25.02.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400099 Disk - ADATA SSD SU650 120GB 2,5" 54,90 s DPH 19014 25.02.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19018 Rezačka FILUX PT 460 52,00 s DPH 25.02.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19016 Toner Samsung MLT D116L 105,40 s DPH 25.02.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19019 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 25.02.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
Objednávka 19017 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 35,00 €. 35,00 s DPH 25.02.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 21903084 Administratíva a hospod. školy - február 2019 41,45 s DPH 22.02.2019 RAABE 17.10.2019
Faktúra 61900045 Balík služieb - PREMIUM 399,00 s DPH 22.02.2019 Publicom s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19026 Krystal na podlahu 5l 101,50 s DPH 22.02.2019 Janete s.r.o. Rožňava 17.10.2019
Zmluva Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 20.02.2019 LUNYS, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 1935000105 Next Move 1 slovníček SK 40,22 s DPH 19013 18.02.2019 Slovak Ventures s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 201901097 Toner HP CE285A/CRG725 - kompatibilný 120,00 s DPH 19012 18.02.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 21901713 Dokumentácia ZŠ - február 2019 + bonus 46,10 s DPH 15.02.2019 RAABE 17.10.2019
Objednávka 19012 Toner HP CE285A/CRG725 - kompatibilný 120,00 s DPH 14.02.2019 Magic Print s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 19010023 Služby počas LVVK 21. - 25.01.2019 4 881,60 s DPH 19011 14.02.2019 Radomir Čekan - CK ČEKAN 17.10.2019
Faktúra 7293756666 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019 521,93 s DPH 14.02.2019 Vsl.energetika a.s. 17.10.2019
Faktúra 21901014 Oprava regulácie vykurovania 667,90 s DPH 14.02.2019 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19013 Next Move 1 slovníček SK 40,22 s DPH 11.02.2019 Slovak Ventures s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019001 Dezinsekcia - materiál 540,00 s DPH 18009 08.02.2019 Rudolf Morháč - DOB - MOR 17.10.2019
Faktúra 118989289 Digitálne fotografie 10x15cm 13,17 s DPH 11652227 08.02.2019 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 8227132452 Služby mobilnej siete január 2019 45,24 s DPH 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Faktúra 2124747912 Vodné 285,98 s DPH 06.02.2019 VVS a.s. 17.10.2019
Faktúra 112019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2019 11,77 s DPH 06.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
Objednávka 19014 Disk - ADATA SSD SU650 120GB 2,5" 54,90 s DPH 06.02.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 1910506 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2019 - 27.01.2019 33,07 s DPH 06.02.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 8226136520 Telefonné poplatky za január 2019 29,76 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
Faktúra 21900775 Personálne riadenie - január 2019 42,65 s DPH 04.02.2019 RAABE 17.10.2019
Objednávka 19015 Príprava podkladov o NFP 500,00 s DPH 04.02.2019 Občianske združenie BOVAP 17.10.2019
Faktúra 3291802284 Stravné lístky 1 851,53 s DPH 19008 14K998075 04.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Objednávka 19008 Stravné lístky 1 851,53 s DPH 14K998075 04.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400033 DLP Acer S1283 Hne-3100Lum, VGA 998,00 s DPH 19007 28.01.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 1910003 Kancelárske potreby 53,08 s DPH 19005 28.01.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 191400009 Servis január 2019 300,00 s DPH 28.01.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Faktúra 191400010 Toner Samsung MLT D116L 157,60 s DPH 19007 28.01.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19010 Objednávame si u Vás opravu regulácie vykurovania - plynový kotol Buderus G 434 X-K2 v hodnote 667,90 €. 667,90 s DPH 24.01.2019 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 17.10.2019
Zmluva 08/2019 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 24.01.2019 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 24.01.2019
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 24.01.2019
Faktúra 19193441 Predplatné časopisu "ŠKOLA 2019" 25,00 s DPH 23.01.2019 JurisDat - M.Medlen 17.10.2019
Objednávka 19005 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 53,08 €. 53,08 s DPH 22.01.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 20190002 Preprava autobusom na LVVK 480,00 s DPH 19003 21.01.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Faktúra 2019300005 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 16,00 s DPH 19004 21.01.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19006 Armatúra porcelánová 61,33 s DPH 17.01.2019 Elektro montáže Ivan Baláž 17.10.2019
Faktúra 20190228 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 132,20 s DPH 19001 17.01.2019 Scandi s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19011 Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019 v celkovej 4 881,60 s DPH 15.01.2019 Radomir Čekan - CK ČEKAN 17.10.2019
Faktúra 18193639 Časopis SLAVIK 2018 3,00 s DPH 15.01.2019 ARES s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19009 Dezinsekcia - materiál 540,00 s DPH 14.01.2019 Rudolf Morháč - DOB - MOR 17.10.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 14.01.2019 Xvision s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 14.01.2019
Faktúra 8225095989 Služby mobilnej siete január 2019 45,01 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
Objednávka 19001 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks 132,20 s DPH 11.01.2019 Scandi s.r.o. 17.10.2019
Objednávka 19004 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 16,00 s DPH 11.01.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Faktúra 2107256201 Stravné lístky - výmena z 4 € na 3,60 € za 12/2018 7,66 s DPH 18106 14K998075 09.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
Faktúra 2019300116 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 32,00 s DPH 19002 08.01.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Objednávka 19003 Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 14.01.2019 a 18.01.2019 v celkovej sume 480 €. 480,00 s DPH 07.01.2019 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 17.10.2019
Faktúra 1902487 Prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2018 - 30.12.2018 30,94 s DPH 07.01.2019 Lindström, s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 2124633666 Vodné 282,14 s DPH 07.01.2019 VVS a.s. 15.01.2019
Faktúra 42019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2018 9,24 s DPH 07.01.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 15.01.2019
Faktúra 32019 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2018 109,20 s DPH 07.01.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 15.01.2019
Faktúra 8224108570 Telefonné poplatky za december 2018 29,42 s DPH 03.01.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.01.2019
Faktúra 181767 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 18108 03.01.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 15.01.2019
Objednávka 19007 Toner Samsung MLT D116L 1 155,60 s DPH 02.01.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
Objednávka 19002 Čipová karta - školská karta - farebná duplikát 32,00 s DPH 02.01.2019 OZ pre dobrú vec 17.10.2019
Faktúra 20182217 Mesačný poplatok za služby CO - december 2018 48,00 s DPH 31.12.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.01.2019
Faktúra 181400672 Drobný materiál podľa potreby 133,00 s DPH 31.12.2018 Patrik Pánik 15.01.2019
Objednávka 18106 Stravné lístky 1 809,14 s DPH 14K998075 21.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 3218815061 Stravné lístky 1 809,14 s DPH 18106 14K998075 21.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 20180085 Praktická príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018" 26,00 s DPH 21.12.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.01.2019
Faktúra 18270 Spotrebný materiál na údržbu 60,45 s DPH 18105 21.12.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 15.01.2019
Faktúra 1820164 Zošívačka rAPID 24/6, 26/6 elektrická 54,00 s DPH 19.12.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 21829237 Dokumentácia ZŠ - december 2018 + bonus 45,05 s DPH 18.12.2018 RAABE 15.01.2019
Objednávka 18108 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 17.12.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 15.01.2019
Faktúra 8223053573 Služby mobilnej siete november 2018 45,01 s DPH 14.12.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.01.2019
Faktúra 7292418853 Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018 467,18 s DPH 14.12.2018 Vsl.energetika a.s. 15.01.2019
Faktúra 21828704 Personálne riadenie - december 2018 42,65 s DPH 14.12.2018 RAABE 15.01.2019
Objednávka 18104 Zošívačka rAPID 24/6, 26/6 elektrická 54,00 s DPH 10.12.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 180100192 Baumit beton 25 kg 5,60 s DPH 18103 10.12.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 15.01.2019
Objednávka 18105 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 61,00 €. 61,00 s DPH 10.12.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 15.01.2019
Faktúra 1893556 Prenájom rohoží za obdobie od 05.11.2018 - 30.11.2018 33,07 s DPH 10.12.2018 Lindström, s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 5201800986 Virtuálna knižnica za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 198,72 s DPH 10.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. 15.01.2019
Objednávka 18102 Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2 1 038,00 s DPH 10.12.2018 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 15.01.2019
Faktúra 180140 Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2 1 038,00 s DPH 18102 10.12.2018 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 15.01.2019
Faktúra 10182863 Mydlová forma priehladná 1 kg 19,37 s DPH 74717014 07.12.2018 33, s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 920180330 Refundávcia nákladov na poistenie majetku na rok 2018 747,00 s DPH 07.12.2018 Mesto Revúca 15.01.2019
Faktúra 21811019 Odborná prehliadka + servis a oprava plynového kotla 429,24 s DPH 07.12.2018 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 20181976 Mesačný poplatok za služby CO - november 2018 48,00 s DPH 07.12.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.01.2019
Faktúra 2210120369 Vodné 298,43 s DPH 06.12.2018 VVS a.s. 15.01.2019
Faktúra 8222061950 Telefonné poplatky za november 2018 30,40 s DPH 04.12.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.01.2019
Faktúra 13122018 Seminár "Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva" 21,00 s DPH 04.12.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.01.2019
Faktúra 2018063 Mesačný paušál za 2.polrok 2018 342,58 s DPH 04.12.2018 Ing. Ján Jankovič 15.01.2019
Faktúra 010180678 Odvoz žiakov na súťaž do Valaskej dňa 16.11.2018. 121,30 s DPH 18099 03.12.2018 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 15.01.2019
Objednávka 18100 Stravné lístky 2 225,60 s DPH 14K998075 03.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 1082018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2018 12,65 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 15.01.2019
Faktúra 181400671 Servis december 2018 450,00 s DPH 03.12.2018 Patrik Pánik 15.01.2019
Faktúra 3218813995 Stravné lístky 2 225,60 s DPH 18100 14K998075 03.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 1092018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2018 149,50 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 15.01.2019
Faktúra 3218813996 Benefitná poukážka 1 208,40 s DPH 18101 14K998075 03.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Objednávka 18101 Benefitná poukážka 1 208,40 s DPH 14K998075 03.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 1820157 Materiál na krúžky 3,00 s DPH 30.11.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Objednávka 18107 Objednávame si u Vás drobný materiál podľa potreby v sume 133,00 €. 133,00 s DPH 30.11.2018 Patrik Pánik 15.01.2019
Faktúra 10372018 Vybrané slová - obrázky 344,00 s DPH 30.11.2018 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 15.01.2019
Zmluva 77/2018 Zmluva o reklame 121,30 s DPH 30.11.2018 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 3897416085 Nákup liekov 67,86 s DPH 9725073191 29.11.2018 Dr. Max 100 s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 181400659 Servis november 2018 300,00 s DPH 27.11.2018 Patrik Pánik 15.01.2019
Faktúra 1820150 Kancelárske potreby 52,42 s DPH 18097 27.11.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 2018300101 Čipová karta - školská karta - nová 34,00 s DPH 18095 26.11.2018 OZ pre dobrú vec 15.01.2019
Faktúra 201827020 Administrácia a hosp. školy - november 2018 41,45 s DPH 26.11.2018 RAABE 15.01.2019
Faktúra 2018618 Plánovací kalendár - stolový 10,14 s DPH 18096 26.11.2018 MinioS, s.r.o 15.01.2019
Objednávka 18103 Baumit beton 25 kg 5,60 s DPH 26.11.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 15.01.2019
Objednávka 18098 Objednávame si u Vás materiál na krúžkyy podľa výberu do sumy 87,00 €. 87,00 s DPH 23.11.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Objednávka 18097 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 53,00 €. 53,00 s DPH 23.11.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 15.01.2019
Zmluva Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných dokladov s DPH 22.11.2018 Xvision s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 22.11.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 22.11.2018 Xvision s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra 1885632 Prenájom rohoží za obdobie od 08.10.2018 - 04.11.2018 30,68 s DPH 15.11.2018 Lindström, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 7293120017 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018 362,07 s DPH 15.11.2018 Vsl.energetika a.s. 19.11.2018
Faktúra 2124403723 Vodné 339,80 s DPH 15.11.2018 VVS a.s. 19.11.2018
Faktúra 201807180 Toner HP CE505X alternatíva 120,00 s DPH 18094 14.11.2018 Magic Print s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18096 Plánovací kalendár - stolový 10,14 s DPH 13.11.2018 MinioS, s.r.o 15.01.2019
Zmluva 73/2018 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 13.11.2018 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 13.11.2018
Objednávka 18095 Čipová karta - školská karta - nová 34,00 s DPH 13.11.2018 OZ pre dobrú vec 15.01.2019
Objednávka 18094 Toner HP CE505X alternatíva 120,00 s DPH 12.11.2018 Magic Print s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 20180110 Regenerácia pracovnej sily - Platinum CITU CARD 640,00 s DPH 18093 12.11.2018 SYGLO, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18099 Objednávame si u Vás autobus na piatok 16.11.2018 na súťaž so žiakmi do Valaskej. Odchod je z Revúcej spred ZŠ I.B.Zocha, 121,30 s DPH 12.11.2018 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 15.01.2019
Faktúra 0582018 Odborný seminár: "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva" 60,00 s DPH 12.11.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 19.11.2018
Objednávka 18093 Regenerácia pracovnej sily - Platinum CITU CARD 640,00 s DPH 12.11.2018 SYGLO, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 2018148602 Odborný seminár: "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva" 60,00 s DPH 12.11.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 15.01.2019
Faktúra 8221032987 Služby mobilnej siete október 2018 45,01 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2018
Faktúra 8220050091 Telefonné poplatky za október 2018 29,23 s DPH 05.11.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2018
Faktúra 3218812713 Stravné lístky 2 118,19 s DPH 18092 14K998075 05.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Objednávka 18092 Stravné lístky 2 118,19 s DPH 14K998075 05.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 181455 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 18091 02.11.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Faktúra 20181771 Mesačný poplatok za služby CO - október 2018 48,00 s DPH 31.10.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2018
Faktúra 201820261 Pracovné oblečenie 41,40 s DPH 18090 29.10.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Objednávka 18090 Pracovné oblečenie 41,40 s DPH 29.10.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Faktúra 21824592 Dokumentácia ZŠ - október 2018 + bonus 45,05 s DPH 29.10.2018 RAABE 19.11.2018
Objednávka 18091 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 29.10.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Faktúra 992018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2018 139,10 s DPH 26.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2018
Faktúra 1002018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2018 11,77 s DPH 26.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2018
Faktúra 2018300090 Čipová karta - školská karta - nová 35 ks 26,00 s DPH 18027 25.10.2018 OZ pre dobrú vec 19.11.2018
Faktúra 21823039 Personálne riadenie - október 2018 42,65 s DPH 22.10.2018 RAABE 19.11.2018
Faktúra 181400551 Servis október 2018 300,00 s DPH 22.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 181400582 Lenovo ThinkCentre M920 + príslušenstvo 581,50 s DPH 18088 22.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 180119465 Plastový obal A6 žltý 36,20 s DPH 18087 22.10.2018 WorldOffice s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 18100200 Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli 405,00 s DPH 22.10.2018 CBS spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 181400585 Laminovačka Fllowers Cosmic2 A3 84,90 s DPH 19.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 18100585 Školské potreby 1 294,80 s DPH 18016 18.10.2018 MEGGY s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18088 Lenovo ThinkCentre M920 + príslušenstvo 581,50 s DPH 18.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Objednávka 18087 Plastový obal A6 žltý 36,20 s DPH 17.10.2018 WorldOffice s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 99474272 Odborný mesačník PaM a Mzdy bez chýb, pokuty a penále 74,00 s DPH 16.10.2018 Poradca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 7292327643 Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018 232,33 s DPH 16.10.2018 Vsl.energetika a.s. 19.11.2018
Faktúra 201820239 Pracovné oblečenie 38,85 s DPH 18085 16.10.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Faktúra 9000125 Emília Caletková - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 11,65 s DPH 16.10.2018 Koopertíva a.s. 19.11.2018
Faktúra 1876887 Prenájom rohoží za obdobie od 10.09.2018 - 07.10.2018 12,86 s DPH 16.10.2018 Lindström, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 9983567899 Úrazové poistenie 627,00 s DPH 15.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 19.11.2018
Zmluva 148/2018 Poskytovanie služieb v oblasti IKT 229,04 bez DPH 11.10.2018 IVES Košice ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 11.10.2018
Faktúra 8219032778 Služby mobilnej siete september 2018 45,01 s DPH 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.11.2018
Faktúra 11418 Kominárske práce 62,45 s DPH 11.10.2018 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 19.11.2018
Objednávka 18086 Laminovačka Fllowers Cosmic2 A3 84,90 s DPH 08.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Objednávka 18089 Čipová karta - školská karta - nová 35 ks 26,00 s DPH 08.10.2018 OZ pre dobrú vec 19.11.2018
Faktúra 8218055416 Telefonné poplatky za september 2018 29,00 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2018
Faktúra 20181573 Mesačný poplatok za služby CO - september 2018 48,00 s DPH 05.10.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2018
Faktúra 902018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2018 11,11 s DPH 04.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2018
Faktúra 892018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2018 131,30 s DPH 04.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2018
Faktúra 2124290129 Vodné 273,13 s DPH 04.10.2018 VVS a.s. 19.11.2018
Faktúra 180793 Magnetická EURO sada 39,90 s DPH 112140 03.10.2018 E.N.E.S. spol s r.o. 19.11.2018
Objednávka 18085 Pracovné oblečenie 38,85 s DPH 03.10.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Objednávka 18084 Stravné lístky 1 999,68 s DPH 14K998075 02.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 7289123347 Dodávka zemného plynu október 2018 2 031,00 s DPH 02.10.2018 SPP a.s. 19.11.2018
Faktúra 3218811274 Stravné lístky 1 999,68 s DPH 18084 14K998075 02.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 181400479 Zavedenie internetu do miestností 244,40 s DPH 27.09.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 5590028915 Služby STP APV WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2018 - 12.2018 274,85 s DPH 27.09.2018 IVES Košice 19.11.2018
Faktúra 01012018 Seminár "Inventarizácia majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva" 21,00 s DPH 25.09.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2018
Faktúra 21821752 Personálne riadenie - august 2018 42,65 s DPH 25.09.2018 RAABE 19.11.2018
Faktúra 18102018 Seminár "Verejné obstarávanie vrátane nových aj pripravovaných noviel" 42,00 s DPH 25.09.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.11.2018
Faktúra 3320180583 Prvouka pre 2. ročník 69,30 s DPH 296161 25.09.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 1100199801 Zlatý poklad - kniha 6,02 s DPH 19.09.2018 Martinus, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 1869120 Prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018 1,26 s DPH 19.09.2018 Lindström, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 9180003809 ASC dochádzka 149,00 s DPH 19.09.2018 ASC Applied Software Con. 19.11.2018
Faktúra 18037 Bedmintonový balík Yonex 140,00 s DPH 18.09.2018 BEDMINTON s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18083 Zavedenie internetu do miestností 244,40 s DPH 17.09.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 2821 Pohovka MONIQUE 149,00 s DPH 2111808864766 17.09.2018 Möbelix SK s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 7292505337 Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018 153,98 s DPH 13.09.2018 Vsl.energetika a.s. 19.11.2018
Faktúra 21820508 Dokumentácia ZŠ - september 2018 + bonus 46,80 s DPH 13.09.2018 RAABE 19.11.2018
Faktúra 2018159 Odpadkový kôš 472,00 s DPH 18082 000 13.09.2018 Veríme v Zábavu, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 8217045192 Služby mobilnej siete august 2018 45,25 s DPH 08.09.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.09.2018
Faktúra 20181362 Mesačný poplatok za služby CO - august 2018 48,00 s DPH 07.09.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Faktúra 2018019 Skrinka policová, Vešiaková zostava, Rokovací stôl, Kancelársky stôl 870,00 s DPH 18081 07.09.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 13.09.2018
Faktúra 2124179772 Vodné 287,71 s DPH 07.09.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Objednávka 18080 Stravné lístky 562,85 s DPH 14K998075 04.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 7229255418 Dodávka zemného plynu september 2018 2 031,00 s DPH 04.09.2018 SPP a.s. 13.09.2018
Faktúra 3218809967 Stravné lístky 562,85 s DPH 18080 14K998075 04.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.09.2018
Faktúra 2111808864 Kreslo MONIQUE 198,00 s DPH 03.09.2018 Möbelix SK s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 2820 Kreslo MONIQUE 198,00 s DPH 03.09.2018 Möbelix SK s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 20184856 Tork Smart One zásobník na toaletný papier - biely 230,52 s DPH 18077 03.09.2018 Scandi s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 20092018 Seminár "Mzdová účtovníčka na konci III.Q a IV.Q" 21,00 s DPH 03.09.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 13.09.2018
Faktúra 18205 Materiál na údržbu 100,58 s DPH 18079 03.09.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.09.2018
Faktúra 852018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2018 0,45 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 862018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2018 19,50 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 181400478 Servis september 2018 450,00 s DPH 03.09.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 8216071074 Telefonné poplatky za august 2018 29,00 s DPH 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2018
Faktúra 17092018 Seminár "Perrsonálna práca v školách" 21,00 s DPH 03.09.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 13.09.2018
Faktúra 181075 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 18054 03.09.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 13.09.2018
Faktúra 201818839 Administrácia a hosp. školy - september 2018 41,45 s DPH 30.08.2018 RAABE 13.09.2018
Objednávka 18079 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 101,00 €. 101,00 s DPH 27.08.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.11.2018
Faktúra 18031 Lektorská činnosť 115,80 s DPH 18076 21.08.2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 13.09.2018
Objednávka 18082 Odpadkový kôš 472,00 s DPH 000 20.08.2018 Veríme v Zábavu, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18076 Lektorská činnosť 115,80 s DPH 20.08.2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 19.11.2018
Objednávka 18077 Tork Smart One zásobník na toaletný papier - biely 230,52 s DPH 20.08.2018 Scandi s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 162018 Vybudovanie priečky, elektroinštalácia a prečistenie potrubiaumývadlo. 769,70 s DPH 18075 14.08.2018 Jozef Joachim 13.09.2018
Faktúra 2018107 Výmena radiátorov 780,19 s DPH 18074 13.08.2018 Strojmont Revúca, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 201820190 Lyžička na kávu 109,70 s DPH 18073 13.08.2018 Janete s.r.o. Rožňava 13.09.2018
Objednávka 18081 Skrinka policová, Rokovací stôl, Kancelársky stôl 870,00 s DPH 13.08.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 19.11.2018
Faktúra 8215075626 Služby mobilnej siete august 2018 45,62 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.09.2018
Objednávka 18078 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 10.08.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Faktúra 7294507539 Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018 163,42 s DPH 10.08.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Faktúra 7224246578 Dodávka zemného plynu august 2018 2 031,00 s DPH 06.08.2018 SPP a.s. 13.09.2018
Faktúra 181400432 Servis august 2018 150,00 s DPH 06.08.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Objednávka 18073 Lyžička na kávu 109,70 s DPH 06.08.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Faktúra 2124062851 Vodné 325,45 s DPH 06.08.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Faktúra 8214107208 Telefonné poplatky za júl 2018 29,00 s DPH 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2018
Objednávka 18075 Objednávame si u Vás vybudovanie priečky v archíve, osadenie sietidiel a vypínačov a a prečistenie kanalizačného potrubia v celkovej 800,00 s DPH 31.07.2018 Jozef Joachim 19.11.2018
Faktúra 20181193 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2018 48,00 s DPH 31.07.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Objednávka 18074 Objednávame si u Vás opravu vykurovacieho sytému a výmenu radiátorov a ventilov v šatni a kancelárii v celkovej sume do 790,00 €. 790,00 s DPH 31.07.2018 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 1181076281 TP-link WR840N Router 1,00 s DPH 23.07.2018 SWAN, a.s. 13.09.2018
Faktúra 1852085 Prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018 5,17 s DPH 19.07.2018 Lindström, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 3218808139 Stravné lístky 325,26 s DPH 18065 14K998075 17.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.09.2018
Objednávka 18072 Stravné lístky 325,26 s DPH 14K998075 17.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 2048449 Jedálenská stolička Zita - čierna ekokoža 96,05 s DPH 18070 16.07.2018 ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 13.09.2018
Faktúra 82018 Renovácia podlahy v telocvični na základe cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018. 4 004,00 s DPH 18069 16.07.2018 Ján Šilan - etc... 13.09.2018
Faktúra 52662 Pohovka MONIQUE 149,00 s DPH 16.07.2018 Möbelix SK s.r.o. 13.09.2018
Objednávka 18071 Pohovka MONIQUE 149,00 s DPH 13.07.2018 Möbelix SK s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 18167 Materiál na údržbu 140,25 s DPH 18068 13.07.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.09.2018
Faktúra 8300006123 Penalizačná faktúra 3,98 s DPH 13.07.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Objednávka 18070 Jedálenská stolička Zita - čierna ekokoža 96,05 s DPH 13.07.2018 ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 21815237 Personálne riadenie - júl 2018 31,05 s DPH 12.07.2018 RAABE 13.09.2018
Faktúra 7293547864 Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018 230,22 s DPH 10.07.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Faktúra 8213117616 Služby mobilnej siete júl 2018 45,94 s DPH 10.07.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.09.2018
Faktúra 3218807496 Stravné lístky 1 707,08 s DPH 18065 14K998075 10.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.09.2018
Faktúra 181400371 Kábel HDMI 1,3 19M 15m 18,90 s DPH 18064 10.07.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 180100097 Slovakryl 29,89 s DPH 18066 10.07.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 13.09.2018
Faktúra 7308987087 Dodávka zemného plynu júl 2018 2 031,00 s DPH 10.07.2018 SPP a.s. 13.09.2018
Faktúra 792018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2018 9,10 s DPH 10.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 802018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2018 0,21 s DPH 10.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 181400387 Servis júl 2018 150,00 s DPH 10.07.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 03718 Obed 102,67 s DPH 18067 10.07.2018 Vasil Kovaľ 13.09.2018
Faktúra 2123951450 Vodné 333,61 s DPH 06.07.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Faktúra 8212166530 Telefonné poplatky za jún 2018 29,58 s DPH 04.07.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2018
Objednávka 18066 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do 30,00 €. 30,00 s DPH 02.07.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2018
Objednávka 18069 Renovácia podlahy v telocvični na základe cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018. 4 004,00 s DPH 02.07.2018 Ján Šilan - etc... 19.11.2018
Faktúra 672018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2018 4,98 s DPH 02.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Objednávka 18068 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 140,25 €. 140,25 s DPH 02.07.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.11.2018
Objednávka 18065 Stravné lístky 1 707,08 s DPH 14K998075 02.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Objednávka 18067 Obed 102,67 s DPH 02.07.2018 Vasil Kovaľ 19.11.2018
Faktúra 2018994 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2018 24,00 s DPH 02.07.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Faktúra 682018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2018 215,80 s DPH 02.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 1820078 Kancelárske potreby 152,00 s DPH 18063 02.07.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 2018031 Mesačný paušál za 1.polrok 2018 338,58 s DPH 27.06.2018 Ing. Ján Jankovič 13.09.2018
Faktúra 9180002830 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 26.06.2018 ASC Applied Software Con. 13.09.2018
Objednávka 18064 Kábel HDMI 1,3 19M 15m 18,90 s DPH 25.06.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 180182021 Doprava žiakov dňa 08.06.2018 na trase Revúca - Jelšava - Magnezitovce 42,00 s DPH 18047 25.06.2018 SAD Lučenec, a.s. 13.09.2018
Faktúra 1844282 Prenájom rohoží za obdobie od 21.05.2018 - 17.06.2018 8,95 s DPH 25.06.2018 Lindström, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 2018330 Vrecká do koša - extra pevné čierne 60x70cm, 60l (25ks) 73,61 s DPH 18062 22.06.2018 MinioS, s.r.o 13.09.2018
Faktúra 201820129 Pulirapid 1,5l 8,40 s DPH 18061 18.06.2018 Janete s.r.o. Rožňava 13.09.2018
Faktúra 1800298 Posilovacie vozítko - Rider 274,01 s DPH 1800196 18.06.2018 Zábavné učení, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 201820130 Hrable 50,30 s DPH 18061 18.06.2018 Janete s.r.o. Rožňava 13.09.2018
Faktúra 21813054 Administrácia a hosp. školy - jún 2018 41,45 s DPH 18.06.2018 RAABE 13.09.2018
Objednávka 18063 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 152,00 €. 152,00 s DPH 18.06.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 18151 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 22,55 s DPH 18060 15.06.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.09.2018
Objednávka 18059 STIHL krovinorez FS70 C-E 308,60 s DPH 13.06.2018 Ľubomír Meriač MLTOOLS 19.11.2018
Faktúra 7293110195 Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018 240,56 s DPH 13.06.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Faktúra 2018155 STIHL krovinorez FS70 C-E 308,60 s DPH 18059 13.06.2018 Ľubomír Meriač MLTOOLS 13.09.2018
Faktúra 2018088 Ako ježko šťastie stretol - laminované kniha, CD, audio, metodický zošit, 16 lamin. kariet 51,70 s DPH 11.06.2018 Pán UČITEĽ, s.r.o. 13.09.2018
Zmluva 35/2018 Zmluva o reklame 166,90 s DPH 11.06.2018 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 11.06.2018
Faktúra 8211037856 Služby mobilnej siete jún 2018 45,60 s DPH 08.06.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.09.2018
Faktúra 201801977 Plastové rohy a pojky k stanu 3x6 m 18,90 s DPH 2018611832 08.06.2018 UDERMAN s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 21811897 Dokumentácia ZŠ - jún 2018 + bonus 45,05 s DPH 08.06.2018 RAABE 13.09.2018
Faktúra 10180298 Odvoz žiakov na súťaž do Slovenskej Ľubče dňa 04.06.2018. 166,90 s DPH 07.06.2018 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 13.09.2018
Objednávka 18061 Hrable 58,70 s DPH 06.06.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Objednávka 18062 Vrecká do koša - extra pevné čierne 60x70cm, 60l (25ks) 73,61 s DPH 06.06.2018 MinioS, s.r.o 19.11.2018
Faktúra 3228806358 Stravné lístky 1 731,78 s DPH 18058 14K998075 05.06.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.09.2018
Objednávka 18058 Stravné lístky 1 731,78 s DPH 14K998075 05.06.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 181400326 Servis jún 2018 300,00 s DPH 05.06.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 2018024 Slané pečivo 75 ks 28,00 s DPH 18056 04.06.2018 ROZKVET s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 18018 Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky 44,00 s DPH 18057 04.06.2018 Súkromná stredná odborná škola 13.09.2018
Faktúra 180619 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 18054 04.06.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 13.09.2018
Faktúra 2123753218 Vodné 344,52 s DPH 04.06.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Faktúra 612018 Obedové menu 192,80 s DPH 18057 04.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 8210044701 Telefonné poplatky za máj 2018 30,62 s DPH 04.06.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2018
Faktúra 7284048338 Dodávka zemného plynu jún 2018 2 031,00 s DPH 04.06.2018 SPP a.s. 13.09.2018
Objednávka 18060 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 23,00 €. 23,00 s DPH 04.06.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.11.2018
Faktúra 572018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2018 5,82 s DPH 31.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 562018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2018 252,20 s DPH 31.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 2018765 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2018 24,00 s DPH 31.05.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Objednávka 18047 Objednávame si u Vás autobus na odvoz našich žiakov na deň 08.06.2018 v celkovej sume do 42,00 €. Autobus žiadame pristaviť na 8,00 hod 42,00 s DPH 30.05.2018 SAD Lučenec, a.s. 19.11.2018
Faktúra 20181038 Preprava žiakov do školy v prírode a výletov po okolí v čase od 21.05.2018 - 25.05.2018 1 100,00 s DPH 18052 29.05.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 13.09.2018
Faktúra 181400307 Komp. toner Samsung 110,60 s DPH 18053 29.05.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 2018051 Visiaca hojdačka 3 390,00 s DPH 18051 000 29.05.2018 Veríme v Zábavu, s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 181400306 Servis máj 2018 300,00 s DPH 29.05.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 1836275 Prenájom rohoží za obdobie od 23.04.2018 - 20.05.2018 12,86 s DPH 25.05.2018 Lindström, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 2018703 Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ 180,00 s DPH 25.05.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Faktúra 1811112 Realizácia školy v prírode od 21.05..2018 - 25.05.2018 3 465,00 s DPH 18050 25.05.2018 VDK s.r.o. 13.09.2018
Zmluva O poskytovaní služieb "Ochrany osobných údajov" s DPH 25.05.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 25.05.2018
Faktúra 18250135 Párty stan 3 x 6 m 379,58 s DPH 25.05.2018 GUDE Slovakia 13.09.2018
Faktúra 2018275 Obrúsky 3-vrstvové ružové 16,11 s DPH 18048 23.05.2018 MinioS, s.r.o 13.09.2018
Faktúra 1811078 Krystal na podlahu 5l a Alfa alkoholom 181,44 s DPH 18046 23.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 10180022 Set pier s potlačou, Hrnček s potlačou, Hrnček biely s potlačou, Notes s potlačou, Papierová taška s potlačou, USB kľúč s potlačou, Smartklik s potlačou, Buletin 1 877,64 s DPH 18049 23.05.2018 KONTUR Promotion, s.r.o. 13.09.2018
Objednávka 18046 Krystal na podlahu 5l a Alfa alkoholom 181,44 s DPH 22.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 21810712 Personálne riadenie - máj 2018 42,65 s DPH 21.05.2018 RAABE 13.09.2018
Faktúra 012018 Detská vstupenka Tarzánia 90,00 s DPH 21.05.2018 Tarzania s.r.o. 13.09.2018
Objednávka 18045 Výchova k láske, manželstvu a rodine 30,85 s DPH 15.05.2018 Real Fantasy 19.11.2018
Faktúra 201800033 Výchova k láske, manželstvu a rodine 30,85 s DPH 18045 15.05.2018 Real Fantasy 13.09.2018
Faktúra 1820049 Kancelárske potreby 51,24 s DPH 18042 15.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 1820047 Skartovač FELLOWES 36C 102,11 s DPH 18043 15.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 1820048 Kancelárske potreby 155,56 s DPH 18044 15.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 1182203331 Tlačivá - diplom, záznam o práci 164,29 s DPH 1182203331 15.05.2018 ŠEVT a.s. 13.09.2018
Objednávka 18048 Obrúsky 3-vrstvové ružové 16,11 s DPH 15.05.2018 MinioS, s.r.o 19.11.2018
Faktúra 201803097 Toner HP CE505X alternatíva 120,00 s DPH 18041 15.05.2018 Magic Print s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 1800079 Figúrka OSKAR 23 cm - F1523 134,03 s DPH 15.05.2018 Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín 13.09.2018
Objednávka 18053 Komp. toner Samsung 110,60 s DPH 14.05.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Objednávka 18055 Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky 44,00 s DPH 14.05.2018 Súkromná stredná odborná škola 19.11.2018
Faktúra 21809942 Právny kuriér pre školy od 01.09.2018 - 30.06.2019 119,00 s DPH 14.05.2018 RAABE 13.09.2018
Objednávka 18041 Toner HP CE505X alternatíva 120,00 s DPH 14.05.2018 Magic Print s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 1810997 JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely 207,12 s DPH 18040 14.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Objednávka 18057 Obedové menu 192,80 s DPH 14.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2018
Objednávka 18056 Slané pečivo 75 ks 28,00 s DPH 14.05.2018 ROZKVET s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18054 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 14.05.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Faktúra 180356 Upratovací PROFI set - vozík MAJSTER PRO LINE 217 + komplet PROFI mop 679,68 s DPH 180078 14.05.2018 MB PRESTIGE s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 20181440 Celta zelená 20x20 m, Doprava 209,30 s DPH 2017001573 14.05.2018 Patrik Chovanec 13.09.2018
Faktúra 16 Nepravideľná autobusová doprava na trese Revúca - Muráň 156,00 s DPH 18039 11.05.2018 Ján Gabaj - Gajarotour 13.09.2018
Faktúra 0031000308 Medaila HERMES bronzová 274,61 s DPH 20180231 11.05.2018 Victory sport, spol. s r.o. 13.09.2018
Faktúra 8209022976 Služby mobilnej siete máj 2018 45,35 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.09.2018
Faktúra 18105 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 30,75 s DPH 18036 11.05.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.09.2018
Faktúra 7244123586 Dodávka zemného plynu máj 2018 2 031,00 s DPH 11.05.2018 SPP a.s. 13.09.2018
Faktúra 7293538215 Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018 281,58 s DPH 11.05.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Faktúra 2123712159 Vodné 288,56 s DPH 07.05.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Faktúra 3218805043 Stravné lístky 1 438,88 s DPH 18038 14K998075 07.05.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.09.2018
Objednávka 18050 Realizácia školy v prírode od 21.05..2018 - 25.05.2018 3 465,00 s DPH 07.05.2018 VDK s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18051 Visiaca hojdačka 3 390,00 s DPH 000 07.05.2018 Veríme v Zábavu, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18049 Set pier s potlačou, Hrnček biely s potlačou, Notes s potlačou, Papierová taška s potlačou, USB kľúč s potlačou, Smartklik s potlačou, Buletin 1 877,64 s DPH 07.05.2018 KONTUR Promotion, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18052 Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy do školy v prírode a výletov po jej okolí v období od 21.05.2018 - 25.05.2018 v dohodnutej 1 100,00 s DPH 07.05.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 19.11.2018
Faktúra 8208036222 Telefonné poplatky za apríl 2018 29,00 s DPH 04.05.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2018
Objednávka 18038 Stravné lístky 1 438,88 s DPH 14K998075 03.05.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Objednávka 18040 JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely 207,12 s DPH 03.05.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 072018 Prtepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 23.04.2018 - 27.04.2018 140,00 s DPH 7/2018 02.05.2018 Gymnázium M. Kukučína Revúca 13.09.2018
Faktúra 452018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2018 5,10 s DPH 02.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 2018562 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2018 24,00 s DPH 02.05.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 13.09.2018
Faktúra 442018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 43/2018 221,00 s DPH 02.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2018
Faktúra 2123604615 Vodné 310,87 s DPH 02.05.2018 VVS a.s. 13.09.2018
Faktúra 1829213 Prenájom rohoží za obdobie od 26.03.2018 - 22.04.2018 12,86 s DPH 27.04.2018 Lindström, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 201820080 Pracovné oblečenie 40,00 s DPH 18035 25.04.2018 Janete s.r.o. Rožňava 13.09.2018
Objednávka 18044 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 156,00 €. 156,00 s DPH 24.04.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18042 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 52,00 €. 52,00 s DPH 24.04.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18043 Skartovač FELLOWES 36C 102,11 s DPH 24.04.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 180100092 UTP kábel vonkajší tienený, izolovaný 133,00 s DPH 18017 24.04.2018 PANET I.T, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 1810871 Xerox A4 80g ENERGY 156,06 s DPH 18034 24.04.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 800016 SK kalendár - dátum a čas 380,60 s DPH 23.04.2018 Media DIDA s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 7293324064 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018 467,33 s DPH 23.04.2018 Vsl.energetika a.s. 13.09.2018
Faktúra 181400208 Komp. toner Samsung 108,90 s DPH 18033 23.04.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 181400227 Kingston 120GB UV400 69,50 s DPH 18029 23.04.2018 Patrik Pánik 13.09.2018
Faktúra 0118390888 Digitálne fotografie 10x15cm 9,87 s DPH 11107137 23.04.2018 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 13.09.2018
Faktúra 5918012061 Verejná správa SR - ročný prístup doúčt. k fa č. 2018095 21,01 s DPH 23.04.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 15.01.2019
Faktúra 0910094545 Miroslav Giba - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 11,63 s DPH 23.04.2018 Koopertíva a.s. 13.09.2018
Faktúra 21808385 Administrácia a hosp. školy - apríl 2018 41,45 s DPH 23.04.2018 RAABE 13.09.2018
Zmluva 7/2018 Nájom nebytových priestorov s DPH 19.04.2018 Gymnázium Martina Kukučína ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 19.04.2018
Faktúra 180100037 Tekadom vodotesná masa 300ml 8,10 s DPH 18031 19.04.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 23.04.2018
Faktúra 18069 Spotrebný materiál 65,27 s DPH 18032 19.04.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.09.2018
Faktúra 18014 Registračný poplatok - program Viac ako peniaze - šk.rok 2018/2019 30,00 s DPH 18.04.2018 JA Slovensko, n.o. 23.04.2018
Faktúra 20180008 Skrinka k interaktívnej tabuli, Policový regál 1 620,00 s DPH 18030 17.04.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 23.04.2018
Objednávka 18036 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 31,00 €. 31,00 s DPH 16.04.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.11.2018
Objednávka 18037 Objednávame si u Vás prečistenie odpadu a výmenu kanalizačného potrubia v celkovej sume do 500,00 €. 500,00 s DPH 16.04.2018 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18039 Doprava 156,00 s DPH 16.04.2018 Ján Gabaj - Gajarotour 19.11.2018
Objednávka 18035 Pracovné oblečenie 40,00 s DPH 16.04.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Objednávka 18034 Xerox A4 80g ENERGY 156,06 s DPH 16.04.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 17184467 Časopis SLAVIK 2018 2,50 s DPH 12.04.2018 ARES s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 7207020931 Služby mobilnej siete apríl 2018 60,22 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 23.04.2018
Faktúra 181524 Balík Slovenčina 3 B 145,40 s DPH 38152 11.04.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 181400197 Servis apríl 2018 450,00 s DPH 11.04.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 181400198 Antivirový program ESET-4 licencie 74,80 s DPH 18029 11.04.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 21807084 Dokumentácia ZŠ - apríl 2018 + bonus 46,80 s DPH 10.04.2018 RAABE 23.04.2018
Faktúra 2018300043 Čipová karta - školská karta - nová 69,00 s DPH 18027 06.04.2018 OZ pre dobrú vec 23.04.2018
Objednávka 18033 Komp. toner Samsung 108,90 s DPH 05.04.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Objednávka 18029 Antivirový program ESET-4 licencie 144,30 s DPH 05.04.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 3218803998 Stravné lístky 1 585,96 s DPH 18028 14K998075 05.04.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 23.04.2018
Objednávka 18028 Stravné lístky 1 585,96 s DPH 14K998075 05.04.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Objednávka 18031 Tekadom vodotesná masa 300ml 8,10 s DPH 05.04.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2018
Objednávka 18032 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 66 €. 66,00 s DPH 05.04.2018 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.11.2018
Faktúra 20189406 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2018 24,00 s DPH 03.04.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 23.04.2018
Faktúra 61800040 Balík služieb - PREMIUM na rok 2018 399,00 s DPH OBJ61000621 03.04.2018 Publicom s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 2018014 Obedové menu + občerstvenie 423,36 s DPH 18026 03.04.2018 ROZKVET s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 322018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2018 230,10 s DPH 03.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Faktúra 118130 Funkčné inovačné vzdelávanie - Mgr. Katarína Krištofová (19.03 - 20.03.2018) 130,00 s DPH 03.04.2018 Univerzita Komenského v Bratislave 23.04.2018
Faktúra 8206036488 Telefonné poplatky za marec 2018 29,95 s DPH 03.04.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 23.04.2018
Faktúra 312018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2018 5,31 s DPH 03.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Faktúra 7269050107 Dodávka zemného plynu apríl 2018 2 031,00 s DPH 03.04.2018 SPP a.s. 23.04.2018
Faktúra 181400073 Toner Samsung MLT-D116L 195,89 s DPH 18001 30.03.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 1820351 Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2018 - 25.03.2018 12,86 s DPH 30.03.2018 Lindström, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 20181019 Trasa Revúca - Muránska Zdychava a späť 30,00 s DPH 18025 27.03.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 23.04.2018
Faktúra 1820035 Kancelárske potreby 51,12 s DPH 18024 23.03.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 18006 Čokoládovo vanilkové trojuholníky 19,35 s DPH 18022 23.03.2018 Súkromná stredná odborná škola 23.04.2018
Faktúra 1820034 Odstraňovač zoš. spôn Maped 95,80 s DPH 18023 23.03.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 18154004 Účastnícky poplatok - súťaž: Bankomat nápadov 2018 5,00 s DPH 22.03.2018 JA Slovensko, n.o. 23.04.2018
Faktúra 21806019 Personálne riadenie - marec 2018 42,65 s DPH 21.03.2018 RAABE 23.04.2018
Faktúra 51801632 Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je Google 5" 7. - 8. júna 2018 v Senci 60,00 s DPH 21.03.2018 RAABE 23.04.2018
Faktúra 201811 Odborná revízna prehliadka fitness zariadenia. 48,00 s DPH 18019 21.03.2018 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 23.04.2018
Objednávka 18019 Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku fitness zariadenia v celkovej výške do 50,- € 50,00 s DPH 19.03.2018 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 19.11.2018
Objednávka 18026 Obedové menu + občerstvenie 423,36 s DPH 19.03.2018 ROZKVET s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18027 Čipová karta - školská karta - nová 69,00 s DPH 19.03.2018 OZ pre dobrú vec 19.11.2018
Faktúra 18010547 Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunik." dňa 13.03.2018 40,00 s DPH 15.03.2018 Asociácia správcov registratúry 23.04.2018
Faktúra 181400158 Oprava notebooku v V.B a VI.B 224,00 s DPH 18021 14.03.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 9180308 Motýl pavilón 49,30 s DPH 18018 14.03.2018 Grapa Media s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 180100015 Spotrebný materiál 34,72 s DPH 18020 14.03.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 23.04.2018
Faktúra 7293527576 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2018 - 28.021.2018 405,10 s DPH 14.03.2018 Vsl.energetika a.s. 23.04.2018
Objednávka 18025 Trasa Revúca - Muránska Zdychava a späť 30,00 s DPH 13.03.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 19.11.2018
Objednávka 18024 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 52,00 €. 52,00 s DPH 13.03.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18022 Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky 19,35 s DPH 13.03.2018 Súkromná stredná odborná škola 19.11.2018
Objednávka 18023 Odstraňovač zoš. spôn Maped 95,80 s DPH 13.03.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18018 Motýl pavilón 49,30 s DPH 13.03.2018 Grapa Media s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18021 Oprava notebooku v V.B a VI.B 224,00 s DPH 13.03.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Objednávka 18030 Skrinka k interaktívnej tabuli 1 620,00 s DPH 12.03.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 19.11.2018
Faktúra 8205030651 Služby mobilnej siete marec 2018 61,99 s DPH 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 23.04.2018
Faktúra 20189 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí. 100,00 s DPH 18012 07.03.2018 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 23.04.2018
Faktúra 1890100050 VGA kábel 15m tienený 176,80 s DPH 18017 06.03.2018 PANET I.T, s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 181400134 Servis marec 2018 300,00 s DPH 06.03.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 2123493073 Vodné 253,19 s DPH 05.03.2018 VVS a.s. 23.04.2018
Faktúra 3218802631 Stravné lístky 1 105,80 s DPH 18015 14K998075 05.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 23.04.2018
Faktúra 181400133 Servis február 2018 300,00 s DPH 05.03.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 7244082038 Dodávka zemného plynu marec 2018 2 031,00 s DPH 05.03.2018 SPP a.s. 23.04.2018
Faktúra 8204051642 Telefonné poplatky za február 2018 29,20 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 23.04.2018
Faktúra 1813456 Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2018 - 25.02.2018 8,95 s DPH 05.03.2018 Lindström, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 2018020 Výmena radiátorov a oprava elektroinštalácie. 506,40 s DPH 18014 05.03.2018 Strojmont Revúca, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 180198 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 18013 05.03.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 23.04.2018
Faktúra 18100045 Školské potreby 1 394,40 s DPH 18016 05.03.2018 MEGGY s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 202018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2018 159,82 s DPH 05.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Faktúra 212018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2018 7,86 s DPH 05.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Objednávka 18015 Stravné lístky 1 105,80 s DPH 14K998075 02.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 2018203 Mesačný poplatok za služby CO - február 2018 24,00 s DPH 28.02.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 23.04.2018
Objednávka 18012 Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- € 100,00 s DPH 28.02.2018 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 19.11.2018
Faktúra 18021 Tangram 208,70 s DPH 27.02.2018 Samuel Bertko - CONSULTING 23.04.2018
Faktúra 0910097315 Lenka Bugárová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 11,63 s DPH 27.02.2018 Koopertíva a.s. 23.04.2018
Faktúra 121800481 Prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH 26.02.2018 DATALAN, a.s. 23.04.2018
Faktúra 2018007 Dezinsekcia - materiál 270,00 s DPH 18009 26.02.2018 Rudolf Morháč - DOB - MOR 23.04.2018
Objednávka 18020 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 36,00 €. 46,00 s DPH 20.02.2018 ADLUNI COMPANY LTD. 19.11.2018
Faktúra 10180010 Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadenia telocvične podľa cenovej ponuky 58 188,00 s DPH 19.02.2018 COSTRUO, spol. s r.o. 23.04.2018
Objednávka 18017 VGA kábel 15m tienený 176,80 s DPH 19.02.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 10180011 Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadenia telocvične podľa cenovej ponuky 2 640,00 s DPH 19.02.2018 COSTRUO, spol. s r.o. 23.04.2018
Faktúra 1820017 Vizitkár rotačn stolový 77,06 s DPH 18010 14.02.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 201820028 Pracovné oblečenie 39,60 s DPH 18011 14.02.2018 Janete s.r.o. Rožňava 23.04.2018
Objednávka 18014 Objednávame si u Vás výmenu radiátorov a ventilov v šatni a na chodbe. Opravu elektroinštaláce v kuchynke v celkovej sume do 510,00 s DPH 13.02.2018 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18013 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 13.02.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Objednávka 18016 Školské potreby 1 394,40 s DPH 13.02.2018 MEGGY s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18007 Objednávame si u Vás nátery a maľby interiéru telocvične Základnej školy Ivana Branislava Zocha podľa rozpočtu zo dňa 27.12.2017 v 2 640,00 s DPH 13.02.2018 COSTRUO, spol. s r.o. 19.11.2018
Faktúra 8203054458 Služby mobilnej siete február 2018 61,99 s DPH 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 23.04.2018
Faktúra 2018005 Dezinsekcia - materiál 270,00 s DPH 18009 12.02.2018 Rudolf Morháč - DOB - MOR 23.04.2018
Faktúra 7293516236 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018 464,09 s DPH 09.02.2018 Vsl.energetika a.s. 23.04.2018
Faktúra 2018300023 Čipová karta - školská karta - nová 79,00 s DPH 18008 09.02.2018 OZ pre dobrú vec 23.04.2018
Faktúra 7145845489 Dodávka zemného plynu február 2018 2 031,00 s DPH 09.02.2018 SPP a.s. 23.04.2018
Faktúra 21801981 Administrácia a hosp. školy - február 2018 41,45 s DPH 09.02.2018 RAABE 23.04.2018
Faktúra 15022018 Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO" konaný dňa 15.02.2018 20,00 s DPH 09.02.2018 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 23.04.2018
Faktúra 1820002 Materiál na krúžky podľa vlastného výberu. 33,71 s DPH 18006 05.02.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 2123387591 Vodné 301,84 s DPH 05.02.2018 VVS a.s. 23.04.2018
Faktúra 20180009 Seninár konaný dňa 13.02.2018 "Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?" 25,00 s DPH 05.02.2018 BALANS poradňa zdravbého vývinu 23.04.2018
Faktúra 8202081096 Telefonné poplatky za január 2018 29,00 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 23.04.2018
Faktúra 180041 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 18005 02.02.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 23.04.2018
Faktúra 2018066 Mesačný poplatok za služby CO - január 2018 24,00 s DPH 02.02.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 23.04.2018
Faktúra 18183441 Predplatné časopisu "ŠKOLA 2018" 25,00 s DPH 02.02.2018 JurisDat - M.Medlen 23.04.2018
Faktúra 1805034 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2018 - 28.01.2018 12,86 s DPH 02.02.2018 Lindström, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 112018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2018 553,88 s DPH 01.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Objednávka 18010 Vizitkár rotačn stolový 77,06 s DPH 01.02.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18009 Dezinsekcia - materiál 540,00 s DPH 01.02.2018 Rudolf Morháč - DOB - MOR 19.11.2018
Faktúra 102018 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2018 27,24 s DPH 01.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 23.04.2018
Objednávka 18011 Pracovné oblečenie 39,60 s DPH 01.02.2018 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2018
Faktúra 0118242448 Digitálne fotografie 10x15cm 11,07 s DPH 10996167 31.01.2018 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 23.04.2018
Faktúra 20181003 Preprava autobusom na LVVK 480,00 s DPH 18004 30.01.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 23.04.2018
Faktúra 1820001 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu. 93,71 s DPH 16104 30.01.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 21801149 Dokumentácia ZŠ - január 2018 + bonus 86,70 s DPH 30.01.2018 RAABE 23.04.2018
Zmluva 07/2018 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 26.01.2018 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 10180225 Mydlová forma priehladná s olivovým olejom 2 kg + zdarma vôňa do kozmetiky 27,40 s DPH 18003 23.01.2018 33, s.r.o. 23.04.2018
Objednávka 18003 Mydlová forma priehladná s olivovým olejom 2 kg + zdarma vôňa do kozmetiky 27,40 s DPH 23.01.2018 33, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 18010005 Služby počas LVVK 15. - 19.01.2018 3 270,00 s DPH 16103 22.01.2018 Radomir Čekan - CK ČEKAN 23.04.2018
Faktúra 10180191 Farby do mydlovej hmoty ZENICOLOR 5 18,24 s DPH 18002 19.01.2018 33, s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 7432275760 Vzúčtovacia faktúra dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 848,92 s DPH 18.01.2018 SPP a.s. 29.01.2018
Faktúra 7303879046 Dodávka zemného plynu január 2018 2 031,00 s DPH 18.01.2018 SPP a.s. 23.04.2018
Zmluva 14082017 Dodatok č.2 s DPH 18.01.2018 COSTRUO, spol. s r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 18.01.2018
Objednávka 18002 Farba do mydlovej hmoty ZENICOLOR 5 18,24 s DPH 18.01.2018 33, s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 181400025 Servis január 2018 450,00 s DPH 18.01.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 181400027 Toner CE505X 48,00 s DPH 18001 16.01.2018 Patrik Pánik 23.04.2018
Faktúra 2123279273 Vodné 359,69 s DPH 10.01.2018 VVS a.s. 29.01.2018
Objednávka 18001 Toner CE505X 245,50 s DPH 10.01.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
Faktúra 7293919398 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.121.2017 - 31.12.2017 446,83 s DPH 10.01.2018 Vsl.energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 22018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2017 484,34 s DPH 10.01.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Faktúra 8201091781 Služby mobilnej siete január 2018 61,99 s DPH 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. mobil 23.04.2018
Faktúra 1794100 Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2017 - 31.12.2017 12,86 s DPH 09.01.2018 Lindström, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 8200124535 Telefonné poplatky za december 2017 29,00 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.01.2018
Faktúra 20171932 Mesačný poplatok za služby CO - december 2017 24,00 s DPH 08.01.2018 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.01.2018
Objednávka 18008 Čipová karta - školská karta - nová 79,00 s DPH 08.01.2018 OZ pre dobrú vec 19.11.2018
Objednávka 18006 Objednávame si u Vás materiál na krúžky v celkovej sume 33,71 € podľa vlastného výberu. 33,71 s DPH 08.01.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 19.11.2018
Objednávka 18005 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 08.01.2018 AQUA COOL Marián Farkaš 19.11.2018
Faktúra 1712620 Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 37,20 s DPH 16053 08.01.2018 Majster papier Revúca s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 18004 Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 15.01.2018 a 19.01.2018 v celkovej sume 480 €. 480,00 s DPH 04.01.2018 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 19.11.2018
Objednávka 16101 Stravné lístky 13,04 s DPH 14K998075 22.12.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.01.2018
Faktúra 2017181 Ihriskové zostavy 10 999,50 s DPH 16102 000 22.12.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 3217910338 Stravné lístky 13,04 s DPH 16101 14K998075 22.12.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.01.2018
Faktúra 171400556 Toner Samsung MLT-D116L 103,60 s DPH 16100 21.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 920170396 Refundávcia nákladov na poistenie majetku na rok 2017 747,00 s DPH 21.12.2017 Mesto Revúca 29.01.2018
Faktúra 2017422 Preprava autobusom dňa 15.12.2017 na trase Magnezitovce-Revúca-Jelšava a späť 72,00 s DPH 16098 19.12.2017 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 29.01.2018
Faktúra 2017048 Koberec cesty šírka 3x5 + obšitie 280,00 s DPH 16097 19.12.2017 Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 29.01.2018
Faktúra 2017185 Dodávku a montáž svietidiel 2 374,57 s DPH 16099 19.12.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 7294031358 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017 462,88 s DPH 18.12.2017 Vsl.energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 78107826 Balík plagátov s pracovnými listami 81,50 s DPH 16096 18.12.2017 Kumran s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 10170141 Reflektor LED 10W so senzorom 47,52 s DPH 16095 18.12.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 29.01.2018
Faktúra 171400532 HP 650 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE 296,20 s DPH 16093 15.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 1720110 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu. 95,10 s DPH 16094 15.12.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 4171453624 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm 1 073,06 s DPH 16092 14.12.2017 KNK PLUS, výrobné družstvo 29.01.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 13.12.2017 Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 13.12.2017
Faktúra 2017084 Mesačný paušál za 2. polrok 2017 225,72 s DPH 13.12.2017 Ing. Ján Jankovič 29.01.2018
Faktúra 9105724811 Služby mobilnej siete december 2017 61,99 s DPH 11.12.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.01.2018
Faktúra 1786439 Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2017 - 03.12.2017 12,86 s DPH 08.12.2017 Lindström, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 14122017 Seminár "Účtovná závierka k 31.12.2017 " dňa 14.120.2017 19,00 s DPH 08.12.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 29.01.2018
Faktúra 3362017 Stropné roletky 2 752,38 s DPH 16091 08.12.2017 Ivan Šoltýs 29.01.2018
Faktúra 21727397 Administrácia a hosp. školy - december 2017 + bonus 41,45 s DPH 08.12.2017 RAABE 29.01.2018
Faktúra 171400517 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 2 051,90 s DPH 16090 06.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 171400508 Servis december 2017 300,00 s DPH 05.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 171231 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 16088 04.12.2017 AQUA COOL Marián Farkaš 29.01.2018
Objednávka 16102 Horizontálny sieťový rebrík a vertikálne rebríky 10 999,50 s DPH 000 04.12.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16098 Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy na exkurziu dňa 15.12.2017 z Revúcej do SMZ Jelšava a späť v celkovej sume 72,- €. 72,00 s DPH 04.12.2017 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 29.01.2018
Faktúra 2210103498 Vodné 319,31 s DPH 04.12.2017 VVS a.s. 29.01.2018
Faktúra 8104761515 Telefonné poplatky za november 2017 29,08 s DPH 04.12.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.01.2018
Objednávka 16096 Balík plagátov s pracovnými listami 81,50 s DPH 04.12.2017 Kumran s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 3217392491 Benefitná poukážka 768,40 s DPH 16089 14K998075 04.12.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.01.2018
Faktúra 17309 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu. 23,56 s DPH 16067 04.12.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.01.2018
Objednávka 16095 Reflektor LED 10W so senzorom 47,52 s DPH 04.12.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 29.01.2018
Faktúra 7204130683 Dodávka zemného plynu december 2017 1 977,00 s DPH 04.12.2017 SPP a.s. 29.01.2018
Objednávka 16097 Koberec cesty šírka 3x5 + obšitie 280,00 s DPH 04.12.2017 Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 29.01.2018
Objednávka 16093 HP 650 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE 296,20 s DPH 04.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Objednávka 16094 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej sume 95,10 € podľa vlastného výberu. 95,10 s DPH 04.12.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16089 Benefitná poukážka 768,40 s DPH 14K998075 04.12.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.01.2018
Objednávka 16090 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 2 051,90 s DPH 04.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Objednávka 16100 Toner Samsung MLT-D116L 103,60 s DPH 04.12.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Objednávka 16099 Objednávame si u Vás dodávku a montáž svietidiel v celkovej hodnote do 2.374,57 €. 2 374,57 s DPH 04.12.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16091 Stropné roletky 2 752,38 s DPH 04.12.2017 Ivan Šoltýs 29.01.2018
Faktúra 20171750 Mesačný poplatok za služby CO - november 2017 24,00 s DPH 01.12.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.01.2018
Faktúra 962017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2017 30,60 s DPH 01.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Faktúra 972017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2017 622,20 s DPH 01.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Objednávka 16092 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm 1 073,06 s DPH 29.11.2017 KNK PLUS, výrobné družstvo 29.01.2018
Faktúra 17032 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu. 45,46 s DPH 16086 27.11.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.01.2018
Faktúra 1714004710 Batéria LR03 34,90 s DPH 16087 27.11.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 20170211 Pracovný plášť 75,20 s DPH 16085 27.11.2017 Janete s.r.o. Rožňava 29.01.2018
Faktúra 21725011 Personálne riadenie - november 2017 42,98 s DPH 21.11.2017 RAABE 29.01.2018
Objednávka 16085 Pracovný plášť 75,20 s DPH 20.11.2017 Janete s.r.o. Rožňava 29.01.2018
Faktúra 17110110 Školská karta - nová 23,00 s DPH 16084 13.11.2017 MAXiLab.Net s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 6103809511 Služby mobilnej siete november 2017 61,99 s DPH 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.01.2018
Faktúra 7293908393 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017 394,96 s DPH 13.11.2017 Vsl.energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 18021984 Aktualizačné vzdelávanie - Zuzana Kunštárová 30,00 s DPH 13.11.2017 Republikové koordinačné centrum 29.01.2018
Faktúra 25071975 Aktualizačné vzdelávanie - Martina Pirochová 30,00 s DPH 13.11.2017 Republikové koordinačné centrum 29.01.2018
Faktúra 27021984 Aktualizačné vzdelávanie - Peter Bábela 30,00 s DPH 13.11.2017 Republikové koordinačné centrum 29.01.2018
Faktúra 1777906 Prenájom rohoží za obdobie od 09.10.2017 - 05.11.2017 12,86 s DPH 13.11.2017 Lindström, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 70919416 Virtuálna knižnica za obdobie 1 - 12/2018 198,72 s DPH 10.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 10172193 Balíček farieb do mydla 4x5ml 14,24 s DPH 074613150 10.11.2017 33, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16087 Batéria LR03 34,90 s DPH 10.11.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Objednávka 16088 Balená stolová voda 18,9 l 5,00 s DPH 10.11.2017 AQUA COOL Marián Farkaš 29.01.2018
Faktúra 171400457 Servis november 2017 450,00 s DPH 09.11.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 21723504 Dokumentácia ZŠ - november 2017+bonus 45,05 s DPH 09.11.2017 RAABE 29.01.2018
Faktúra 21710020 Odborná prehliadka + servis a oprava plynového kotla 564,60 s DPH 08.11.2017 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 2123055725 Vodné 350,11 s DPH 06.11.2017 VVS a.s. 29.01.2018
Faktúra 0910091561 Vladimíra Patakyová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 10,08 s DPH 06.11.2017 Koopertíva a.s. 29.01.2018
Faktúra 09112017 Seminár "Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania" konaný dňa 09.11.2017 20,00 s DPH 06.11.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 29.01.2018
Faktúra 170155 Automatická práčka Beko WMB 61011 CSN 278,90 s DPH 16081 06.11.2017 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 29.01.2018
Faktúra 7125863366 Dodávka zemného plynu november 2017 1 977,00 s DPH 06.11.2017 SPP a.s. 29.01.2018
Faktúra 0910094560 Eva Turisová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 10,08 s DPH 06.11.2017 Koopertíva a.s. 29.01.2018
Faktúra 171400417 Prerobenie držiaka dataprojektoru + materiál 35,00 s DPH 16083 02.11.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 171136 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 16082 02.11.2017 AQUA COOL Marián Farkaš 29.01.2018
Faktúra 6102874073 Telefonné poplatky za október 2017 29,36 s DPH 02.11.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.01.2018
Faktúra 1017040 Info vitrína 1400 x 1000 x 60 mm (18xA4) 312,00 s DPH 16072 02.11.2017 Estatic, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 20171633 Mesačný poplatok za služby CO - október 2017 24,00 s DPH 02.11.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.01.2018
Faktúra 882017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2017 641,72 s DPH 02.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Faktúra 892017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2017 31,56 s DPH 02.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Objednávka 16082 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 30.10.2017 AQUA COOL Marián Farkaš 29.01.2018
Objednávka 16081 Automatická práčka Beko WMB 61011 CSN 278,90 s DPH 30.10.2017 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 29.01.2018
Faktúra 1020170171 Smernica o VO 60,00 s DPH 16080 27.10.2017 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16072 Info vitrína 1400 x 1000 x 60 mm (18xA4) 312,00 s DPH 26.10.2017 Estatic, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 17100693 Školské potreby 1 460,80 s DPH 16079 25.10.2017 MEGGY s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 15017 Kominárske práce 45,45 s DPH 25.10.2017 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 29.01.2018
Objednávka 16084 Školská karta - nová 23,00 s DPH 25.10.2017 MAXiLab.Net s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 99470344 Odborný mesačník PaM a Mzdy bez chýb, pokuty a penále 68,00 s DPH 23.10.2017 Poradca s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 8860005071 Školenie "Zmeny zákona o VO " dňa 17.10.2017 45,00 s DPH 23.10.2017 Centrum účelových zariadení 29.01.2018
Faktúra 175279 Dvoj-stojan na vrecia s plast. vekami obj. č.7345-1/2 55,80 s DPH 16071 20.10.2017 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 29.01.2018
Faktúra 10170080 Žiarivka 36W - denné svetlo 85,26 s DPH 16078 20.10.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 29.01.2018
Faktúra 652017 Tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume do 96,- € 95,34 s DPH 16077 19.10.2017 CompAct spol. s r.o. 29.01.2018
Faktúra 51705570 Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2017/2018" 14.11.2017 v Košiciach 50,00 s DPH 19.10.2017 RAABE 29.01.2018
Faktúra 20170097 DVD Bezpečne na bicykli 20,00 s DPH 20170097 19.10.2017 TERRA GRATA, n.o. 29.01.2018
Objednávka 16071 Dvoj-stojan na vrecia s plast. vekami obj. č.7345-1/2 55,80 s DPH 18.10.2017 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 29.01.2018
Objednávka 16083 Prerobenie držiaka ramena 35,00 s DPH 17.10.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Objednávka 16080 Smernica o VO 60,00 s DPH 17.10.2017 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16079 Školské potreby 1 460,80 s DPH 17.10.2017 MEGGY s.r.o. 29.01.2018
Zmluva 2017_MPC_EONE_0346 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 16.10.2017 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 9983557756 Úrazové poistenie 652,50 s DPH 13.10.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 29.01.2018
Faktúra 21721163 Administrácia a hosp. školy - august 2017 41,77 s DPH 13.10.2017 RAABE 29.01.2018
Faktúra 1770486 Prenájom rohoží za obdobie od 11.09.2017 - 08.10.2017 8,95 s DPH 13.10.2017 Lindström, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 0117947727 Digitálne fotografie 10x15cm 7,77 s DPH 10718079 13.10.2017 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 29.01.2018
Faktúra 0101939991 Služby mobilnej siete október 2017 65,32 s DPH 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.01.2018
Faktúra 17100093 Školská karta - nová 110,00 s DPH 16076 12.10.2017 MAXiLab.Net s.r.o. 29.01.2018
Zmluva 75/2017 Zmluva o reklame 100,00 s DPH 11.10.2017 Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 11.10.2017
Faktúra 2017842 Hélium cylinder B50 na 50 balónov 68,81 s DPH 3497 10.10.2017 Zdeno Malcho - LUKY MZ 29.01.2018
Faktúra 171400396 Servis október 2017 300,00 s DPH 10.10.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 1712002 JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely 151,32 s DPH 16075 10.10.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 171400368 USB kábel 3m 1,50 s DPH 10.10.2017 Patrik Pánik 29.01.2018
Faktúra 20170041 Oprava elektrického zámku 50,00 s DPH 16074 09.10.2017 Milan Pauko - PM IT 29.01.2018
Faktúra 2122948420 Vodné 319,31 s DPH 06.10.2017 VVS a.s. 29.01.2018
Faktúra 7292816272 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017 236,92 s DPH 06.10.2017 Vsl.energetika a.s. 29.01.2018
Faktúra 7214054393 Dodávka zemného plynu október 2017 1 977,00 s DPH 06.10.2017 SPP a.s. 29.01.2018
Faktúra 1701801326 Látka metráž ekokoža , farba limetková ES12, Látka metráž ekokoža , farba oranžová - D32, Doprava 16,68 s DPH 16073 06.10.2017 GOTANA, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 170736649 Ochranná sieť na trampolínu 305 cm + 6 tyčí 77,60 s DPH 517756 06.10.2017 inSPORTline s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16075 JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely 151,32 s DPH 06.10.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16076 Školská karta - nová 110,00 s DPH 06.10.2017 MAXiLab.Net s.r.o. 29.01.2018
Zmluva 380/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o Partnerstve s DPH 06.10.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 13.10.2017
Objednávka 16077 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume do 96,- €. 96,00 s DPH 06.10.2017 CompAct spol. s r.o. 29.01.2018
Objednávka 16078 Žiarivka 36W - denné svetlo 85,26 s DPH 06.10.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 29.01.2018
Faktúra 2912017 Výmena a montáž elektrozámku 44,40 s DPH 16068 04.10.2017 Ivan Šoltýs 29.01.2018
Objednávka 16074 Oprava elektrického zámku 50,00 s DPH 04.10.2017 Milan Pauko - PM IT 29.01.2018
Faktúra 1701248 Ventil SV Klasik 13,50 s DPH 16069 04.10.2017 Maroš Balážik - BAMAR 29.01.2018
Faktúra 20171406 Mesačný poplatok za služby CO - september 2017 24,00 s DPH 04.10.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.01.2018
Faktúra 7101010174 Telefonné poplatky za september 2017 29,26 s DPH 04.10.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.01.2018
Faktúra 2017122 Opravu vodovodnej batérie a výmenu umývadla. 89,40 s DPH 16070 04.10.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16073 Látka metráž ekokoža , farba limetková ES12, Doprava 16,68 s DPH 04.10.2017 GOTANA, s.r.o. 29.01.2018
Faktúra 822017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2017 572,18 s DPH 03.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Faktúra 812017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2017 28,14 s DPH 03.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.01.2018
Faktúra 02102017 Seminár "Aktuálne o zmenách v personálnej a mzdovej oblasti v IV.Q roku 2017 " dňa 02.10.2017 19,00 s DPH 02.10.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 29.01.2018
Faktúra 17256 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu. 157,16 s DPH 16067 29.09.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.01.2018
Faktúra 12102017 Seminár "Rozpočtové pravidlá v praxi " dňa 12.10.2017 19,00 s DPH 28.09.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 29.09.2017
Faktúra 5590026131 Služby STP APV obdobie: 10.2017 - 12.2017 215,10 s DPH 28.09.2017 IVES Košice 29.09.2017
Faktúra 171400351 Servis september 2017 300,00 s DPH 26.09.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 1711879 Pisoar Sitko enzym 69,60 s DPH 16065 26.09.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 171400330 BenQ MS630ST SVG DLP projektor 1 441,40 s DPH 16066 26.09.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 17200056 Trodat 4817 - dátum+texty 21,37 s DPH 16064 25.09.2017 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16064 Trodat 4817 - dátum+texty 21,37 s DPH 25.09.2017 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 1711824 Xerox A4 80g ENERGY 253,20 s DPH 16063 20.09.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 2017309 Registračný poplatok 100,00 s DPH 15.09.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 29.09.2017
Faktúra 171400341 CE505X/CRG-719 39,80 s DPH 16062 13.09.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Objednávka 16069 Ventil SV Klasik 13,50 s DPH 11.09.2017 Maroš Balážik - BAMAR 29.01.2018
Objednávka 16063 Xerox A4 80g ENERGY 253,20 s DPH 11.09.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16070 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej batérie a výmenu umývadla v celkovej hodnote do 90,- €. 90,00 s DPH 11.09.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.01.2018
Objednávka 16066 Objednávame si u Vás opravu PC v zástupcovni, opravu DPL projektora v dvoch učebniach a zabudovanie záložného zdroja na PC - 1 441,40 s DPH 11.09.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Objednávka 16068 Výmena a montáž elektrozámku 44,40 s DPH 11.09.2017 Ivan Šoltýs 29.01.2018
Objednávka 16065 Pisoar Sitko enzym 69,60 s DPH 11.09.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16067 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 182,00 €. 182,00 s DPH 11.09.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.01.2018
Faktúra 3419424382 Služby mobilnej siete september 2017 60,30 s DPH 11.09.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.09.2017
Faktúra 21718147 Dokumentácia ZŠ - september 2017+bonus 46,10 s DPH 08.09.2017 RAABE 29.09.2017
Faktúra 1711752 Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 37,20 s DPH 16053 08.09.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16060 Stravné lístky 741,18 s DPH 14K998075 06.09.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.09.2017
Faktúra 3217907254 Stravné lístky 741,18 s DPH 16060 14K998075 06.09.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 29.09.2017
Faktúra 0620174 Opravu vonkajšieho schodišťa a výmenu okien v suteréne podľa cenovej ponuky. 3 885,07 s DPH 16059 06.09.2017 KD SLOVAKIA, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 175021 SET ROBI jednomiestna školská lavica výškovo nastaviteľná + stolička 1 688,00 s DPH 16058 06.09.2017 eVector s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 7175713353 Dodávka zemného plynu september 2017 1 977,00 s DPH 06.09.2017 SPP a.s. 29.09.2017
Faktúra 2122838298 Vodné 220,76 s DPH 06.09.2017 VVS a.s. 29.09.2017
Faktúra 21717544 Personálne riadenie - september 2017 42,65 s DPH 06.09.2017 RAABE 29.09.2017
Faktúra 1134408001 Telefonné poplatky za august 2017 29,00 s DPH 05.09.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.09.2017
Zmluva 14082017 Dodatok č.1 s DPH 04.09.2017 COSTRUO, spol. s r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 04.09.2017
Faktúra 19102017 Seminár "Rýchlokurz pre nového riaditeľa školy " dňa 19.10.2017 25,00 s DPH 31.08.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 29.09.2017
Faktúra 171400314 Servis august 2017 450,00 s DPH 31.08.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 692017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2017 75,64 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 21173540 Prvouka pre druhákov + bonus (DVD+CD) 125,40 s DPH 31.08.2017 AITEC, s. r.o. 29.09.2017
Faktúra 682017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2017 3,72 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 20171247 Mesačný poplatok za služby CO - august 2017 24,00 s DPH 30.08.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.09.2017
Objednávka 16062 CE505X/CRG-719 39,80 s DPH 28.08.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 332017 Pobyt zamestnancov v Penzióne Dúhový pstruh v čase od 24. - 25.08.2017 863,00 s DPH 16057 24.08.2017 VDK s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 171400304 Opravu PC a preloženie PC do inej miestnosti. 215,00 s DPH 16056 22.08.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Zmluva 14082017 21.08.2017 58 188,00 s DPH 21.08.2017 COSTRUO spol. s r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 21.08.2017
Faktúra 17209 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu. 540,73 s DPH 16061 21.08.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.09.2017
Faktúra 172017 Výmenu radiátorov v šatni a prerobenie vodovodného potrubia pre umývadlo. 251,00 s DPH 16055 18.08.2017 Jozef Joachim 29.09.2017
Faktúra 201717 Objednávame si u Vás prevedenie pokládky PVC podlahoviny vrátane materiálu. 2 438,40 s DPH 16054 17.08.2017 J a J Ondrik, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 9170003044 ASC agenda Komplet ZŠ 2018 349,00 s DPH 15.08.2017 ASC Applied Software Con. 29.09.2017
Faktúra 21715630 Administrácia a hosp. školy - august 2017 40,10 s DPH 15.08.2017 RAABE 29.09.2017
Faktúra 21715314 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - 9.doplnok 41,86 s DPH 14.08.2017 RAABE 29.09.2017
Objednávka 16061 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 545,00 €. 545,00 s DPH 14.08.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.09.2017
Faktúra 1711464 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017. 1 089,24 s DPH 16052 14.08.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 3418462246 Služby mobilnej siete august 2017 60,30 s DPH 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.09.2017
Objednávka 16059 Objednávame si u Vás opravu vonkajšieho schodišťa a výmenu okien v suteréne podľa cenovej ponuky v celkovej sume 3.885,07 €. 3 885,07 s DPH 14.08.2017 KD SLOVAKIA, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 1711463 Zásobník Vialli speňovač 0,5 l 144,26 s DPH 16053 14.08.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 2017105 Montáž elektroinštalácie v zborovni a v miestnosti pod schodišťom. 54,00 s DPH 16050 10.08.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 2017104 Elektrický prietokový ohrievač HAKL PM-B 913,80 s DPH 16049 10.08.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 7175690720 Dodávka zemného plynu august 2017 1 977,00 s DPH 09.08.2017 SPP a.s. 29.09.2017
Faktúra 2260020668 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.07.2017 882,67 s DPH 09.08.2017 Vsl.energetika a.s. 29.09.2017
Faktúra 9798980907 Telefonné poplatky za júl 2017 34,25 s DPH 07.08.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.09.2017
Faktúra 2122727789 Vodné 187,22 s DPH 03.08.2017 VVS a.s. 29.09.2017
Objednávka 16050 Objednávame si u Vás montáž elektroinštalácie v zborovni a v miestnosti pod schodišťom v celkovej hodnote 54,- €. 54,00 s DPH 02.08.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 20171055 Mesačný poplatok za služby CO - júl 2017 24,00 s DPH 01.08.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.09.2017
Faktúra 1748839 Prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 - 16.07.2017 5,17 s DPH 24.07.2017 Lindström, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 53417037 Genrálny kľúč k šatňovej skrinke 41,64 s DPH 5OP170544 18.07.2017 MY DVA Slovakia, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 170095 Chladničku Philco 442 143,90 s DPH 16051 15.07.2017 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 29.09.2017
Faktúra 3417487429 Služby mobilnej siete júl 2017 60,30 s DPH 15.07.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 29.09.2017
Objednávka 16051 Chladničku Philco 442 143,90 s DPH 10.07.2017 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 29.09.2017
Objednávka 16055 Objednávame si u Vás výmenu radiátorov v šatni a prerobenie vodovodného potrubia pre umývadlo v celkovej hodnote 251,00 €. 251,00 s DPH 10.07.2017 Jozef Joachim 29.09.2017
Objednávka 16058 SET ROBI jednomiestna školská lavica výškovo nastaviteľná + stolička 1 688,00 s DPH 10.07.2017 eVector s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16049 Elektrický prietokový ohrievač HAKL PM-B 913,80 s DPH 10.07.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16056 Objednávame si u Vás opravu PC a preloženie PC do inej miestnosti do výšky 216,00 €. 216,00 s DPH 10.07.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Objednávka 16052 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017. 1 113,37 s DPH 10.07.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16053 Zásobník Vialli speňovač 0,5 l 181,46 s DPH 10.07.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16054 Objednávame si u Vás prevedenie pokládky PVC podlahoviny vrátane materiálu. 2 438,40 s DPH 10.07.2017 J a J Ondrik, s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16057 Ubytovanie a strava pre zamestnancov 863,00 s DPH 10.07.2017 VDK s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 2017044 Mesačný paušál za 9 - 12/2010 338,58 s DPH 07.07.2017 Ing. Ján Jankovič 29.09.2017
Faktúra 672017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2017 1,50 s DPH 06.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 662017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2017 30,50 s DPH 06.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 2122620740 Vodné 328,90 s DPH 06.07.2017 VVS a.s. 29.09.2017
Faktúra 0117800297 Internetfoto 11,96 s DPH 10478599 06.07.2017 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 29.09.2017
Faktúra 7209001401 Dodávka zemného plynu júl 2017 1 977,00 s DPH 06.07.2017 SPP a.s. 29.09.2017
Faktúra 8797994706 Telefonné poplatky za jún 2017 29,00 s DPH 05.07.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29.09.2017
Faktúra 542017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2017 34,32 s DPH 03.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 552017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2017 697,84 s DPH 03.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Objednávka 16048 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017. 0,00 s DPH 03.07.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16047 Zásobník na ZaZ utierky 128,50 s DPH 03.07.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 20170849 Mesačný poplatok za služby CO - jún 2017 24,00 s DPH 30.06.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 29.09.2017
Faktúra 171400209 Dell Optiplex 790 1 134,00 s DPH 16043 27.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 171400236 Canon i-SENSYS MF416dw 826,16 s DPH 16043 27.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 171400235 Oprava PC v počítačovej triede 269,30 s DPH 16044 27.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 21710336 Personálne riadenie - marec 2017 42,65 s DPH 27.06.2017 RAABE 29.09.2017
Faktúra 201720102 Toaletný papier Harmasan 65,38 s DPH 16046 27.06.2017 Janete s.r.o. Rožňava 29.09.2017
Faktúra 2017319 Preprava autobusom dňa 30.05.2017 na trase Revúca-B.Bystrica a späť 42,00 s DPH 16045 27.06.2017 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 29.09.2017
Faktúra 171400237 Lenovo ThinkVision LT2013s 359,60 s DPH 16043 27.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Faktúra 1742199 Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2017 - 18.06.2017 12,86 s DPH 23.06.2017 Lindström, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 20171039 Preprava žiakov do školy v prírode a výletov po okolí v čase od 06.06.2017 - 09.06.2017 1 100,00 s DPH 16042 16.06.2017 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 29.09.2017
Faktúra 20170024 Ako fungujú veci 95,00 s DPH 16041 16.06.2017 EDUCA KIDS, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 511075137 Komplexné poistenie 378,36 s DPH 13.06.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 29.09.2017
Faktúra 170100100 HDD 250GB SATA3,5" 35,00 s DPH 16039 13.06.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 201720089 Pracovná obuv dámska 119,50 s DPH 16040 13.06.2017 Janete s.r.o. Rožňava 15.06.2017
Faktúra 3416529639 Služby mobilnej siete jún 2017 53,84 s DPH 12.06.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.06.2017
Faktúra 1700734 Kúzelné počítanie - počítanie do 20 375,28 s DPH 16033 08.06.2017 Zábavné učení, s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 171400203 Servis jún 2017 300,00 s DPH 06.06.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16040 Pracovná obuv dámska 119,50 s DPH 05.06.2017 Janete s.r.o. Rožňava 15.06.2017
Faktúra 3797013682 Telefonné poplatky za apríl 2017 29,53 s DPH 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.06.2017
Objednávka 16046 Toaletný papier Harmasan 65,38 s DPH 05.06.2017 Janete s.r.o. Rožňava 29.09.2017
Faktúra 7288793287 Dodávka zemného plynu jún 2017 1 977,00 s DPH 05.06.2017 SPP a.s. 15.06.2017
Faktúra 21711311 Dokumentácia ZŠ - jún 2017+bonus 45,40 s DPH 05.06.2017 RAABE 15.06.2017
Faktúra 252017 Pobyt žiakov v škole v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017 2 755,00 s DPH 16026 05.06.2017 VDK s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 2122514910 Vodné 373,98 s DPH 05.06.2017 VVS a.s. 15.06.2017
Objednávka 16043 Dell Optiplex 790 2 319,76 s DPH 05.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Objednávka 16044 Objednávame si u Vás opravu PC v počítačovej triede v celkovej hodnote 270,00 €. 270,00 s DPH 05.06.2017 Patrik Pánik 29.09.2017
Objednávka 16041 Ako fungujú veci 95,00 s DPH 05.06.2017 EDUCA KIDS, s.r.o. 29.09.2017
Objednávka 16036 Objednávame si u Vás vstup do lanového parku TARZANIA na deň 09.06.2017 v čase od 9,00 -12,00 hod pre 31 žiakov v celkovej sume 165,- € 165,00 s DPH 05.06.2017 Tarzania s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 42017 Vstupenka pre žiaka 165,00 s DPH 16036 05.06.2017 Tarzania s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16036 Vstupenka pre žiaka 165,00 s DPH 05.06.2017 Tarzania s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 171400182 Oprava PC 63,10 s DPH 16037 01.06.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 010170261 Doprava žiakov na súťaž do Žiaru nad Hronom dňa 25.05.2017 228,10 s DPH 16035 01.06.2017 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 15.06.2017
Faktúra 452017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2017 694,18 s DPH 01.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 15.06.2017
Faktúra 442017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2017 34,14 s DPH 01.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 15.06.2017
Faktúra 11007887 Figurina Oscara 46,80 s DPH 16034 31.05.2017 Victory sport, spol. s r.o. 15.06.2017
Objednávka 16033 Kúzelné počítanie - násobilka do 100, Kúzelné počítanie - počítanie do 100, Voskovky FLOPPY, Kinetic sand - 5kg, Formičky mini, Mad Mattr - červená, Mad Mattr - modrá, Zoologic, Architecto, Equilibrio, Dig It, Lopta - emócie, Lopta - príbehová, Lopta - ICE BREAKER 453,72 s DPH 29.05.2017 Zábavné učení, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16034 Figurina Oscara 46,80 s DPH 29.05.2017 Victory sport, spol. s r.o. 15.06.2017
Faktúra 1172204051 Diplom 57,44 s DPH 29.05.2017 ŠEVT a.s. 15.06.2017
Faktúra 20170688 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2017 24,00 s DPH 29.05.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.06.2017
Faktúra 1734882 Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2017 - 21.05.2017 12,86 s DPH 26.05.2017 Lindström, s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 17200030 Výroba pečiatok 78,53 s DPH 16032 25.05.2017 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16032 Objednávame si u Vás výrobu pečiatok podľa priloženéj prílohy v celkovej sume 78,53 €. 78,53 s DPH 24.05.2017 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16042 Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy do školy v prírode a výletov po jej okolí v období od 05.06.2017 - 09.06.2017 v dohodnutej 1 100,00 s DPH 22.05.2017 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 29.09.2017
Faktúra 201769 Kniha Klebety z lesa, formíát A5 112,50 s DPH 16038 22.05.2017 Pán UČITEĽ, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16045 Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy na volejbalový turnaj dňa 30.05.2017 do Banskej Bystrici a späť v celkovej sume 42,- €. 42,00 s DPH 22.05.2017 Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava 29.09.2017
Objednávka 16035 Objednávame si u Vás 8-miestne vozidlo na štrvrtok 25.05.2017 na súťaž so žiakmi do Žiaru nad Hronom. Odchod je z Revúcej spred ZŠ 228,10 s DPH 22.05.2017 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 15.06.2017
Objednávka 16038 Kniha Klebety z lesa, formíát A5 112,50 s DPH 22.05.2017 Pán UČITEĽ, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16037 Objednávame si u Vás opravu počítačov v PC triede do výšky 65,00 €. 65,00 s DPH 22.05.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16039 HDD 250GB SATA3,5" 35,00 s DPH 22.05.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 21709991 Administrácia a hosp. školy - máj 2017 41,45 s DPH 19.05.2017 RAABE 15.06.2017
Faktúra 21709840 Právny kuriér pre školy 01.09.2017 - 31.08.2018 119,00 s DPH 18.05.2017 RAABE 15.06.2017
Faktúra 170148 Alcovisor MarkX 364,00 s DPH 10970 17.05.2017 VLan s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 21709122 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - 8.doplnok 41,86 s DPH 15.05.2017 RAABE 15.06.2017
Faktúra 05062017 Seminár "eGoverment - v praxi " dňa 05.06.2017 19,00 s DPH 15.05.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15.06.2017
Faktúra 190617834 Účastnícky poplatok workshop "INPP školský intervenčný program v Revúcej" 19.06.2017 140,00 s DPH 15.05.2017 Inštitút psychoterapie a socioterapie 15.06.2017
Faktúra 172055 Utierka Micro-Clean 1+1 123,94 s DPH 16031 12.05.2017 Ján Šurina TVS Žilina 15.06.2017
Faktúra 3415537283 Služby mobilnej siete máj 2017 20,30 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.06.2017
Objednávka 16029 Ako veci fungujú 95,00 s DPH 12.05.2017 EDUCA KIDS, s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 3305613467 NTB.AG.IP110 237,98 s DPH 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.06.2017
Faktúra 20170061 Čipová karta - s foto a personalizovaná - duplikát 8,00 s DPH 16030 05.05.2017 OZ pre dobrú vec 15.06.2017
Faktúra 7461926057 Elektrika - dodávka a distribúcia obdobie: 01.03.2017 - 31.05.2017 808,00 s DPH 04.05.2017 Vsl.energetika a.s. 15.06.2017
Faktúra 171400153 Servis máj 2017 450,00 s DPH 04.05.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 9796035823 Telefonné poplatky za apríl 2017 29,20 s DPH 04.05.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.06.2017
Faktúra 7318659304 Dodávka zemného plynu máj 2017 1 977,00 s DPH 04.05.2017 SPP a.s. 15.06.2017
Faktúra 2122403288 Vodné 308,70 s DPH 02.05.2017 VVS a.s. 15.06.2017
Faktúra 20170533 Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2017 24,00 s DPH 01.05.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.06.2017
Faktúra 392017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2017 24,30 s DPH 28.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 15.06.2017
Objednávka 16031 Utierka Micro-Clean 1+1 123,94 s DPH 28.04.2017 Ján Šurina TVS Žilina 15.06.2017
Faktúra 1727579 Prenájom rohoží za obdobie od 27.03.2017 - 26.04.2017 12,86 s DPH 28.04.2017 Lindström, s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 402017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2017 494,10 s DPH 28.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 15.06.2017
Faktúra 17023 Registračný poplatok - program Viac ako peniaze - šk.rok 2017/2018 30,00 s DPH 28.04.2017 JA Slovensko, n.o. 15.06.2017
Objednávka 16030 Čipová karta - s foto a personalizovaná - duplikát 8,00 s DPH 26.04.2017 OZ pre dobrú vec 15.06.2017
Faktúra 171400122 Servis apríl 2017 300,00 s DPH 20.04.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 5917010444 Verejná správa SR - ročný prístup 96,00 s DPH 20.04.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 15.06.2017
Faktúra 6031 Záhradný nábytok - Pivný set TONDA 20 (dĺžka 150 cm) 414,40 s DPH 291056 20.04.2017 Jeko Moravia s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 2017012 Skrinka k interaktívnej tabuli 260,00 s DPH 16027 20.04.2017 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 15.06.2017
Faktúra 171400125 Eset Smart Security B23A-WGGM-3UFX-GWFD-2RT8 87,47 s DPH 16028 20.04.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 21706690 Dokumentácia ZŠ - apríl 2017+bonus 45,05 s DPH 13.04.2017 RAABE 15.06.2017
Faktúra 3414482322 Služby mobilnej siete apríl 2017 20,41 s DPH 12.04.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 15.06.2017
Faktúra 2122301787 Vodné 355,93 s DPH 07.04.2017 VVS a.s. 15.06.2017
Faktúra 22017 Záloha za realizáciu školy v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017 500,00 s DPH 16026 07.04.2017 VDK s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 7268779799 Dodávka zemného plynu apríl 2017 1 977,00 s DPH 07.04.2017 SPP a.s. 15.06.2017
Zmluva Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb s DPH 04.04.2017 VDK s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 04.04.2017
Faktúra 8795059942 Telefonné poplatky zamarec 2017 29,00 s DPH 03.04.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 06.04.2017
Faktúra 1719520 Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2017 - 26.03.2017 12,86 s DPH 03.04.2017 Lindström, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 2122285068 Vodné - vyúčtovanie od 27.01.2017 - 28.02.2017 4,20 s DPH 03.04.2017 VVS a.s. 06.04.2017
Faktúra 2122281876 Vodné - vyúčtovanie od 12.12.2016 - 26.01.2017 3,66 s DPH 03.04.2017 VVS a.s. 06.04.2017
Faktúra 272017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2017 553,88 s DPH 03.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 06.04.2017
Faktúra 262017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2017 27,24 s DPH 03.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 06.04.2017
Faktúra 20170355 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2017 24,00 s DPH 03.04.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 15.06.2017
Faktúra 372600389 Kreslo Jesse - čierne OBJ.Č: 1071001 101,88 s DPH 16025 29.03.2017 Manutan Slovakia s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 2017037 Výmena radiátora v telocvični 199,80 s DPH 16024 28.03.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 17900089 Predplatné - Spravodajca vo verejnej správe od 14.03.2017 do 13.06.2017 38,18 s DPH 27.03.2017 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 012017041 Poplatok za účasť na R.A.U. - neformálne stretnutie učiteľov 20.04.2017 37,50 s DPH 27.03.2017 LiberaTerra, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 17007 Veterníky 16,80 s DPH 16023 27.03.2017 Súkromná stredná odborná škola 06.04.2017
Faktúra 2017009 Obedové menu + občerstvenie 368,64 s DPH 16022 27.03.2017 ROZKVET s.r.o. 06.04.2017
Objednávka 16017 Žiarovka Led premium 10W 51,84 s DPH 24.03.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 15.06.2017
Faktúra 16021 Kancelársku stoličku EGG 93,50 s DPH 16021 24.03.2017 eVector s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 171400101 Servis - profylaktika chladenia 150,00 s DPH 24.03.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 171400106 Optický valec OPC DR-3300 41,30 s DPH 16020 24.03.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 1716028 Účastnícky poplatok - súťaž: Bankomat nápadov 2017 5,00 s DPH 154 23.03.2017 JA Slovensko, n.o. 06.04.2017
Faktúra 20170043 Čipová karta - s foto a personalizovaná zamestnancec 30,00 s DPH 16019 23.03.2017 OZ pre dobrú vec 06.04.2017
Faktúra 21705379 Personálne riadenie - marec 2017 42,65 s DPH 23.03.2017 RAABE 06.04.2017
Objednávka 16028 Eset Smart Security B23A-WGGM-3UFX-GWFD-2RT8 87,47 s DPH 20.03.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16027 Skrinka k interaktívnej tabuli 260,00 s DPH 20.03.2017 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 15.06.2017
Objednávka 16026 Realizácia školy v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017 5 250,00 s DPH 20.03.2017 VDK s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 2017006 Vyhotovenie "Exteriérového fitparku" na základe Zmluvy o dielo. 6 504,00 s DPH 16018 000 17.03.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 10170015 Žiarovka Led premium 10W 51,84 s DPH 16017 16.03.2017 Elektro montáže Ivan Baláž 06.04.2017
Faktúra 170100053 Operačný systém 125,90 s DPH 16016 15.03.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 1710084 Padák 39,90 s DPH 08401338 15.03.2017 E.N.E.S. spol s r.o. 06.04.2017
Faktúra 10170012 Baner - rol ap, Ekologická taška s potlačov, Ekologické perá s potlačov, Práca 460,80 s DPH 16015 15.03.2017 KONTUR Promotion, s.r.o. 06.04.2017
Zmluva Fotenie detí s DPH 15.03.2017 Xvision s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 15.03.2017
Faktúra 201703 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí. 99,00 s DPH 16008 14.03.2017 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 06.04.2017
Faktúra 171400092 19" LED ASUS VB199T 1280*1024, VGA, DVI, repro 1 518,20 s DPH 16014 13.03.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 17100119 Školské potreby 1 477,40 s DPH 16013 13.03.2017 MEGGY s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 16174462 Časopis SLAVIK 2017 2,50 s DPH 10.03.2017 ARES s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 3413508829 Služby mobilnej siete marec 2017 20,30 s DPH 10.03.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 06.04.2017
Faktúra 171400082 Servis marec 2017 300,00 s DPH 07.03.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 6230149631 Sieťový adaptér k akumetle K55 31,56 s DPH 16012 07.03.2017 Kärcher Slovakia, s.r.o. 06.04.2017
Zmluva Zmluva o dielo - Fitpark 6 504,00 s DPH 06.03.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o., ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 06.03.2017
Objednávka 16023 Veterníky 16,80 s DPH 06.03.2017 Súkromná stredná odborná škola 15.06.2017
Objednávka 16022 Obedové menu + občerstvenie 368,64 s DPH 06.03.2017 ROZKVET s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16018 Objednávame si u Vás vyhotovenie Exteriérového fitparku podľa Zmluvy o dielo zo dňa 06.03.201 6 504,00 s DPH 000 06.03.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16019 Čipová karta - s foto a personalizovaná zamestnancec 30,00 s DPH 06.03.2017 OZ pre dobrú vec 15.06.2017
Objednávka 16020 Optický valec OPC DR-3300 41,30 s DPH 06.03.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16024 Objednávame si u Vás výmenu radiátora v telocvični základnej školy v sume do 200,00 € 200,00 s DPH 06.03.2017 Strojmont Revúca, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16025 Kreslo Jesse - čierne OBJ.Č: 1071001 101,88 s DPH 06.03.2017 Manutan Slovakia s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 2122172871 Vodné 254,71 s DPH 03.03.2017 VVS a.s. 06.04.2017
Faktúra 754362 Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2017 - 26.02.2017 6,43 s DPH 03.03.2017 Lindström, s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 4794089577 Telefonné poplatky za február 2017 29,00 s DPH 03.03.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 06.04.2017
Faktúra 7293709026 Dodávka zemného plynu marec 2017 1 977,00 s DPH 03.03.2017 SPP a.s. 06.04.2017
Faktúra 20170034 Čipová karta - s foto a personalizovaná 56,00 s DPH 16011 03.03.2017 OZ pre dobrú vec 06.04.2017
Faktúra 152017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2017 359,04 s DPH 02.03.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 06.04.2017
Faktúra 162017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2017 52,80 s DPH 02.03.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 06.04.2017
Objednávka 16008 Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- € 100,00 s DPH 02.03.2017 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 21.03.2017
Objednávka 16021 Kancelársku stoličku EGG 93,50 s DPH 02.03.2017 eVector s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16013 Školské potreby 1 477,40 s DPH 02.03.2017 MEGGY s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16014 19" LED ASUS VB199T 1280*1024, VGA, DVI, repro 1 518,20 s DPH 02.03.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16016 Operačný systém 125,90 s DPH 02.03.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Objednávka 16015 Baner - rol ap, Ekologické perá s potlačov, Práca 460,80 s DPH 02.03.2017 KONTUR Promotion, s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16011 Čipová karta - s foto a personalizovaná 56,00 s DPH 01.03.2017 OZ pre dobrú vec 15.06.2017
Objednávka 16010 CD pre 7 ročník 2012, 1.časť 35,00 s DPH 01.03.2017 Pavelčákovci s.r.o. 15.06.2017
Objednávka 16012 Sieťový adaptér k akumetle K55 31,56 s DPH 01.03.2017 Kärcher Slovakia, s.r.o. 15.06.2017
Faktúra 20170058 CD pre 7 ročník 2012, 1.časť 35,00 s DPH 16010 01.03.2017 Pavelčákovci s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 21704112 Administrácia a hosp. školy - marec 2017 42,09 s DPH 01.03.2017 RAABE 06.04.2017
Faktúra 121700437 Prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH 27.02.2017 DATALAN, a.s. 21.03.2017
Faktúra 28022017 Seminár "Správa registratúry a vyraďovanie záznamov a spisov (archivácia)" dňa 28.02.2017 21,00 s DPH 27.02.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 06.04.2017
Faktúra 61700037 Balík služieb - PREMIUM od 04.03.2017 - 04.03.2018 399,00 s DPH OBJ6100051 27.02.2017 Publicom s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 171400055 Tlač diplomov - farebne 102,69 s DPH 16009 27.02.2017 Patrik Pánik 06.04.2017
Faktúra 20170190 Mesačný poplatok za služby CO - február 2017 24,00 s DPH 27.02.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 06.04.2017
Objednávka 16086 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 46,00 €. 46,00 s DPH 13.02.2017 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 29.01.2018
Zmluva Prenájom rohoží s DPH 13.02.2017 Lindström, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Katarína Krištofová Riaditeľka školy 13.02.2017
Faktúra 700010 Aj - kalendár, dátum, čas 127,90 s DPH 16007 10.02.2017 Media DIDA s.r.o. 21.03.2017
Faktúra 3412576591 Služby mobilnej siete február 2017 22,10 s DPH 10.02.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 21.03.2017
Faktúra 201720017 Stura 1l 15,42 s DPH 16006 10.02.2017 Janete s.r.o. Rožňava 21.03.2017
Faktúra 21702378 Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - doplnok 41,86 s DPH 10.02.2017 RAABE 21.03.2017
Faktúra 7165526496 Dodávka zemného plynu február 2017 1 977,00 s DPH 07.02.2017 SPP a.s. 21.03.2017
Faktúra 16022017 Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r.2017 pre RO" dňa 16.02.2017 19,00 s DPH 07.02.2017 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 21.03.2017
Faktúra 7793125116 Telefonné poplatky za január 2017 29,39 s DPH 07.02.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 21.03.2017
Faktúra 171400052 Servis február 2017 370,00 s DPH 07.02.2017 Patrik Pánik 21.03.2017
Faktúra 20171005 Preprava autobusom na LVVK 228,40 s DPH 16005 07.02.2017 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 21.03.2017
Faktúra 112017 Večera 110,00 s DPH 16004 07.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 21.03.2017
Objednávka 16009 Tlač diplomov - farebne 102,69 s DPH 06.02.2017 Patrik Pánik 15.06.2017
Faktúra 7448891935 Elektrika - dodávka a distribúcia obdobie: 01.01.2017 - 28.02.2017 683,00 s DPH 02.02.2017 Vsl.energetika a.s. 21.03.2017
Faktúra 42017 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2017 53,70 s DPH 01.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 29.09.2017
Faktúra 32017 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2017 365,16 s DPH 01.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 21.03.2017
Faktúra 2122071280 Vodné 295,52 s DPH 01.02.2017 VVS a.s. 21.03.2017
Faktúra 1720006 Kancelárske potreby 62,12 s DPH 16003 01.02.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 21.03.2017
Faktúra 20170053 Mesačný poplatok za služby CO - január 2017 24,00 s DPH 31.01.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 21.03.2017
Faktúra 21701138 Dokumentácia ZŠ - január 2017+bonus 87,73 s DPH 30.01.2017 RAABE 21.03.2017
Objednávka 16004 Večera 110,00 s DPH 23.01.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 21.03.2017
Faktúra 17010005 Služby počas LVVK 19. - 23.01.2017 2 921,60 s DPH 16002 23.01.2017 Radomir Čekan - CK ČEKAN 21.03.2017
Faktúra 21170045 MAT1 - 2,časť B-S 12,32 s DPH 16001 20.01.2017 AITEC, s. r.o. 21.03.2017
Objednávka 16006 Stura 1l 15,42 s DPH 20.01.2017 Janete s.r.o. Rožňava 21.03.2017
Objednávka 16007 Aj - kalendár, dátum, čas 127,90 s DPH 20.01.2017 Media DIDA s.r.o. 21.03.2017
Faktúra 17173441 Predplatné časopisu "ŠKOLA 2017" 25,00 s DPH 20.01.2017 JurisDat - M.Medlen 21.03.2017
Objednávka 16003 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej výške 62,12 €. 62,12 s DPH 19.01.2017 Majster papier Revúca s.r.o. 21.03.2017
Objednávka 16005 Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 19.01.2017 a 23.01.2017 v celkovej sume 228,40 s DPH 16.01.2017 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 21.03.2017
Faktúra 7283695968 Dodávka zemného plynu január 2017 1 977,00 s DPH 16.01.2017 SPP a.s. 21.03.2017
Faktúra 0117550027 Internetfoto 10x15cm 8,37 s DPH 16.01.2017 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 21.03.2017
Objednávka 16001 MAT1 - 2,časť B-S 12,32 s DPH 16.01.2017 AITEC, s. r.o. 21.03.2017
Objednávka 16002 Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 19.01.2017 do 23.01.2017 v celkovej 2 921,60 s DPH 16.01.2017 Radomir Čekan - CK ČEKAN 21.03.2017
Faktúra 171400007 Servis január 2017 370,00 s DPH 12.01.2017 Patrik Pánik 21.03.2017
Faktúra 3411553621 Služby mobilnej siete január 2017 30,12 s DPH 12.01.2017 Slovak Telekom, a.s. mobil 21.03.2017
Faktúra 7434249322 Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 - 31.12.2016 4 518,52 s DPH 12.01.2017 SPP a.s. 08.03.2017
Faktúra 0792171223 Telefonné poplatky za december 2016 29,00 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.01.2017
Faktúra 1172016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2016 48,90 s DPH 09.01.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 1182016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2016 332,52 s DPH 09.01.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 20161726 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2016 24,00 s DPH 05.01.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 19.01.2017
Faktúra 2121952070 Fakturované vodné 194,20 s DPH 05.01.2017 VVS a.s. 19.01.2017
Faktúra 201627 Poradenstvo v oblasti VO 300,00 s DPH 05.01.2017 Ignite, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 16406 Spotrebný materiál 131,58 s DPH 78 22.12.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.01.2017
Faktúra 20160051 Okno PVC 2050 x 830 2 371,80 s DPH 77 22.12.2016 ELaRK, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 165059 Taburetky podľa výberu 644,50 s DPH 65 22.12.2016 eVector s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 1610437 Rozprávkové čiapočky - sada 148,99 s DPH 12221258 21.12.2016 E.N.E.S. spol s r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016031 Kapusnica + občerstvenie 135,20 s DPH 74 21.12.2016 Monika Šupauverová - GASTRO 19.01.2017
Faktúra 16108 Šľahačkové kocky 20,80 s DPH 73 21.12.2016 Súkromná stredná odborná škola 19.01.2017
Faktúra 1601331 Ventil plavákový bočný 49,80 s DPH 76 21.12.2016 Maroš Balážik - BAMAR 19.01.2017
Faktúra 2016115 Dodávka a montáž čerpadla 726,00 s DPH 75 21.12.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016114 Dodávka a montáž svietidiel 1 732,80 s DPH 71 21.12.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 160100034 Knižné publikácie podľa vlastného výberu 509,39 s DPH 72 21.12.2016 Tatiana Kršková 19.01.2017
Faktúra 6005531221 SEB Chemie Destillation 1 011,10 s DPH 70 21.12.2016 Daffer spol s r.o. 19.01.2017
Faktúra 160100207 Reproduktorový set na pódiové ozvučenie podľa ponuky 2 189,00 s DPH 68 21.12.2016 PANET I.T, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 161400344 Servis za november 2016 520,00 s DPH 20.12.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 20160027 Spoločenské hry pre školský klub 500,00 s DPH 69 20.12.2016 NÁSTOLEM spol. s r.o. 19.01.2017
Faktúra 160100205 Interaktívna set (tabuľa+dataprojektor+príslušenstvo) podľa ponuky 2 778,00 s DPH 68 20.12.2016 PANET I.T, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016078 Paušál BOZP za 2. polrok 2016 225,72 s DPH 14.12.2016 Ing. Ján Jankovič 08.03.2017
Faktúra 7610625704 Služby mobilnej sieti 39,59 s DPH 14.12.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.01.2017
Faktúra 160709 ECOLAB - prenosné laboratórium 160,22 s DPH 66 14.12.2016 Učebné pomôcky s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 65 Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky číslo: CN160278 zo dňa 14.12.2016 na sumu 644,50 €. 644,50 s DPH 14.12.2016 eVector s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 920160421 Refundácia nákladov na poistenie majetku. 747,00 s DPH 14.12.2016 Mesto Revúca 19.01.2017
Faktúra 165053 Kancelársku stoličku EGG 93,50 s DPH 64 14.12.2016 eVector s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 67 Objednávame si u Vás výmenu akku pasty CPU v celkovej hodnote70,00 €. 70,00 s DPH 13.12.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Objednávka 76 Ventil plavákový bočný 49,80 s DPH 13.12.2016 Maroš Balážik - BAMAR 19.01.2017
Objednávka 68 Interaktívna set (tabuľa+dataprojektor+príslušenstvo) podľa ponuky 4 967,00 s DPH 13.12.2016 PANET I.T, s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 74 Kapusnica + občerstvenie 135,20 s DPH 13.12.2016 Monika Šupauverová - GASTRO 19.01.2017
Objednávka 73 Šľahačkové kocky 20,80 s DPH 13.12.2016 Súkromná stredná odborná škola 19.01.2017
Objednávka 77 Okno PVC 2050 x 830 2 371,80 s DPH 13.12.2016 ELaRK, s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 72 Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 510,00 € 510,00 s DPH 13.12.2016 Tatiana Kršková 19.01.2017
Objednávka 71 Objednávame si u Vás dodávku a montáž svietidiel v celkovej hodnote do 1750,00 € 1 750,00 s DPH 13.12.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 75 Dodávka a montáž čerpadla 726,00 s DPH 13.12.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 64 Kancelársku stoličku EGG 187,00 s DPH 13.12.2016 eVector s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 64 Kancelársku stoličku EGG 93,50 s DPH 13.12.2016 eVector s.r.o. 08.03.2017
Objednávka 70 SEB Chemie Destillation 1 011,10 s DPH 13.12.2016 Daffer spol s r.o. 19.01.2017
Objednávka 69 Objednávame si u Vás spoločenské hry do školského klubu podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 500,00 €. 500,00 s DPH 13.12.2016 NÁSTOLEM spol. s r.o. 19.01.2017
Objednávka 78 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 131,58 €. 131,58 s DPH 13.12.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.01.2017
Faktúra 21627091 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 6.doplnok 41,86 s DPH 12.12.2016 RAABE 19.01.2017
Faktúra 21626848 Administratíva a hospod.školy - december 2016 41,45 s DPH 12.12.2016 RAABE 19.01.2017
Faktúra 1615366 Učebné pomôcky 156,64 s DPH 12.12.2016 Distribučná agentúra AD REM 19.01.2017
Faktúra 661101722 Učebné pomôcky 1 529,53 s DPH 200208 12.12.2016 Slovak Ventures s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 661101733 Učebné pomôcky 118,32 s DPH 200208 12.12.2016 Slovak Ventures s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 10160010 Detská mikina 382,00 s DPH 62 06.12.2016 Radoslav Nociar 19.01.2017
Faktúra 160808 Preprava autobusom na deň 16.11 a 23.11.2016 na trase: revúca - Muráň 50,00 s DPH 63 06.12.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 19.01.2017
Faktúra 20160508 CD pre 1. - 4. ročník inštrumentácia piesní 35,00 s DPH 20160508 06.12.2016 Pavelčákovci s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016122939 Konferencia - vstupenka 30,00 s DPH 06.12.2016 Tixy s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 15122016 Seminár 15.12.2016 " Účtovná závierka k 31.12.2016" 18,00 s DPH 05.12.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.01.2017
Faktúra 5570024242 Tematické školenie WinPam 25.11.2016 20,00 s DPH 05.12.2016 IVES Košice 19.01.2017
Faktúra 21626013 Personálne riadenie - november 2016 42,65 s DPH 05.12.2016 RAABE 19.01.2017
Faktúra 9791223410 Telefonné poplatky za november 2016 29,36 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.01.2017
Faktúra 7248734661 Dodávka zemného plynu december 2016 1 993,00 s DPH 05.12.2016 SPP a.s. 19.01.2017
Faktúra 2121851053 Fakturované vodné 264,84 s DPH 05.12.2016 VVS a.s. 19.01.2017
Faktúra 1052016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2016 63,00 s DPH 05.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 1062016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2016 428,40 s DPH 05.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 20161569 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2016 24,00 s DPH 01.12.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 19.01.2017
Objednávka 66 ECOLAB - prenosné laboratórium 160,22 s DPH 01.12.2016 Učebné pomôcky s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 21611032 Odborná skúška VTZ plynového a servis 478,92 s DPH 01.12.2016 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016060 Výstavba exteriérového pódia 16 595,16 s DPH 47 29.11.2016 ECO FUN HOUSE s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 5570024151 Školenie 08.11 - 09.11.2016 WinASU - Administratívny systém úradu 70,00 s DPH 29.11.2016 IVES Košice 19.01.2017
Faktúra 6002781125 Kruhy gymnastické cievkové s popruhmi 2 530,00 s DPH 61 28.11.2016 Daffer spol s r.o. 19.01.2017
Objednávka 62 Detská mikina 382,00 s DPH 24.11.2016 Radoslav Nociar 19.01.2017
Faktúra 201620230 Čistiace poterby 93,33 s DPH 58 23.11.2016 Janete s.r.o. Rožňava 19.01.2017
Faktúra 20162265 Nákup podľa vlastného výberu 222,78 s DPH 59 23.11.2016 Mestské lesy spol. s r.o 19.01.2017
Faktúra 1693 Príprava občerstvenia 225,78 s DPH 60 23.11.2016 Súkromná stredná odborná škola 19.01.2017
Faktúra 21624039 Poštovné 45,75 s DPH 21.11.2016 RAABE 19.01.2017
Faktúra 161400286 Projektor Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768 576,89 s DPH 57 21.11.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 10160354 Školský atlas svete - Nové vydanie 154,22 s DPH 9b220898 14.11.2016 Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura 19.01.2017
Faktúra 7609648070 Služby mobilnej sieti 32,06 s DPH 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.01.2017
Faktúra 1001710662 Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI 111,76 s DPH 14.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 21623765 Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2016/2017" - 24.11.2016 v BA 50,00 s DPH 10.11.2016 RAABE 19.01.2017
Faktúra 0117355046 Internetfoto 10x15 cm 9,90 s DPH 9579374 10.11.2016 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 19.01.2017
Faktúra 0910094038 Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax Belánová 10,08 s DPH 10.11.2016 Koopertíva a.s. 19.01.2017
Faktúra 0910094039 Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax Turisová 10,08 s DPH 10.11.2016 Koopertíva a.s. 19.01.2017
Faktúra 161400274 Optický valec OPC DR-3300 123,90 s DPH 10.11.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 161400275 Servis za november 2016 300,00 s DPH 10.11.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 2016037 Rohož 120 x 180, Rohož 80 x 120, Koberec tráva 9 x 4, Koberec tráva 16 x 2 426,00 s DPH 56 10.11.2016 Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 19.01.2017
Faktúra 7445780127 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.09.2016 - 30.11.2016. 982,00 s DPH 09.11.2016 Vsl.energetika a.s. 19.01.2017
Objednávka 63 Objednávame si u Vás prepravu autobusom v dňoch 16.11.2016 a 23.11.2016 na trase: Revúca - Muráň v hodnote 50,00 €. 50,00 s DPH 07.11.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 19.01.2017
Faktúra 7233761468 Dodávka zemného plynu november 2016 1 993,00 s DPH 03.11.2016 SPP a.s. 19.01.2017
Faktúra 2210067615 Fakturované vodné 351,79 s DPH 03.11.2016 VVS a.s. 19.01.2017
Faktúra 932016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2016 398,82 s DPH 03.11.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 942016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2016 58,65 s DPH 03.11.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 19.01.2017
Faktúra 16323 Spotebný materiál 136,21 s DPH 53 03.11.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.01.2017
Faktúra 7790289622 Telefonné poplatky za október 2016 52,01 s DPH 03.11.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.01.2017
Faktúra 171310466 Telesa a ich povrch (10ks) 49,00 s DPH 52 03.11.2016 Stiefel eurocart s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 20161412 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2016 24,00 s DPH 03.11.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 19.01.2017
Faktúra 3270105220 Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI 111,76 s DPH 03.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 52 Telesa a ich povrch (10ks) 49,00 s DPH 02.11.2016 Stiefel eurocart s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 14416 Prevedenie kominárskych prác 45,45 s DPH 155 28.10.2016 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 19.01.2017
Faktúra 1792016 Kalendár stolová malý 25,90 s DPH 51 26.10.2016 CompAct spol. s r.o. 19.01.2017
Faktúra 2016068 Výmena ventilov a štoubenia 181,32 s DPH 50 25.10.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 082016 Odborné stanovisko posúdenia technického stavu 180,00 s DPH 48 25.10.2016 Ing. Jozef Bebjak 19.01.2017
Faktúra 21622060 Administratíva a hospod.školy - október 2016 41,35 s DPH 24.10.2016 RAABE 19.01.2017
Objednávka 61 Kruhy gymnastické cievkové s popruhmi 2 530,00 s DPH 24.10.2016 Daffer spol s r.o. 19.01.2017
Faktúra 99467489 Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2017 66,00 s DPH 24.10.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19.01.2017
Zmluva 10/2016 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku 6 000,00 s DPH 24.10.2016 Nadácia SPP a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 24.10.2016
Objednávka 60 Príprava občerstvenia 225,78 s DPH 24.10.2016 Súkromná stredná odborná škola 19.01.2017
Objednávka 50 Objednávame si u Vás výmenu ventilov a šroubenia na radiátoroch v celkovej hodnote 182,- €. 182,00 s DPH 21.10.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 54 Metla brezová s násadou 35,00 s DPH 21.10.2016 Termobyt s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 51 Kalendár stolová malý 25,90 s DPH 21.10.2016 CompAct spol. s r.o. 19.01.2017
Objednávka 56 Rohož 120 x 180, Koberec tráva 9 x 4, Koberec tráva 16 x 2 426,00 s DPH 21.10.2016 Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 19.01.2017
Objednávka 58 Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 45,63 € a pracovné oblečenie a obuv v hodnote 47,70 €. 93,33 s DPH 21.10.2016 Janete s.r.o. Rožňava 19.01.2017
Objednávka 53 Spotrebný materiál 136,21 s DPH 21.10.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 19.01.2017
Objednávka 57 Optický valec OPC DR-3300 700,79 s DPH 21.10.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 16100628 Učebné pomôcky 1 245,00 s DPH 49 21.10.2016 MEGGY s.r.o. 19.01.2017
Objednávka 55 Vitrínová zostava 950,00 s DPH 21.10.2016 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 19.01.2017
Objednávka 48 Objednávame si u Vás vypracovanie posudku k havarijnému stavu v sume 180,00 €. 180,00 s DPH 21.10.2016 Ing. Jozef Bebjak 19.01.2017
Objednávka 59 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 222,78 €. 222,78 s DPH 21.10.2016 Mestské lesy spol. s r.o 19.01.2017
Faktúra 9983557743 Poistenie proti úrazu žiaci+zamestnanci 17.10.2016 - 15.10.2017 760,10 s DPH 14.10.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 19.01.2017
Objednávka 49 Učebné pomôcky 1 245,00 s DPH 12.10.2016 MEGGY s.r.o. 19.01.2017
Faktúra 7608695344 Služby mobilnej sieti 39,31 s DPH 11.10.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 19.01.2017
Faktúra 161400264 Servis aoktóber 2016 300,00 s DPH 11.10.2016 Patrik Pánik 19.01.2017
Faktúra 6789354772 Telefonné poplatky za september 2016 50,00 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 20.10.2016
Faktúra 2121639476 Fakturované vodné 350,40 s DPH 10.10.2016 VVS a.s. 20.10.2016
Faktúra 21621068 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 5.doplnok 41,76 s DPH 10.10.2016 RAABE 20.10.2016
Faktúra 7228746050 Dodávka zemného plynu október 2016 1 993,00 s DPH 10.10.2016 SPP a.s. 19.01.2017
Faktúra 20161253 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2016 24,00 s DPH 07.10.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20.10.2016
Faktúra 20160067 Čipová karta s foto 274,00 s DPH 04.10.2016 OZ pre dobrú vec 20.10.2016
Faktúra 12102016 Seminár 12.10.2016 " Inventarizácia majetku" 18,00 s DPH 04.10.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 20.10.2016
Faktúra 06102016 Seminár 06.10.2016 " Vedenie pokladnice" 18,00 s DPH 04.10.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 20.10.2016
Faktúra 822016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2016 383,52 s DPH 03.10.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2016
Faktúra 832016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2016 56,40 s DPH 03.10.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2016
Faktúra 21618282 Poštovné 45,30 s DPH 22.09.2016 RAABE 20.10.2016
Faktúra 3320160610 Prvouka pre 2. ročník ZŠ 99,20 s DPH 22.09.2016 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 20.10.2016
Faktúra 20160032 Parapet AL š.260 mm 344,42 s DPH 47 20.09.2016 ELaRK, s.r.o. 20.10.2016
Faktúra 7607706151 Služby mobilnej sieti 25,89 s DPH 19.09.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.10.2016
Faktúra 5590023327 Služby STP APV od 01.10.2015 - 30.09.2017 215,10 s DPH 19.09.2016 IVES Košice 20.10.2016
Zmluva Zmluva o dielo - exteriérové pódium 16 595,16 s DPH 16.09.2016 ECO FUN HOUSE s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 16.09.2016
Zmluva R_99/2016 Aplikačné programové vybavenie 179,25 bez DPH 16.09.2016 IVES Košice ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 19.09.2016
Faktúra 16248 Spotebný materiál 145,22 s DPH 46 14.09.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 20.10.2016
Faktúra 2121535885 Fakturované vodné 203,71 s DPH 13.09.2016 VVS a.s. 20.10.2016
Faktúra 1 Prednášková aktivita 250,00 s DPH 45 1 13.09.2016 Mgr. Štefan Mudrík 20.10.2016
Faktúra 022403 SR zástava 60x90 cm 64,08 s DPH 222355 13.09.2016 2U spol. s r.o. 20.10.2016
Faktúra 165026 SET ROBI - jenolavica výškovo nastaviteľná s úložným priestorom + stolička výškovo nastaviteľná 2 200,00 s DPH 37 13.09.2016 eVector s.r.o. 20.10.2016
Faktúra 456 Seminár 14.09.2016 " Ochrana osobných údajov a povinné zverejňovanie informácií v praxi." 20,00 s DPH 12.09.2016 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 13.09.2016
Faktúra 161400237 Dvojzásuvka nad omietku 258,90 s DPH 06.09.2016 Patrik Pánik 13.09.2016
Zmluva Prednášková aktivita 250,00 s DPH 06.09.2016 Mgr. Štefan Mudrík ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 06.09.2016
Faktúra 21616656 Personálne riadenie - august 2016 42,88 s DPH 05.09.2016 RAABE 13.09.2016
Faktúra 7185414369 Dodávka zemného plynu september 2016 1 993,00 s DPH 05.09.2016 SPP a.s. 13.09.2016
Faktúra 3788424723 Telefonné poplatky za august 2016 29,11 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.09.2016
Faktúra 161400236 Servis september 2016 450,00 s DPH 05.09.2016 Patrik Pánik 13.09.2016
Faktúra 752016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2016 4,50 s DPH 02.09.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2016
Faktúra 742016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2016 30,60 s DPH 02.09.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 13.09.2016
Faktúra 10160060 Žiarovka číra E27 40,60,75,100W 7,68 s DPH 42 30.08.2016 Elektro montáže Ivan Baláž 13.09.2016
Faktúra 21616379 Pedagogický diár 56,00 s DPH W0816467 30.08.2016 RAABE 13.09.2016
Faktúra 20161115 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2016 24,00 s DPH 30.08.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 13.09.2016
Faktúra 1607777 Preprava autobusom pre 24 osôb na deň 24.08.2016 až 26.08.2016 na trase: Litove 240,00 s DPH 43 30.08.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 13.09.2016
Objednávka 44 Dvojzásuvka nad omietku 258,90 s DPH 30.08.2016 Patrik Pánik 13.09.2016
Objednávka 47 Parapet AL š.260 mm 344,42 s DPH 24.08.2016 ELaRK, s.r.o. 20.10.2016
Objednávka 46 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 150,00 €. 150,00 s DPH 24.08.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 20.10.2016
Objednávka 46 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 150,00 €. 150,00 s DPH 24.08.2016 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 20.10.2016
Objednávka 47 Parapet AL š.260 mm 344,42 s DPH 24.08.2016 ELaRK, s.r.o. 20.10.2016
Objednávka 45 Prednášková aktivita 250,00 s DPH 1 22.08.2016 Mgr. Štefan Mudrík 20.10.2016
Faktúra 21615314 Administratíva a hospod.školy - august 2016 41,35 s DPH 22.08.2016 RAABE 13.09.2016
Objednávka 45 Prednášková aktivita 250,00 s DPH 1 22.08.2016 Mgr. Štefan Mudrík 20.10.2016
Faktúra 7606728877 Služby mobilnej sieti 21,60 s DPH 17.08.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 22.08.2016
Objednávka 43 Objednávame si u Vás prepravu autobusom pre 24 osôb na deň 24.08.2016 až 26.08.2016 na trase: Litovel - Jindrichuv Hredec a späť v 450,00 s DPH 15.08.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 13.09.2016
Objednávka 42 Žiarovka číra E27 40,60,75,100W 7,68 s DPH 15.08.2016 Elektro montáže Ivan Baláž 13.09.2016
Faktúra 20160029 PVC okno 2370 x 3560, makrolon 5 659,32 s DPH 41 08.08.2016 ELaRK, s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 5787493492 Telefonné poplatky za júl 2016 30,62 s DPH 05.08.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 22.08.2016
Faktúra 161400209 Servis jaugust 2016 150,00 s DPH 05.08.2016 Patrik Pánik 22.08.2016
Faktúra 7213731723 Dodávka zemného plynu august 2016 1 993,00 s DPH 05.08.2016 SPP a.s. 22.08.2016
Faktúra 7461810929 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2016 - 31.08.2016. 982,00 s DPH 05.08.2016 Vsl.energetika a.s. 22.08.2016
Faktúra 161400208 Servis júl 2016 150,00 s DPH 01.08.2016 Patrik Pánik 22.08.2016
Faktúra 20160992 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2016 24,00 s DPH 01.08.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 22.08.2016
Faktúra 1600011 Projektovú dokumetáciu pre objekt EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO 3 600,00 s DPH 40 01.08.2016 IKARCH, s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 160100012 Prevedenie prác podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016. 3 152,83 s DPH 39 29.07.2016 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 2121425394 Fakturované vodné 180,67 s DPH 29.07.2016 VVS a.s. 22.08.2016
Zmluva 2016/07-01 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie objektu - EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO 3 600,00 s DPH 28.07.2016 IKARCH, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 28.07.2016
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci 200,00 s DPH 26.07.2016 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 05.08.2016
Faktúra 0117099946 Internetfoto 10x15 cm 10,68 s DPH 9513749 22.07.2016 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 22.08.2016
Faktúra 201620143 Čistiace potreby podľa kúpnej zmluvy. 191,65 s DPH 38 21.07.2016 Janete s.r.o. Rožňava 22.08.2016
Faktúra 7605836356 Služby mobilnej sieti 20,81 s DPH 13.07.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 22.08.2016
Objednávka 41 Objednávame si u Vás výmenu okien podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016 v celkovej hodnote 5.659,32 €. 5 659,32 s DPH 11.07.2016 ELaRK, s.r.o. 22.08.2016
Objednávka 37 SET ROBI - jenolavica výškovo nastaviteľná s úložným priestorom + stolička výškovo nastaviteľná 2 200,00 s DPH 11.07.2016 eVector s.r.o. 22.08.2016
Objednávka 40 Projektovú dokumetáciu pre objekt EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO 3 600,00 s DPH 11.07.2016 IKARCH, s.r.o. 22.08.2016
Objednávka 39 Objednávame si u Vás práce na oplotení školského dvora podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016 v celkovej hodnote do 3.563,52 € 3 563,52 s DPH 11.07.2016 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 22.08.2016
Objednávka 38 Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016 v celkovej sume 191,65. 191,65 s DPH 11.07.2016 Janete s.r.o. Rožňava 22.08.2016
Zmluva Zmluva o dielo 5 659,32 s DPH 08.07.2016 ELaRK, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 08.07.2016
Zmluva Zmluva o dielo 3 563,52 s DPH 08.07.2016 HOBBY CENTRUM, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 08.07.2016
Faktúra 2016047 Paušál BOZP za 1. polrok 2016 338,58 s DPH 08.07.2016 Ing. Ján Jankovič 22.08.2016
Faktúra 692016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2016 0,60 s DPH 08.07.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 22.08.2016
Faktúra 682016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2016 4,08 s DPH 08.07.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 22.08.2016
Faktúra 9160001668 aSc Agenda Komplet ZŠ 2017 349,00 s DPH 07.07.2016 ASC Applied Software Con. 22.08.2016
Faktúra 2016025 Obedové menu 84,00 s DPH 07.07.2016 ROZKVET s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 1786566434 Telefonné poplatky za jún 2016 29,00 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 22.08.2016
Faktúra 20160836 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2016 24,00 s DPH 04.07.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 22.08.2016
Faktúra 6300168666 Dodávka zemného plynu júl 2016 1 993,00 s DPH 04.07.2016 SPP a.s. 22.08.2016
Faktúra 2121321081 Fakturované vodné 283,40 s DPH 04.07.2016 VVS a.s. 22.08.2016
Faktúra 572016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2016 447,78 s DPH 30.06.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 22.08.2016
Faktúra 582016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2016 65,85 s DPH 30.06.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 22.08.2016
Faktúra 21612843 Personálne riadenie - jún 2016 42,55 s DPH 30.06.2016 RAABE 22.08.2016
Faktúra 1610163 Počítadlo drevené veľké - stojanové 223,60 s DPH 0832960 30.06.2016 E.N.E.S. spol s r.o. 22.08.2016
Faktúra 161400182 Servis jún 2016 450,00 s DPH 30.06.2016 Patrik Pánik 22.08.2016
Faktúra 161313815 Tvorca písmen (47 ks + 13 kartičiek) 115,00 s DPH 27.06.2016 Stiefel eurocart s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 661101181 Next Move 2 SB 1 287,00 s DPH 200208 27.06.2016 Slovak Ventures s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 161400178 HP 650 trijfarebná atrament. kazeta CZ102AE 629,00 s DPH 35 27.06.2016 Patrik Pánik 22.08.2016
Faktúra 201620125 Čistiace potreby podľa kúpnej zmluvy. 931,50 s DPH 34 24.06.2016 Janete s.r.o. Rožňava 22.08.2016
Objednávka 33 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli 1 209,96 s DPH 23.06.2016 KNK PLUS, výrobné družstvo 24.06.2016
Faktúra 4161451679 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli 1 209,96 s DPH 33 22.06.2016 KNK PLUS, výrobné družstvo 24.06.2016
Faktúra 21611857 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 22.06.2016 RAABE 24.06.2016
Faktúra 21611728 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 4.doplnok 41,76 s DPH 22.06.2016 RAABE 24.06.2016
Objednávka 36 Obedové menu 84,00 s DPH 20.06.2016 ROZKVET s.r.o. 22.08.2016
Faktúra 1162205458 49 187 1 - Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí 32,24 s DPH 32 20.06.2016 ŠEVT a.s. 24.06.2016
Faktúra 0117033186 Internetfoto 10x15 cm 14,10 s DPH 9045705 17.06.2016 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 24.06.2016
Zmluva 210/16/CE2 Zmluva o spolupráci s DPH 17.06.2016 SPP a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 24.06.2016
Faktúra 21611483 Manažment triedy 23,00 s DPH 17.06.2016 RAABE 24.06.2016
Objednávka 34 Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016 v celkovej sume 931,50. 931,50 s DPH 15.06.2016 Janete s.r.o. Rožňava 22.08.2016
Objednávka 35 HP 650 trijfarebná atrament. kazeta CZ102AE 629,00 s DPH 15.06.2016 Patrik Pánik 22.08.2016
Zmluva 513/CVTISR/2016 Darovacia zmluva 14000.- s DPH 15.06.2016 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 15.06.2016
Objednávka 33 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli 1 209,96 s DPH 15.06.2016 KNK PLUS, výrobné družstvo 22.08.2016
Faktúra 2016001983 Ubytovanie 45,25 s DPH 13.06.2016 Hotel Senec a.s. 24.06.2016
Faktúra 2016001984 Ubytovanie 45,25 s DPH 13.06.2016 Hotel Senec a.s. 24.06.2016
Faktúra 511075137 Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2016 - 01.07.2017 378,36 s DPH 13.06.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 24.06.2016
Faktúra 21610825 Poštovné 45,65 s DPH 13.06.2016 RAABE 24.06.2016
Faktúra 7604798768 Služby mobilnej sieti 21,13 s DPH 13.06.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 24.06.2016
Faktúra 5570022621 Školenie 30. - 31.05.2016 WinASU - Administratívny systém úradu 70,00 s DPH 10.06.2016 IVES Košice 24.06.2016
Objednávka 32 49 187 1 - Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí 32,24 s DPH 08.06.2016 ŠEVT a.s. 24.06.2016
Faktúra 1162203650 49 383 2 - List-bianko-s vodotlačou, potlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním 110,09 s DPH 31 08.06.2016 ŠEVT a.s. 24.06.2016
Objednávka 31 49 383 2 - List-bianko-s vodotlačou, potlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním 110,09 s DPH 08.06.2016 ŠEVT a.s. 24.06.2016
Faktúra 10062016 Seminár 10.06.2016 " Personalistika a mzdová účtovníčka v II.Q roku 2016" 18,00 s DPH 03.06.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.06.2016
Faktúra 5785632994 Telefonné poplatky za máj 2016 32,15 s DPH 03.06.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 24.06.2016
Faktúra 7193702200 Dodávka zemného plynu jún 2016 1 993,00 s DPH 03.06.2016 SPP a.s. 24.06.2016
Faktúra 302016 Ubytovanie s polpenziou na 2 noci 1 040,00 s DPH 27 31.05.2016 Mgr. Jan Fidler 08.03.2017
Faktúra 2121215872 Fakturované vodné 289,40 s DPH 31.05.2016 VVS a.s. 24.06.2016
Faktúra 161400146 Klávesnica C-TECH CZ/SK KB-102M USB slim black multimediální 164,60 s DPH 30 31.05.2016 Patrik Pánik 24.06.2016
Faktúra 20160683 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2016 24,00 s DPH 31.05.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24.06.2016
Faktúra 452016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2016 60,60 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.06.2016
Faktúra 462016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2016 412,08 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.06.2016
Faktúra 21609479 Administratíva a hospod.školy - máj 2016 41,35 s DPH 27.05.2016 RAABE 24.06.2016
Objednávka 27 Ubytovanie s polpenziou na 2 noci 1 040,00 s DPH 23.05.2016 Mgr. Jan Fidler 27.05.2016
Faktúra 161400145 Notebook IBM T400, Intel 460,00 s DPH 29 23.05.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 742016 Kancelárske potreby 477,55 s DPH 28 17.05.2016 CompAct spol. s r.o. 27.05.2016
Faktúra 1604141 Preprava autobusom do ŠVP 09.05.2016 a 13.05.2016 Revúca - Donovaly a späť 490,00 s DPH 17 17.05.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 27.05.2016
Faktúra 160100047 Služby pre žiakov počas ŠVP v Penzióne Javorina Donovaly v termíne 09. - 13.05.2016. 3 075,20 s DPH 24 16.05.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 27.05.2016
Faktúra 162016 Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x60, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40 1 540,00 s DPH 23 16.05.2016 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 27.05.2016
Faktúra 1716 Jazda vláčikom na Čiernohorskej železnici pre 39 žiakov dňa 09.05.2016. 210,00 s DPH 20 11.05.2016 Čiernohorská železnica, n.o. 27.05.2016
Faktúra 22016 Návšteva Lesníckeho skanzenu 27,30 s DPH 21 10.05.2016 VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita 27.05.2016
Faktúra 7603904571 Služby mobilnej sieti 21,11 s DPH 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2016
Objednávka 30 Klávesnica C-TECH CZ/SK KB-102M USB slim black multimediální 164,60 s DPH 06.05.2016 Patrik Pánik 24.06.2016
Faktúra 2016019 Prehliadka areálu 97,50 s DPH 22 05.05.2016 Habakuky- Dobšinského rozprávkový svet, Donovaly-Mišúty 27.05.2016
Objednávka 20 Objednávame si u Vás cestu vlakom na deň 09.05.2016 o 9,30 hod pre 39 detí v celkovej hodnote 210,00 € 210,00 s DPH 05.05.2016 Čiernohorská železnica, n.o. 27.05.2016
Objednávka 21 Návšteva Lesníckeho skanzenu 27,30 s DPH 05.05.2016 VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita 27.05.2016
Objednávka 22 Prehliadka areálu 97,50 s DPH 05.05.2016 Habakuky- Dobšinského rozprávkový svet, Donovaly-Mišúty 27.05.2016
Faktúra 161400127 Prepäťová ochrana 5 zásuviek 2 736,71 s DPH 26 05.05.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 2121112758 Fakturované vodné 333,23 s DPH 04.05.2016 VVS a.s. 27.05.2016
Faktúra 7323363171 Dodávka zemného plynu máj 2016 1 993,00 s DPH 04.05.2016 SPP a.s. 27.05.2016
Faktúra 161400124 Prepäťová ochrana 5 zásuviek 3 021,60 s DPH 25 04.05.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 161400123 Servis máj 2016 300,00 s DPH 04.05.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 2160025 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 221,05 s DPH 16 04.05.2016 TERAsport-Můller, s.r.o. 27.05.2016
Faktúra 362016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2016 399,84 s DPH 03.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2016
Faktúra 352016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2016 58,80 s DPH 03.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2016
Faktúra 7491427819 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2016 - 31.05.2016. 982,00 s DPH 03.05.2016 Vsl.energetika a.s. 27.05.2016
Faktúra 4784705029 Telefonné poplatky za apríl 2016 30,17 s DPH 03.05.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2016
Faktúra 201620078 Čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016". 664,20 s DPH 19 03.05.2016 Janete s.r.o. Rožňava 27.05.2016
Faktúra 20160533 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2016 24,00 s DPH 02.05.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2016
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 02.05.2016 Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 02.05.2016
Objednávka 25 Prepäťová ochrana 5 zásuviek 3 021,60 s DPH 28.04.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Objednávka 18 Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od 09.05.2016 do 2 925,00 s DPH 28.04.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 27.05.2016
Objednávka 24 Objednávame si u Vás služby a ubytovanie s plnou penziou + obedový balíček pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od 3 075,20 s DPH 28.04.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 24.06.2016
Objednávka 23 Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40 1 540,00 s DPH 28.04.2016 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 27.05.2016
Objednávka 29 Notebook IBM T400, Intel 460,00 s DPH 28.04.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Objednávka 26 Prepäťová ochrana 5 zásuviek 2 736,71 s DPH 28.04.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Objednávka 28 Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016. 477,55 s DPH 28.04.2016 CompAct spol. s r.o. 27.05.2016
Objednávka 17 Revúca - Donovaly a späť dňa 09.05.2016 a 13.05.2016, Brezno - Čierny Balog a späť dňa 09.05.2016, Podbrezová - Tále a späť dňa 13.05.2016 490,00 s DPH 28.04.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 27.05.2016
Objednávka 24 Objednávame si u Vás služby a ubytovanie s plnou penziou pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od 09.05.2016 do 3 075,20 s DPH 28.04.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 27.05.2016
Objednávka 19 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016" v celkovej hodnote 664,20 €. 159,60 s DPH 28.04.2016 Janete s.r.o. Rožňava 27.05.2016
Objednávka 16 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 221,00 s DPH 27.04.2016 TERAsport-Můller, s.r.o. 27.05.2016
Faktúra 5011600382 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 84,00 s DPH 27.04.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.05.2016
Faktúra 2016065 Registračný poplatok 30,00 s DPH 26.04.2016 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 27.05.2016
Faktúra 32616 Predplatné časopisu Naša škola šk.rok 2016/2017 15,00 s DPH 20.04.2016 PAMIKO spol.s r.o. 27.05.2016
Faktúra 161400114 Servis apríl 2016 300,00 s DPH 20.04.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Zmluva Kúpna zmluva 503,45 s DPH 20.04.2016 CompAct spol. s r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Zmluva Kúpna zmluva 629,00 s DPH 20.04.2016 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Zmluva Kúpna zmluva 1 596,60 s DPH 20.04.2016 Janete s.r.o. Rožňava ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Zmluva Kúpna zmluva 1 540,00 s DPH 20.04.2016 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Zmluva Kúpna zmluva 6 102.31 s DPH 20.04.2016 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Zmluva Kúpna zmluva 1 209,96 s DPH 20.04.2016 KNK PLUS, výrobné družstvo ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 20.04.2016
Faktúra 21606255 Poštovné 45,65 s DPH 19.04.2016 RAABE 27.05.2016
Faktúra 012016046 Poplatok za účasť na R.A.U.- neform.stretnutie učiteľov 21.04.2016 Zvolen (Kvetková,Kováčová,Palašov 40,00 s DPH 15.04.2016 LiberaTerra, s.r.o. 27.05.2016
Faktúra 7602929268 Služby mobilnej sieti 21,11 s DPH 12.04.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2016
Faktúra 51602596 Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu :Učiteľ nie je Google 3" 100,00 s DPH 08.04.2016 RAABE 27.05.2016
Faktúra 5783776340 Telefonné poplatky za marec 2016 29,93 s DPH 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2016
Faktúra 7293463889 Dodávka zemného plynu apríl 2016 1 993,00 s DPH 05.04.2016 SPP a.s. 27.05.2016
Faktúra 20160378 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2016 24,00 s DPH 04.04.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2016
Faktúra 2016022 Prerobenie odpadu 498,72 s DPH 15 04.04.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 27.05.2016
Faktúra 2121007179 Fakturované vodné 392,70 s DPH 04.04.2016 VVS a.s. 27.05.2016
Faktúra 262016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2016 270,30 s DPH 04.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2016
Faktúra 21605268 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 23.doplnok 41,76 s DPH 04.04.2016 RAABE 27.05.2016
Faktúra 272016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2016 39,75 s DPH 04.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2016
Faktúra 21604972 Personálne riadenie - marec 2016 42,55 s DPH 04.04.2016 RAABE 27.05.2016
Faktúra 161400089 AKASA Chladič CPU LGA775. LGA 115X 513,72 s DPH 13 31.03.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 161400082 Profilaktika chladenia 1/4, v rámci servisnej zmluvy 150,00 s DPH 14 31.03.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 161400073 HP 90W Smart AC Adaptér (4,5mm) 50,00 s DPH 13 31.03.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 21604646 Administratíva a hospod.školy - marec 2016 41,35 s DPH 31.03.2016 RAABE 27.05.2016
Faktúra 90313036 Prečistenie kanalizačného potrubia. 232,10 s DPH 12 29.03.2016 VVS a.s. 27.05.2016
Faktúra 92016 Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov - 18.03.2016 360,10 s DPH 11 24.03.2016 Kovaľ Vasil 27.05.2016
Faktúra 1610 Čokoládové špičky 31,50 s DPH 10 24.03.2016 Súkromná stredná odborná škola 27.05.2016
Faktúra 7601941258 Služby mobilnej sieti 29,33 s DPH 17.03.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 24.03.2016
Faktúra 16601382 Online newsletter "Spravodajca vo verejnej správe" - 18 čísel 131,58 s DPH 17.03.2016 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 14 Objednávame si u Vás profilaktiku chladenia v celkovej sume 150,- € 150,00 s DPH 14.03.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Objednávka 12 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie z dôvodu upchania kanalizačného potrubia v celkovej sume do 240,- €. 240,00 s DPH 14.03.2016 VVS a.s. 27.05.2016
Objednávka 15 Objednávame si u Vás prerobenie odpadu v suteréne budovy základnej školy v celkovej hodnote do 500,- €. 500,00 s DPH 14.03.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 27.05.2016
Faktúra 16100111 Učebné pomôcky 1 460,80 s DPH 9 14.03.2016 MEGGY s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 13 HP 90W Smart AC Adaptér (4,5mm) 563,72 s DPH 14.03.2016 Patrik Pánik 27.05.2016
Faktúra 161400066 Servis február 2016 300,00 s DPH 09.03.2016 Patrik Pánik 24.03.2016
Faktúra 161400067 Servis marec 2016 300,00 s DPH 09.03.2016 Patrik Pánik 24.03.2016
Faktúra 21603006 Oprava regulačnej stanice plynu 234,00 s DPH 7 09.03.2016 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 2151022 Servis plynového kotla 413,04 s DPH 66 09.03.2016 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 561100060 Účasť na konferencii Pearson Edutour v Košiciach dňa 14.03.2016 - Hrivnáková 5,00 s DPH 09.03.2016 Slovak Ventures s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 561100061 Účasť na konferencii Pearson Edutour v Košiciach dňa 14.03.2016 - Krištofová 5,00 s DPH 09.03.2016 Slovak Ventures s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 161400068 APC Essential Surge Arrest 78,70 s DPH 8 09.03.2016 Patrik Pánik 24.03.2016
Faktúra 07032016 Seminár 07.03.2016 " Finančné výkazy - zmeny od 1.1.2016" 18,00 s DPH 04.03.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.03.2016
Faktúra 2120902546 Fakturované vodné 284,10 s DPH 04.03.2016 VVS a.s. 24.03.2016
Faktúra 4782852668 Telefonné poplatky za február 2016 29,69 s DPH 04.03.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 24.03.2016
Faktúra 7228614066 Dodávka zemného plynu marec 2016 1 993,00 s DPH 04.03.2016 SPP a.s. 24.03.2016
Faktúra 20160003 Písmenkovo Mačiatkovo 64,05 s DPH 04.03.2016 Jana Krajčovičová - VYDAVATEĽSTVO ANTRE 24.03.2016
Faktúra 20160223 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2016 24,00 s DPH 02.03.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24.03.2016
Faktúra 15164592 Slávik 2016 - spevníček 2,50 s DPH 02.03.2016 ARES s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 201605 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí. 99,00 s DPH 4 02.03.2016 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 24.03.2016
Objednávka 10 Čokoládové špičky 31,50 s DPH 01.03.2016 Súkromná stredná odborná škola 27.05.2016
Objednávka 8 APC Essential Surge Arrest 78,70 s DPH 01.03.2016 Patrik Pánik 24.03.2016
Objednávka 11 Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov na deň 18.03.2016 pre 31 osôb. 360,10 s DPH 01.03.2016 Kovaľ Vasil 27.05.2016
Objednávka 9 Učebné pomôcky 1 460,80 s DPH 01.03.2016 MEGGY s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 160200 Netradičné výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ 12,75 s DPH 20161928 29.02.2016 INFRA Slovakia, s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 121600490 Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School 25,20 s DPH 29.02.2016 DATALAN, a.s. 24.03.2016
Faktúra 142016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2016 359,04 s DPH 26.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.03.2016
Faktúra 152016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2016 52,80 s DPH 26.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.03.2016
Faktúra 1601010 Preprava autobusom na LVVK 19.02.2016 a 23.02.2016 Revúca - Donovaly a späť 450,00 s DPH 6 25.02.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 24.03.2016
Faktúra 160100017 Služby pre žiakov počas LVVK 4 650,00 s DPH 5 25.02.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 24.03.2016
Faktúra 16200075 Guma 5211 8,5 x 5,5 cm 34,34 s DPH 3 25.02.2016 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 1600109 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 19.02.2016 Datakabinet, s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 201622615 Geometria pre najmenších 1 389,85 s DPH 18.02.2016 SILCOM Multimedia SK s.o. 24.03.2016
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 15.02.2016 Radka Ormisová Adriana Kvetková riaditeľka 15.02.2016
Faktúra 7600959967 Služby mobilnej sieti 20,99 s DPH 12.02.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 24.03.2016
Faktúra 10160159 Kopírovací papier A4 80g. 275,00 s DPH 12.02.2016 MIHI.sk, s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 6 Objednávame si u Vás prepravu autobusom na LVVK dňa 19.02.2016 a 23.02.2016 na trase: Revúca - Donovaly a späť v celkovej sume 450,- 450,00 s DPH 08.02.2016 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 24.03.2016
Objednávka 5 Služby počas LVVK 4 650,00 s DPH 08.02.2016 Radomir Čekan - CK ČEKAN 24.03.2016
Objednávka 7 Objednávame si u Vás opravu zariadenia regulačnej stanice v hodnote do 234,- €. 234,00 s DPH 08.02.2016 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 3 Guma 5211 8,5 x 5,5 cm 34,34 s DPH 05.02.2016 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 4 Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- € 100,00 s DPH 05.02.2016 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 24.03.2016
Faktúra 7263504837 Dodávka zemného plynu február 2016 1 993,00 s DPH 05.02.2016 SPP a.s. 24.03.2016
Faktúra 2260020668 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2016 - 29.02.2016. 982,00 s DPH 05.02.2016 Vsl.energetika a.s. 24.03.2016
Faktúra 8781928984 Telefonné poplatky za január 2016 32,34 s DPH 04.02.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 24.03.2016
Faktúra 2403275388 Poistenie majetku a zodp. za škodu - zánik 75,47 s DPH 04.02.2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 24.03.2016
Faktúra 20160067 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2016 24,00 s DPH 01.02.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24.03.2016
Faktúra 72016 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2016 62,16 s DPH 01.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.03.2016
Faktúra 62016 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2016 266,40 s DPH 01.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 24.03.2016
Faktúra 2120801279 Fakturované vodné 310,99 s DPH 01.02.2016 VVS a.s. 24.03.2016
Faktúra 21600657 Personálne riadenie - január 2016 86,95 s DPH 01.02.2016 RAABE 24.03.2016
Faktúra 20160054 Rozlišovacie vesty 96,00 s DPH 2 29.01.2016 Kontúr a partner, s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 444022016 Seminár 04.02.2016 " Výkon FK podľa nového zákona" 18,00 s DPH 28.01.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.03.2016
Faktúra 18022016 Seminár 18.02.2016 " Účt. a rozpočt. pre obce a RO v roku 2016" 18,00 s DPH 28.01.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.03.2016
Faktúra 05022016 Seminár 05.02.2016 " Ročné zúčtovanie dane za rok 2015" 18,00 s DPH 28.01.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.03.2016
Faktúra 161400012 Servis január 2016 300,00 s DPH 25.01.2016 Patrik Pánik 24.03.2016
Faktúra 16883441 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 25.01.2016 JurisDat - M.Medlen 24.03.2016
Faktúra 2016004 Oprava odpadového potrubia v šatni ZŠ. 280,80 s DPH 1 20.01.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 1 Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia v šatni ZŠ v celkovej hodnote 280,80 €. 280,80 s DPH 18.01.2016 Strojmont Revúca, s.r.o. 24.03.2016
Objednávka 2 Rozlišovacie vesty 96,00 s DPH 18.01.2016 Kontúr a partner, s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 19012016 Seminár 19.01.2016 " Novela zákona o archívoch a registratúrach" 18,00 s DPH 13.01.2016 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 24.03.2016
Faktúra 7600064800 Služby mobilnej sieti 29,82 s DPH 12.01.2016 Slovak Telekom, a.s. mobil 24.03.2016
Faktúra 7435219520 Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2015 - 31.12.2015 3 558,49 s DPH 11.01.2016 SPP a.s. 20.01.2016
Faktúra 20151739 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2015 24,00 s DPH 08.01.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20.01.2016
Faktúra 423222016 Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2016 49,50 s DPH 08.01.2016 AJFA+AVIS s.r.o. 24.03.2016
Faktúra 1102015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2015 65,52 s DPH 08.01.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 20.01.2016
Faktúra 1112015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2015 280,80 s DPH 08.01.2016 Školská jedáleň pri ZŠ 20.01.2016
Faktúra 6781014515 Telefonné poplatky za december 2015 29,21 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 20.01.2016
Faktúra 7298409226 Dodávka zemného plynu január 2016 1 993,00 s DPH 04.01.2016 SPP a.s. 24.03.2016
Faktúra 4151453516 Skriňa šatňová 6dverová 1 040,10 s DPH 64 28.12.2015 KNK PLUS, výrobné družstvo 20.01.2016
Faktúra 2120695966 Fakturované vodné 220,81 s DPH 28.12.2015 VVS a.s. 20.01.2016
Faktúra 151400330 GEMBIRD redukcia USB-LPT 1,8m 68,24 s DPH 28.12.2015 Patrik Pánik 20.01.2016
Faktúra 2015147 Gumolit CHOSEN Tundra 207,65 s DPH 70 28.12.2015 HALAN s.r.o. 20.01.2016
Faktúra 201527 Poradenstvo v oblasti VO 300,00 s DPH 22.12.2015 Ignite, s.r.o. 20.01.2016
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 22.12.2015 František Schutz Adriana Kvetková riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 21527085 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 2.doplnok 41,76 s DPH 21.12.2015 RAABE 20.01.2016
Faktúra 21526746 Administratíva a hospod.školy - december 2015 41,35 s DPH 21.12.2015 RAABE 20.01.2016
Faktúra 7510638979 Služby mobilnej sieti 20,60 s DPH 18.12.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 20.01.2016
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 16.12.2015 Prima banka Slovensko, a.s., ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Faktúra 534150977 Šatníkové skrinky 783,96 s DPH 67 16.12.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 20.01.2016
Faktúra 5004091215 Skrinka na tablety s nabíjaním s dvierkami 459,00 s DPH 69 15.12.2015 Daffer spol s r.o. 20.01.2016
Faktúra 5004021214 Interaktívny set DualBoard + 3D projektor Vivitek 1 420,00 s DPH 68 15.12.2015 Daffer spol s r.o. 20.01.2016
Objednávka 70 Gumolit CHOSEN Tundra 207,65 s DPH 14.12.2015 HALAN s.r.o. 05.02.2016
Objednávka 69 Skrinka na tablety s nabíjaním s dvierkami 459,00 s DPH 14.12.2015 Daffer spol s r.o. 05.02.2016
Objednávka 71 GEMBIRD redukcia USB-LPT 1,8m 68,24 s DPH 14.12.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Faktúra 2015045 Paušál BOZP za rok 2015 507,87 s DPH 11.12.2015 Ing. Ján Jankovič 20.01.2016
Objednávka 68 Interaktívny set DualBoard + 3D projektor Vivitek 1 420,00 s DPH 11.12.2015 Daffer spol s r.o. 05.02.2016
Objednávka 67 Objednávame si u Vás 4 ks šatňových skriniek podľa cenovej ponuky č. 5OP150135 v celkovej hodnote 783,97 €. 783,97 s DPH 11.12.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 05.02.2016
Faktúra 20157084 Florbal - pomôcky 457,14 s DPH 11.12.2015 MALUNET, s.r.o. 20.01.2016
Faktúra 920150526 Refundácia nákladov na poistenie majetku. 747,00 s DPH 11.12.2015 Mesto Revúca 20.01.2016
Faktúra 21512005 Oprava plynového kotla Buderus G 434 X-K2 255,96 s DPH 66 07.12.2015 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 572015 Prevedenie opravných prác na základe objednávky č.65 318,00 s DPH 65 04.12.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 151400312 Servis december 2015 450,00 s DPH 04.12.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 7303377840 Dodávka zemného plynu december 2015 1 711,00 s DPH 04.12.2015 SPP a.s. 09.12.2015
Faktúra 7780101734 Telefonné poplatky za november 2015 29,00 s DPH 04.12.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.12.2015
Faktúra 20151575 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2015 24,00 s DPH 04.12.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 09.12.2015
Faktúra 2120593913 Fakturované vodné 242,70 s DPH 02.12.2015 VVS a.s. 09.12.2015
Faktúra 08122015 Odborný seminár: "Správa registratúry" 39,00 s DPH 01.12.2015 Asociácia správcov registratúry 09.12.2015
Faktúra 21524044 Škoské akcie 12,95 s DPH 01.12.2015 RAABE 09.12.2015
Faktúra 1002015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2015 77,91 s DPH 01.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.12.2015
Faktúra 1012015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2015 333,90 s DPH 01.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.12.2015
Faktúra 07122015 Seminár 07.12.2015 " Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly" 18,00 s DPH 30.11.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.12.2015
Faktúra 10122015 Seminár 10.12.2015 " Účtovná závierka v RO" 18,00 s DPH 30.11.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.12.2015
Objednávka 66 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Buderus G 434 X-K2 v hodnote do 260,- €. 260,00 s DPH 30.11.2015 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 05.02.2016
Faktúra 151400309 NEC DLP proj. VE281 356,90 s DPH 63 30.11.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 2015774 Periodická technická prehliadka HP podľa zákazky č. 150/2015 253,90 s DPH 30.11.2015 ŠK - SERVIS s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 150100085 AC Adapter IBM 90W 20V 34,50 s DPH 61 27.11.2015 PANET I.T, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 151400284 4World kabel SVGA 15M - 15F 10m black 17,30 s DPH 62 27.11.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 123900007 Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax 131,43 s DPH 25.11.2015 Koopertíva a.s. 09.12.2015
Faktúra 70919416 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2016 198,72 s DPH 24.11.2015 KOMENSKY, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 150100023 Fyzika 100 objavov, ktoré zmenili hystóriu 100,32 s DPH 59 20.11.2015 Tatiana Kršková 09.12.2015
Faktúra 13421 Malá násobilka XL, Slovenská abeceda, Vybrané slová, Vybrané slová rozlišuj XL, Slovné druhy XL 228,00 s DPH 60/15 19.11.2015 kupka nakladateľstvo 09.12.2015
Faktúra 21522669 Dokumentácia ZŠ - november 2015 + bonus 48,45 s DPH 17.11.2015 RAABE 09.12.2015
Objednávka 63 NEC DLP proj. VE281 356,90 s DPH 16.11.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Objednávka 65 Objednávame si u Vás dodávku a montáž dvoch vykurovacích telies v šatni a na chodbe v celkovej hodnote 318,- €. 318,00 s DPH 16.11.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 05.02.2016
Faktúra 7509665757 Služby mobilnej sieti 28,46 s DPH 13.11.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.12.2015
Faktúra 1302015 Nákup tovaru na základe zmluvy o VO. 128,33 s DPH 60 13.11.2015 CompAct spol. s r.o. 09.12.2015
Objednávka 61 AC Adapter IBM 90W 20V 34,50 s DPH 09.11.2015 PANET I.T, s.r.o. 05.02.2016
Objednávka 62 4World kabel SVGA 15M - 15F 10m black 17,30 s DPH 09.11.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Faktúra 7485724971 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.09.2015 - 30.11.2015 1 730,00 s DPH 06.11.2015 Vsl.energetika a.s. 09.12.2015
Faktúra 4779192362 Telefonné poplatky za október 2015 34,03 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.12.2015
Faktúra 2120487477 Fakturované vodné 325,31 s DPH 06.11.2015 VVS a.s. 09.12.2015
Faktúra 522015 Prevedenie opravných prác na základe objednávky. 250,70 s DPH 56 06.11.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 151400278 TP-link TL-SF1008D 8x 10/100Mbps 68,64 s DPH 58 06.11.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 151400275 AAA Batéria 308,75 s DPH 57 06.11.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 7193536382 Dodávka zemného plynu november 2015 1 711,00 s DPH 06.11.2015 SPP a.s. 09.12.2015
Faktúra 2015579 Tieňohry s magnetkami 194,00 s DPH 336/2015 05.11.2015 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 09.12.2015
Faktúra 51505747 Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2015/2016" 26.11.2015 v Bratislave 50,00 s DPH 05.11.2015 RAABE 09.12.2015
Faktúra 2015580 Matematika - číselná os 405,00 s DPH 337/2015 05.11.2015 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 09.12.2015
Faktúra 09092015 Nedospelé deti 11,80 s DPH 09092015 05.11.2015 PhDr. Jana Géciová 09.12.2015
Faktúra 20151440 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2015 24,00 s DPH 04.11.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 09.12.2015
Faktúra 21521502 Personálne riadenie - október 2015 42,55 s DPH 03.11.2015 RAABE 09.12.2015
Faktúra 151400258 Fujistu Siemens Esprimo P5731 949,20 s DPH 55 03.11.2015 Patrik Pánik 09.12.2015
Faktúra 902015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2015 82,95 s DPH 02.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.12.2015
Faktúra 912015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2015 355,50 s DPH 02.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.12.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 31.10.2015 Eva Vidová Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Zmluva 123900007 Skupinové úrazové poistenie U2 131,43 s DPH 31.10.2015 Koopertíva a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Objednávka 60 Objednávame si u Vás tovar na základe zmluvy o VO v celkovej hodnote 128,33 €. 78,01 s DPH 29.10.2015 CompAct spol. s r.o. 05.02.2016
Objednávka 59 Fyzika 100 objavov, ktoré zmenili hystóriu 100,32 s DPH 29.10.2015 Tatiana Kršková 05.02.2016
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 28.10.2015 Martina Drábová Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Faktúra 2015100078 Školská karta - nová 42,00 s DPH 54 26.10.2015 MGM Europe, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 21520054 Administratíva a hospod.školy - október 2015 41,35 s DPH 26.10.2015 RAABE 09.12.2015
Faktúra 15100888 Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 1 444,20 s DPH 53 23.10.2015 MEGGY s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 11715 Prevedenie kominárskych prác 45,45 s DPH 23.10.2015 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 09.12.2015
Faktúra 21519455 Škola v prírode 23,65 s DPH 19.10.2015 RAABE 09.12.2015
Faktúra 4410010329 Poistenie zodpovednosti za škodu 16.10.2015 - 15.10.2016 469,50 s DPH 16.10.2015 Koopertíva a.s. 09.12.2015
Zmluva 4410010329 Poistenie 469,50 s DPH 16.10.2015 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 16.10.2015
Faktúra 7508773979 Služby mobilnej sieti 16,13 s DPH 14.10.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.12.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 14.10.2015 Marián Matej Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Faktúra 201520216 Čistiace potreby 293,35 s DPH 52 14.10.2015 Janete s.r.o. Rožňava 09.12.2015
Faktúra 0116538055 Internetfoto 10 x cca 15cm 16,80 s DPH 8612780 13.10.2015 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 09.12.2015
Faktúra 3307932975 SAMSUNG GALAXY ACE 9,00 s DPH 07.10.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.12.2015
Faktúra 151400249 Servis september 2015 450,00 s DPH 06.10.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 7778183678 Telefonné poplatky za september 2015 28,74 s DPH 06.10.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.10.2015
Faktúra 15013030 Famam ADAMS PLUS Fogger 3X90ML, Antiparazitikum 119,75 s DPH 50 06.10.2015 Allpets, s.r.o. 09.12.2015
Faktúra 7308300209 Dodávka zemného plynu október 2015 1 711,00 s DPH 06.10.2015 SPP a.s. 09.12.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 05.10.2015 Martina Drábová Adriana Kvetková riaditeľka 05.10.2015
Faktúra 852015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2015 82,74 s DPH 02.10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 13.10.2015
Faktúra 2120381359 Fakturované vodné 272,27 s DPH 02.10.2015 VVS a.s. 13.10.2015
Objednávka 55 Fujistu Siemens Esprimo P5731 949,20 s DPH 02.10.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Faktúra 20151296 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2015 24,00 s DPH 02.10.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 13.10.2015
Objednávka 54 Školská karta - nová 42,00 s DPH 02.10.2015 MGM Europe, s.r.o. 05.02.2016
Faktúra 842015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2015 354,60 s DPH 02.10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 13.10.2015
Objednávka 58 TP-link TL-SF1008D 8x 10/100Mbps 68,64 s DPH 02.10.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Objednávka 57 AAA Batéria 8,75 s DPH 02.10.2015 Patrik Pánik 05.02.2016
Faktúra 2015090046 Školská karta 150,00 s DPH 49 02.10.2015 MGM Europe, s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 10010010 Oprava striešky nad zadným vchodom do budovy ZŠ. 881,64 s DPH 51 02.10.2015 Ján Berzéty BaM Stolárstvo 13.10.2015
Objednávka 56 Objednávame si u Vás opravu radiátora v šatni, demontáž a montáž výlevky (+vyčistenie odpadu), výmenu dvoch odvzdušňovacích 158,00 s DPH 02.10.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 05.02.2016
Objednávka 52 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 30.03.2015" v celkovej hodnote 293,35 €. 159,60 s DPH 02.10.2015 Janete s.r.o. Rožňava 05.02.2016
Objednávka 53 Učebné pomôcky 1 444,20 s DPH 02.10.2015 MEGGY s.r.o. 05.02.2016
Objednávka 50 Famam ADAMS PLUS Fogger 3X90ML, Antiparazitikum 119,75 s DPH 02.10.2015 Allpets, s.r.o. 13.10.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 01.10.2015 Lucia Goliášová Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Faktúra 862015 Krepový papier 108,00 s DPH 48 29.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 29.09.2015 František Schutz Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Faktúra 882015 Tabuľa korková 30*40 75,11 s DPH 47 29.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Faktúra 1102015 Seminár 01.10.2015 " Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagog.zamest." 20,00 s DPH 29.09.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 13.10.2015
Faktúra 2150105 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 221,02 s DPH 43 28.09.2015 TERAsport-Můller, s.r.o. 13.10.2015
Objednávka 45 Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI 739,34 s DPH 28.09.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 15267 Btéria vodovodná 267,62 s DPH 44 25.09.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.10.2015
Faktúra 842015 Kancelárske potreby 701,42 s DPH 46 25.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Faktúra 291500098 Mávatko pom, modré 30,80 s DPH 660000068 25.09.2015 RAPPA s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 151400242 Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI 739,34 s DPH 45 25.09.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 89943887 Balíček školský zákon 13,00 s DPH 25.09.2015 Poradca s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 8215000053 102E1N1162 Čítanie pre dyslektikov 20,40 s DPH 42 23.09.2015 Albatros Media Slovakia s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 160259 Stanová základňa 203,60 s DPH ES1600193 23.09.2015 EDUCAPLAY, s.r.o. 13.10.2015
Objednávka 43 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 221,02 s DPH 22.09.2015 TERAsport-Můller, s.r.o. 13.10.2015
Objednávka 44 Btéria vodovodná 267,62 s DPH 22.09.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.10.2015
Faktúra 5590020412 Služby STP APV od 01.10.2015 - 30.09.2016 155,35 s DPH 21.09.2015 IVES Košice 13.10.2015
Faktúra 01102015 Seminár 01.10.2015 " Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagog.zamest." 20,00 s DPH 21.09.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 13.10.2015
Faktúra 920150385 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2015 54,72 s DPH 21.09.2015 Mesto Revúca 13.10.2015
Objednávka 42 102E1N1162 Čítanie pre dyslektikov 20,40 s DPH 18.09.2015 Albatros Media Slovakia s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 7507807128 Služby mobilnej sieti 16,49 s DPH 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.10.2015
Faktúra 151400235 Servis september 2015 300,00 s DPH 16.09.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 15226 Farba 146,28 s DPH 40 16.09.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.10.2015
Faktúra 151400236 4GB RAM DDR3 SO-DIM 71,90 s DPH 41 16.09.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 3060103308 Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI 111,74 s DPH 16.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 150426867 Gymnastická lopta Comfort Ball 65cm šedá 628,30 s DPH 385776 11.09.2015 inSPORTline s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 21516523 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 1.doplnok 41,76 s DPH 11.09.2015 RAABE 13.10.2015
Faktúra 651101779 CEEN 2015 Teacher s Diary 957,00 s DPH 651301049 11.09.2015 Slovak Ventures s.r.o. 13.10.2015
Objednávka 51 Objednávame si u Vás opravu striešky nad zadným vchodom do budovy školy v celkovej hodnote 882,- €. 0,00 s DPH 10.09.2015 Ján Berzéty BaM Stolárstvo 13.10.2015
Objednávka 46 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 701,42 €. 701,42 s DPH 10.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Objednávka 48 Krepový papier 108,00 s DPH 10.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 10.09.2015 Marta Barboriaková Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Objednávka 47 Tabuľa korková 30*40 75,11 s DPH 10.09.2015 CompAct spol. s r.o. 13.10.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 10.09.2015 Ivan Straško Adriana Kvetková riaditeľka 16.12.2015
Objednávka 49 Školská karta 150,00 s DPH 10.09.2015 MGM Europe, s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 102015 Elektronická príručka na CD: "Správny poriadok v praxi" 13,50 s DPH 09.09.2015 Ing. Martina Ďurišová 14.09.2015
Faktúra 21516120 Dokumentácia ZŠ - september 2015 + bonus 45,65 s DPH 09.09.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 201539 PVC Novoflor štandart 688,23 s DPH 39 09.09.2015 J a J Ondrik, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 7115267832 Dodávka zemného plynu september 2015 1 711,00 s DPH 09.09.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 2120279970 Fakturované vodné 265,78 s DPH 09.09.2015 VVS a.s. 14.09.2015
Faktúra 5777247191 Telefonné poplatky za august 2015 28,74 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 23092015 Seminár 23.09.2015 " Nový školský zákon" 18,00 s DPH 08.09.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 17092015 Seminár 17.09.2015 " Pozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC" 18,00 s DPH 07.09.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Zmluva IT-1/2015 dotatok k zmluve o vzkonávaní servis.prác s DPH 07.09.2015 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 16.10.2015
Faktúra 752015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2015 45,90 s DPH 03.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 742015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2015 10,71 s DPH 03.09.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 62515 Predplatné časopisu Naša škola šk.rok 2015/2016 15,00 s DPH 02.09.2015 PAMIKO spol.s r.o. 14.09.2015
Faktúra 20151154 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2015 24,00 s DPH 02.09.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 99463633 Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2016 (č.1 až 12) 66,00 s DPH 02.09.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.09.2015
Faktúra 21515202 Administratíva a hospod.školy - august 2015 82,30 s DPH 01.09.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 252015 Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x60, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40 1 830,00 s DPH 38 27.08.2015 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 14.09.2015
Faktúra 150100037 Dodanie materiálu a prevedených prác podľa priloženého rozpočtu 29 765,17 s DPH 37 26.08.2015 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 511075137 Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2015 - 01.07.2016 378,36 s DPH 25.08.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 14.09.2015
Faktúra 151400215 Servis august 2015 150,00 s DPH 24.08.2015 Patrik Pánik 25.08.2015
Faktúra 920150375 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015 54,72 s DPH 24.08.2015 Mesto Revúca 25.08.2015
Faktúra 151400201 Servis júl 2015 150,00 s DPH 24.08.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 151400215 Servis august 2015 150,00 s DPH 24.08.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 920150375 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015 54,72 s DPH 24.08.2015 Mesto Revúca 14.09.2015
Faktúra 151400201 Servis júl 2015 150,00 s DPH 24.08.2015 Patrik Pánik 25.08.2015
Objednávka 41 4GB RAM DDR3 SO-DIM 71,90 s DPH 14.08.2015 Patrik Pánik 13.10.2015
Faktúra 4776294586 Telefonné poplatky za júl 2015 29,77 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 25.08.2015
Faktúra 7293308112 Dodávka zemného plynu august 2015 1 711,00 s DPH 10.08.2015 SPP a.s. 25.08.2015
Faktúra 20151013 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2015 24,00 s DPH 10.08.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 25.08.2015
Faktúra 7435817462 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2015 - 31.08.2015 1 730,00 s DPH 10.08.2015 Vsl.energetika a.s. 25.08.2015
Faktúra 20151013 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2015 24,00 s DPH 10.08.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 7435817462 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2015 - 31.08.2015 1 730,00 s DPH 10.08.2015 Vsl.energetika a.s. 14.09.2015
Faktúra 4776294586 Telefonné poplatky za júl 2015 29,77 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 7293308112 Dodávka zemného plynu august 2015 1 711,00 s DPH 10.08.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 7506821096 Služby mobilnej sieti 16,13 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 15186 Syntetika 5kg 147,66 s DPH 31 10.08.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Faktúra 15182 Pilový kotúč 88,13 s DPH 31 10.08.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Faktúra 2120169446 Fakturované vodné 358,99 s DPH 10.08.2015 VVS a.s. 25.08.2015
Faktúra 7506821096 Služby mobilnej sieti 16,13 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 25.08.2015
Objednávka 40 Farba 146,28 s DPH 03.08.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.10.2015
Faktúra 602015 Poradač pákový 183,11 s DPH 34 23.07.2015 CompAct spol. s r.o. 25.08.2015
Objednávka 39 PVC Novoflor štandart 688,23 s DPH 17.07.2015 J a J Ondrik, s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 38 Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40 1 830,00 s DPH 16.07.2015 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 14.09.2015
Faktúra 7505857760 Služby mobilnej sieti 22,17 s DPH 16.07.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 25.08.2015
Objednávka 37 Objednávame si u Vás dodávku materiálu a prvedenie prác na zadnej budove základnej školy podľa priloženého rozpočtu v celkovej 29 765,17 s DPH 16.07.2015 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 36 Pilový kotúč 88,13 s DPH 16.07.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Objednávka 35 Syntetika 5kg 147,66 s DPH 16.07.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Objednávka 33 Popisovač stojan 19,72 s DPH 16.07.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 25.08.2015
Faktúra 7505857760 Služby mobilnej sieti 22,17 s DPH 16.07.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 7824001760 Úrok z omeškania 4,57 s DPH 15.07.2015 Vsl.energetika a.s. 25.08.2015
Faktúra 7824001760 Úrok z omeškania 4,57 s DPH 15.07.2015 Vsl.energetika a.s. 14.09.2015
Faktúra 9775340577 Telefonné poplatky za jún 2015 28,74 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 25.08.2015
Faktúra 9775340577 Telefonné poplatky za jún 2015 28,74 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 15039 Popisovač stojan 19,72 s DPH 33 13.07.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 25.08.2015
Faktúra 2015038 3-chodové menu 78,80 s DPH 32 10.07.2015 ROZKVET s.r.o. 25.08.2015
Faktúra 2015038 3-chodové menu 78,80 s DPH 32 10.07.2015 ROZKVET s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 7105480789 Dodávka zemného plynu júl 2015 1 711,00 s DPH 06.07.2015 SPP a.s. 25.08.2015
Faktúra 7105480789 Dodávka zemného plynu júl 2015 1 711,00 s DPH 06.07.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 15161 Zámok,valec molitanový,skrutka,sukovník,ségerove kliešte,silon do kosačky,zástrč. 49,32 s DPH 31 03.07.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 14.09.2015
Faktúra 722015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2015 33,30 s DPH 03.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 2120065067 Fakturované vodné 421,45 s DPH 03.07.2015 VVS a.s. 09.07.2015
Faktúra 732015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015 7,77 s DPH 03.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 732015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015 7,77 s DPH 03.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 25.08.2015
Faktúra 722015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2015 33,30 s DPH 03.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 25.08.2015
Faktúra 15161 Zámok,valec molitanový,skrutka,sukovník,ségerove kliešte,silon do kosačky,zástrč. 49,32 s DPH 31 03.07.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Objednávka 32 3-chodové menu 78,80 s DPH 01.07.2015 ROZKVET s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 672015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2015 331,29 s DPH 01.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Objednávka 32 3-chodové menu 78,80 s DPH 01.07.2015 ROZKVET s.r.o. 25.08.2015
Faktúra 201520139 Čistiace potreby 159,60 s DPH 30 01.07.2015 Janete s.r.o. Rožňava 14.09.2015
Faktúra 682015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2015 85,89 s DPH 01.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 682015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2015 85,89 s DPH 01.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.07.2015
Faktúra 672015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2015 331,29 s DPH 01.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.07.2015
Faktúra 201520139 Čistiace potreby 159,60 s DPH 30 01.07.2015 Janete s.r.o. Rožňava 09.07.2015
Faktúra 9150001456 aSc Agenda Komplet ZŠ 2016 349,00 s DPH 29.06.2015 ASC Applied Software Con. 09.07.2015
Faktúra 20150864 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2015 24,00 s DPH 29.06.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 09.07.2015
Faktúra 20150864 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2015 24,00 s DPH 29.06.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 9150001456 aSc Agenda Komplet ZŠ 2016 349,00 s DPH 29.06.2015 ASC Applied Software Con. 14.09.2015
Faktúra 21512193 Personálne riadenie - jún 2015 42,55 s DPH 26.06.2015 RAABE 09.07.2015
Objednávka 34 Poradač pákový 183,11 s DPH 16.06.2015 CompAct spol. s r.o. 25.08.2015
Faktúra 21510308 Dokumentácia ZŠ - jún 2015 + bonus 46,70 s DPH 15.06.2015 RAABE 09.07.2015
Zmluva zmluva o dielo "Oprava časti budovy ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej" 29 765,17 s DPH 15.06.2015 Hobby centrum, s.r.o. Základná škola Ivana Branislava Zocha 19.06.2015
Faktúra 150100020 TODOS TA128 ISDN 2AB 80,00 s DPH 29 12.06.2015 PANET I.T, s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 7504859204 Služby mobilnej sieti 16,58 s DPH 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 61500094 Závená mapa - Premeny jednotiek 69,90 s DPH 12.06.2015 Publicom s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 1500401770 Matematika 5 - učebnica 11,50 s DPH 201502027 12.06.2015 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 7504859204 Služby mobilnej sieti 16,58 s DPH 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.07.2015
Faktúra 21509984 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 12.06.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 21509984 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 12.06.2015 RAABE 09.07.2015
Faktúra 151400162 Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows 552,00 s DPH 28 08.06.2015 Patrik Pánik 09.07.2015
Faktúra 1774389458 Telefonné poplatky za máj 2015 28,90 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 7155137441 Dodávka zemného plynu jún 2015 1 711,00 s DPH 08.06.2015 SPP a.s. 09.07.2015
Faktúra 151400163 Servis jún 2015 450,00 s DPH 08.06.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 7155137441 Dodávka zemného plynu jún 2015 1 711,00 s DPH 08.06.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 151400163 Servis jún 2015 450,00 s DPH 08.06.2015 Patrik Pánik 09.07.2015
Faktúra 1774389458 Telefonné poplatky za máj 2015 28,90 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.07.2015
Faktúra 151400162 Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows 552,00 s DPH 28 08.06.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Objednávka 31 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 49,32 € 49,32 s DPH 03.06.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 14.09.2015
Faktúra 2119955339 Fakturované vodné 257,15 s DPH 03.06.2015 VVS a.s. 09.07.2015
Objednávka 31 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 49,32 € 49,32 s DPH 03.06.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 25.08.2015
Objednávka 30 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 159,60 €. 159,60 s DPH 03.06.2015 Janete s.r.o. Rožňava 14.09.2015
Objednávka 30 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 159,60 €. 159,60 s DPH 03.06.2015 Janete s.r.o. Rožňava 09.07.2015
Faktúra 532015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2015 82,11 s DPH 02.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.07.2015
Faktúra 532015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2015 82,11 s DPH 02.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 5062015 Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy" 15,00 s DPH 02.06.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 20150725 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2015 24,00 s DPH 02.06.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 542015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2015 351,90 s DPH 02.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 542015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2015 351,90 s DPH 02.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.07.2015
Faktúra 20150725 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2015 24,00 s DPH 02.06.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 09.07.2015
Faktúra 27052015 Seminár 27.05.2015 " Kompetencie a vzťah zriaďovateľ-škola-riaditeľ školy v pracovno-právnej oblast" 15,00 s DPH 31.05.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 27052015 Seminár 27.05.2015 " Kompetencie a vzťah zriaďovateľ-škola-riaditeľ školy v pracovno-právnej oblast" 15,00 s DPH 31.05.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.07.2015
Objednávka 29 TODOS TA128 ISDN 2AB 80,00 s DPH 29.05.2015 Patrik Pánik 09.07.2015
Faktúra 05062015 Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy" 15,00 s DPH 28.05.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 05062015 Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy" 15,00 s DPH 28.05.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 25.08.2015
Faktúra 21509252 Administratíva a hospod.školy - máj 2015 41,35 s DPH 27.05.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 21509252 Administratíva a hospod.školy - máj 2015 41,35 s DPH 27.05.2015 RAABE 02.06.2015
Objednávka 28 Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows 552,00 s DPH 25.05.2015 Patrik Pánik 09.07.2015
Objednávka 28 Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows 552,00 s DPH 25.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 151400155 NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI 342,60 s DPH 25 22.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Faktúra 150100010 Lišta povrchová plastová biela 29,00 s DPH 26 22.05.2015 PANET I.T, s.r.o. 02.06.2015
Faktúra 151400155 NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI 342,60 s DPH 25 22.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 5914050958 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 84,00 s DPH 21.05.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 02.06.2015
Faktúra 5914050958 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 84,00 s DPH 21.05.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.09.2015
Faktúra 151400145 Lišta povrchová plastová biela 44,88 s DPH 25 15.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Zmluva Dohoda o využívaní nebytových priestorov s DPH 15.05.2015 HK 013 Revúca Adriana Kvetková riaditeľka 15.05.2015
Faktúra 151400146 Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI 643,06 s DPH 25 15.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Faktúra 151400146 Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI 643,06 s DPH 25 15.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 7445499429 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2015 - 31.05.2015 1 730,00 s DPH 12.05.2015 Vsl.energetika a.s. 14.09.2015
Faktúra 0116299205 Internetfoto 10x15 cm 11,10 s DPH 8424685 12.05.2015 HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 02.06.2015
Faktúra 7503892363 Služby mobilnej sieti 16,24 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 02.06.2015
Faktúra 7503892363 Služby mobilnej sieti 16,24 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 7445499429 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2015 - 31.05.2015 1 730,00 s DPH 12.05.2015 Vsl.energetika a.s. 02.06.2015
Faktúra 151400136 Servis máj 2015 300,00 s DPH 11.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 7243335516 Dodávka zemného plynu máj 2015 1 711,00 s DPH 11.05.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 1773434713 Telefonné poplatky za apríl 2015 29,88 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 151400136 Servis máj 2015 300,00 s DPH 11.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Faktúra 1773434713 Telefonné poplatky za apríl 2015 29,88 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 02.06.2015
Faktúra 7243335516 Dodávka zemného plynu máj 2015 1 711,00 s DPH 11.05.2015 SPP a.s. 02.06.2015
Faktúra 2119846836 Fakturované vodné 283,55 s DPH 07.05.2015 VVS a.s. 07.05.2015
Objednávka 26 Lišta povrchová plastová biela 29,00 s DPH 05.05.2015 PANET I.T, s.r.o. 02.06.2015
Objednávka 27 NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI 342,60 s DPH 05.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Faktúra 151400137 Práca 70,00 s DPH 24 05.05.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 151400137 Práca 70,00 s DPH 24 05.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Objednávka 27 NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI 342,60 s DPH 05.05.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 20150601 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2015 24,00 s DPH 04.05.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 07.05.2015
Faktúra 21507800 Personálne riadenie - apríl 2015 42,55 s DPH 04.05.2015 RAABE 07.05.2015
Objednávka 25 Lišta povrchová plastová biela 687,94 s DPH 04.05.2015 Patrik Pánik 02.06.2015
Faktúra 20150601 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2015 24,00 s DPH 04.05.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 362015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2015 87,57 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 372015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2015 375,30 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 362015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2015 87,57 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 372015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2015 375,30 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 21507345 Dokumentácia ZŠ - apríl 2015 + bonus 44,95 s DPH 28.04.2015 RAABE 07.05.2015
Faktúra 201520084 Čistiace potreby 473,95 s DPH 23 28.04.2015 Janete s.r.o. Rožňava 14.09.2015
Faktúra 201520084 Čistiace potreby 473,95 s DPH 23 28.04.2015 Janete s.r.o. Rožňava 07.05.2015
Faktúra 151400126 Prívodný kábel + data kábel 9,54 s DPH 22 21.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 151400126 Prívodný kábel + data kábel 9,54 s DPH 22 21.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 151400122 Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S 20,36 s DPH 12 17.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 05052015 Seminár 05.05.2015 " Verejné obsarávanie v praxi škôl a elektonické trhovníctvo" 15,00 s DPH 17.04.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 29042015 Seminár 29.04.2015 " Organizačný poriadok škôl a školských zariadení" 15,00 s DPH 17.04.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 07.05.2015
Faktúra 151400122 Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S 20,36 s DPH 12 17.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 29042015 Seminár 29.04.2015 " Organizačný poriadok škôl a školských zariadení" 15,00 s DPH 17.04.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 05052015 Seminár 05.05.2015 " Verejné obsarávanie v praxi škôl a elektonické trhovníctvo" 15,00 s DPH 17.04.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 07.05.2015
Objednávka 24 Práca 70,00 s DPH 15.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Objednávka 24 Práca 70,00 s DPH 15.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 222015 Dodaný materiál 107,00 s DPH 21 14.04.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 151400118 Toner ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729 55,80 s DPH 12 13.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Zmluva Šatňové skrine 1 040.10 s DPH 13.04.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca 27.04.2015
Faktúra 151400118 Toner ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729 55,80 s DPH 12 13.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 7502943712 Služby mobilnej sieti 21,12 s DPH 10.04.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.05.2015
Faktúra 7175011959 Dodávka zemného plynu apríl 2015 1 711,00 s DPH 09.04.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 151400113 Servis apríl 2015 450,00 s DPH 09.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 20150448 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2015 24,00 s DPH 09.04.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 1521 Tvarohovo-čučoriedkové kocky 16,80 s DPH 18 09.04.2015 Súkromná stredná odborná škola 14.09.2015
Faktúra 7175011959 Dodávka zemného plynu apríl 2015 1 711,00 s DPH 09.04.2015 SPP a.s. 07.05.2015
Faktúra 151400113 Servis apríl 2015 450,00 s DPH 09.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 15010 Krepový papier farebný 2mx50cm 7,16 s DPH 19 09.04.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 1521 Tvarohovo-čučoriedkové kocky 16,80 s DPH 18 09.04.2015 Súkromná stredná odborná škola 07.05.2015
Faktúra 20150448 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2015 24,00 s DPH 09.04.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 07.05.2015
Faktúra 2772501158 Telefonné poplatky za marec 2015 45,78 s DPH 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 07.05.2015
Faktúra 2772501158 Telefonné poplatky za marec 2015 45,78 s DPH 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Objednávka 22 Prívodný kábel + data kábel 9,54 s DPH 01.04.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 282015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2015 417,60 s DPH 01.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 292015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2015 97,44 s DPH 01.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 07.05.2015
Faktúra 272015 Obálky C-6 73,78 s DPH 17 01.04.2015 CompAct spol. s r.o. 07.05.2015
Faktúra 15024 Menovka konferenčná s remienkom 84,00 s DPH 16 01.04.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 21 Objednávame si u Vás opravu ÚK v koltolni (pretesnenie šroubenia a výmena šroubenia a tesnenia) a opravu elektoroinštalácie v kotolni ZŠ 107,00 s DPH 01.04.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 15024 Menovka konferenčná s remienkom 84,00 s DPH 16 01.04.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 23 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 474,- €. 474,00 s DPH 01.04.2015 Janete s.r.o. Rožňava 14.09.2015
Objednávka 22 Prívodný kábel + data kábel 9,54 s DPH 01.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Objednávka 21 Objednávame si u Vás opravu ÚK v koltolni (pretesnenie šroubenia a výmena šroubenia a tesnenia) a opravu elektoroinštalácie v kotolni ZŠ 107,00 s DPH 01.04.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 02.06.2015
Objednávka 20 ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729 76,16 s DPH 01.04.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 2119737147 Fakturované vodné 296,53 s DPH 01.04.2015 VVS a.s. 07.05.2015
Faktúra 282015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2015 417,60 s DPH 01.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 292015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2015 97,44 s DPH 01.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Objednávka 23 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 474,- €. 474,00 s DPH 01.04.2015 Janete s.r.o. Rožňava 07.05.2015
Zmluva Dodanie dreveného nábytku 1 830,00 s DPH 30.03.2015 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami ZŠ I.B. Zocha Revúca 30.03.2015
Zmluva Čistiace potreby 945,45 s DPH 30.03.2015 Janete s.r.o. Rožňava ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Zmluva Tonery 4 786.08 s DPH 30.03.2015 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Zmluva Kancelárske potreby 307,55 s DPH 30.03.2015 CompAct spol. s r.o. ZŠ i.B.Zocha Revúca 10.04.2015
Zmluva IT technika 2 272.20 s DPH 30.03.2015 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Zmluva Spotrebný materiál 314,27 s DPH 30.03.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Faktúra 2015018 3-chodový obed 399,20 s DPH 15 27.03.2015 ROZKVET s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 2015018 3-chodový obed 399,20 s DPH 15 27.03.2015 ROZKVET s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 115210105 Angličtina v kocke pr ZŠ 18,35 s DPH 14 23.03.2015 Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 16 Menovka konferenčná s remienkom 84,00 s DPH 23.03.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 14 Angličtina v kocke pr ZŠ 18,35 s DPH 23.03.2015 Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 15 3-chodový obed 399,20 s DPH 23.03.2015 ROZKVET s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 18 Tvarohovo-čučoriedkové kocky 16,80 s DPH 23.03.2015 Súkromná stredná odborná škola 14.09.2015
Objednávka 17 Obálky C-6 73,78 s DPH 23.03.2015 CompAct spol. s r.o. 07.05.2015
Objednávka 18 Tvarohovo-čučoriedkové kocky 16,80 s DPH 23.03.2015 Súkromná stredná odborná škola 07.05.2015
Objednávka 15 3-chodový obed 399,20 s DPH 23.03.2015 ROZKVET s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 16 Menovka konferenčná s remienkom 84,00 s DPH 23.03.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 21504979 Administratíva a hospod.školy - marec 2015 41,35 s DPH 19.03.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 54 Slávik 2015 2,50 s DPH 19.03.2015 ARES s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 151400075 Kábel 2x2m 111,10 s DPH 11 19.03.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 151400076 Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č. 159,36 s DPH 12 19.03.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 54 Slávik 2015 2,50 s DPH 19.03.2015 ARES s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 151400076 Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č. 159,36 s DPH 12 19.03.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 21504979 Administratíva a hospod.školy - marec 2015 41,35 s DPH 19.03.2015 RAABE 07.05.2015
Faktúra 15100131 Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 1 693,20 s DPH 13 18.03.2015 MEGGY s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 15100131 Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 1 693,20 s DPH 13 18.03.2015 MEGGY s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 15950933 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe" 118,80 s DPH 13.03.2015 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 15950933 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe" 118,80 s DPH 13.03.2015 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 151400074 Servis marec 2015 300,00 s DPH 12.03.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 151400074 Servis marec 2015 300,00 s DPH 12.03.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 7501950823 Služby mobilnej sieti 22,18 s DPH 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 7501950823 Služby mobilnej sieti 22,18 s DPH 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.05.2015
Faktúra 221500259 Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School 25,20 s DPH 06.03.2015 DATALAN, a.s. 07.05.2015
Faktúra 7125117414 Dodávka zemného plynu marec 2015 1 711,00 s DPH 06.03.2015 SPP a.s. 07.05.2015
Faktúra 182015 Ventil 34" 157,40 s DPH 9 06.03.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 20150281 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2015 24,00 s DPH 06.03.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 7771577016 Telefonné poplatky za február 2015 28,74 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Faktúra 21501960 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - ZD 36,50 s DPH 06.03.2015 RAABE 07.05.2015
Faktúra 15033 Zámok,štetec,farba,kľúč,skrutka,valček,riedidlo,uholník,kolieskoklince,sádra,krytka 211,20 s DPH 10 06.03.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 07.05.2015
Faktúra 3259002224 Stravné lístky 42,76 s DPH 14K998075 06.03.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.05.2015
Faktúra 221500259 Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School 25,20 s DPH 06.03.2015 DATALAN, a.s. 14.09.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 06.03.2015 Žilinská univerzita v Žiline ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Faktúra 7125117414 Dodávka zemného plynu marec 2015 1 711,00 s DPH 06.03.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 2119630214 Fakturované vodné 259,01 s DPH 06.03.2015 VVS a.s. 07.05.2015
Faktúra 20150281 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2015 24,00 s DPH 06.03.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 07.05.2015
Faktúra 7771577016 Telefonné poplatky za február 2015 28,74 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 07.05.2015
Faktúra 15033 Zámok,štetec,farba,kľúč,skrutka,valček,riedidlo,uholník,kolieskoklince,sádra,krytka 211,20 s DPH 10 06.03.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 14.09.2015
Faktúra 152015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2015 330,77 s DPH 02.03.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 142015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2015 57,97 s DPH 02.03.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 152015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2015 330,77 s DPH 02.03.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.03.2015
Faktúra 142015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2015 57,97 s DPH 02.03.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.03.2015
Objednávka 13 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 102 žiakov v hmotnej núdzi v celkovej hodnote 1.693,20 €. 1 693,20 s DPH 27.02.2015 MEGGY s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 12 Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č. 159,36 s DPH 27.02.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Objednávka 13 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 102 žiakov v hmotnej núdzi v celkovej hodnote 1.693,20 €. 1 693,20 s DPH 27.02.2015 MEGGY s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 12 Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č. 159,36 s DPH 27.02.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Objednávka 11 Kábel 2x2m 111,10 s DPH 27.02.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Objednávka 10 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 211,20 € 211,20 s DPH 26.02.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 14.09.2015
Objednávka 10 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 211,20 € 211,20 s DPH 26.02.2015 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 02.06.2015
Objednávka 5 Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia v celkovej výške 90,00 € 90,00 s DPH 23.02.2015 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 07.05.2015
Faktúra 7501000799 Služby mobilnej sieti 16,54 s DPH 23.02.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 09.03.2015
Faktúra 15883441 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 s DPH 23.02.2015 JurisDat - M.Medlen 14.09.2015
Faktúra 150034 Školenie pedagogických zamestnancov 58,00 s DPH 23.02.2015 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 14.09.2015
Faktúra 151400051 Servis február 2015 300,00 s DPH 23.02.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 201502 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí. 90,00 s DPH 5 23.02.2015 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 14.09.2015
Faktúra 26022015 Seminár 26.02.2015 " Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ" 20,00 s DPH 23.02.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 14.09.2015
Faktúra 534150026 Generálny kľúč OMWAGK 14,78 s DPH 7 23.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 7501000799 Služby mobilnej sieti 16,54 s DPH 23.02.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 15052 Toner Samsung MLD103S, 1500s, 37,70 s DPH 8 23.02.2015 Vladimír Ferdinandy 14.09.2015
Faktúra 151400051 Servis február 2015 300,00 s DPH 23.02.2015 Patrik Pánik 09.03.2015
Faktúra 201502 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí. 90,00 s DPH 5 23.02.2015 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 09.03.2015
Faktúra 26022015 Seminár 26.02.2015 " Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ" 20,00 s DPH 23.02.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 09.03.2015
Faktúra 15883441 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 s DPH 23.02.2015 JurisDat - M.Medlen 09.03.2015
Faktúra 15052 Toner Samsung MLD103S, 1500s, 37,70 s DPH 8 23.02.2015 Vladimír Ferdinandy 09.03.2015
Faktúra 534150026 Generálny kľúč OMWAGK 14,78 s DPH 7 23.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150034 Školenie pedagogických zamestnancov 58,00 s DPH 23.02.2015 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 09.03.2015
Objednávka 5 Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia v celkovej výške 90,00 € 90,00 s DPH 23.02.2015 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 14.09.2015
Faktúra 21502786 Personálne riadenie - február 2015 42,40 s DPH 20.02.2015 RAABE 09.03.2015
Faktúra 21503040 Biológia - PZ 5 roč. - 2.polrok 11,80 s DPH 6 20.02.2015 RAABE 09.03.2015
Faktúra 19022015 Seminár 19.02.2015 " Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2015" 15,00 s DPH 17.02.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 19022015 Seminár 19.02.2015 " Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2015" 15,00 s DPH 17.02.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.03.2015
Faktúra 1500076 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 16.02.2015 Datakabinet, s.r.o. 09.03.2015
Objednávka 9 Objednávame si u Vás výmenu ventilov na chlapčenskom a dievčenskom WC + výmenu stykača v rozvodovej eloktroskrinke v celkovej 158,00 s DPH 16.02.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 02.06.2015
Objednávka 9 Objednávame si u Vás výmenu ventilov na chlapčenskom a dievčenskom WC + výmenu stykača v rozvodovej eloktroskrinke v celkovej 158,00 s DPH 16.02.2015 Strojmont Revúca, s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 8 Toner Samsung MLD103S, 1500s, 37,70 s DPH 16.02.2015 Vladimír Ferdinandy 14.09.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstarávanie 450,00 s DPH 16.02.2015 ZŠ i.B.Zocha Revúca 11.03.2015
Faktúra 1500076 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 16.02.2015 Datakabinet, s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 6 Biológia - PZ 5 roč. - 2.polrok 11,80 s DPH 16.02.2015 RAABE 07.05.2015
Objednávka 8 Toner Samsung MLD103S, 1500s, 37,70 s DPH 16.02.2015 Vladimír Ferdinandy 07.05.2015
Faktúra 21501627 Dokumentácia ZŠ - február 2015 + bonus 45,85 s DPH 12.02.2015 RAABE 09.03.2015
Faktúra 21501627 Dokumentácia ZŠ - február 2015 + bonus 45,85 s DPH 12.02.2015 RAABE 14.09.2015
Faktúra 13022015 Seminár 13.02.2015 " Aktuálne otázky fin. reg.školstva v roku 2015" 17,00 s DPH 10.02.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.03.2015
Faktúra 13022015 Seminár 13.02.2015 " Aktuálne otázky fin. reg.školstva v roku 2015" 17,00 s DPH 10.02.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Objednávka 19 Krepový papier farebný 2mx50cm 7,16 s DPH 09.02.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 7308153617 Vyúčtovacia faktúra 01.02.2015 - 28.02.2015 1 711,00 s DPH 06.02.2015 SPP a.s. 09.03.2015
Faktúra 7308153617 Vyúčtovacia faktúra 01.02.2015 - 28.02.2015 1 711,00 s DPH 06.02.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 42015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2015 315,25 s DPH 05.02.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.03.2015
Faktúra 15010013 Školská karta 951,00 s DPH 4 05.02.2015 MAXiLab.Net s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 32015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2015 66,47 s DPH 05.02.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 09.03.2015
Faktúra 15010013 Školská karta 951,00 s DPH 4 05.02.2015 MAXiLab.Net s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 32015 Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2015 66,47 s DPH 05.02.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 42015 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2015 315,25 s DPH 05.02.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 14.09.2015
Faktúra 2260020668 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 - 28.02.2015 1 730,00 s DPH 05.02.2015 Vsl.energetika a.s. 14.09.2015
Faktúra 3059005463 Stravné lístky 32,97 s DPH 14K998075 05.02.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.03.2015
Faktúra 2260020668 Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 - 28.02.2015 1 730,00 s DPH 05.02.2015 Vsl.energetika a.s. 09.03.2015
Faktúra 2119524329 Fakturované vodné 291,58 s DPH 04.02.2015 VVS a.s. 09.03.2015
Faktúra 2770603058 Telefonné poplatky za január 2015 34,16 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 09.03.2015
Faktúra 2770603058 Telefonné poplatky za január 2015 34,16 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 14.09.2015
Objednávka 7 Generálny kľúč OMWAGK 14,78 s DPH 03.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 7 Generálny kľúč OMWAGK 14,78 s DPH 03.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 20150143 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2015 24,00 s DPH 30.01.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 14.09.2015
Faktúra 15002 Kancelárske potreby 56,14 s DPH 3 30.01.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 15002 Kancelárske potreby 56,14 s DPH 3 30.01.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 20150143 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2015 24,00 s DPH 30.01.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 09.03.2015
Faktúra 7440191548 Vyúčtovacia faktúra 19.10.2014 - 31.12.2014 4 214,70 s DPH 28.01.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 7440191548 Vyúčtovacia faktúra 19.10.2014 - 31.12.2014 4 214,70 s DPH 28.01.2015 SPP a.s. 09.03.2015
Faktúra 15200004 Trodat statív t5211 /85*55mm/ 79,25 s DPH 2 27.01.2015 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 09.03.2015
Objednávka 3 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 56,50 € 56,50 s DPH 27.01.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 02.06.2015
Objednávka 4 Školská karta 951,00 s DPH 27.01.2015 MAXiLab.Net s.r.o. 07.05.2015
Objednávka 3 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 56,50 € 56,50 s DPH 27.01.2015 Majster papier Revúca s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 4 Školská karta 951,00 s DPH 27.01.2015 MAXiLab.Net s.r.o. 14.09.2015
Objednávka 2 Trodat statív t5211 /85*55mm/ 79,25 s DPH 27.01.2015 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 151400025 Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE 19,00 s DPH 1 26.01.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 12022015 Seminár 12.02.2015 "Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2015" 20,00 s DPH 26.01.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 14.09.2015
Faktúra 151400025 Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE 19,00 s DPH 1 26.01.2015 Patrik Pánik 09.03.2015
Faktúra 12022015 Seminár 12.02.2015 "Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2015" 20,00 s DPH 26.01.2015 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 09.03.2015
Faktúra 151400023 Servis január 2015 300,00 s DPH 24.01.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 151400022 Toner TN-23380 55,00 s DPH 24.01.2015 Patrik Pánik 14.09.2015
Faktúra 151400023 Servis január 2015 300,00 s DPH 24.01.2015 Patrik Pánik 09.03.2015
Faktúra 151400022 Toner TN-23380 55,00 s DPH 24.01.2015 Patrik Pánik 09.03.2015
Faktúra 30012015 Seminár 30.01.2015 " Zmeny v personálnej a mzdovej agende" 15,00 s DPH 21.01.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.03.2015
Faktúra 400413 Násobilka 492,70 s DPH 21.01.2015 Media DIDA s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 30012015 Seminár 30.01.2015 " Zmeny v personálnej a mzdovej agende" 15,00 s DPH 21.01.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Faktúra 7200168777 Fin. vysporiadanie za obdobie od 01.01.2014 - 31.12.2014 6 637,28 s DPH 19.01.2015 Vsl.energetika a.s. 05.02.2015
Faktúra 7135021114 Odber plynu od 01.01.2015 - 31.01.2015 1 711,00 s DPH 17.01.2015 SPP a.s. 09.03.2015
Faktúra 7135021114 Odber plynu od 01.01.2015 - 31.01.2015 1 711,00 s DPH 17.01.2015 SPP a.s. 14.09.2015
Faktúra 14012015 Seminár 14.01.2015 " Verejné obstarávanie" 15,00 s DPH 13.01.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 09.03.2015
Faktúra 14012015 Seminár 14.01.2015 " Verejné obstarávanie" 15,00 s DPH 13.01.2015 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 14.09.2015
Objednávka 1 Toner TN-23380 74,00 s DPH 09.01.2015 Patrik Pánik 07.05.2015
Faktúra 20150057 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2014 24,00 s DPH 07.01.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 05.02.2015
Faktúra 7500039766 Služby mobilnej sieti 16,33 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 14.09.2015
Faktúra 523442015 Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 s DPH 07.01.2015 AJFA+AVIS s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 523442015 Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 s DPH 07.01.2015 AJFA+AVIS s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 7500039766 Služby mobilnej sieti 16,33 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. mobil 07.05.2015
Faktúra 3769647426 Telefonné poplatky za december 2014 28,74 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 05.02.2015
Faktúra 2119412425 Fakturované vodné 239,89 s DPH 07.01.2015 VVS a.s. 05.02.2015
Faktúra 201420305 Čistiace potreby 46,21 s DPH 99 30.12.2014 Janete s.r.o. Rožňava 05.02.2015
Faktúra 1400052 Kancelárske potreby 51,72 s DPH 95 22.12.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 14361 Drobný nákup 95,47 s DPH 96 22.12.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 05.02.2015
Faktúra 21428484 Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014 41,20 s DPH 22.12.2014 RAABE 05.02.2015
Faktúra 20140687 Rozlišovací dres 56090 SALTA 136,50 s DPH 20141178 22.12.2014 DELTA šport, s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 3249009958 Stravné lístky 19,91 s DPH 97 14K998075 22.12.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.02.2015
Faktúra 4004961222 Interaktívna tabuľa Interwrite Dualboard 1279 IW1279 980,00 s DPH 98 22.12.2014 Daffer spol s r.o. 05.02.2015
Faktúra 201437 Písací stôl 600,00 s DPH 80 22.12.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 05.02.2015
Zmluva Učebné pomôcky s DPH 19.12.2014 MEGGY s.r.o. ZŠ I.B. Zocha Revúca 10.04.2015
Faktúra 1172014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2014 49,13 s DPH 19.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 201400316 PC stolový HP DC5700 145,90 s DPH 92 19.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 201400315 Notebooak Lenovo IBM T400GB/160GB/DVD/14,1"/Vista/B++/ 960,00 s DPH 92 19.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 201400319 Dataprojektor Acer krátka projekčná vzdialenosť 950,00 s DPH 93 19.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 201400318 Dataprojektor DLP Acer P1173 - 3000Lum, SVGA 691,16 s DPH 93 19.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 145054 Výškovo nastaviteľné stoličky TOMI veľkosť 4-6, farba žltá 891,00 s DPH 89 19.12.2014 eVector s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 102 Preprava autobusom dňa 04.12.2014 do Nového Targu. 214,00 s DPH 90 18.12.2014 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 05.02.2015
Faktúra 920140437 Refundácia nákladov poistenia majetku 747,00 s DPH 18.12.2014 Mesto Revúca 05.02.2015
Faktúra 140100029 100 hier na rozvoj osobnosti 111,54 s DPH 87 17.12.2014 Tatiana Kršková 05.02.2015
Faktúra 18 Servis kosačky 18,00 s DPH 65 17.12.2014 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 05.02.2015
Faktúra 534140699 Skriňa šesťdverová na sokli 1 902,60 s DPH 86 10.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 1400041 Kancelárske potreby 48,53 s DPH 85 10.12.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 8768699755 Telefonné poplatky za november 2014 30,92 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 05.02.2015
Faktúra 2014019 Masačný paušál za 2. polrok 2014 225,72 s DPH 10.12.2014 Ing. Ján Jankovič 05.02.2015
Faktúra 201420280 Čistiace potreby 183,17 s DPH 88 10.12.2014 Janete s.r.o. Rožňava 05.02.2015
Faktúra 21427199 Dokumentácia ZŠ - október 2014 44,80 s DPH 10.12.2014 RAABE 05.02.2015
Faktúra 7411148083 Telefonné poplatky za november 2014 16,24 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 05.02.2015
Faktúra 21427564 Časopisy 145,50 s DPH 09.12.2014 RAABE 05.02.2015
Faktúra 201400289 Servisná prehliadka december 2014 450,00 s DPH 08.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 1112014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2014 344,35 s DPH 08.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 4141453161 Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm 1 293,78 s DPH 81 08.12.2014 KNK PLUS, výrobné družstvo 05.02.2015
Faktúra 201400284 Zdroj ATX 1,3 650W 80mm 101,00 s DPH 84 08.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 122014 Obedové menu 169,94 s DPH 83 08.12.2014 Mária Bekešová PENZIÓN ŠAFRÁN 05.02.2015
Faktúra 2119301144 Fakturované vodné 244,38 s DPH 08.12.2014 VVS a.s. 05.02.2015
Faktúra 7213281079 Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014 2 477,00 s DPH 08.12.2014 SPP a.s. 05.02.2015
Faktúra 201400290 Toner Brother TN-3380 159,60 s DPH 84 08.12.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 20141200 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2014 24,00 s DPH 03.12.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 05.02.2015
Faktúra 21426218 Personálne riadenie - december 2014 42,40 s DPH 03.12.2014 RAABE 05.02.2015
Faktúra 21411024 Odborná prehliadka VTZ plynového 413,04 s DPH 02.12.2014 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 14324 Drobný nákup 68,78 s DPH 82 02.12.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 05.02.2015
Faktúra 1062014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2014 452,02 s DPH 02.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 1052014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2014 79,22 s DPH 02.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 05.02.2015
Faktúra 0910079238 Poistenie Háblyová Oľga 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910085476 Poistenie Alexová Jana 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910079241 Poistenie Patakyová Vladimíra 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910078638 Poistenie Varga Jakub 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910085485 Poistenie Šebošiková Michaela 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910079240 Poistenie Leng Erik 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910075680 Poistenie Knihová Miroslava 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910079242 Poistenie Dachová Adriana 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910085486 Poistenie Garajová Zuzana 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 11122014 Odborný seminár "Účtovná závierka v obciach, RO, PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2014" 15,00 s DPH 27.11.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 05.02.2015
Faktúra 0910079239 Poistenie Giba Miroslav 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 0910078639 Poistenie Javorčíková Andrea 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 2140185 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 208,16 s DPH 79 27.11.2014 TERAsport-Můller, s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 0910078632 Poistenie Bukoci Miroslav 01.11.2014 - 30.04.2015 10,15 s DPH 27.11.2014 Koopertíva a.s. 05.02.2015
Faktúra 2014633 Periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP 86,80 s DPH 21.11.2014 ŠK - SERVIS s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 5201400522 Virtuálna knižnica na rok 2015 198,72 s DPH 21.11.2014 KOMENSKY, s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 201400274 Multifunkčná tlačiareň Brother DCP-8110D 375,00 s DPH 77 18.11.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 201427 Skriňa 780,00 s DPH 80 13.11.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 05.02.2015
Faktúra 7410186235 Telefonné poplatky za október 2014 20,63 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 05.02.2015
Faktúra 201400267 Servis za mesiac november 2014 300,00 s DPH 07.11.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 201400268 Multifunkčná tlačiareň Brother DCP-8110D 375,00 s DPH 07.11.2014 Patrik Pánik 05.02.2015
Faktúra 25112014 Odborný seminár "Mzdová a personálna agenda v IV. Q. v roku 2014 a v roku 2015" 15,00 s DPH 07.11.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 05.02.2015
Faktúra 6767749567 Telefonné poplatky za október 2014 28,81 s DPH 06.11.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 05.02.2015
Faktúra 1400023 Kancelárske potreby 69,37 s DPH 78 06.11.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 6300168666 Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2014 - 30.11.2014 2 477,00 s DPH 06.11.2014 SPP a.s. 05.02.2015
Faktúra 2119182563 Fakturované vodné 376,87 s DPH 06.11.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 21424860 Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2014/2015" 50,00 s DPH 06.11.2014 RAABE 05.02.2015
Faktúra 21417369 Administratíva a hosp. školy - august 2014 41,20 s DPH 05.11.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 20141117 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2014 24,00 s DPH 05.11.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 21423623 Dokumentácia ZŠ - október 2014 44,80 s DPH 73 05.11.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 7415487432 Dodávka elektriky za obdobie od 01.09.2014 - 30.11.2014 142,00 s DPH 05.11.2014 Vsl.energetika a.s. 12.11.2014
Faktúra 912014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2014 516,04 s DPH 03.11.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 902014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2014 90,44 s DPH 03.11.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 061114 Špecializovaný seminár pre používateľov APV WinIBEU 20,00 s DPH 03.11.2014 IVES Košice 12.11.2014
Faktúra 14900537 Predplatné "Online knižnica" 46,80 s DPH 03.11.2014 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 141000174 Školské potreby pre žiakov zo SZP 1 809,40 s DPH 76 27.10.2014 TIBI s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 21422498 Testovanie 9 zo slovenského jazyka 13,00 s DPH 73 27.10.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 140100021 Nákup kníh do knižnice 100,00 s DPH 72 23.10.2014 Tatiana Kršková 12.11.2014
Faktúra 2403275388 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 228,27 s DPH 23.10.2014 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 12.11.2014
Faktúra 5514006592 Kalendár stolový - poznámkový 30,28 s DPH 20.10.2014 OFFICE DEPORT s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 21421048 Príprava žiakov na Testovanie 9 - Matematika pre 9. ročník ZŠ 9,00 s DPH 66 20.10.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 7350143161 Manažment školy v praxi predplatné na rok 2015 66,00 s DPH 20.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 164414 Kancelárske potreby 80,68 s DPH 74 20.10.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 11314 Kominárske práce 41,94 s DPH 15.10.2014 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 12.11.2014
Faktúra 282014 Oprava a výmena elektrického osvetlenia 190,00 s DPH 71 15.10.2014 Strojmont Revúca, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 9983551395 Úrazové poistenie Ž+Z od 15.10.2014 - 15.10.2015 733,60 s DPH 15.10.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 12.11.2014
Faktúra 511075137 Poistenie strojov, elektroniky - dopoistenie 24.09.2014-01.07.2015 19,37 s DPH 15.10.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 12.11.2014
Faktúra 7409238715 Telefonné poplatky za september 2014 20,02 s DPH 13.10.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 14277 Drobný nákup 152,02 s DPH 70 13.10.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 5766807339 Telefonné poplatky za september 2014 28,74 s DPH 03.10.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 842014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2014 497,61 s DPH 03.10.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 201400241 HP 650 toner 3 farebná atrament. kazeta 174,24 s DPH 75 03.10.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 832014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2014 87,21 s DPH 03.10.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 201400238 Servis za mesiac október 2014 300,00 s DPH 03.10.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 20141002 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2014 24,00 s DPH 02.10.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 5590017467 Služby STP APT Obdobie: 10.2014 - 12.2014 155,35 s DPH 02.10.2014 IVES Košice 12.11.2014
Faktúra 2119066291 Fakturované vodné 452,51 s DPH 02.10.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 1400014 Kancelárske potreby 20,51 s DPH 69 02.10.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 201400228 Napajací adaptér 6V 2A 612,60 s DPH 68 02.10.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 323 Informačno-konzultačný seminár "Vedenie ekonomickej agendy a fin. kontrola v praxi" 40,00 s DPH 23.09.2014 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 12.11.2014
Faktúra 7408265196 Telefonné poplatky za august 2014 17,11 s DPH 17.09.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 201400200 HP laser Jet Pro P1102 837,00 s DPH 67 16.09.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 201400217 Oprava PC 450,00 s DPH 67 16.09.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 21418979 Právny kuriér školy 119,00 s DPH 16.09.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 201400216 Oprava PC 400,00 s DPH 67 16.09.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 201400199 Oprava PC 963,40 s DPH 67 16.09.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 201421 Skriňa 780,00 s DPH 64 12.09.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 2014231 Hoblík FERM 241,12 s DPH 65 12.09.2014 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 12.11.2014
Faktúra 214 Žiarovka E27 60W 192,06 s DPH 63 09.09.2014 Ing. Vladimír Kubasko 12.11.2014
Faktúra 3049027519 Stravné lístky 140,35 s DPH 62 14K998075 05.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 1413121 Stavebný materiál 53,95 s DPH 61 05.09.2014 Katarína Halušková - HALAN 12.11.2014
Faktúra 11092014 Odborný seminár "Proces zostavenia rozpočtu" 15,00 s DPH 05.09.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 12.11.2014
Faktúra 9765863064 Telefonné poplatky za august 2014 28,74 s DPH 05.09.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 99459943 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 66,00 s DPH 05.09.2014 Poradca s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 26092014 Odborný seminár "Inventarizácia majetku a záväzkov" 15,00 s DPH 05.09.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 12.11.2014
Faktúra 7258168481 Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014 2 564,00 s DPH 05.09.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 21418083 Personálne riadenie - august 2014 42,40 s DPH 04.09.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 14224 Drobný nákup 306,92 s DPH 60 04.09.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 21418392 Dokumentácia ZŠ - august 2014 46,55 s DPH 04.09.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 1400002 Kancelárske potreby 55,30 s DPH 59 04.09.2014 Majster papier Revúca s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 702014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014 12,75 s DPH 03.09.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 922014 Kancelárske potreby 35,72 s DPH 58 03.09.2014 CompAct spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 20140906 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2014 24,00 s DPH 03.09.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 732014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2014 72,75 s DPH 03.09.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 2118955933 Fakturované vodné 199,30 s DPH 02.09.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 4545430819 Stolička ESO P06 s pultíkom žltá 989,99 s DPH 57 20.08.2014 Daffer spol s r.o. 12.11.2014
Faktúra 201417 Školská skriňa 780,00 s DPH 56 19.08.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 31400103 Prostriedky indiv.ochrany 259,60 s DPH 19.08.2014 Publicom s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 20140799 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2014 24,00 s DPH 18.08.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 21415561 Pedagogický diár 2014/2015 19,40 s DPH 41 18.08.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 20140022 PVC okno 2050x2365 378,70 s DPH 50 14.08.2014 ELaRK, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 201416 Školská skriňa 650,00 s DPH 54 13.08.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 7407292035 Telefonné poplatky za júl 2014 16,24 s DPH 12.08.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 201400179 HP Deskjet Advantare 4645 342,80 s DPH 53 08.08.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 201461 Výmena radiátora 136,80 s DPH 52 06.08.2014 Vladimír Beňo - STROJKOV 12.11.2014
Faktúra 7253132910 Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014 2 564,00 s DPH 06.08.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 2118841945 Fakturované vodné 160,33 s DPH 06.08.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 7764888963 Telefonné poplatky za júl 2014 29,09 s DPH 05.08.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 141 Drobný nákup 648,87 s DPH 51 30.07.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 06.08.2014
Faktúra 14195 Drobný nákup 648,87 s DPH 51 30.07.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 7485460242 Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2014 - 31.08.2014 142,00 s DPH 28.07.2014 Vsl.energetika a.s. 12.11.2014
Faktúra 140 Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2014 - 31.08.2014 142,00 s DPH 28.07.2014 Vsl.energetika a.s. 06.08.2014
Faktúra 20140017 PVC okno 2050x830 657,60 s DPH 50 22.07.2014 ELaRK, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 139 PVC okno 2050x830, Montáž 657,60 s DPH 50 22.07.2014 ELaRK, s.r.o. 06.08.2014
Faktúra 262014 Aktualizačné školenie 30,00 s DPH 33 18.07.2014 VTZ servis 12.11.2014
Faktúra 3243591505 Stravné lístky 376,03 s DPH 49 14K998075 17.07.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 137 Stravné lístky, Poštovné 376,03 s DPH 49 14K998075 17.07.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.08.2014
Faktúra 135 Preprava autobusom dňa 07.07.2014 do Dediniek. 136,00 s DPH 47 15.07.2014 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 06.08.2014
Faktúra 136 Čistiace potreby 489,48 s DPH 36 15.07.2014 Janete s.r.o. Rožňava 06.08.2014
Faktúra 59 Preprava autobusom dňa 07.07.2014 do Dediniek. 136,00 s DPH 47 15.07.2014 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 12.11.2014
Faktúra 201420142 Čistiace potreby 489,48 s DPH 36 15.07.2014 Janete s.r.o. Rožňava 12.11.2014
Faktúra 134 Telefonné poplatky za jún 2014 16,82 s DPH 14.07.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 06.08.2014
Faktúra 133 Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2014 - 01.07.2014 353,21 s DPH 14.07.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 06.08.2014
Faktúra 7406291674 Telefonné poplatky za jún 2014 16,82 s DPH 14.07.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 132 Fellowes skartovač P35 C, Kábel, Stropný držiak 467,97 s DPH 46 11.07.2014 Patrik Pánik 06.08.2014
Faktúra 21414687 Hravé čítanie 82,75 s DPH 11.07.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 201400165 Fellowes skartovač P35 C 467,97 s DPH 46 11.07.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 131 Hravé čítanie 82,75 s DPH 11.07.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 130 Tlačivá 174,84 s DPH 09.07.2014 ŠEVT a.s. 06.08.2014
Faktúra 1142206163 Tlačivá 174,84 s DPH 09.07.2014 ŠEVT a.s. 12.11.2014
Faktúra 22014 Obed 191,70 s DPH 45 08.07.2014 Rejdovjanová Zuzana 12.11.2014
Faktúra 129 Obed 191,70 s DPH 45 08.07.2014 Rejdovjanová Zuzana 06.08.2014
Faktúra 9140001725 ASC Agenda Komplet ZŠ 2015 349,00 s DPH 04.07.2014 ASC Applied Software Con. 12.11.2014
Faktúra 127 ASC Agenda Komplet ZŠ 2015 349,00 s DPH 04.07.2014 ASC Applied Software Con. 06.08.2014
Faktúra 350314 Základná prednáška - Zvládanie záťažových situácií 140,00 s DPH 44 04.07.2014 Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 128 Základná prednáška - Zvládanie záťažových situácií 140,00 s DPH 44 04.07.2014 Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. 06.08.2014
Faktúra 7763753594 Telefonné poplatky za jún 2014 29,20 s DPH 03.07.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 201400161 Komp.xerox 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14 219,00 s DPH 43 03.07.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 2140099 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 190,05 s DPH 38 03.07.2014 TERAsport-Můller, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 662014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014 19,40 s DPH 03.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 672014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014 3,40 s DPH 03.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 7218160441 Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 2 564,00 s DPH 03.07.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 2118731344 Fakturované vodné 304,45 s DPH 03.07.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 126 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014 3,40 s DPH 03.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 06.08.2014
Faktúra 125 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014 19,40 s DPH 03.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 06.08.2014
Faktúra 124 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou 190,05 s DPH 38 03.07.2014 TERAsport-Můller, s.r.o. 06.08.2014
Faktúra 123 Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 2 564,00 s DPH 03.07.2014 SPP a.s. 06.08.2014
Faktúra 122 Komp.xerox 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Servisná prehliadka obdobie február 2014 219,00 s DPH 43 03.07.2014 Patrik Pánik 06.08.2014
Faktúra 121 Telefonné poplatky za jún 2014 29,20 s DPH 03.07.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 06.08.2014
Faktúra 120 Fakturované vodné, Zrážkové vody 304,45 s DPH 03.07.2014 VVS a.s. 06.08.2014
Faktúra 142141 utierky Micro-Clean 1+1 101,00 s DPH 39 02.07.2014 Ján Šurina TVS Žilina 12.11.2014
Faktúra 752014 Kancelárske potreby 39,72 s DPH 40 02.07.2014 CompAct spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 117 Kancelárske potreby 39,72 s DPH 40 02.07.2014 CompAct spol. s r.o. 06.08.2014
Faktúra 20140689 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2014 20,00 s DPH 02.07.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 116 utierky Micro-Clean 1+1, utierkaBIG 50x60, utierka Terry EXKLUZIV 101,00 s DPH 39 02.07.2014 Ján Šurina TVS Žilina 06.08.2014
Faktúra 119 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2014 20,00 s DPH 02.07.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 06.08.2014
Faktúra 14162 Drobný nákup 53,00 s DPH 42 02.07.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 118 Drobný nákup 53,00 s DPH 42 02.07.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 06.08.2014
Faktúra 114 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014 397,70 s DPH 30.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 113 Dokumentácia ZŠ - jún 2014 46,55 s DPH 30.06.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 115 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014 69,70 s DPH 30.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 582014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014 69,70 s DPH 30.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 592014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014 397,70 s DPH 30.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 21414211 Dokumentácia ZŠ - jún 2014 46,55 s DPH 30.06.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 113 Dokumentácia ZŠ - jún 2014 46,55 s DPH 30.06.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 112 Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014, Poštovné 69,75 s DPH 25.06.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 51403880 Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014 69,75 s DPH 25.06.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 62014 Oprava a výmena strešného zvodu. 153,00 s DPH 37 25.06.2014 Strojmont Revúca, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 111 Oprava a výmena strešného zvodu. 153,00 s DPH 37 25.06.2014 Strojmont Revúca, s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 112 Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014, Poštovné 69,75 s DPH 25.06.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 201420089 Nohavice 110,00 s DPH 36 23.06.2014 Janete s.r.o. Rožňava 12.11.2014
Faktúra 201407 Dodávka a montáž vrchných skriniek kuch.linky 320,00 s DPH 34 23.06.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 201408 Dodávka a montáž kancelárskeho stola 310,00 s DPH 35 23.06.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 109 Dodávka a montáž kancelárskeho stola 310,00 s DPH 35 23.06.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 01.07.2014
Faktúra 108 Dodávka a montáž vrchných skriniek kuch.linky 320,00 s DPH 34 23.06.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 01.07.2014
Faktúra 110 Nohavice 110,00 s DPH 36 23.06.2014 Janete s.r.o. Rožňava 01.07.2014
Faktúra 138 Aktualizačné školenie 30,00 s DPH 33 18.06.2014 VTZ servis 06.08.2014
Faktúra 107 Personálne riadenie - jún 2014 42,40 s DPH 17.06.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 107 Personálne riadenie - jún 2014 42,40 s DPH 17.06.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 21412413 Personálne riadenie - jún 2014 42,40 s DPH 17.06.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 106 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 12.06.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 21412219 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 12.06.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 106 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 12.06.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 7405307582 Telefonné poplatky za máj 2014 19,58 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 105 Telefonné poplatky za máj 2014 19,58 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 01.07.2014
Faktúra 104 Servisná prehliadka za jún 2014 656,60 s DPH 32 06.06.2014 Patrik Pánik 01.07.2014
Faktúra 201400129 Servisná prehliadka za jún 2014 656,60 s DPH 32 06.06.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 8762740291 Telefonné poplatky za máj 2014 28,74 s DPH 04.06.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 101 Telefonné poplatky za máj 2014 28,74 s DPH 04.06.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.07.2014
Faktúra 103 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe", Poštovné 153,84 s DPH 04.06.2014 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 14609894 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe" 153,84 s DPH 04.06.2014 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 7144783828 Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 2 564,00 s DPH 04.06.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 102 Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 2 564,00 s DPH 04.06.2014 SPP a.s. 01.07.2014
Faktúra 2118619709 Fakturované vodné 269,98 s DPH 02.06.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 20140566 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2014 20,00 s DPH 02.06.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 472014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014 62,90 s DPH 02.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 100 Fakturované vodné, Zrážkové vody 269,98 s DPH 02.06.2014 VVS a.s. 01.07.2014
Faktúra 98 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014 62,90 s DPH 02.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 99 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2014 20,00 s DPH 02.06.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 01.07.2014
Faktúra 96 Drobný nákup 39,30 s DPH 31 30.05.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 01.07.2014
Faktúra 97 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014 358,90 s DPH 30.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 14133 Drobný nákup 39,30 s DPH 31 30.05.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 462014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014 358,90 s DPH 30.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 400253 Násobilka 179,00 s DPH 30 27.05.2014 Media DIDA s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 95 Násobilka 179,00 s DPH 30 27.05.2014 Media DIDA s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 94 Parný čistič TERA 231 132,10 s DPH 29 19.05.2014 TERAsport-Můller, s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 91 Informačno-konzultačný seminár Novela zákona o ochrane osobných údajov 20,00 s DPH 19.05.2014 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 01.07.2014
Faktúra 92 Osmijanko 35,00 s DPH 25 19.05.2014 OSMIJANKO n.o. 01.07.2014
Faktúra 93 Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky. 973,89 s DPH 28 19.05.2014 Vladimír Beňo - STROJKOV 01.07.2014
Faktúra 2140067 Parný čistič TERA 231 132,10 s DPH 29 19.05.2014 TERAsport-Můller, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 201433 Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky. 973,89 s DPH 28 19.05.2014 Vladimír Beňo - STROJKOV 12.11.2014
Faktúra 20149 Osmijanko 35,00 s DPH 25 19.05.2014 OSMIJANKO n.o. 12.11.2014
Faktúra 303 Informačno-konzultačný seminár Novela zákona o ochrane osobných údajov 20,00 s DPH 19.05.2014 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 12.11.2014
Faktúra 90 Jedálenská stolička Peas 726,00 s DPH SPO14103735 16.05.2014 B2B Partner s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 89 Pobyt 150,00 s DPH 26 16.05.2014 MM CLASS s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 514002 Pobyt 150,00 s DPH 26 16.05.2014 MM CLASS s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 14404372 Jedálenská stolička Peas 726,00 s DPH SPO14103735 16.05.2014 B2B Partner s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 2014006 Masačný paušál za 1. polrok 338,58 s DPH 15.05.2014 Ing. Ján Jankovič 12.11.2014
Faktúra 88 Telefonné poplatky za apríl 2014 16,13 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 01.07.2014
Faktúra 87 Masačný paušál za 1. polrok 338,58 s DPH 15.05.2014 Ing. Ján Jankovič 01.07.2014
Faktúra 7404329722 Telefonné poplatky za apríl 2014 16,13 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 85 Kancelárske potreby 48,44 s DPH 27 13.05.2014 CompAct spol. s r.o. 01.07.2014
Faktúra 83 Servisná prehliadka za apríl 2014 450,00 s DPH 22 13.05.2014 Patrik Pánik 01.07.2014
Faktúra 84 Časopis "Naša škola" 14,40 s DPH 13.05.2014 PAMIKO spol.s r.o. 01.07.2014
Faktúra 201400105 Servisná prehliadka za apríl 2014 450,00 s DPH 22 13.05.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 522014 Kancelárske potreby 48,44 s DPH 27 13.05.2014 CompAct spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 41914 Časopis "Naša škola" 14,40 s DPH 13.05.2014 PAMIKO spol.s r.o. 12.11.2014
Faktúra 7164735670 Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 2 564,00 s DPH 12.05.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 86 Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 2 564,00 s DPH 12.05.2014 SPP a.s. 01.07.2014
Faktúra 80 Fakturované vodné, Zrážkové vody 308,38 s DPH 07.05.2014 VVS a.s. 01.07.2014
Faktúra 81 Telefonné poplatky za apríl 2014 30,62 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.07.2014
Faktúra 20140471 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2014 20,00 s DPH 07.05.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 82 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2014 20,00 s DPH 07.05.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 01.07.2014
Faktúra 9761734324 Telefonné poplatky za apríl 2014 30,62 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 2118509434 Fakturované vodné 308,38 s DPH 07.05.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 352014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014 53,38 s DPH 02.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 79 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014 53,38 s DPH 02.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 78 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014 304,58 s DPH 02.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 362014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014 304,58 s DPH 02.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 77 Dokumentácia ZŠ - apríl 2014 44,80 s DPH 30.04.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 76 Oprava vodovodnej šachty a dodávka a osadenie umyvadla. 256,00 s DPH 24 30.04.2014 Strojmont Revúca, s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 42014 Oprava vodovodnej šachty a dodávka a osadenie umyvadla. 256,00 s DPH 24 30.04.2014 Strojmont Revúca, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 21409332 Dokumentácia ZŠ - apríl 2014 44,80 s DPH 30.04.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 77 Dokumentácia ZŠ - apríl 2014 44,80 s DPH 30.04.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 201420066 Čistiace potreby 324,82 s DPH 23 28.04.2014 Janete s.r.o. Rožňava 12.11.2014
Faktúra 75 Čistiace potreby 324,82 s DPH 23 28.04.2014 Janete s.r.o. Rožňava 01.07.2014
Faktúra 7471362854 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2014 - 31.05.2014 142,00 s DPH 25.04.2014 Vsl.energetika a.s. 12.11.2014
Faktúra 74 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2014 - 31.05.2014 142,00 s DPH 25.04.2014 Vsl.energetika a.s. 01.07.2014
Faktúra 201400091 Canon CL-38 365,10 s DPH 22 15.04.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 73 Canon CL-38, Držiak na dataprojektor, Servisná prehliadka za marec 2014 365,10 s DPH 22 15.04.2014 Patrik Pánik 01.07.2014
Faktúra 72 Personálne riadenie - apríl 2014 42,40 s DPH 14.04.2014 RAABE 01.07.2014
Faktúra 21407354 Personálne riadenie - apríl 2014 42,40 s DPH 14.04.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 72 Personálne riadenie - apríl 2014 42,40 s DPH 14.04.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 66 Kuchynská linka 900,00 s DPH 21 09.04.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 01.07.2014
Faktúra 201404 Kuchynská linka 900,00 s DPH 21 09.04.2014 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 12.11.2014
Faktúra 71 Telefonné poplatky za marec 2014 16,13 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 01.07.2014
Faktúra 7403335659 Telefonné poplatky za marec 2014 16,13 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 69 Poistenie Alexová Jana od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 01.07.2014
Faktúra 7307976833 Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 2 564,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 70 Poistenie Patakyová Vladimíra od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 01.07.2014
Faktúra 0910075638 Poistenie Patakyová Vladimíra od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 201423 Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky. 984,33 s DPH 20 07.04.2014 Vladimír Beňo - STROJKOV 12.11.2014
Faktúra 65 Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 2 564,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 01.07.2014
Faktúra 64 Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky. 984,33 s DPH 20 07.04.2014 Vladimír Beňo - STROJKOV 01.07.2014
Faktúra 0910082902 Poistenie Alexová Jana od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 0910082901 Poistenie Dachová Adriana od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 67 Poistenie Korpalová Petra od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 01.07.2014
Faktúra 68 Poistenie Dachová Adriana od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 01.07.2014
Faktúra 0910075639 Poistenie Korpalová Petra od 01.04.2014 - 30.09.2014 10,08 s DPH 07.04.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 140800007 Zájazd do Paríža 150,00 s DPH 19 03.04.2014 Radomir Čekan - CK ČEKAN 12.11.2014
Faktúra 1415 Špice 33,60 s DPH 18 03.04.2014 Súkromná stredná odborná škola 12.11.2014
Faktúra 7760732879 Telefonné poplatky za marec 2014 29,41 s DPH 03.04.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 63 Zájazd do Paríža 150,00 s DPH 19 03.04.2014 Radomir Čekan - CK ČEKAN 01.07.2014
Faktúra 62 Špice 33,60 s DPH 18 03.04.2014 Súkromná stredná odborná škola 01.07.2014
Faktúra 60 Telefonné poplatky za marec 2014 29,41 s DPH 03.04.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.07.2014
Faktúra 57 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014 366,66 s DPH 02.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 59 Drobný nákup 26,82 s DPH 16 02.04.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 01.07.2014
Faktúra 58 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014 64,26 s DPH 02.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.07.2014
Faktúra 272014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014 366,66 s DPH 02.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 28214 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014 64,26 s DPH 02.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 14070 Drobný nákup 26,82 s DPH 16 02.04.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 61 Mechanická metla Pet Plus K 55 74,88 s DPH 01.04.2014 CLENSTAR s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 56 Sedátko, Ventil plavákový bočný, Vypúšťacie zariadenie 28,92 s DPH 15 01.04.2014 BAMAR -Maros Balazik 01.07.2014
Faktúra 140800023 Mechanická metla Pet Plus K 55, Prepravné 74,88 s DPH 01.04.2014 CLENSTAR s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 2014010 Poskytnutie stravy "Deň učiteľov" 319,11 s DPH 14 01.04.2014 ROZKVET s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 20140357 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, Marec 2013 20,00 s DPH 01.04.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 2118398163 Fakturované vodné 353,11 s DPH 01.04.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 3014 Sedátko 28,92 s DPH 15 01.04.2014 BAMAR -Maros Balazik 12.11.2014
Faktúra 6579030280 Poistenie Mišanková Mariana od 01.02.2014 - 30.06.2014 8,57 s DPH 31.03.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 1400124 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 31.03.2014 Datakabinet, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 31400039 Dopravné značky a svetelné signály A4 10,80 s DPH 13 31.03.2014 Publicom s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 030414 Seminár "Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP" 33,00 s DPH 18.03.2014 IPEKO Zvolen s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 7402363901 Telefonné poplatky za február 2014 16,13 s DPH 18.03.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 7307931856 Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 2 564,00 s DPH 12.03.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 24 Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 2 564,00 s DPH 12.03.2014 SPP a.s. 01.04.2014
Faktúra 141000037 Školské potreby pre žiakov zo SZP 1 826,00 s DPH 11 11.03.2014 TIBI s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 45 Školské potreby pre žiakov zo SZP 1 826,00 s DPH 11 11.03.2014 TIBI s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 46 LCD Monitor 15,4 + výmena LCD 396,00 s DPH 12 11.03.2014 Patrik Pánik 01.04.2014
Faktúra 201400056 LCD Monitor 15,4 + výmena LCD 396,00 s DPH 12 11.03.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 47 Seminár 17,00 s DPH 07.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 01.04.2014
Faktúra 47 17,00 s DPH 07.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 01.07.2014
Faktúra 20032014 Odborný seminár "Vybrané okruhy problematiky škôl a škol. zariadení" 17,00 s DPH 07.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 12.11.2014
Faktúra 44 Slávik 2014 2,50 s DPH 06.03.2014 ARES s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 13146123 Slávik 2014 2,50 s DPH 06.03.2014 ARES s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 42 Personálne riadenie - február 2014, Poštovné a balné 86,43 s DPH 04.03.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 35 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013 20,00 s DPH 04.03.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 01.04.2014
Faktúra 36 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014 43,18 s DPH 04.03.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.04.2014
Faktúra 37 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014 251,46 s DPH 04.03.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.04.2014
Faktúra 38 Odborný seminár "Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2013" 15,00 s DPH 04.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 01.04.2014
Faktúra 39 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2013" 15,00 s DPH 04.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 01.04.2014
Faktúra 40 Seminár: "Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov" 25,00 s DPH 04.03.2014 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 01.04.2014
Faktúra 41 Telefonné poplatky za február 2014 29,14 s DPH 04.03.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.04.2014
Faktúra 42 Personálne riadenie - február 2014, Poštovné a balné 86,43 s DPH 04.03.2014 RAABE 01.04.2014
Faktúra 43 Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 2 564,00 s DPH 04.03.2014 SPP a.s. 01.04.2014
Faktúra 20140250 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013 20,00 s DPH 04.03.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 27022014 Seminár: "Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov" 25,00 s DPH 04.03.2014 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 12.11.2014
Faktúra 162014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014 43,18 s DPH 04.03.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 172014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014 251,46 s DPH 04.03.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 34 Zámok, valec,štetec,farba,valček 62,03 s DPH 9 04.03.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 01.04.2014
Faktúra 2118288025 Fakturované vodné 310,21 s DPH 04.03.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 12022014 Odborný seminár "Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2013" 15,00 s DPH 04.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 12.11.2014
Faktúra 18022014 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2013" 15,00 s DPH 04.03.2014 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 12.11.2014
Faktúra 7124801708 Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 2 564,00 s DPH 04.03.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 21403656 Personálne riadenie - február 2014 86,43 s DPH 04.03.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 5759738635 Telefonné poplatky za február 2014 29,14 s DPH 04.03.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 14039 Zámok, valec,štetec,farba,valček 62,03 s DPH 9 04.03.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 33 Fakturované vodné, Zrážkové vody 310,21 s DPH 04.03.2014 VVS a.s. 01.04.2014
Faktúra 32 Predplatné časopisu zväzok 1-4/2014 49,50 s DPH 24.02.2014 AJFA+AVIS s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 826262014 Predplatné časopisu zväzok 1-4/2014 49,50 s DPH 24.02.2014 AJFA+AVIS s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 31 Ubytovanie 450,00 s DPH 8 18.02.2014 Mária Bekešová 01.04.2014
Faktúra 2014004 Ubytovanie 450,00 s DPH 8 18.02.2014 Mária Bekešová 12.11.2014
Faktúra 2014004 Ubytovanie 450,00 s DPH 8 18.02.2014 Mária Bekešová PENZIÓN ŠAFRÁN 05.02.2015
Faktúra 30 HDD 2,5 320GB Seagate 5400, SATA 8MB, Výmana HDD, Inštalácia OS, Profilaktika, HDD 320GB,, Servisná prehliadka obdobie február 2014 483,00 s DPH 7 14.02.2014 Patrik Pánik 01.04.2014
Faktúra 201400026 HDD 2,5 320GB Seagate 5400, SATA 8MB, Výmana HDD, Inštalácia OS, Profilaktika, HDD 320GB, 483,00 s DPH 7 14.02.2014 Patrik Pánik 12.11.2014
Faktúra 7401251957 Telefonné poplatky za január 2014 21,37 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.11.2014
Faktúra 4758746399 Telefonné poplatky za január 2014 28,74 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 20140153 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2013 20,00 s DPH 12.02.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 112014 Vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov 200,00 s DPH 6 12.02.2014 CUBS plus, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 201402 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí 98,40 s DPH 12.02.2014 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 12.11.2014
Faktúra 25 Vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov 200,00 s DPH 6 12.02.2014 CUBS plus, s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 26 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2013 20,00 s DPH 12.02.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 01.04.2014
Faktúra 27 Telefonné poplatky za január 2014 28,74 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.04.2014
Faktúra 28 Telefonné poplatky za január 2014 21,37 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 01.04.2014
Faktúra 29 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí 98,40 s DPH 12.02.2014 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 01.04.2014
Faktúra 23 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014 142,00 s DPH 12.02.2014 Vsl.energetika a.s. 01.04.2014
Faktúra 2260020668 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014 142,00 s DPH 12.02.2014 Vsl.energetika a.s. 12.11.2014
Faktúra 20 Kancelárske potreby 109,82 s DPH 5 04.02.2014 CompAct spol. s r.o. 01.04.2014
Faktúra 21 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014 57,12 s DPH 04.02.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.04.2014
Faktúra 22 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014 302,94 s DPH 04.02.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 01.04.2014
Faktúra 19 Fakturované vodné, Zrážkové vody 347,36 s DPH 04.02.2014 VVS a.s. 01.04.2014
Faktúra 52014 Kancelárske potreby 109,82 s DPH 5 04.02.2014 CompAct spol. s r.o. 12.11.2014
Faktúra 52013 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014 57,12 s DPH 04.02.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 2210029541 Fakturované vodné 347,36 s DPH 04.02.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 62014 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014 302,94 s DPH 04.02.2014 Školská jedáleň pri ZŠ 12.11.2014
Faktúra 18 Školské vzdelávacie programy - otóber 2013, Poštovné 44,01 s DPH 01.02.2014 RAABE 06.08.2014
Faktúra 21325355 Školské vzdelávacie programy - otóber 2013 44,01 s DPH 01.02.2014 RAABE 12.11.2014
Faktúra 18 Školské vzdelávacie programy - otóber 2013, Poštovné 44,01 s DPH 01.02.2014 RAABE 01.04.2014
Faktúra 14016 údržbársky materiál 52,25 s DPH 4 31.01.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 15 údržbársky materiál 52,25 s DPH 4 31.01.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 01.04.2014
Faktúra 8 služby v rámci IT 586,50 s DPH 22.01.2014 Patrik Pánik 01.04.2014
Zmluva IT-1/2011 Zmluva o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržba PC siete a údržba SW s DPH 21.01.2014 Patrik Pánik ZŠ I.B. Zocha Revúca 13.03.2015
Faktúra 1 služby v mobilnej sieti 19,32 s DPH 15.01.2014 Slovak Telekom, a.s. mobil 01.04.2014
Faktúra 7 úroky z omeškania 112,37 s DPH 12.01.2014 VVS a.s. 01.04.2014
Faktúra 8200004894 úroky z omeškania 3,73 s DPH 12.01.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 8200004894 úroky z omeškania 112,37 s DPH 12.01.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 17 úroky z omeškania 3,73 s DPH 12.01.2014 VVS a.s. 01.04.2014
Faktúra 4757767630 služby v pevnej sieti 32,52 s DPH 05.01.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.11.2014
Faktúra 2 služby v pevnej sieti 32,52 s DPH 05.01.2014 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 01.04.2014
Faktúra 7233000911 dodávka zemného plynu 2 564,00 s DPH 04.01.2014 SPP a.s. 12.11.2014
Faktúra 3 dodávka zemného plynu 2 564,00 s DPH 04.01.2014 SPP a.s. 01.04.2014
Faktúra 4 služby za CO 20,00 s DPH 03.01.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 01.04.2014
Faktúra 201440033 služby za CO 20,00 s DPH 03.01.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 12.11.2014
Faktúra 9 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 01.04.2014
Faktúra 10 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 01.04.2014
Faktúra 5201301302 služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 02.01.2014 KOMENSKY, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 5 služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 02.01.2014 KOMENSKY, s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 6578122896 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 6578123012 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 6578092375 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 12.11.2014
Faktúra 2118071164 vodné 190,08 s DPH 02.01.2014 VVS a.s. 12.11.2014
Faktúra 042013 oprava žalúzii 62,00 s DPH 2 02.01.2014 Tatiana Karabinosova-UNIs 12.11.2014
Faktúra 13423 tovar 45,80 s DPH 3 02.01.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 12.11.2014
Faktúra 14 tovar 45,80 s DPH 3 02.01.2014 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 01.04.2014
Faktúra 6 služby virtuálnej knižnice za december 2013 16,56 s DPH 02.01.2014 KOMENSKY, s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 13 oprava žalúzii 62,00 s DPH 2 02.01.2014 Tatiana Karabinosova-UNIs 01.04.2014
Faktúra 12 vodné, zrážková voda 190,08 s DPH 02.01.2014 VVS a.s. 01.04.2014
Faktúra 11 poistné 12,52 s DPH 02.01.2014 Koopertíva a.s. 01.04.2014
Faktúra 13632258 aktualizácia súvzťažností 200,83 s DPH 01.01.2014 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 16 aktualizácia súvzťažností 200,83 s DPH 01.01.2014 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 01.04.2014
Faktúra 166 Telefonné poplatky za august 2013 24,65 s DPH 18.09.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 30.09.2013
Faktúra 167 Skrine 372,00 s DPH 40 18.09.2013 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 30.09.2013
Faktúra 165 Moja prví kniha o peniazoch 8,20 s DPH 18.09.2013 HALLON, s.r.o. 30.09.2013
Faktúra 164 Čistiace potreby 45,86 s DPH 41 13.09.2013 Janete s.r.o. Rožňava 30.09.2013
Faktúra 163 Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" 17,00 s DPH 13.09.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.09.2013
Faktúra 161 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 82,23 s DPH 13.09.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.09.2013
Faktúra 160 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 228,27 s DPH 13.09.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.09.2013
Faktúra 162 Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" 17,00 s DPH 13.09.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.09.2013
Faktúra 159 Kancelárske potreby 47,46 s DPH 39 13.09.2013 CompAct spol. s r.o. 30.09.2013
Faktúra 158 Virtuálna knižnica - august 2013 16,56 s DPH 13.09.2013 KOMENSKY, s.r.o. 30.09.2013
Faktúra 156 Predlžovák 30m, Vidlica, Zásuvká káblová, Svietidlo 50,59 s DPH 38 06.09.2013 Ing. Ľubomír Knopp 30.09.2013
Faktúra 155 Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 31.09.2013 3 057,00 s DPH 06.09.2013 SPP a.s. 30.09.2013
Faktúra 151 Fakturované vodné, Zrážkové vody 218,21 s DPH 06.09.2013 VVS a.s. 30.09.2013
Faktúra 152 Telefonné poplatky za august 2013 29,23 s DPH 06.09.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 30.09.2013
Faktúra 150 Dataswitsch 8-port, Repas HP CE285A black, Myš Genius USB 380,60 s DPH 37 05.09.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 30.09.2013
Faktúra 149 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013 15,84 s DPH 05.09.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 30.09.2013
Faktúra 148 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013 2,72 s DPH 05.09.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 30.09.2013
Faktúra 157 Skrine 336,00 s DPH 33 04.09.2013 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 30.09.2013
Faktúra 154 Odborný seminár "Interne smernice v oblasti účtovníctva samosprávy" 15,00 s DPH 03.09.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.09.2013
Faktúra 153 Odborný seminár "Vedenie pokladne z hľadiska účtovníctva..." 15,00 s DPH 03.09.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.09.2013
Faktúra 147 Materiál na údržbu 163,76 s DPH 36 03.09.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 30.09.2013
Faktúra 144 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 58,00 s DPH 02.09.2013 Poradca s.r.o. 30.09.2013
Faktúra 146 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,august 2013 20,00 s DPH 02.09.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 30.09.2013
Faktúra 145 Telefonné poplatky za júl 2013 21,12 s DPH 02.09.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 30.09.2013
Faktúra 142 Dodanie prác - marmolit.omietka, pokládka dlažby 1 230,00 s DPH 35 28.08.2013 EKO FUN HAUSE s.r.o. 30.09.2013
Faktúra 143 Dodanie prác - , pokládka dlažby 1 800,00 s DPH 35 28.08.2013 EKO FUN HAUSE s.r.o. 30.09.2013
Faktúra 141 Personálne riadenie - jaugust 2013 41,20 s DPH 26.08.2013 RAABE 30.09.2013
Faktúra 138 Zájazd do Benátok v termíne 28 -30.08.2013 pre 10 osôb 500,00 s DPH 31 23.08.2013 Radomir Čekan - CK ČEKAN 30.09.2013
Faktúra 140 Skrine 336,00 s DPH 33 23.08.2013 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 30.09.2013
Faktúra 139 Gumolit - 2m šírka 252,00 s DPH 32 23.08.2013 Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 30.09.2013
Faktúra 137 Tlačivá 83,18 s DPH 22.08.2013 ŠEVT a.s. 30.09.2013
Faktúra 136 Školské vzdelávacie programy - jaugust 2013, Poštovné 43,41 s DPH 19.08.2013 RAABE 30.09.2013
Faktúra 135 Čistiace potreby, Kôš na odpad 119,75 s DPH 8 16.08.2013 Janete s.r.o. Rožňava 30.09.2013
Faktúra 134 Murárske páce 1 372,04 s DPH 30 09.08.2013 Bytové hospodárstvo, s.r.o 13.08.2013
Faktúra 133 Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013 3 057,00 s DPH 06.08.2013 SPP a.s. 13.08.2013
Faktúra 132 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,júl 2013 20,00 s DPH 05.08.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 13.08.2013
Faktúra 131 Vodoinštalačné páce 111,22 s DPH 29 05.08.2013 Bytové hospodárstvo, s.r.o 13.08.2013
Faktúra 130 Telefonné poplatky za júl 2013 28,90 s DPH 05.08.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.08.2013
Faktúra 129 Virtuálna knižnica - júl 2013 16,56 s DPH 05.08.2013 KOMENSKY, s.r.o. 13.08.2013
Faktúra 128 Fakturované vodné, Zrážkové vody 198,23 s DPH 05.08.2013 VVS a.s. 13.08.2013
Faktúra 127 Materiál na údržbu 57,50 s DPH 28 30.07.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.08.2013
Faktúra 126 Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2013 - 31.08.2013 746,00 s DPH 26.07.2013 Vsl.energetika a.s. 13.08.2013
Faktúra 125 Plastové okno 1830x840 194,33 s DPH 19 22.07.2013 FINOX, s.r.o. 13.08.2013
Faktúra 122 Fitness Hrádok 25,00 s DPH 22.07.2013 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 13.08.2013
Faktúra 124 Stravné lístky 475,68 s DPH 27 22.07.2013 Edenred Slovakia s.r.o. 13.08.2013
Faktúra 123 Stravovanie a občerstvenie Hrádok 223,15 s DPH 22.07.2013 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 13.08.2013
Faktúra 121 Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských divadelných súborov 180,00 s DPH 26 12.07.2013 Miroslav Belák pekáreň 13.08.2013
Faktúra 118 Školské vzdelávacie programy - jún 2013, Poštovné 43,21 s DPH 12.07.2013 RAABE 13.08.2013
Faktúra 116 Pracovné oblečenie a obuv 275,20 s DPH 8 12.07.2013 Janete s.r.o. Rožňava 13.08.2013
Faktúra 117 Oprava práčky 51,24 s DPH 24 12.07.2013 Elektro - servis, Václav Vrbjar 13.08.2013
Faktúra 120 Mesačný paušál za I. polrok 2013 338,58 s DPH 12.07.2013 Ing. Ján Jankovič 13.08.2013
Faktúra 119 Telefonné poplatky za jún 2013 28,33 s DPH 12.07.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 13.08.2013
Faktúra 115 Toner Samsung MLT-D103L 79,90 s DPH 23 09.07.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 13.08.2013
Faktúra 107 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013 395,01 s DPH 04.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 13.08.2013
Faktúra 106 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013 67,83 s DPH 04.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 13.08.2013
Faktúra 105 Preprava osôb 55,00 s DPH 22 04.07.2013 Roman Gabaj 13.08.2013
Faktúra 104 Materiál na údržbu 59,87 s DPH 21 04.07.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13.08.2013
Faktúra 112 Telefonné poplatky za jún 2013 33,36 s DPH 04.07.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 13.08.2013
Faktúra 113 Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 3 057,00 s DPH 04.07.2013 SPP a.s. 13.08.2013
Faktúra 114 Toner Canon EXV-14 103,80 s DPH 23 04.07.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 13.08.2013
Faktúra 108 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,jún 2013 20,00 s DPH 04.07.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 13.08.2013
Faktúra 109 Fakturované vodné, Zrážkové vody 253,92 s DPH 04.07.2013 VVS a.s. 13.08.2013
Faktúra 111 Virtuálna knižnica - jún 2013 16,56 s DPH 02.07.2013 KOMENSKY, s.r.o. 13.08.2013
Faktúra 110 Toner repas HP CE 285A black 75,00 s DPH 23 02.07.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 13.08.2013
Faktúra 103 Mapa dopravná, Mapa PP, Mapa poruchy, Mapa prvá pomoc, Mapa bodnutie 194,70 s DPH 20 26.06.2013 Publicom s.r.o. 13.08.2013
Faktúra 101 Personalistika v práci riaditeľa - jún 2013, Poštovné 42,55 s DPH 24.06.2013 RAABE 26.06.2013
Faktúra 102 Právny kuriér pre školy - predplatné 119,00 s DPH 24.06.2013 RAABE 26.06.2013
Faktúra 97 Odborný seminár "Nový zákon o ochrane osobných údajov" 30,00 s DPH 19.06.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 26.06.2013
Faktúra 98 Plastové okno 404,99 s DPH 19 19.06.2013 FINOX, s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 99 Plastové okno 607,49 s DPH 19 19.06.2013 FINOX, s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 100 Profesijný rozvoj zam.školy - jún 2013 40,55 s DPH 19.06.2013 RAABE 26.06.2013
Faktúra 95 Telefonné poplatky za máj 2013 16,13 s DPH 10.06.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 26.06.2013
Faktúra 96 Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 3 057,00 s DPH 10.06.2013 SPP a.s. 26.06.2013
Faktúra 92 Fakturované vodné, Zrážkové vody 318,06 s DPH 07.06.2013 VVS a.s. 26.06.2013
Faktúra 93 Telefonné poplatky za máj 2013 32,36 s DPH 05.06.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 26.06.2013
Faktúra 89 Pretláčanie odpadu 100,00 s DPH 18 05.06.2013 Bytové hospodárstvo, s.r.o 26.06.2013
Faktúra 90 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013 70,89 s DPH 05.06.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 26.06.2013
Faktúra 91 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013 412,83 s DPH 05.06.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 26.06.2013
Faktúra 94 Virtuálna knižnica - máj 2013 16,56 s DPH 05.06.2013 KOMENSKY, s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 87 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,máj 2013 20,00 s DPH 03.06.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 26.06.2013
Faktúra 85 Dokumentácia ZŠ - máj 2013 43,75 s DPH 30.05.2013 RAABE 26.06.2013
Faktúra 86 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe" 122,38 s DPH 30.05.2013 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 88 Materiál na údržbu 117,36 s DPH 11 30.05.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 26.06.2013
Faktúra 82 Odborná prehliadka elektrospotrebičov 276,00 s DPH 13 27.05.2013 Horex HX s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 84 ASC Agenda Komplet ZŠ 2014 349,00 s DPH 27.05.2013 ASC Applied Software Con. 26.06.2013
Faktúra 83 Oprava poškodeného ventilu na vodovodnom potrubí. 55,00 s DPH 16 27.05.2013 BAMAR -Maros Balazik 26.06.2013
Faktúra 80 Odborná prehliadka elektrospotrebičov 696,00 s DPH 13 21.05.2013 Horex HX s.r.o. 26.06.2013
Faktúra 81 Čistiace a hygienické potreby 299,64 s DPH 8 21.05.2013 Janete s.r.o. Rožňava 26.06.2013
Faktúra 79 Vstupenky na divadelné predstavenie "Kto zhasol svetlo" konané dňa 13.06.2013. 224,00 s DPH 12 20.05.2013 Mestské divadlo ACTORES 26.06.2013
Faktúra 78 Predplatné časopisu "Naša škola " na šk.rok 2013/2014 13,72 s DPH 17.05.2013 PAMIKO spol.s r.o. 27.05.2013
Faktúra 77 Telefonné poplatky za apríl 2013 16,13 s DPH 17.05.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2013
Faktúra 76 Vzdelávanie detí s poruchami č.9 39,16 s DPH 09.05.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 74 DVD-R DL 8,5 GB, Canon CL -38 colour, Toner Samsung MLT-D103L, Toner Canon NPG - 11, Repas HP CE285A black, CE 205a repas HP 259,32 s DPH 14 04.05.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 27.05.2013
Faktúra 73 Telefonné poplatky za apríl 2013 40,32 s DPH 04.05.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2013
Faktúra 75 Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 3 057,00 s DPH 03.05.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 71 Fakturované vodné, Zrážkové vody 271,86 s DPH 03.05.2013 VVS a.s. 27.05.2013
Faktúra 72 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,apríl 2013 20,00 s DPH 03.05.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2013
Faktúra 70 Virtuálna knižnica - apríl 2013 16,56 s DPH 02.05.2013 KOMENSKY, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 64 Čo robiť keď... - apríl 2013 47,70 s DPH 02.05.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 69 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac aprílc 2013 380,16 s DPH 02.05.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 68 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2013 65,28 s DPH 02.05.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 67 Základná škola a jej riadenie 42,00 s DPH 02.05.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 66 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2013 - 31.05.2013 746,00 s DPH 02.05.2013 Vsl.energetika a.s. 27.05.2013
Faktúra 65 Materiál na údržbu 30,24 s DPH 11 02.05.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 27.05.2013
Faktúra 63 Čistenie odpadu Bio roztok 240,00 s DPH 9 29.04.2013 Petr Mrázek 27.05.2013
Faktúra 62 Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2013, Poštovné 41,20 s DPH 22.04.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 61 Účasť na odbornom seminári 39,00 s DPH 22.04.2013 Asociácia správcov registratúry 27.05.2013
Faktúra 60 Akreditivaný kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce,mestá,VÚC a ich RO" 250,00 s DPH 22.04.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 27.05.2013
Faktúra 59 Telefonné poplatky za marec 2013 16,24 s DPH 15.04.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2013
Faktúra 56 Prečistenie upchatých pisoárov 30,00 s DPH 239 12.04.2013 Bytové hospodárstvo, s.r.o 27.05.2013
Faktúra 58 Poskytnutie stravy 263,25 s DPH 10 12.04.2013 ROZKVET s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 57 Učebnica Autoškola pre deti 53,00 s DPH 130139 12.04.2013 Bc. Petzer Kovács - AZ media 27.05.2013
Faktúra 52 Virtuálna knižnica - marec 2013 16,56 s DPH 05.04.2013 KOMENSKY, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 50 Fakturované vodné, Zrážkové vody 222,10 s DPH 05.04.2013 VVS a.s. 27.05.2013
Faktúra 53 Telefonné poplatky za marec 2013 44,04 s DPH 05.04.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2013
Faktúra 51 Kancelárske potreby 70,87 s DPH 54 05.04.2013 CompAct spol. s r.o. 27.05.2013
Faktúra 55 Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 3 057,00 s DPH 03.04.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 54 Nákup kníh 46,75 s DPH 290308 03.04.2013 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 49 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2013 20,00 s DPH 02.04.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2013
Faktúra 48 Fakturované vodné, Zrážkové vody 254,22 s DPH 02.04.2013 VVS a.s. 27.05.2013
Faktúra 47 Materiál na údržbu 62,07 s DPH 6 28.03.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 27.05.2013
Faktúra 45 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013 56,78 s DPH 27.03.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 46 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013 330,66 s DPH 27.03.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 44 Dokumentácia ZŠ - marec 2013 44,40 s DPH 20.03.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 43 Učebné pomôcky 1 809,40 s DPH 49 19.03.2013 MEGGY s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 42 Manipulačná abeceda 8,55 s DPH 18.03.2013 Publicom s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 41 Elektrický zametač 35,48 s DPH 1303130003 18.03.2013 TV PRODUCTS, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 40 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2013" 15,00 s DPH 14.03.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 27.05.2013
Faktúra 36 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 11.03.2013 Datakabinet, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 39 Vzdelávanie detí s poruchami - č.8 38,11 s DPH 11.03.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 38 Telefonné poplatky za február2012 21,17 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2013
Faktúra 37 Profesijný rozvoj zam.školy - február 2013, Poštovné 40,24 s DPH 11.03.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 35 Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 3 057,00 s DPH 06.03.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 34 Telefonné poplatky za február 2013 28,74 s DPH 06.03.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2013
Faktúra 32 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013 20,00 s DPH 05.03.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2013
Faktúra 33 Virtuálna knižnica - február 2013 16,56 s DPH 04.03.2013 KOMENSKY, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 31 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013 19,04 s DPH 22.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 30 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013 326,40 s DPH 22.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 27 Školské vzdelávacie programy - február 2013, Poštovné 43,41 s DPH 18.02.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 25 Virtuálna knižnica - január 2013 16,56 s DPH 18.02.2013 KOMENSKY, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 26 Telefonné poplatky za január 2012 16,13 s DPH 18.02.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2013
Faktúra 29 DVD-R, Bateria Varta, Baterka štvorcová 9V, Papierová obálka, Repas HP CE285A black, Toner Samsung MLT-D103L 219,90 s DPH 18.02.2013 Aktiva Vladimír Jankovič 27.05.2013
Faktúra 28 Odučenie dopravnej výchovy škola za obdobie september - december 2012, Odučenie dopravnej výchovy DDI za obdobie september - december 2012 107,52 s DPH 1/2013 18.02.2013 Mesto Revúca 27.05.2013
Faktúra 23 SLAVIK 2013 časopis 2,50 s DPH 11.02.2013 ARES s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 24 Odborný seminár "Financovanie reg.školstva" 15,00 s DPH 11.02.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 27.05.2013
Faktúra 13 Telefonné poplatky za január 2013 45,34 s DPH 05.02.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 27.05.2013
Faktúra 14 Fakturované vodné, Zrážkové vody 298,31 s DPH 05.02.2013 VVS a.s. 27.05.2013
Faktúra 16 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013 378,00 s DPH 05.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 15 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013 23,59 s DPH 05.02.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 21 Zakladač KAFOMET 8,10 s DPH 05.02.2013 INFRA Slovakia, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 22 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2012 20,00 s DPH 05.02.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2013
Faktúra 17 Odborný seminár "Finančné výkazníctvo" 15,00 s DPH 05.02.2013 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 27.05.2013
Faktúra 20 Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 3 057,00 s DPH 05.02.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 19 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2013 - 28.02.2013 746,00 s DPH 05.02.2013 Vsl.energetika a.s. 27.05.2013
Faktúra 18 Revízia telocvičného náradia a odstránenie zistených závad 103,25 s DPH 1 04.02.2013 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 27.05.2013
Faktúra 12 Kancelárske potreby 61,58 s DPH 54 31.01.2013 CompAct spol. s r.o. 27.05.2013
Faktúra 11 Materiál na údržbu 36,55 s DPH 31.01.2013 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 27.05.2013
Faktúra 10 Poradca riaditeľa školy - január 2013 42,48 s DPH 31.01.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 7 Personalistika v práci riaditeľa - február 2013, Dokumentácia ZŠ - január 2013, Poštovné a balné 84,15 s DPH 29.01.2013 RAABE 27.05.2013
Faktúra 8 Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe viac ako peniaze - A.Tokárová 20,00 s DPH 29.01.2013 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 27.05.2013
Faktúra 9 Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013 119,40 s DPH 29.01.2013 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 6 Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 31.12.2012 4 415,23 s DPH 24.01.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 5 Telefonné poplatky za december 2012 16,13 s DPH 16.01.2013 Slovak Telekom, a.s. mobil 27.05.2013
Faktúra 267 Virtuálna knižnica - december 2012 16,56 s DPH 11.01.2013 KOMENSKY, s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 4 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012 11,64 s DPH 11.01.2013 Školská jedáleň pri ZŠ 27.05.2013
Faktúra 268 Telefonné poplatky za december 2012 32,30 s DPH 11.01.2013 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 21.01.2013
Faktúra 3 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2012 20,00 s DPH 08.01.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 27.05.2013
Faktúra 2 Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 3 057,00 s DPH 07.01.2013 SPP a.s. 27.05.2013
Faktúra 1 Predplatné časopisu zväzok 1-4/2013 49,50 s DPH 07.01.2013 AJFA+AVIS s.r.o. 27.05.2013
267 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.12.2012 07.01.2014
Faktúra 265 Fakturované vodné, Zrážkové vody 155,11 s DPH 28.12.2012 VVS a.s. 21.01.2013
Faktúra 266 Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č.7, Poštovné 39,86 s DPH 28.12.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 264 Dodávka a montáž plastových okien 13 344,00 s DPH 27.12.2012 FINOX, s.r.o. 21.01.2013
264 FINOX, s.r.o. 13 344,00 s DPH 27.12.2012 07.01.2014
263 Vladimír Ferdinandy 937,16 s DPH 21.12.2012 07.01.2014
Faktúra 263 Komponenty na vyskladanie 2 ks PC + tlačiareň + repro 937,16 s DPH 58 21.12.2012 Vladimír Ferdinandy 21.01.2013
265 VVS a.s. 155,11 s DPH 21.12.2012 07.01.2014
266 RAABE 39,86 s DPH 21.12.2012 07.01.2014
262 ŠKOLEX, spol. s r.o. 972,00 s DPH 21.12.2012 07.01.2014
Faktúra 262 Vozík Mini SymBox 12N, 69,5x70x50 cm 972,00 s DPH 57 21.12.2012 ŠKOLEX, spol. s r.o. 21.01.2013
Faktúra 257 Telefonné poplatky za október 2012 16,13 s DPH 20.12.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 21.01.2013
Faktúra 258 Kancelárska stolička na kolieskach "ARIDA" - farebné prevedenie modrá, Doprava 358,30 s DPH 56 20.12.2012 eVector s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 260 Inovatív. a aktiviz. metódy vo výučbe - akt. č. 10, Poštovné 39,35 s DPH 20.12.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 261 Čo robiť, keď... - december 2012, Profesijný rozvoj zam. školy - december 2012, Poštovné a balné 109,65 s DPH 20.12.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 259 Predplatné ISCED 1 v praxi 1. až 4. roč. (5-8 akt.) 89,00 s DPH 20.12.2012 INFRA Slovakia, s.r.o. 21.01.2013
260 RAABE 39,35 s DPH 17.12.2012 07.01.2014
258 eVector s.r.o. 358,30 s DPH 14.12.2012 07.01.2014
Faktúra 256 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 54,80 s DPH 13.12.2012 Poradca s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 253 Kancelárske potreby 71,69 s DPH 54 12.12.2012 CompAct spol. s r.o. 21.01.2013
Faktúra 255 Reproduktor SA3 55Q 120,07 s DPH 55 12.12.2012 HRONTECH s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 254 Oprava ventilov radiátora a elektroinštalácie 300,00 s DPH 53 12.12.2012 Strojmont Revúca, s.r.o. 21.01.2013
254 Strojmont Revúca, s.r.o. 300,00 s DPH 12.12.2012 07.01.2014
261 RAABE 109,65 s DPH 11.12.2012 07.01.2014
257 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,13 s DPH 08.12.2012 07.01.2014
Faktúra 252 Telefonné poplatky za november 2012 29,30 s DPH 07.12.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 21.01.2013
Faktúra 249 Virtuálna knižnica - november 2012 16,56 s DPH 06.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 248 Odber zemného plynu za obdobie 01.12..2012 - 31.12.2012 3 057,00 s DPH 06.12.2012 SPP a.s. 21.01.2013
250 VVS a.s. 230,89 s DPH 06.12.2012 07.01.2014
Faktúra 250 Fakturované vodné, Zrážkové vody 230,89 s DPH 06.12.2012 VVS a.s. 21.01.2013
Faktúra 251 Aktualizácia - december 2012, Aktualizácia - jún 2013, Aktualizácia - september 2013, Balné a manipulácia 2012, Balné a manipulácia 2013 188,57 s DPH 06.12.2012 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 247 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012 375,60 s DPH 05.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 21.01.2013
Faktúra 244 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2012 20,00 s DPH 05.12.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 21.01.2013
Faktúra 245 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2012 392,40 s DPH 05.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 21.01.2013
Faktúra 246 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2012 13,08 s DPH 05.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 21.01.2013
251 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 188,57 s DPH 04.12.2012 07.01.2014
256 Poradca s.r.o. 54,80 s DPH 04.12.2012 07.01.2014
255 HRONTECH s.r.o. 120,07 s DPH 04.12.2012 07.01.2014
268 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 32,30 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
244 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20,00 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
245 Školská jedáleň pri ZŠ 392,40 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
246 Školská jedáleň pri ZŠ 13,08 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
Faktúra 242 Dokumentácia ZŠ - november 2012, Poštovné a balné 78,78 s DPH 03.12.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 243 Mesačný paušál za rok 2012 451,40 s DPH 03.12.2012 Ing. Ján Jankovič 21.01.2013
247 Školská jedáleň pri ZŠ 375,60 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
252 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29,30 s DPH 03.12.2012 07.01.2014
243 Ing. Ján Jankovič 451,40 s DPH 02.12.2012 07.01.2014
248 SPP a.s. 3 057,00 s DPH 01.12.2012 07.01.2014
253 CompAct spol. s r.o. 71,69 s DPH 30.11.2012 07.01.2014
249 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.11.2012 07.01.2014
259 INFRA Slovakia, s.r.o. 89,00 s DPH 30.11.2012 07.01.2014
Faktúra 240 Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 6, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 7, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 8, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 9 23,60 s DPH 21.11.2012 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 239 Písanie v 1.ročníku 121,60 s DPH 21.11.2012 Distribučná agentúra AD REM 21.01.2013
242 RAABE 78,78 s DPH 21.11.2012 07.01.2014
Faktúra 241 Seminár -"Účtovná závierka v RO a PO..." 15,00 s DPH 20.11.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 21.01.2013
Faktúra 237 Rastlinná bunka 69,99 s DPH 52 16.11.2012 WISDOM CHART s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 238 Telefonné poplatky za október 2012 21,23 s DPH 16.11.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 21.01.2013
Faktúra 236 Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD, Poštovné 69,05 s DPH 14.11.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 235 Školské vzdelávacie programy - november 2012, Poštovné 40,91 s DPH 14.11.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 234 Poradca riaditeľa školy - november 2012, Poštovné 39,35 s DPH 14.11.2012 RAABE 21.01.2013
240 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. 23,60 s DPH 12.11.2012 07.01.2014
235 RAABE 40,91 s DPH 12.11.2012 07.01.2014
234 RAABE 39,35 s DPH 09.11.2012 07.01.2014
241 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 08.11.2012 07.01.2014
238 Slovak Telekom, a.s. mobil 21,23 s DPH 08.11.2012 07.01.2014
Faktúra 232 Fakturované vodné, Zrážkové vody 293,96 s DPH 07.11.2012 VVS a.s. 21.01.2013
Faktúra 233 Toner 57,00 s DPH 07.11.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 21.01.2013
Faktúra 230 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2012 20,00 s DPH 07.11.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 21.01.2013
Faktúra 229 Oprava kopírky CANON NPG 11 195,00 s DPH 07.11.2012 PP COMP s.r.o. 21.01.2013
Faktúra 231 Telefonné poplatky za október 2012 35,72 s DPH 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 21.01.2013
233 Aktiva Vladimír Jankovič 57,00 s DPH 07.11.2012 07.01.2014
Faktúra 228 Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 30.11.2012 3 057,00 s DPH 06.11.2012 SPP a.s. 21.01.2013
Faktúra 227 kontrola prieduchu na plynové palivo 41,94 s DPH 06.11.2012 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 21.01.2013
Faktúra 226 Dodávka elektriky za obdobie od 01.09.2012 - 30.11.2012 899,00 s DPH 06.11.2012 Vsl.energetika a.s. 21.01.2013
Faktúra 225 Odborná prehliadka VTZ plynového a servis plynových kotlov 356,00 s DPH 06.11.2012 Plynoservis-Andrej Slivka 21.01.2013
Faktúra 222 Toner 57,00 s DPH 06.11.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 21.01.2013
Faktúra 224 Proesijný rozvoj zam.školy - október 2012, Personalistika v práci riaditeľa - október 2012, Poštovné a balné 77,50 s DPH 06.11.2012 RAABE 21.01.2013
229 PP COMP s.r.o. 195,00 s DPH 06.11.2012 07.01.2014
Faktúra 219 Divadielka z klobúka 7,00 s DPH 50 05.11.2012 Mlade letá s r.o. 21.01.2013
Faktúra 221 Virtuálna knižnica - október 2012 16,56 s DPH 05.11.2012 KOMENSKY, s.r.o. 21.01.2013
232 VVS a.s. 293,96 s DPH 05.11.2012 07.01.2014
Faktúra 220 Refundácia poistenia majetku za rok 2012 747,00 s DPH 05.11.2012 Mesto Revúca 21.01.2013
237 WISDOM CHART s.r.o. 69,99 s DPH 05.11.2012 07.01.2014
Faktúra 214 Manažment školy v praxi ročník 2013 - číslo 1 - 12 (mesačník) 56,16 s DPH 05.11.2012 IURA EDITION spol.s r.o. 21.01.2013
Faktúra 218 Pomocný materiál na údržbu 13,75 s DPH 05.11.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 21.01.2013
Faktúra 217 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2012 17,24 s DPH 05.11.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 21.01.2013
Faktúra 216 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2012 517,20 s DPH 05.11.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 21.01.2013
Faktúra 215 Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2012/2013" Kvetková 50,00 s DPH 05.11.2012 RAABE 21.01.2013
Faktúra 213 Tlačivá 64,80 s DPH 05.11.2012 ŠEVT a.s. 21.01.2013
231 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 35,72 s DPH 03.11.2012 07.01.2014
216 Školská jedáleň pri ZŠ 517,20 s DPH 02.11.2012 07.01.2014
230 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20,00 s DPH 02.11.2012 07.01.2014
217 Školská jedáleň pri ZŠ 17,24 s DPH 02.11.2012 07.01.2014
228 SPP a.s. 3 057,00 s DPH 01.11.2012 07.01.2014
227 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 41,94 s DPH 01.11.2012 07.01.2014
221 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.10.2012 07.01.2014
215 RAABE 50,00 s DPH 31.10.2012 07.01.2014
214 IURA EDITION spol.s r.o. 56,16 s DPH 30.10.2012 07.01.2014
220 Mesto Revúca 747,00 s DPH 30.10.2012 07.01.2014
Faktúra 223 Kancelárske potreby 59,75 s DPH 51 30.10.2012 Bomba Ján JADI 21.01.2013
225 Plynoservis-Andrej Slivka 356,00 s DPH 29.10.2012 07.01.2014
218 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 13,75 s DPH 29.10.2012 07.01.2014
Faktúra 212 Učebné pomôcky 424,80 s DPH 29.10.2012 HOBLA H Slovensko s.r.o. 21.01.2013
219 Mlade letá s r.o. 7,00 s DPH 26.10.2012 07.01.2014
224 RAABE 77,50 s DPH 26.10.2012 07.01.2014
213 ŠEVT a.s. 64,80 s DPH 26.10.2012 07.01.2014
Faktúra 211 Projekt DEUTSCH 1 CD 20,40 s DPH 26.10.2012 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 30.10.2012
Faktúra 210 Čo robiť, keď...... - október 2012 39,67 s DPH 26.10.2012 RAABE 30.10.2012
Faktúra 209 Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.10.2011 - 18.10.2012 2 555,29 s DPH 26.10.2012 SPP a.s. 30.10.2012
222 Aktiva Vladimír Jankovič 57,00 s DPH 25.10.2012 07.01.2014
Faktúra 208 Prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk 82,00 s DPH 24.10.2012 DATABOX, s.r.o. 30.10.2012
210 RAABE 39,67 s DPH 24.10.2012 07.01.2014
208 DATABOX, s.r.o. 82,00 s DPH 24.10.2012 07.01.2014
226 Vsl.energetika a.s. 899,00 s DPH 23.10.2012 07.01.2014
211 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 20,40 s DPH 23.10.2012 07.01.2014
209 SPP a.s. 2 555,29 s DPH 23.10.2012 07.01.2014
212 HOBLA H Slovensko s.r.o. 424,80 s DPH 23.10.2012 07.01.2014
Faktúra 207 Úrazové poistenie - Tomlainová Alica 13,95 s DPH 22.10.2012 Koopertíva a.s. 30.10.2012
Faktúra 206 Úrazové poistenie - Paľašová Dagmar 13,95 s DPH 22.10.2012 Koopertíva a.s. 30.10.2012
Faktúra 205 Úrazové poistenie - Prócová Martina 13,95 s DPH 22.10.2012 Koopertíva a.s. 30.10.2012
Faktúra 204 Úrazové poistenie - Sokolová Miriam 13,95 s DPH 22.10.2012 Koopertíva a.s. 30.10.2012
Faktúra 203 Úrazové poistenie - Hrivnáková Ľubica 13,95 s DPH 22.10.2012 Koopertíva a.s. 30.10.2012
Faktúra 202 Predplatné "PORADCA 2013" 24,40 s DPH 18.10.2012 Poradca s.r.o. 30.10.2012
Faktúra 201 Telefonné poplatky za september 2012 18,72 s DPH 18.10.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 30.10.2012
Faktúra 200 Inovatív. a aktualiz. metódy vo výučbe - akt. č. 9, Poštovné 40,31 s DPH 18.10.2012 RAABE 30.10.2012
Faktúra 199 Úrazové poistenie žiakov 752,80 s DPH 17.10.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 30.10.2012
223 Bomba Ján JADI 59,75 s DPH 15.10.2012 07.01.2014
Faktúra 198 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou, Nástenná tabuľa zelená, Poštovné a balné 238,88 s DPH 48 15.10.2012 TERAsport-Můller, s.r.o. 30.10.2012
Faktúra 197 Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012 119,40 s DPH 15.10.2012 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 30.10.2012
200 RAABE 40,31 s DPH 15.10.2012 07.01.2014
199 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 752,80 s DPH 12.10.2012 07.01.2014
196 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 10.10.2012 07.01.2014
198 TERAsport-Můller, s.r.o. 238,88 s DPH 10.10.2012 07.01.2014
Faktúra 194 Kovová skriňa s posuvnými dverami, v x š x h: 1990 x 1200 x 435 mm, farba modrá RAL5010 / modrá RAL5 358,80 s DPH 42 10.10.2012 EMPORO, s.r.o. 30.10.2012
195 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 10.10.2012 07.01.2014
Faktúra 195 Seminár -"Rozpočtovné pravidlá v praxi z pohľadu audítora". 15,00 s DPH 10.10.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.10.2012
Faktúra 196 Seminár -"Praktická aplikácia soc.fondu v obciach, rozpočtových a príspevkových org.". 15,00 s DPH 10.10.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.10.2012
Faktúra 193 Vyjadrenie žalovaného k uzneseniu NS SR zo dňa 19.07.2012 74,88 s DPH 09.10.2012 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 30.10.2012
Faktúra 192 Učebné pomôcky 1 776,20 s DPH 49 09.10.2012 MEGGY s.r.o. 30.10.2012
197 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 119,40 s DPH 09.10.2012 07.01.2014
192 MEGGY s.r.o. 1 776,20 s DPH 08.10.2012 07.01.2014
Faktúra 191 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2012 20,00 s DPH 08.10.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 30.10.2012
Faktúra 190 Projekt DEUTSCH 1 p.zošit 78,20 s DPH 08.10.2012 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 30.10.2012
201 Slovak Telekom, a.s. mobil 18,72 s DPH 08.10.2012 07.01.2014
202 Poradca s.r.o. 24,40 s DPH 08.10.2012 07.01.2014
Faktúra 189 Telefonné poplatky za september 2012 35,47 s DPH 05.10.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 30.10.2012
193 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 74,88 s DPH 05.10.2012 07.01.2014
194 EMPORO, s.r.o. 358,80 s DPH 05.10.2012 07.01.2014
189 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 35,47 s DPH 03.10.2012 07.01.2014
Faktúra 188 Vodoinštalačná oprava 182,24 s DPH 651,663 03.10.2012 Bytové hospodárstvo, s.r.o 30.10.2012
Faktúra 187 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2012 13,76 s DPH 03.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 30.10.2012
Faktúra 186 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2012 412,80 s DPH 03.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 30.10.2012
Faktúra 185 Fakturované vodné, Zrážkové vody 282,83 s DPH 03.10.2012 VVS a.s. 30.10.2012
Faktúra 184 Virtuálna knižnica - september 2012 16,56 s DPH 03.10.2012 KOMENSKY, s.r.o. 30.10.2012
Faktúra 183 Projekt DEUTSCH 135,10 s DPH 03.10.2012 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 30.10.2012
190 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 78,20 s DPH 02.10.2012 07.01.2014
187 Školská jedáleň pri ZŠ 13,76 s DPH 02.10.2012 07.01.2014
186 Školská jedáleň pri ZŠ 412,80 s DPH 02.10.2012 07.01.2014
Faktúra 182 Kancelárske potreby 38,27 s DPH 47 02.10.2012 CompAct spol. s r.o. 30.10.2012
203 Koopertíva a.s. 13,95 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
207 Koopertíva a.s. 13,95 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
206 Koopertíva a.s. 13,95 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
191 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20,00 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
185 VVS a.s. 282,83 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
205 Koopertíva a.s. 13,95 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
204 Koopertíva a.s. 13,95 s DPH 01.10.2012 07.01.2014
188 Bytové hospodárstvo, s.r.o 182,24 s DPH 30.09.2012 07.01.2014
184 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.09.2012 07.01.2014
182 CompAct spol. s r.o. 38,27 s DPH 29.09.2012 07.01.2014
Faktúra 180 Doplatok za odučenie dopravnej výchovy za II.štvrťrok 2012 37,44 s DPH 12/2012 27.09.2012 Mesto Revúca 30.10.2012
183 PhDr. A.Oslancová - Albion Books 135,10 s DPH 26.09.2012 07.01.2014
181 Aktiva Vladimír Jankovič 135,63 s DPH 26.09.2012 07.01.2014
Faktúra 181 Toner 135,63 s DPH 45 26.09.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 30.10.2012
Faktúra 179 Oprava vodovodného potrubia 61,93 s DPH 46 26.09.2012 Maroš Balážik - BAMAR 30.10.2012
180 Mesto Revúca 37,44 s DPH 24.09.2012 07.01.2014
Faktúra 177 Toner 228,43 s DPH 45 20.09.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 30.10.2012
177 Aktiva Vladimír Jankovič 228,43 s DPH 20.09.2012 07.01.2014
236 RAABE 69,05 s DPH 20.09.2012 07.01.2014
179 Maroš Balážik - BAMAR 61,93 s DPH 19.09.2012 07.01.2014
Faktúra 178 Odborný seminár - dňa 20.09.2012 - Andrášiková Z. 15,00 s DPH 18.09.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 30.10.2012
178 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 18.09.2012 07.01.2014
Faktúra 176 Poplatok za registráciu v programe Zelená škola šk. rok 2012/2013 79,80 s DPH 17.09.2012 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 30.10.2012
Faktúra 174 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 82,23 s DPH 14.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.10.2012
172 Aktiva Vladimír Jankovič 167,27 s DPH 14.09.2012 07.01.2014
168 INFRA Slovakia, s.r.o. 19,40 s DPH 14.09.2012 07.01.2014
171 Ján Kvetko JA-KVE 249,94 s DPH 14.09.2012 07.01.2014
Faktúra 172 SAMSUNG Mono Laser 167,27 s DPH 44 14.09.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 30.10.2012
Faktúra 175 Výchovný program v praxi - september 2012, Poštovné 39,67 s DPH 14.09.2012 RAABE 30.10.2012
Faktúra 171 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 249,94 s DPH 43 14.09.2012 Ján Kvetko JA-KVE 30.10.2012
Faktúra 168 ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA pre 1. a 4. ročník ZŠ, Námety na rozvoj čit. gramotnosti pre 1. a 4. ročník 19,40 s DPH 3506254 14.09.2012 INFRA Slovakia, s.r.o. 30.10.2012
Faktúra 169 Telefonné poplatky za august 2012 16,49 s DPH 14.09.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 30.10.2012
Faktúra 173 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 228,27 s DPH 14.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.10.2012
Faktúra 170 Školské vzdelávacie programy - september 2012, Poštovné 39,56 s DPH 14.09.2012 RAABE 30.10.2012
Faktúra 164 Telefonné poplatky za august 2012 29,34 s DPH 11.09.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 30.10.2012
Faktúra 165 Poplatok za publikáciu "Účtovná závierka pre verejný sektor", Poštovné 10,00 s DPH 30 11.09.2012 ASERTÍV-AGENTÚRA PhDr. Eva Timková 30.10.2012
Faktúra 166 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2012 20,00 s DPH 11.09.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 30.10.2012
Faktúra 167 Tlačivá 7,31 s DPH 11.09.2012 ŠEVT a.s. 30.10.2012
176 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 79,80 s DPH 11.09.2012 07.01.2014
167 ŠEVT a.s. 7,31 s DPH 11.09.2012 07.01.2014
170 RAABE 39,56 s DPH 11.09.2012 07.01.2014
166 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20,00 s DPH 10.09.2012 07.01.2014
174 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 82,23 s DPH 10.09.2012 07.01.2014
173 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 228,27 s DPH 10.09.2012 07.01.2014
175 RAABE 39,67 s DPH 10.09.2012 07.01.2014
Faktúra 162 2 775,00 s DPH 10.09.2012 SPP a.s. 30.10.2012
169 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,49 s DPH 08.09.2012 07.01.2014
Faktúra 161 Umývanie okien 203,28 s DPH 26 07.09.2012 Eva Grendelová 30.10.2012
Faktúra 159 ASC Agenda Komplet ZŠ 2013 226,00 s DPH 06.09.2012 ASC Applied Software Con. 30.10.2012
165 ASERTÍV-AGENTÚRA PhDr. Eva Timková 10,00 s DPH 06.09.2012 07.01.2014
Faktúra 160 Dokumentácia ZŠ - september 2012 + bonus, Poštovné 39,35 s DPH 06.09.2012 RAABE 30.10.2012
Faktúra 158 Tlačivá 71,54 s DPH 05.09.2012 ŠEVT a.s. 30.10.2012
Faktúra 157 Fakturované vodné, Zrážkové vody 229,20 s DPH 05.09.2012 VVS a.s. 30.10.2012
158 ŠEVT a.s. 71,54 s DPH 05.09.2012 07.01.2014
159 ASC Applied Software Con. 226,00 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
239 Distribučná agentúra AD REM 121,60 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
Faktúra 156 Služby STP APT Obdobie: 10.2012 - 12.2012, Služby STP APT Obdobie: 01.2013 - 09.2013 155,35 s DPH 04.09.2012 IVES Košice 30.10.2012
161 Eva Grendelová 203,28 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
Faktúra 155 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2012 0,24 s DPH 04.09.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 30.10.2012
Faktúra 154 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2012 7,20 s DPH 04.09.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 30.10.2012
160 RAABE 39,35 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
Faktúra 152 Virtuálna knižnica - august 2012 16,56 s DPH 04.09.2012 KOMENSKY, s.r.o. 30.10.2012
157 VVS a.s. 229,20 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
155 Školská jedáleň pri ZŠ 0,24 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
154 Školská jedáleň pri ZŠ 7,20 s DPH 04.09.2012 07.01.2014
164 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29,34 s DPH 03.09.2012 07.01.2014
Faktúra 153 Kancelárske potreby 57,18 s DPH 41 03.09.2012 CompAct spol. s r.o. 30.10.2012
162 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.09.2012 07.01.2014
152 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.08.2012 07.01.2014
153 CompAct spol. s r.o. 57,18 s DPH 31.08.2012 07.01.2014
Faktúra 151 Inovatívne a aktiviz.metódy vo výučbe - akt.č.8, Poradca riaditeľa školy - september 2012, Poštovné a balné 78,46 s DPH 28.08.2012 RAABE 30.10.2012
156 IVES Košice 155,35 s DPH 27.08.2012 07.01.2014
151 RAABE 78,46 s DPH 24.08.2012 07.01.2014
Faktúra 150 Čo robiť, keď .... - august 2012 39,99 s DPH 24.08.2012 RAABE 04.09.2012
Faktúra 149 Personalistika v práci riad. -3 poradač, Profesijný rozvoj zam. školy - agust 2012, Poštovné a balné 72,50 s DPH 23.08.2012 RAABE 04.09.2012
150 RAABE 39,99 s DPH 22.08.2012 07.01.2014
149 RAABE 72,50 s DPH 21.08.2012 07.01.2014
Faktúra 148 Telefonné poplatky za júl 2012 21,25 s DPH 13.08.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.09.2012
148 Slovak Telekom, a.s. mobil 21,25 s DPH 08.08.2012 07.01.2014
Faktúra 147 Osadenie umývadla 124,68 s DPH 33 07.08.2012 Maroš Balážik - BAMAR 04.09.2012
Faktúra 146 Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012 2 775,00 s DPH 06.08.2012 SPP a.s. 04.09.2012
Faktúra 143 Virtuálna knižnica - júl 2012 16,56 s DPH 06.08.2012 KOMENSKY, s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 144 Fakturované vodné, Zrážkové vody 156,88 s DPH 06.08.2012 VVS a.s. 04.09.2012
147 Maroš Balážik - BAMAR 124,68 s DPH 06.08.2012 07.01.2014
Faktúra 145 Telefonné poplatky za júl 2012 28,74 s DPH 06.08.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 04.09.2012
145 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 28,74 s DPH 03.08.2012 07.01.2014
Faktúra 142 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2012 - 31.05.2012 899,00 s DPH 03.08.2012 Vsl.energetika a.s. 04.09.2012
Faktúra 139 Penetračný náter 937,13 s DPH 40 02.08.2012 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 141 Penetračný náter a fasádny náter 990,00 s DPH 40 02.08.2012 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 140 Penetračný náter 935,64 s DPH 40 02.08.2012 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 04.09.2012
144 VVS a.s. 156,88 s DPH 02.08.2012 07.01.2014
146 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.08.2012 07.01.2014
143 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.07.2012 07.01.2014
137 Aktiva Vladimír Jankovič 134,92 s DPH 30.07.2012 07.01.2014
138 Aktiva Vladimír Jankovič 291,00 s DPH 30.07.2012 07.01.2014
Faktúra 138 WIN MS Office 291,00 s DPH 39 30.07.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 137 Toner Canon EXV-18, Pečiatka Trodat 4912, Pečiatka Colop R40, Repas HP CB435A LJ 134,92 s DPH 38 30.07.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 136 Spoločenská výchova 9,00 s DPH 37 25.07.2012 RAABE 04.09.2012
136 RAABE 9,00 s DPH 25.07.2012 07.01.2014
142 Vsl.energetika a.s. 899,00 s DPH 24.07.2012 07.01.2014
135 Nakladatelství FORUM s.r.o 115,44 s DPH 20.07.2012 07.01.2014
Faktúra 135 Metodický poradca pracovného práva 115,44 s DPH 36 20.07.2012 Nakladatelství FORUM s.r.o 04.09.2012
Faktúra 134 Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou, Nástenná tabuľa zelená, Poštovné a balné 201,22 s DPH 32 19.07.2012 TERAsport-Můller, s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 133 Telefonné poplatky za jún 2012 19,92 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.09.2012
Faktúra 129 SD memory card 16GB, Púzdro na kameru 75,55 s DPH 34 13.07.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 131 Športový dres, Tréningové rukavice, Chrániče nôch 198,00 s DPH 35 13.07.2012 Sport-Erik Málik 04.09.2012
Faktúra 130 Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012 2 775,00 s DPH 13.07.2012 SPP a.s. 04.09.2012
141 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 990,00 s DPH 13.07.2012 07.01.2014
Faktúra 132 Odučenie dopravnej výchovy za II.štvrťrok 2012 52,56 s DPH 12/2012 13.07.2012 Mesto Revúca 04.09.2012
134 TERAsport-Můller, s.r.o. 201,22 s DPH 12.07.2012 07.01.2014
129 Aktiva Vladimír Jankovič 75,55 s DPH 12.07.2012 07.01.2014
132 Mesto Revúca 52,56 s DPH 12.07.2012 07.01.2014
Faktúra 128 Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012 119,40 s DPH 12.07.2012 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 127 Sprístupnenie povinného zverejňovania 7,20 s DPH 11.07.2012 Gold Servis Slovakia, s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 126 Telefonné poplatky za jún 2012 37,19 s DPH 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 12.07.2012
128 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 119,40 s DPH 10.07.2012 07.01.2014
126 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 37,19 s DPH 10.07.2012 07.01.2014
131 Sport-Erik Málik 198,00 s DPH 09.07.2012 07.01.2014
127 Gold Servis Slovakia, s.r.o. 7,20 s DPH 09.07.2012 07.01.2014
140 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 935,64 s DPH 09.07.2012 07.01.2014
139 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 937,13 s DPH 09.07.2012 07.01.2014
133 Slovak Telekom, a.s. mobil 19,92 s DPH 08.07.2012 07.01.2014
Faktúra 125 Fakturované vodné, Zrážkové vody 295,31 s DPH 04.07.2012 VVS a.s. 12.07.2012
Faktúra 122 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012 15,76 s DPH 02.07.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 12.07.2012
125 VVS a.s. 295,31 s DPH 02.07.2012 07.01.2014
Faktúra 123 Virtuálna knižnica - jún 2012 16,56 s DPH 02.07.2012 KOMENSKY, s.r.o. 12.07.2012
Faktúra 121 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2012 472,80 s DPH 02.07.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 12.07.2012
130 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.07.2012 07.01.2014
123 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.06.2012 07.01.2014
Faktúra 124 Športové dresy ODIN set 311,16 s DPH 31 29.06.2012 FALCON SPORT s.r.o. 12.07.2012
124 FALCON SPORT s.r.o. 311,16 s DPH 28.06.2012 07.01.2014
122 Školská jedáleň pri ZŠ 15,76 s DPH 28.06.2012 07.01.2014
121 Školská jedáleň pri ZŠ 472,80 s DPH 27.06.2012 07.01.2014
Faktúra 120 Výchovný program v praxi - jún 12 37,75 s DPH 22.06.2012 RAABE 12.07.2012
Faktúra 119 Stavebný materiál - vchod školy 752,60 s DPH 28 20.06.2012 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 12.07.2012
Faktúra 118 Stavebný materiál - vchod školy 752,35 s DPH 28 20.06.2012 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 12.07.2012
117 Katarína Halušková - HALAN 29,96 s DPH 19.06.2012 07.01.2014
Faktúra 117 Stavebný materiál 29,96 s DPH 16 19.06.2012 Katarína Halušková - HALAN 12.07.2012
120 RAABE 37,75 s DPH 19.06.2012 07.01.2014
119 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 752,60 s DPH 19.06.2012 07.01.2014
Faktúra 116 Kamera Panasonic 3D HC, Notebook Satelite L750-1MK, Tonery 1 955,00 s DPH 28 18.06.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 12.07.2012
Faktúra 115 Preprava autobuso : Muráň-Revúca-Levice a späť 450,00 s DPH 18.06.2012 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 12.07.2012
Faktúra 114 Telefonné poplatky za májl 2012 16,56 s DPH 15.06.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 12.07.2012
116 Aktiva Vladimír Jankovič 1 955,00 s DPH 14.06.2012 07.01.2014
115 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 450,00 s DPH 14.06.2012 07.01.2014
118 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 752,35 s DPH 12.06.2012 07.01.2014
Faktúra 113 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012 15,84 s DPH 12.06.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 12.07.2012
Faktúra 112 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012 475,20 s DPH 12.06.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 12.07.2012
Faktúra 111 Školské vzdelávacie programy - jún 12 40,46 s DPH 12.06.2012 RAABE 12.07.2012
112 Školská jedáleň pri ZŠ 475,20 s DPH 11.06.2012 07.01.2014
113 Školská jedáleň pri ZŠ 15,84 s DPH 11.06.2012 07.01.2014
114 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,56 s DPH 08.06.2012 07.01.2014
111 RAABE 40,46 s DPH 08.06.2012 07.01.2014
Faktúra 108 Virtuálna knižnica - máj 2012 16,56 s DPH 06.06.2012 KOMENSKY, s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 107 Telefonné poplatky za máj 2012 51,32 s DPH 06.06.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.06.2012
Faktúra 110 Právny kuriér pre školy - predplatné 119,00 s DPH 06.06.2012 RAABE 12.07.2012
Faktúra 106 Fakturované vodné, Zrážkové vody 301,98 s DPH 05.06.2012 VVS a.s. 18.06.2012
Faktúra 109 Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012 2 775,00 s DPH 04.06.2012 SPP a.s. 18.06.2012
Faktúra 104 Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/2013 12,72 s DPH 04.06.2012 PAMIKO spol.s r.o. 18.06.2012
107 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 51,32 s DPH 03.06.2012 07.01.2014
110 RAABE 119,00 s DPH 01.06.2012 07.01.2014
109 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.06.2012 07.01.2014
106 VVS a.s. 301,98 s DPH 01.06.2012 07.01.2014
108 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.05.2012 07.01.2014
Faktúra 105 Odborný seminár - dňa 16.05.2012 - Andrášiková M. 15,00 s DPH 31.05.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 18.06.2012
104 PAMIKO spol.s r.o. 12,72 s DPH 29.05.2012 07.01.2014
Faktúra 102 Inovatívne a aktiviz. metódy vo výučbe - akt.č.7, Poštovné 39,99 s DPH 28.05.2012 RAABE 18.06.2012
Faktúra 103 Dokumentácia ZŠ - máj 12 + bonus 39,67 s DPH 28.05.2012 RAABE 18.06.2012
Faktúra 101 Echo 1 - učebnice SK verzia (ruský jazyk) 198,00 s DPH 24.05.2012 INFOA, s.r.o. 18.06.2012
102 RAABE 39,99 s DPH 24.05.2012 07.01.2014
Faktúra 101 Echo 1 - učebnice SK verzia (ruský jazyk) 198,00 s DPH 27 24.05.2012 INFOA, s.r.o. 04.09.2012
103 RAABE 39,67 s DPH 24.05.2012 07.01.2014
Faktúra 99 Účastnícky poplatok za konferenciu ELTFORUM.sk 2012 Szőkeová, Poplatok za obed Szőkeová 20,00 s DPH 23.05.2012 Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky 18.06.2012
Faktúra 98 Účastnícky poplatok za konferenciu ELTFORUM.sk 2012 Sheldon, Poplatok za obed Sheldon 20,00 s DPH 23.05.2012 Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky 18.06.2012
98 Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky 20,00 s DPH 23.05.2012 07.01.2014
99 Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky 20,00 s DPH 23.05.2012 07.01.2014
Faktúra 97 Poštovné a blané, Medaila zlatá, Medaila strieborná, Stuha 22mm bielo-modro-červená 173,34 s DPH 22.05.2012 VIVA TRADE, s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 97 Poštovné a blané, Medaila zlatá, Medaila strieborná, Stuha 22mm bielo-modro-červená 173,34 s DPH 25 22.05.2012 VIVA TRADE, s.r.o. 04.09.2012
100 MY DVA Slovakia, s.r.o. 1 808,06 s DPH 21.05.2012 07.01.2014
96 Aktiva Vladimír Jankovič 29,00 s DPH 21.05.2012 07.01.2014
Faktúra 95 Poradca riaditeľa školy - máj 2012 39,35 s DPH 21.05.2012 RAABE 18.06.2012
Faktúra 100 Paraván do priestoru rozmer 1500x1200 mm - korok, Stojka paravánu s kruhovou základňou výška 1900 mm - oceľ, Doprava 1 808,06 s DPH 20 21.05.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. 04.09.2012
97 VIVA TRADE, s.r.o. 173,34 s DPH 21.05.2012 07.01.2014
Faktúra 96 Pečiatka drievko 29,00 s DPH 21.05.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 18.06.2012
Faktúra 96 Pečiatka drievko 29,00 s DPH 24 21.05.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 100 Paraván do priestoru rozmer 1500x1200 mm - korok, Stojka paravánu s kruhovou základňou výška 1900 mm - oceľ, Doprava 1 808,06 s DPH 21.05.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 94 Vyjadrenie k odvolaniu žalobkyne 118,70 s DPH 18.05.2012 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 18.06.2012
101 INFOA, s.r.o. 198,00 s DPH 18.05.2012 07.01.2014
95 RAABE 39,35 s DPH 18.05.2012 07.01.2014
94 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 118,70 s DPH 17.05.2012 07.01.2014
105 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 15.05.2012 07.01.2014
Faktúra 91 Dodávku a montáž zásuvkových rozvodov v PC triede a opravárenské práce na rozvo 1 316,00 s DPH 14.05.2012 HRONTECH s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 91 Dodávku a montáž zásuvkových rozvodov v PC triede a opravárenské práce na rozvo 1 316,00 s DPH 18 14.05.2012 HRONTECH s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 93 Personalistika - apríl 2012 91,89 s DPH 11.05.2012 RAABE 18.06.2012
Faktúra 92 Telefonné poplatky za apríl 2012 26,22 s DPH 11.05.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 18.06.2012
Faktúra 90 Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských súborov 168,00 s DPH 11.05.2012 Miroslav Belák pekáreň 18.06.2012
Faktúra 89 Predplatné časopisu "Pán UĆITEĽ" čísla 0182012 - 05/2012 9,45 s DPH 11.05.2012 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 90 Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských súborov 168,00 s DPH 22 11.05.2012 Miroslav Belák pekáreň 04.09.2012
93 RAABE 91,89 s DPH 10.05.2012 07.01.2014
92 Slovak Telekom, a.s. mobil 26,22 s DPH 08.05.2012 07.01.2014
89 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 9,45 s DPH 07.05.2012 07.01.2014
Faktúra 86 Kancelárske potreby 43,27 s DPH 21 07.05.2012 CompAct spol. s r.o. 04.09.2012
Faktúra 81 Telefonné poplatky za apríl 2012 31,80 s DPH 07.05.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 18.06.2012
Faktúra 83 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012 422,40 s DPH 07.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2012
Faktúra 88 Čo robiť, keď .... - máj 2012 39,35 s DPH 07.05.2012 RAABE 18.06.2012
Faktúra 87 Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 2 775,00 s DPH 07.05.2012 SPP a.s. 18.06.2012
Faktúra 86 Kancelárske potreby 43,27 s DPH 07.05.2012 CompAct spol. s r.o. 18.06.2012
Faktúra 85 Školenie WimPAM - personalistika a mzdy 105,00 s DPH 07.05.2012 IVES Košice 18.06.2012
Faktúra 84 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2012 14,08 s DPH 07.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 18.06.2012
Faktúra 80 Virtuálna knižnica - apríl 2012 16,56 s DPH 07.05.2012 KOMENSKY, s.r.o. 18.06.2012
Faktúra 82 Fakturované vodné, Zrážkové vody 246,26 s DPH 07.05.2012 VVS a.s. 18.06.2012
91 HRONTECH s.r.o. 1 316,00 s DPH 05.05.2012 07.01.2014
90 Miroslav Belák pekáreň 168,00 s DPH 04.05.2012 07.01.2014
84 Školská jedáleň pri ZŠ 14,08 s DPH 03.05.2012 07.01.2014
83 Školská jedáleň pri ZŠ 422,40 s DPH 03.05.2012 07.01.2014
81 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 31,80 s DPH 03.05.2012 07.01.2014
85 IVES Košice 105,00 s DPH 03.05.2012 07.01.2014
82 VVS a.s. 246,26 s DPH 02.05.2012 07.01.2014
88 RAABE 39,35 s DPH 02.05.2012 07.01.2014
87 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.05.2012 07.01.2014
Faktúra 77 Výchovný program v praxi - apríl 2012, Profesijný rozvoj zam. školy - apríl 2012, Poštovné a balné 111,89 s DPH 30.04.2012 RAABE 04.05.2012
86 CompAct spol. s r.o. 43,27 s DPH 30.04.2012 07.01.2014
Faktúra 76 Školské vzdelávacie programy - apríl 2012, Poštovné 39,56 s DPH 30.04.2012 RAABE 04.05.2012
80 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.04.2012 07.01.2014
78 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 295,39 s DPH 30.04.2012 07.01.2014
Faktúra 75 Edupage PRO (19.04.2012 - 19.04.2013) 195,00 s DPH 30.04.2012 ASC Applied Software Con. 04.05.2012
Faktúra 79 Sprievodca triedneho učiteľa - apríl 2012, Poštovné 44,15 s DPH 30.04.2012 RAABE 04.05.2012
74 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 267,60 s DPH 30.04.2012 07.01.2014
Faktúra 78 Motorová kosačka HECHT 5460 BS 295,39 s DPH 30.04.2012 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 04.05.2012
Faktúra 74 Úrazové poistenie žiakov 267,60 s DPH 30.04.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 04.05.2012
Faktúra 78 Motorová kosačka HECHT 5460 BS 295,39 s DPH 19 30.04.2012 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 04.09.2012
Faktúra 73 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2012 - 31.05.2012 899,00 s DPH 27.04.2012 Vsl.energetika a.s. 04.05.2012
73 Vsl.energetika a.s. 899,00 s DPH 23.04.2012 07.01.2014
79 RAABE 44,15 s DPH 23.04.2012 07.01.2014
77 RAABE 111,89 s DPH 20.04.2012 07.01.2014
76 RAABE 39,56 s DPH 19.04.2012 07.01.2014
75 ASC Applied Software Con. 195,00 s DPH 19.04.2012 07.01.2014
Faktúra 71 Kancelárske potreby 25,20 s DPH 17 13.04.2012 CompAct spol. s r.o. 04.09.2012
Faktúra 71 Kancelárske potreby 25,20 s DPH 13.04.2012 CompAct spol. s r.o. 04.05.2012
Faktúra 72 Odučenie dopravnej výchovy za I.štvrťrok 2012 81,76 s DPH 13.04.2012 Mesto Revúca 04.05.2012
Faktúra 72 Odučenie dopravnej výchovy za I.štvrťrok 2012 81,76 s DPH 12/2012 13.04.2012 Mesto Revúca 04.09.2012
71 CompAct spol. s r.o. 25,20 s DPH 13.04.2012 07.01.2014
72 Mesto Revúca 81,76 s DPH 12.04.2012 07.01.2014
Faktúra 70 Telefonné poplatky zaapríl 2012 16,13 s DPH 12.04.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.05.2012
Faktúra 69 Stavebný materiál 351,66 s DPH 16 11.04.2012 Katarína Halušková - HALAN 04.09.2012
69 Katarína Halušková - HALAN 351,66 s DPH 11.04.2012 07.01.2014
Faktúra 69 Stavebný materiál 351,66 s DPH 11.04.2012 Katarína Halušková - HALAN 04.05.2012
Faktúra 68 Dokumentácia ZŠ - ZD 58,15 s DPH 10.04.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 66 Virtuálna knižnica - marec 2012 16,56 s DPH 10.04.2012 KOMENSKY, s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 65 Telefonné poplatky za marec 2012 31,99 s DPH 10.04.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 04.05.2012
Faktúra 64 Smernice a organizačné predpisy pre školstvo marec 2012, Poštovné a balné 46,79 s DPH 10.04.2012 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 67 Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012 2 775,00 s DPH 10.04.2012 SPP a.s. 04.05.2012
70 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,13 s DPH 08.04.2012 07.01.2014
68 RAABE 58,15 s DPH 04.04.2012 07.01.2014
65 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 31,99 s DPH 03.04.2012 07.01.2014
60 Školská jedáleň pri ZŠ 417,60 s DPH 02.04.2012 07.01.2014
Faktúra 62 Repas HP Q2612, Myš Genius Traveler 305 USB, Baterka GP R06 15G, TP-LINK odnímateľná anténa, Klávesnica Genius 215,70 s DPH 68 02.04.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 63 USB kľúč 26,62 s DPH 15 02.04.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.09.2012
Faktúra 63 USB kľúč 26,62 s DPH 02.04.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.05.2012
Faktúra 62 Repas HP Q2612, Myš Genius Traveler 305 USB, Baterka GP R06 15G, TP-LINK odnímateľná anténa, Klávesnica Genius 215,70 s DPH 02.04.2012 Aktiva Vladimír Jankovič 04.05.2012
Faktúra 61 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012 13,92 s DPH 02.04.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
61 Školská jedáleň pri ZŠ 13,92 s DPH 02.04.2012 07.01.2014
Faktúra 60 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012 417,60 s DPH 02.04.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
Faktúra 59 Fakturované vodné, Zrážkové vody 251,74 s DPH 02.04.2012 VVS a.s. 04.05.2012
67 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.04.2012 07.01.2014
66 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.03.2012 07.01.2014
Faktúra 58 Kancelárske potreby 48,08 s DPH 30.03.2012 CompAct spol. s r.o. 04.05.2012
Faktúra 58 Kancelárske potreby 48,08 s DPH 14 30.03.2012 CompAct spol. s r.o. 04.09.2012
Faktúra 57 Cestovné poistenie - Comenius Taliansko dospelí, Cestovné poistenie - Comenius Taliansko deti 43,70 s DPH 30.03.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 04.05.2012
Faktúra 56 Pomocný materiál na údržbu 250,59 s DPH 30.03.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
Faktúra 56 Pomocný materiál na údržbu 250,59 s DPH 13 30.03.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
59 VVS a.s. 251,74 s DPH 30.03.2012 07.01.2014
58 CompAct spol. s r.o. 48,08 s DPH 30.03.2012 07.01.2014
56 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 250,59 s DPH 30.03.2012 07.01.2014
Faktúra 55 Poradca riaditeľa školy - marec 2012 40,63 s DPH 29.03.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 54 Montáž 557,55 s DPH 78 28.03.2012 Emil Lapaj - Vemi 04.09.2012
55 RAABE 40,63 s DPH 28.03.2012 07.01.2014
53 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 28.03.2012 07.01.2014
Faktúra 51 Punčové rezy 19,84 s DPH 11 28.03.2012 Súkromná stredná odborná škola 04.09.2012
Faktúra 52 Poskytnutie stravy podľa dodacieho listu 224,00 s DPH 12 28.03.2012 ROZKVET s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 51 Punčové rezy 19,84 s DPH 28.03.2012 Súkromná stredná odborná škola 04.05.2012
Faktúra 53 Odborný seminár - dňa 03.04.2012 - Andrášiková M. 15,00 s DPH 28.03.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 04.05.2012
Faktúra 54 Montáž 557,55 s DPH 28.03.2012 Emil Lapaj - Vemi 04.05.2012
Faktúra 52 Poskytnutie stravy podľa dodacieho listu 224,00 s DPH 28.03.2012 ROZKVET s.r.o. 04.05.2012
57 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 43,70 s DPH 27.03.2012 07.01.2014
51 Súkromná stredná odborná škola 19,84 s DPH 26.03.2012 07.01.2014
54 Emil Lapaj - Vemi 557,55 s DPH 24.03.2012 07.01.2014
Faktúra 50 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 247,45 s DPH 23.03.2012 Ján Kvetko JA-KVE 04.05.2012
50 Ján Kvetko JA-KVE 247,45 s DPH 23.03.2012 07.01.2014
63 Aktiva Vladimír Jankovič 26,62 s DPH 23.03.2012 07.01.2014
Faktúra 50 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 247,45 s DPH 9 23.03.2012 Ján Kvetko JA-KVE 04.09.2012
52 ROZKVET s.r.o. 224,00 s DPH 23.03.2012 07.01.2014
Faktúra 49 Učebné pomôcky 1 643,40 s DPH 10 22.03.2012 MEGGY s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 49 Učebné pomôcky 1 643,40 s DPH 22.03.2012 MEGGY s.r.o. 04.05.2012
49 MEGGY s.r.o. 1 643,40 s DPH 19.03.2012 07.01.2014
Faktúra 47 Telefonné poplatky za marec 2012 19,22 s DPH 16.03.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.05.2012
Faktúra 48 Letenky Budapešť - Pisa 873,03 s DPH 16.03.2012 BUD International Airport 04.05.2012
48 BUD International Airport 873,03 s DPH 13.03.2012 07.01.2014
62 Aktiva Vladimír Jankovič 215,70 s DPH 13.03.2012 07.01.2014
163 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 73,46 s DPH 12.03.2012 07.01.2014
64 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 46,79 s DPH 12.03.2012 07.01.2014
Faktúra 46 Matematický trenažér, 5. ročník ZŠ - II.časť, Matematický trenažér, 8. ročník ZŠ - II.časť 5,80 s DPH 12.03.2012 ASC Applied Software Con. 04.05.2012
Faktúra 46 Matematický trenažér, 5. ročník ZŠ - II.časť, Matematický trenažér, 8. ročník ZŠ - II.časť 5,80 s DPH 8 12.03.2012 ASC Applied Software Con. 04.09.2012
Faktúra 45 Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012 119,40 s DPH 09.03.2012 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 44 Inovat.metódy - Ako učiť efektívne 37,35 s DPH 09.03.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 43 Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 2 775,00 s DPH 08.03.2012 SPP a.s. 04.05.2012
46 ASC Applied Software Con. 5,80 s DPH 08.03.2012 07.01.2014
47 Slovak Telekom, a.s. mobil 19,22 s DPH 08.03.2012 07.01.2014
44 RAABE 37,35 s DPH 07.03.2012 07.01.2014
Faktúra 42 Opravárenské práce, Dopravné náklady 138,53 s DPH 7 06.03.2012 HRONTECH s.r.o. 04.09.2012
Faktúra 40 Telefonné poplatky za február 2012 28,74 s DPH 06.03.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 04.05.2012
Faktúra 41 Fakturované vodné, Zrážkové vody 284,04 s DPH 06.03.2012 VVS a.s. 04.05.2012
Faktúra 42 Opravárenské práce, Dopravné náklady 138,53 s DPH 06.03.2012 HRONTECH s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 39 Virtuálna knižnica - február 2012 16,56 s DPH 06.03.2012 KOMENSKY, s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 38 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2011 481,40 s DPH 05.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
Faktúra 37 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2012 24,90 s DPH 05.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
45 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 119,40 s DPH 05.03.2012 07.01.2014
40 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 28,74 s DPH 03.03.2012 07.01.2014
41 VVS a.s. 284,04 s DPH 02.03.2012 07.01.2014
37 Školská jedáleň pri ZŠ 24,90 s DPH 01.03.2012 07.01.2014
38 Školská jedáleň pri ZŠ 481,40 s DPH 01.03.2012 07.01.2014
43 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.03.2012 07.01.2014
39 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 29.02.2012 07.01.2014
Faktúra 35 Pomocný materiál na údržbu 170,49 s DPH 5 28.02.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
36 CompAct spol. s r.o. 46,19 s DPH 28.02.2012 07.01.2014
Faktúra 36 Kancelárske potreby 46,19 s DPH 6 28.02.2012 CompAct spol. s r.o. 04.09.2012
42 HRONTECH s.r.o. 138,53 s DPH 28.02.2012 07.01.2014
Faktúra 36 Kancelárske potreby 46,19 s DPH 28.02.2012 CompAct spol. s r.o. 04.05.2012
Faktúra 33 Pomocný materiál na údržbu 75,60 s DPH 5 28.02.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
Faktúra 34 školské vzdelávacie programy - február 2012, Výchovný program v praxi - február 2012, Poštovné a balné 77,91 s DPH 28.02.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 33 Pomocný materiál na údržbu 75,60 s DPH 28.02.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
Faktúra 35 Pomocný materiál na údržbu 170,49 s DPH 28.02.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
35 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 170,49 s DPH 27.02.2012 07.01.2014
33 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 75,60 s DPH 27.02.2012 07.01.2014
34 RAABE 77,91 s DPH 24.02.2012 07.01.2014
Faktúra 32 Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" dňa 22.02.2012 - Szőkeová Katka 39,00 s DPH 22.02.2012 Asociácia správcov registratúry 04.05.2012
Faktúra 31 Profesijný rozvoj zamestnanca školy - február 2012, Personalistika v práci učiteľa - február 2012, Poštovné a balné 82,30 s DPH 22.02.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 27 Preprava 01.02.2012 a 05.02.2012 na letisko vo Viedeni pre 8 osôb. 1 195,13 s DPH 22.02.2012 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 04.05.2012
32 Asociácia správcov registratúry 39,00 s DPH 22.02.2012 07.01.2014
Faktúra 30 Virtuálna knižnica - január 2012 16,56 s DPH 21.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. 04.05.2012
Faktúra 29 Čo robiť, keď.... - február 2012, Poštovné a balné 79,10 s DPH 21.02.2012 RAABE 04.05.2012
31 RAABE 82,30 s DPH 20.02.2012 07.01.2014
29 RAABE 79,10 s DPH 17.02.2012 07.01.2014
Faktúra 28 Telefonné poplatky za febrnuár 2012 21,20 s DPH 16.02.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.05.2012
Faktúra 26 Sprievodca triedneho učiteľa - február 2012, Soc. vzťahy a problémy - február 2012, Poštovné a balné 86,14 s DPH 15.02.2012 RAABE 04.05.2012
26 RAABE 86,14 s DPH 13.02.2012 07.01.2014
Faktúra 25 Odborný seminár - dňa 20.02.2012 - Andrášiková M. 15,00 s DPH 10.02.2012 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 04.05.2012
27 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 1 195,13 s DPH 10.02.2012 07.01.2014
25 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 10.02.2012 07.01.2014
Faktúra 23 Telefonné poplatky za január 2012 29,89 s DPH 09.02.2012 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 04.05.2012
Faktúra 24 Poplatok za súťaž Klokan 81,00 s DPH 09.02.2012 EXAM testing, spol. s r.o. 04.05.2012
Faktúra 24 Poplatok za súťaž Klokan 81,00 s DPH 4 09.02.2012 EXAM testing, spol. s r.o. 04.09.2012
24 EXAM testing, spol. s r.o. 81,00 s DPH 08.02.2012 07.01.2014
28 Slovak Telekom, a.s. mobil 21,20 s DPH 08.02.2012 07.01.2014
Faktúra 22 Fakturované vodné, Zrážkové vody, Fakturované vodné, Stočné, Zrážkové vody 235,26 s DPH 07.02.2012 VVS a.s. 04.05.2012
Faktúra 21 Revízia telocvičného náradia 98,25 s DPH 1 06.02.2012 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 04.09.2012
20 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH 06.02.2012 07.01.2014
19 AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Anna Čunderlíková 32,00 s DPH 06.02.2012 07.01.2014
Faktúra 21 Revízia telocvičného náradia 98,25 s DPH 06.02.2012 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 04.05.2012
Faktúra 20 Aktualizačný odborný seminár - Andrášiková Z. 20,00 s DPH 06.02.2012 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 04.05.2012
Faktúra 19 Prihláška na odborný seminár - Andrášiková Z. 32,00 s DPH 06.02.2012 AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Anna Čunderlíková 04.05.2012
22 VVS a.s. 235,26 s DPH 03.02.2012 07.01.2014
23 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29,89 s DPH 03.02.2012 07.01.2014
21 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 98,25 s DPH 02.02.2012 07.01.2014
Faktúra 18 Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 2 775,00 s DPH 01.02.2012 SPP a.s. 04.05.2012
Faktúra 17 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2011 357,28 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
Faktúra 14 Školské vzdelávacie programy - január 2012, Poštovné a balné 20,01 s DPH 01.02.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 16 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2012 20,70 s DPH 01.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ 04.05.2012
18 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.02.2012 07.01.2014
17 Školská jedáleň pri ZŠ 357,28 s DPH 01.02.2012 07.01.2014
16 Školská jedáleň pri ZŠ 20,70 s DPH 01.02.2012 07.01.2014
Faktúra 15 Pomocný materiál na údržbu 685,11 s DPH 31.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
Faktúra 13 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2012 - 29.02.2012 899,00 s DPH 31.01.2012 Vsl.energetika a.s. 04.05.2012
Faktúra 12 Pomocný materiál na údržbu 75,60 s DPH 31.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
Faktúra 10 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 31.01.2012 JurisDat - M.Medlen 04.05.2012
Faktúra 11 Poradca riaditeľa školy - január 2012 43,19 s DPH 31.01.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 9 Aktualizačný odborný seminár - Kvetková 20,00 s DPH 31.01.2012 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 04.05.2012
Faktúra 15 Pomocný materiál na údržbu 685,11 s DPH 3 31.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
Faktúra 12 Pomocný materiál na údržbu 75,60 s DPH 3 31.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
30 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.01.2012 07.01.2014
12 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 75,60 s DPH 30.01.2012 07.01.2014
14 RAABE 20,01 s DPH 30.01.2012 07.01.2014
15 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 685,11 s DPH 30.01.2012 07.01.2014
Faktúra 8 Inovatívne a aktiviz.metódy vo výučbe - akt.č.6, Poštovné a balné 42,99 s DPH 27.01.2012 RAABE 04.05.2012
Faktúra 7 Uverejnenia TČ v Zlatých stánkach 150,00 s DPH 27.01.2012 Mediatel 04.05.2012
11 RAABE 43,19 s DPH 27.01.2012 07.01.2014
7 Mediatel 150,00 s DPH 27.01.2012 07.01.2014
8 RAABE 42,99 s DPH 26.01.2012 07.01.2014
10 JurisDat - M.Medlen 20,00 s DPH 26.01.2012 07.01.2014
13 Vsl.energetika a.s. 899,00 s DPH 24.01.2012 07.01.2014
Faktúra 6 Telefonné poplatky za njanuár 2012 16,13 s DPH 18.01.2012 Slovak Telekom, a.s. mobil 04.05.2012
Faktúra 5 Letenky Viedeň - Madrid - a späť 01.02.2012 - 05.02.2012, Poistenie liečebných nákladov 2 085,68 s DPH 16.01.2012 CK MALKO POLO, s.r.o. 04.05.2012
5 CK MALKO POLO, s.r.o. 2 085,68 s DPH 16.01.2012 07.01.2014
Faktúra 4 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2011 - 31.12.2012 184,13 s DPH 16.01.2012 Vsl.energetika a.s. 04.05.2012
9 NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH 11.01.2012 07.01.2014
Faktúra 3 Pomocný materiál na údržbu 147,21 s DPH 09.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.05.2012
3 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 147,21 s DPH 09.01.2012 07.01.2014
Faktúra 3 Pomocný materiál na údržbu 147,21 s DPH 2 09.01.2012 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 04.09.2012
Faktúra 2 Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2012, Poštovné a balné 49,00 s DPH 09.01.2012 AJFA+AVIS s.r.o. 04.05.2012
6 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,13 s DPH 08.01.2012 07.01.2014
Faktúra 1 Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012 2 775,00 s DPH 05.01.2012 SPP a.s. 04.05.2012
4 Vsl.energetika a.s. 184,13 s DPH 04.01.2012 07.01.2014
240 VVS a.s. 259,86 s DPH 03.01.2012 07.01.2014
241 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29,08 s DPH 03.01.2012 07.01.2014
2 AJFA+AVIS s.r.o. 49,00 s DPH 02.01.2012 07.01.2014
1 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.01.2012 07.01.2014
228 MB TECH BB s.r.o. 3 290,10 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
229 Ján Debnár 1 870,00 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
230 Školská jedáleň pri ZŠ 18,48 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
237 CompAct spol. s r.o. 11,78 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
236 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 75,60 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
235 Emil Lapaj - Vemi 4 360,11 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
234 Emil Lapaj - Vemi 2 869,20 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
233 MB TECH BB s.r.o. 1 241,44 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
238 MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 182,79 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
231 eVector s.r.o. 6 412,00 s DPH 22.12.2011 07.01.2014
225 Janete s.r.o. Rožňava 38,82 s DPH 21.12.2011 07.01.2014
224 Ing. Ľubomír Knopp 52,60 s DPH 21.12.2011 07.01.2014
227 Sport-Erik Málik 1 142,00 s DPH 21.12.2011 07.01.2014
226 BS ACOUSTIC, s.r.o. 458,00 s DPH 21.12.2011 07.01.2014
222 Aktiva Vladimír Jankovič 11,50 s DPH 20.12.2011 07.01.2014
239 HOBBY CENTRUM, s.r.o. 16 398,82 s DPH 20.12.2011 07.01.2014
223 Miroslav Belák pekáreň 600,00 s DPH 20.12.2011 07.01.2014
232 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 236,10 s DPH 20.12.2011 07.01.2014
221 VRANA, s.r.o. 21,67 s DPH 17.12.2011 07.01.2014
217 Ing. Ján Jankovič 225,72 s DPH 14.12.2011 07.01.2014
216 MK-TOUR, Miroslav Krštieň 400,00 s DPH 13.12.2011 07.01.2014
215 RAABE 86,78 s DPH 12.12.2011 07.01.2014
218 Terasoft SK s.r.o. 100,00 s DPH 09.12.2011 07.01.2014
214 RAABE 40,95 s DPH 09.12.2011 07.01.2014
211 RAABE 44,15 s DPH 08.12.2011 07.01.2014
210 S-EPI, s.r.o. 71,00 s DPH 08.12.2011 07.01.2014
219 Slovak Telekom, a.s. mobil 17,76 s DPH 08.12.2011 07.01.2014
206 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 28,74 s DPH 03.12.2011 07.01.2014
203 Školská jedáleň pri ZŠ 457,04 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
209 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
208 CompAct spol. s r.o. 40,92 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
207 Školská jedáleň pri ZŠ 400,20 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
205 VVS a.s. 225,32 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
204 Školská jedáleň pri ZŠ 23,64 s DPH 01.12.2011 07.01.2014
213 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.11.2011 07.01.2014
212 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.11.2011 07.01.2014
198 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 235,09 s DPH 29.11.2011 07.01.2014
202 RAABE 39,67 s DPH 29.11.2011 07.01.2014
197 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 33,70 s DPH 29.11.2011 07.01.2014
201 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 160,17 s DPH 28.11.2011 07.01.2014
199 RAABE 40,95 s DPH 28.11.2011 07.01.2014
196 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 28.11.2011 07.01.2014
200 Detské rozprávky, s.r.o. 19,90 s DPH 25.11.2011 07.01.2014
220 Ing. Ivana Pitonňáková 23,30 s DPH 23.11.2011 07.01.2014
195 RAABE 42,55 s DPH 21.11.2011 07.01.2014
193 Didaktis s.r.o. 6,56 s DPH 11.11.2011 07.01.2014
187 Aktiva Vladimír Jankovič 77,20 s DPH 08.11.2011 07.01.2014
194 Slovak Telekom, a.s. mobil 16,33 s DPH 08.11.2011 07.01.2014
183 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 31,46 s DPH 03.11.2011 07.01.2014
186 ARES s.r.o. 4,45 s DPH 03.11.2011 07.01.2014
180 Školská jedáleň pri ZŠ 23,22 s DPH 02.11.2011 07.01.2014
185 RAABE 22,46 s DPH 02.11.2011 07.01.2014
181 Školská jedáleň pri ZŠ 448,92 s DPH 02.11.2011 07.01.2014
184 SPP a.s. 2 775,00 s DPH 01.11.2011 07.01.2014
182 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.10.2011 07.01.2014
178 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 41,94 s DPH 31.10.2011 07.01.2014
179 CompAct spol. s r.o. 89,48 s DPH 31.10.2011 07.01.2014
190 Koopertíva a.s. 13,93 s DPH 30.10.2011 07.01.2014
189 Koopertíva a.s. 13,93 s DPH 30.10.2011 07.01.2014
188 Koopertíva a.s. 13,93 s DPH 30.10.2011 07.01.2014
191 Koopertíva a.s. 13,93 s DPH 30.10.2011 07.01.2014
177 VVS a.s. 269,04 s DPH 28.10.2011 07.01.2014
175 RAABE 37,35 s DPH 24.10.2011 07.01.2014
176 Vsl.energetika a.s. 764,00 s DPH 23.10.2011 07.01.2014
173 RAABE 40,54 s DPH 20.10.2011 07.01.2014
172 RAABE 72,05 s DPH 18.10.2011 07.01.2014
171 VEMA spol.s r.o. 169,20 s DPH 17.10.2011 07.01.2014
170 IURA EDITION spol.s r.o. 54,42 s DPH 17.10.2011 07.01.2014
192 Distribučná agentúra AD REM 1 176,40 s DPH 13.10.2011 07.01.2014
168 RAABE 37,55 s DPH 10.10.2011 07.01.2014
167 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 94,80 s DPH 10.10.2011 07.01.2014
169 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17,04 s DPH 08.10.2011 07.01.2014
166 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 46,19 s DPH 05.10.2011 07.01.2014
159 VVS a.s. 267,32 s DPH 04.10.2011 07.01.2014
163 Školská jedáleň pri ZŠ 397,88 s DPH 04.10.2011 07.01.2014
164 Školská jedáleň pri ZŠ 20,58 s DPH 04.10.2011 07.01.2014
165 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 97,42 s DPH 03.10.2011 07.01.2014
162 ASC Applied Software Con. 6,81 s DPH 30.09.2011 07.01.2014
160 Ing. Ľubomír Knopp 30,26 s DPH 30.09.2011 07.01.2014
157 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 154,20 s DPH 30.09.2011 07.01.2014
161 ŠEVT a.s. 46,62 s DPH 29.09.2011 07.01.2014
156 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 48,95 s DPH 29.09.2011 07.01.2014
155 RAABE 36,19 s DPH 29.09.2011 07.01.2014
154 SMZ - Služby, a.s. Jelšava 163,58 s DPH 29.09.2011 07.01.2014
158 MEGGY s.r.o. 1 643,40 s DPH 28.09.2011 07.01.2014
153 Občianske združenie ŠK Juventa Žilina 6,10 s DPH 26.09.2011 07.01.2014
151 RAABE 37,01 s DPH 21.09.2011 07.01.2014
152 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 36,10 s DPH 20.09.2011 07.01.2014
150 ŠEVT a.s. 10,73 s DPH 16.09.2011 07.01.2014
148 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 228,27 s DPH 14.09.2011 07.01.2014
149 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 82,23 s DPH 14.09.2011 07.01.2014
147 Mesto Revúca 747,00 s DPH 12.09.2011 07.01.2014
145 CK MALKO POLO, s.r.o. 1 659,78 s DPH 09.09.2011 07.01.2014
143 RAABE 35,03 s DPH 05.09.2011 07.01.2014
141 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 51,07 s DPH 03.09.2011 07.01.2014
142 RAABE 78,09 s DPH 02.09.2011 07.01.2014
146 MEDIAHAUS, s.r.o. 12,08 s DPH 02.09.2011 07.01.2014
144 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.09.2011 07.01.2014
137 Janete s.r.o. Rožňava 209,58 s DPH 31.08.2011 07.01.2014
139 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.08.2011 07.01.2014
138 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 244,66 s DPH 31.08.2011 07.01.2014
136 eVector s.r.o. 134,50 s DPH 30.08.2011 07.01.2014
134 VVS a.s. 142,82 s DPH 26.08.2011 07.01.2014
131 CompAct spol. s r.o. 84,52 s DPH 24.08.2011 07.01.2014
133 INFRA Slovakia, s.r.o. 89,00 s DPH 24.08.2011 07.01.2014
135 RAABE 40,01 s DPH 23.08.2011 07.01.2014
140 Media DIDA s.r.o. 132,80 s DPH 22.08.2011 07.01.2014
130 RAABE 73,32 s DPH 19.08.2011 07.01.2014
129 Emil Lapaj - Vemi 11 393,20 s DPH 08.08.2011 07.01.2014
123 Radomir Čekan - CK ČEKAN 2 856,00 s DPH 05.08.2011 07.01.2014
124 ASC Applied Software Con. 129,00 s DPH 04.08.2011 07.01.2014
122 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 04.08.2011 07.01.2014
121 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 39,24 s DPH 03.08.2011 07.01.2014
174 ASC Applied Software Con. 63,00 s DPH 03.08.2011 07.01.2014
126 Nakladatelství FORUM s.r.o 28,00 s DPH 03.08.2011 07.01.2014
128 IVES Košice 83,65 s DPH 02.08.2011 07.01.2014
120 VVS a.s. 223,98 s DPH 02.08.2011 07.01.2014
125 Aktiva Vladimír Jankovič 163,64 s DPH 02.08.2011 07.01.2014
127 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.08.2011 07.01.2014
118 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.07.2011 07.01.2014
119 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 242,99 s DPH 31.07.2011 07.01.2014
116 Media DIDA s.r.o. 150,10 s DPH 27.07.2011 07.01.2014
117 Vsl.energetika a.s. 764,00 s DPH 22.07.2011 07.01.2014
115 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 86,89 s DPH 14.07.2011 07.01.2014
114 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 5,00 s DPH 12.07.2011 07.01.2014
112 AM RESTAURANT, s.r.o. 66,82 s DPH 06.07.2011 07.01.2014
111 Ing. Ján Jankovič 205,29 s DPH 05.07.2011 07.01.2014
108 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 57,66 s DPH 03.07.2011 07.01.2014
107 Školská jedáleň pri ZŠ 422,24 s DPH 01.07.2011 07.01.2014
110 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.07.2011 07.01.2014
106 Školská jedáleň pri ZŠ 21,84 s DPH 01.07.2011 07.01.2014
103 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 61,60 s DPH 30.06.2011 07.01.2014
109 ŠPIRÁLA 86,00 s DPH 29.06.2011 07.01.2014
102 Ing. Ľubomír Knopp 99,68 s DPH 27.06.2011 07.01.2014
104 VVS a.s. 282,96 s DPH 27.06.2011 07.01.2014
132 ŠEVT a.s. 85,38 s DPH 27.06.2011 07.01.2014
105 Helena Slivková 311,19 s DPH 24.06.2011 07.01.2014
113 Media DIDA s.r.o. 216,10 s DPH 22.06.2011 07.01.2014
101 RAABE 35,90 s DPH 21.06.2011 07.01.2014
100 RAABE 31,66 s DPH 20.06.2011 07.01.2014
99 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 118,44 s DPH 17.06.2011 07.01.2014
98 RAABE 70,31 s DPH 16.06.2011 07.01.2014
97 RAABE 119,00 s DPH 15.06.2011 07.01.2014
96 RAABE 70,60 s DPH 13.06.2011 07.01.2014
95 KAN EXP - IMP BENGIN s.r.o. 25,30 s DPH 10.06.2011 07.01.2014
94 Školská jedáleň pri ZŠ 22,80 s DPH 08.06.2011 07.01.2014
93 Školská jedáleň pri ZŠ 440,80 s DPH 08.06.2011 07.01.2014
91 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 51,66 s DPH 03.06.2011 07.01.2014
92 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.06.2011 07.01.2014
90 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.05.2011 07.01.2014
89 CompAct spol. s r.o. 46,74 s DPH 31.05.2011 07.01.2014
86 RAABE 35,61 s DPH 25.05.2011 07.01.2014
85 VVS a.s. 230,30 s DPH 24.05.2011 07.01.2014
82 RAABE 38,26 s DPH 19.05.2011 07.01.2014
88 Koopertíva a.s. 13,93 s DPH 14.05.2011 07.01.2014
80 RAABE 36,48 s DPH 13.05.2011 07.01.2014
83 KVAPKA, nezisková organizácia 27,00 s DPH 12.05.2011 07.01.2014
81 PAMIKO spol.s r.o. 12,72 s DPH 12.05.2011 07.01.2014
76 RAABE 35,90 s DPH 09.05.2011 07.01.2014
79 Rusin Dušan - AVALON 316,01 s DPH 09.05.2011 07.01.2014
78 Školská jedáleň pri ZŠ 22,48 s DPH 09.05.2011 07.01.2014
77 Školská jedáleň pri ZŠ 295,05 s DPH 09.05.2011 07.01.2014
72 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 36,98 s DPH 03.05.2011 07.01.2014
74 Ing. Ján Jankovič 169,29 s DPH 03.05.2011 07.01.2014
69 VVS a.s. 244,15 s DPH 02.05.2011 07.01.2014
75 ŠPIRÁLA 88,50 s DPH 02.05.2011 07.01.2014
73 RAABE 35,90 s DPH 02.05.2011 07.01.2014
87 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.05.2011 07.01.2014
71 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.04.2011 07.01.2014
70 Vsl.energetika a.s. 764,00 s DPH 20.04.2011 07.01.2014
64 Miroslav Belák pekáreň 150,00 s DPH 18.04.2011 07.01.2014
68 Školská jedáleň pri ZŠ 462,00 s DPH 18.04.2011 07.01.2014
67 Školská jedáleň pri ZŠ 35,20 s DPH 18.04.2011 07.01.2014
65 RAABE 71,47 s DPH 18.04.2011 07.01.2014
62 RAABE 70,31 s DPH 11.04.2011 07.01.2014
61 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA 52,00 s DPH 06.04.2011 07.01.2014
60 JUDr. Lucia Jurgová, advokátka 488,26 s DPH 05.04.2011 07.01.2014
63 ROZKVET s.r.o. 281,69 s DPH 04.04.2011 07.01.2014
58 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 76,06 s DPH 03.04.2011 07.01.2014
59 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.04.2011 07.01.2014
66 SILCOM Multimedia SK s.o. 479,80 s DPH 31.03.2011 07.01.2014
57 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.03.2011 07.01.2014
55 Majster A-D Team 78,22 s DPH 31.03.2011 07.01.2014
56 CompAct spol. s r.o. 43,98 s DPH 31.03.2011 07.01.2014
54 Rusin Dušan - AVALON 510,01 s DPH 29.03.2011 07.01.2014
53 RAABE 35,90 s DPH 28.03.2011 07.01.2014
52 VVS a.s. 256,98 s DPH 25.03.2011 07.01.2014
51 RAABE 36,86 s DPH 24.03.2011 07.01.2014
50 RAABE 40,00 s DPH 21.03.2011 07.01.2014
49 RAABE 39,05 s DPH 17.03.2011 07.01.2014
48 Školská jedáleň pri ZŠ 224,41 s DPH 16.03.2011 07.01.2014
46 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 10,00 s DPH 16.03.2011 07.01.2014
47 Školská jedáleň pri ZŠ 17,36 s DPH 16.03.2011 07.01.2014
45 RAABE 34,74 s DPH 14.03.2011 07.01.2014
44 EURO-BRANCH, spol. s r.o. 32,40 s DPH 14.03.2011 07.01.2014
43 František Fanta - MONARCH 94,10 s DPH 09.03.2011 07.01.2014
40 Aktiva Vladimír Jankovič 61,00 s DPH 08.03.2011 07.01.2014
39 Ján Debnár 6,20 s DPH 07.03.2011 07.01.2014
42 Mgr. Marek Brezovský 62,00 s DPH 06.03.2011 07.01.2014
41 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 53,62 s DPH 03.03.2011 07.01.2014
38 MEGGY s.r.o. 1 527,20 s DPH 02.03.2011 07.01.2014
36 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.03.2011 07.01.2014
35 CompAct spol. s r.o. 41,95 s DPH 28.02.2011 07.01.2014
34 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 28.02.2011 07.01.2014
32 Školská jedáleň pri ZŠ 22,32 s DPH 24.02.2011 07.01.2014
37 VVS a.s. 216,40 s DPH 24.02.2011 07.01.2014
31 Školská jedáleň pri ZŠ 315,27 s DPH 24.02.2011 07.01.2014
33 RAABE 35,90 s DPH 24.02.2011 07.01.2014
27 Helena Slivková 252,44 s DPH 16.02.2011 07.01.2014
26 Bytové hospodárstvo, s.r.o 213,96 s DPH 16.02.2011 07.01.2014
30 Vladimír Ferdinandy 89,00 s DPH 14.02.2011 07.01.2014
28 RAABE 70,89 s DPH 14.02.2011 07.01.2014
25 RAABE 40,00 s DPH 11.02.2011 07.01.2014
23 Dušan Holý - EXPRES SERVIS 100,00 s DPH 11.02.2011 07.01.2014
29 NÁSTOLEM spol. s r.o. 127,90 s DPH 10.02.2011 07.01.2014
21 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 47,02 s DPH 08.02.2011 07.01.2014
24 Maroš Balážik - BAMAR 25,44 s DPH 07.02.2011 07.01.2014
22 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 63,89 s DPH 04.02.2011 07.01.2014
17 Školská jedáleň pri ZŠ 135,30 s DPH 01.02.2011 07.01.2014
13 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 01.02.2011 07.01.2014
14 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.01.2011 07.01.2014
84 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 77,16 s DPH 31.01.2011 07.01.2014
18 BESTCENA Košice 443,00 s DPH 31.01.2011 07.01.2014
20 CompAct spol. s r.o. 55,80 s DPH 31.01.2011 07.01.2014
9 JurisDat - M.Medlen 20,00 s DPH 29.01.2011 07.01.2014
11 Fax Copy a.s. 121,60 s DPH 28.01.2011 07.01.2014
12 RAABE 70,02 s DPH 27.01.2011 07.01.2014
10 VVS a.s. 237,89 s DPH 27.01.2011 07.01.2014
16 INFRA Slovakia, s.r.o. 62,65 s DPH 26.01.2011 07.01.2014
15 Vsl.energetika a.s. 764,00 s DPH 25.01.2011 07.01.2014
6 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 20,00 s DPH 24.01.2011 07.01.2014
7 Mediatel s.r.o. Bratislava 130,80 s DPH 19.01.2011 07.01.2014
5 SPP a.s. 2 422,00 s DPH 17.01.2011 07.01.2014
4 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 41,94 s DPH 17.01.2011 07.01.2014
19 CK MALKO POLO, s.r.o. 1 750,72 s DPH 14.01.2011 07.01.2014
8 REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 101,91 s DPH 10.01.2011 07.01.2014
2 Ing.Mgr.art. Radoslav Jankovič 600,00 s DPH 03.01.2011 07.01.2014
1 Ajfa + avis s.r.o. 48,00 s DPH 03.01.2011 07.01.2014
3 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 01.01.2011 07.01.2014
211 SPP a.s. 5 185,13 s DPH 31.12.2010 07.01.2014
210 Vsl.energetika a.s. 538,93 s DPH 31.12.2010 07.01.2014
209 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 31.12.2010 07.01.2014
208 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 65,45 s DPH 31.12.2010 07.01.2014
207 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.12.2010 07.01.2014
206 VVS a.s. 263,94 s DPH 30.12.2010 07.01.2014
205 Aktiva Vladimír Jankovič 240,17 s DPH 22.12.2010 07.01.2014
204 Aktiva Vladimír Jankovič 97,07 s DPH 22.12.2010 07.01.2014
203 RAABE 33,75 s DPH 22.12.2010 07.01.2014
202 Ivan Šoltýs 1 200,27 s DPH 22.12.2010 07.01.2014
199 eVector s.r.o. 2 520,00 s DPH 21.12.2010 07.01.2014
200 Ján Debnár 2 549,00 s DPH 21.12.2010 07.01.2014
201 Jozef Palutka - ALLY 1 211,80 s DPH 21.12.2010 07.01.2014
198 Rusin Dušan - AVALON 9 428,16 s DPH 20.12.2010 07.01.2014
197 RAABE 68,57 s DPH 13.12.2010 07.01.2014
195 Helena Slivková 261,49 s DPH 13.12.2010 07.01.2014
194 Ing. Ján Jankovič 209,47 s DPH 13.12.2010 07.01.2014
191 Ing. Ľubomír Knopp 61,15 s DPH 10.12.2010 07.01.2014
193 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA 27,00 s DPH 10.12.2010 07.01.2014
188 Janete s.r.o. Rožňava 53,52 s DPH 07.12.2010 07.01.2014
189 RAABE 35,51 s DPH 07.12.2010 07.01.2014
192 SPP a.s. 3 012,50 s DPH 07.12.2010 07.01.2014
181 Školská jedáleň pri ZŠ 405,67 s DPH 03.12.2010 07.01.2014
187 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 52,63 s DPH 03.12.2010 07.01.2014
184 Školská jedáleň pri ZŠ 377,42 s DPH 03.12.2010 07.01.2014
183 Školská jedáleň pri ZŠ 26,72 s DPH 03.12.2010 07.01.2014
182 Školská jedáleň pri ZŠ 28,72 s DPH 03.12.2010 07.01.2014
196 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 01.12.2010 07.01.2014
186 RAABE 35,90 s DPH 01.12.2010 07.01.2014
180 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.11.2010 07.01.2014
178 CompAct spol. s r.o. 126,59 s DPH 30.11.2010 07.01.2014
179 Slovenska posta a.s. 4,00 s DPH 29.11.2010 07.01.2014
176 VVS a.s. 258,11 s DPH 24.11.2010 07.01.2014
185 ŠEVT a.s. 89,15 s DPH 24.11.2010 07.01.2014
177 Maroš Balážik - BAMAR 73,65 s DPH 15.11.2010 07.01.2014
175 BYTAS 7,00 s DPH 15.11.2010 07.01.2014
171 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 15,00 s DPH 12.11.2010 07.01.2014
168 MITROVÁ JOLANA M-M-Servis 118,75 s DPH 09.11.2010 07.01.2014
173 Školská jedáleň pri ZŠ 31,20 s DPH 09.11.2010 07.01.2014
172 Školská jedáleň pri ZŠ 440,70 s DPH 09.11.2010 07.01.2014
170 RAABE 69,44 s DPH 09.11.2010 07.01.2014
169 SPP a.s. 3 156,50 s DPH 08.11.2010 07.01.2014
167 RAABE 64,05 s DPH 05.11.2010 07.01.2014
165 Ing. Ľubomír Knopp 190,40 s DPH 04.11.2010 07.01.2014
166 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 42,17 s DPH 03.11.2010 07.01.2014
174 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 170,47 s DPH 02.11.2010 07.01.2014
163 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.10.2010 07.01.2014
159 RAABE 150,00 s DPH 29.10.2010 07.01.2014
162 CompAct spol. s r.o. 25,92 s DPH 29.10.2010 07.01.2014
164 RAABE 70,02 s DPH 28.10.2010 07.01.2014
160 VVS a.s. 227,56 s DPH 28.10.2010 07.01.2014
158 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca 70,00 s DPH 28.10.2010 07.01.2014
190 Distribučná agentúra AD REM 603,67 s DPH 26.10.2010 07.01.2014
161 Vsl.energetika a.s. 618,00 s DPH 24.10.2010 07.01.2014
157 RAABE 35,51 s DPH 21.10.2010 07.01.2014
154 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA 50,00 s DPH 21.10.2010 07.01.2014
155 Janete s.r.o. Rožňava 169,31 s DPH 20.10.2010 07.01.2014
156 Dipos s.r.o. 460,02 s DPH 18.10.2010 07.01.2014
153 VEMA spol.s r.o. 161,84 s DPH 12.10.2010 07.01.2014
152 IURA EDITION spol.s r.o. 52,84 s DPH 11.10.2010 07.01.2014
149 SPP a.s. 827,68 s DPH 08.10.2010 07.01.2014
148 Školská jedáleň pri ZŠ 401,15 s DPH 07.10.2010 07.01.2014
147 Školská jedáleň pri ZŠ 28,40 s DPH 07.10.2010 07.01.2014
146 IVES Košice 99,58 s DPH 06.10.2010 07.01.2014
145 MEGGY s.r.o. 1 509,69 s DPH 05.10.2010 07.01.2014
144 Aktiva Vladimír Jankovič 70,00 s DPH 04.10.2010 07.01.2014
143 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 67,12 s DPH 03.10.2010 07.01.2014
151 INFRA Slovakia, s.r.o. 79,00 s DPH 02.10.2010 07.01.2014
150 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 133,95 s DPH 01.10.2010 07.01.2014
137 CompAct spol. s r.o. 20,68 s DPH 30.09.2010 07.01.2014
141 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 30.09.2010 07.01.2014
140 RAABE 34,45 s DPH 30.09.2010 07.01.2014
142 VVS a.s. 236,49 s DPH 30.09.2010 07.01.2014
136 RAABE 22,55 s DPH 24.09.2010 07.01.2014
133 Školská jedáleň pri ZŠ 2,16 s DPH 21.09.2010 07.01.2014
134 Školská jedáleň pri ZŠ 30,51 s DPH 21.09.2010 07.01.2014
138 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 228,27 s DPH 16.09.2010 07.01.2014
139 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 82,23 s DPH 16.09.2010 07.01.2014
135 IVES Košice 82,95 s DPH 14.09.2010 07.01.2014
128 Stanislav Knopp 40,00 s DPH 14.09.2010 07.01.2014
131 RAABE 70,89 s DPH 13.09.2010 07.01.2014
129 Stanislav Knopp 560,00 s DPH 13.09.2010 07.01.2014
127 SPP a.s. 674,33 s DPH 10.09.2010 07.01.2014
132 BAMAR -Maros Balazik 194,84 s DPH 09.09.2010 07.01.2014
126 Pavlík okná - dvere 5 639,21 s DPH 09.09.2010 07.01.2014
125 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 48,00 s DPH 08.09.2010 07.01.2014
130 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 107,39 s DPH 04.09.2010 07.01.2014
123 VVS a.s. 134,35 s DPH 02.09.2010 07.01.2014
124 RAABE 35,51 s DPH 02.09.2010 07.01.2014
122 SPP a.s. 674,33 s DPH 31.08.2010 07.01.2014
120 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 27.08.2010 07.01.2014
121 Pavlík okná - dvere 5 333,00 s DPH 27.08.2010 07.01.2014
119 TESCO STORES SR, a.s 52,80 s DPH 24.08.2010 07.01.2014
118 RAABE 35,32 s DPH 23.08.2010 07.01.2014
117 RAABE 35,32 s DPH 23.08.2010 07.01.2014
116 Ing. Patrik Šamaj - PRINTCITY 131,31 s DPH 18.08.2010 07.01.2014
115 CompAct spol. s r.o. 90,84 s DPH 16.08.2010 07.01.2014
114 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 13.08.2010 07.01.2014
113 BAMAR -Maros Balazik 922,81 s DPH 13.08.2010 07.01.2014
112 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 20,21 s DPH 09.08.2010 07.01.2014
111 VVS a.s. 157,34 s DPH 05.08.2010 07.01.2014
110 Vsl.energetika a.s. 618,00 s DPH 02.08.2010 07.01.2014
109 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 02.08.2010 07.01.2014
108 Dipos s.r.o. 86,00 s DPH 27.07.2010 07.01.2014
106 Ing. Ján Jankovič 169,29 s DPH 26.07.2010 07.01.2014
107 Ševt a.s. 4,00 s DPH 26.07.2010 07.01.2014
104 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 16.07.2010 07.01.2014
105 Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 194,28 s DPH 14.07.2010 07.01.2014
103 SPP a.s. 674,33 s DPH 12.07.2010 07.01.2014
102 Media DIDA s.r.o. 52,50 s DPH 08.07.2010 07.01.2014
101 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 59,11 s DPH 08.07.2010 07.01.2014
100 Pavlík okná - dvere 5 333,00 s DPH 08.07.2010 07.01.2014
99 VVS a.s. 263,82 s DPH 06.07.2010 07.01.2014
98 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 01.07.2010 07.01.2014
97 ASC Applied Software Con. 63,00 s DPH 30.06.2010 07.01.2014
95 Školská jedáleň pri ZŠ 441,83 s DPH 29.06.2010 07.01.2014
94 CompAct spol. s r.o. 98,41 s DPH 29.06.2010 07.01.2014
96 Školská jedáleň pri ZŠ 31,28 s DPH 29.06.2010 07.01.2014
92 RAABE 31,15 s DPH 28.06.2010 07.01.2014
93 Aktiva Vladimír Jankovič 56,70 s DPH 28.06.2010 07.01.2014
91 Ľubomír Meriač - Servis 101,90 s DPH 24.06.2010 07.01.2014
89 ASC Applied Software Con. 129,00 s DPH 23.06.2010 07.01.2014
90 Slovenská pošta 15,40 s DPH 21.06.2010 07.01.2014
87 Janete s.r.o. Rožňava 164,64 s DPH 18.06.2010 07.01.2014
86 RAABE 77,64 s DPH 14.06.2010 07.01.2014
85 Mediatel 38,08 s DPH 14.06.2010 07.01.2014
80 Školská jedáleň pri ZŠ 427,14 s DPH 11.06.2010 07.01.2014
83 SPP a.s. 674,33 s DPH 09.06.2010 07.01.2014
82 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 33,07 s DPH 09.06.2010 07.01.2014
77 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
78 VVS a.s. 200,69 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
88 Media DIDA s.r.o. 114,00 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
81 Školská jedáleň pri ZŠ 30,24 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
84 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
79 Miroslav Belák pekáreň 116,50 s DPH 04.06.2010 07.01.2014
76 Pavlík okná - dvere 5 332,00 s DPH 31.05.2010 07.01.2014
75 PAMIKO spol.s r.o. 12,62 s DPH 31.05.2010 07.01.2014
74 RAABE 53,15 s DPH 31.05.2010 07.01.2014
73 RAABE 43,00 s DPH 31.05.2010 07.01.2014
72 Comtes s.r.o. Liptovský Hrádok 18,62 s DPH 31.05.2010 07.01.2014
71 RAABE 119,00 s DPH 28.05.2010 07.01.2014
70 Mediatel s.r.o. Bratislava 38,08 s DPH 26.05.2010 07.01.2014
69 Aktiva Vladimír Jankovič 26,00 s DPH 26.05.2010 07.01.2014
66 RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 17,00 s DPH 24.05.2010 07.01.2014
68 Vsl.energetika a.s. 619,66 s DPH 24.05.2010 07.01.2014
67 FaxCopy 193,18 s DPH 24.05.2010 07.01.2014
64 Media DIDA s.r.o. 124,00 s DPH 13.05.2010 07.01.2014
55 RAABE 69,15 s DPH 12.05.2010 07.01.2014
63 Školská jedáleň pri ZŠ 27,76 s DPH 12.05.2010 07.01.2014
62 Školská jedáleň pri ZŠ 392,11 s DPH 12.05.2010 07.01.2014
52 Pavlík okná - dvere 5 332,00 s DPH 11.05.2010 07.01.2014
61 SPP a.s. 1 814,16 s DPH 11.05.2010 07.01.2014
60 Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca 67,55 s DPH 10.05.2010 07.01.2014
59 VVS a.s. 189,03 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
58 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 30,93 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
57 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
56 BAMAR -Maros Balazik 103,47 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
54 Ševt a.s. 129,84 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
65 Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava 103,29 s DPH 06.05.2010 07.01.2014
53 Aktiva Vladimír Jankovič 20,00 s DPH 03.05.2010 07.01.2014
51 Retena-school 134,97 s DPH 26.04.2010 07.01.2014
49 Ing. Ján Jankovič 169,29 s DPH 21.04.2010 07.01.2014
50 RAABE 70,60 s DPH 19.04.2010 07.01.2014
48 Albion books 169,29 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
47 SPP a.s. 3 241,77 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
46 Revucka medicinsko-hum.sp 80,38 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
45 Školská jedáleň pri ZŠ 385,95 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
44 Školská jedáleň pri ZŠ 53,95 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
43 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 35,47 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
42 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
41 VVS a.s. 249,64 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
40 RAABE 35,51 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
38 RAABE 69,73 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
39 Revucka medicinsko-hum.sp 80,38 s DPH 13.04.2010 07.01.2014
27 Mesto Revúca 309,33 s DPH 11.03.2010 07.01.2014
37 MEGGY s.r.o. 1 278,20 s DPH 11.03.2010 07.01.2014
36 SPP a.s. 3 696,25 s DPH 10.03.2010 07.01.2014
35 Stanislav Knopp 28,00 s DPH 10.03.2010 07.01.2014
34 Helena Slivková 468,99 s DPH 10.03.2010 07.01.2014
33 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 138,73 s DPH 10.03.2010 07.01.2014
32 ARES s.r.o. 2,00 s DPH 08.03.2010 07.01.2014
29 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 29,69 s DPH 08.03.2010 07.01.2014
28 VVS a.s. 180,04 s DPH 05.03.2010 07.01.2014
31 Školská jedáleň pri ZŠ 226,92 s DPH 05.03.2010 07.01.2014
30 Školská jedáleň pri ZŠ 31,72 s DPH 05.03.2010 07.01.2014
26 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 01.03.2010 07.01.2014
24 Revucka medicinsko-hum.sp 80,38 s DPH 09.02.2010 07.01.2014
18 SPP a.s. 4 322,57 s DPH 08.02.2010 07.01.2014
25 ŠEVT a.s. 40,63 s DPH 08.02.2010 07.01.2014
15 RAABE 70,02 s DPH 05.02.2010 07.01.2014
22 ZŠ Hviezdoslavova Revúca 34,32 s DPH 05.02.2010 07.01.2014
23 ZŠ Hviezdoslavova Revúca 245,52 s DPH 05.02.2010 07.01.2014
16 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 32,63 s DPH 03.02.2010 07.01.2014
17 VVS a.s. 156,37 s DPH 03.02.2010 07.01.2014
20 Euro Bystrina 10,00 s DPH 31.01.2010 07.01.2014
14 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 31.01.2010 07.01.2014
21 IURA EDITION spol.s r.o. 49,98 s DPH 28.01.2010 07.01.2014
19 Vsl.energetika a.s. 618,00 s DPH 26.01.2010 07.01.2014
13 JurisDat - M.Medlen 20,00 s DPH 21.01.2010 07.01.2014
11 ŠEVT a.s. 71,11 s DPH 13.01.2010 07.01.2014
8 SPP a.s. 3 283,32 s DPH 11.01.2010 07.01.2014
7 Revucka medicinsko-hum.sp 80,38 s DPH 11.01.2010 07.01.2014
6 ZŠ Hviezdoslavova Revúca 252,96 s DPH 08.01.2010 07.01.2014
3 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 37,60 s DPH 08.01.2010 07.01.2014
5 ZŠ Hviezdoslavova Revúca 35,36 s DPH 08.01.2010 07.01.2014
2 Vsl.energetika a.s. 241,54 s DPH 05.01.2010 07.01.2014
4 VVS a.s. 195,05 s DPH 05.01.2010 07.01.2014
1 AJFA+AVIS s.r.o. 47,00 s DPH 04.01.2010 07.01.2014
10 Euro Bystrina 15,00 s DPH 01.01.2010 07.01.2014
9 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 s DPH 01.01.2010 07.01.2014
12 Revucka medicinsko-hum.sp 80,38 s DPH 01.01.2010 07.01.2014
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Stočné - vyúčtovanie od 12.12.2016 - 26.01.2017 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Stočné - vyúčtovanie od 27.01.2017 - 28.02.2017 s DPH 29.09.2017
Faktúra Dokumentácia ZŠ - február 2014, Poštovné a balné s DPH 12.11.2014
Faktúra Čipová karta - s foto a personalizovaná žiak s DPH 29.09.2017
Faktúra Projektor na krátku projekciu Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768, Počítačová zostava 17SV00066 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra CD pre 7 ročník 2012, 2.časť, CD pre 7 ročník 2012, 3.časť, CD pre 7 ročník 2012, 4.časť, CD pre 7 ročník 2012, 5.časť, CD pre 8 ročník 2012, 1.časť, CD pre 8 ročník 2012, 2.časť, CD pre 9 ročník 2012, 1.časť, CD pre 9 ročník 2012, 2.časť, CD Mám ja hrušku - bonus s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Eset Smart Security HWG7-X3D9-2BMU-5MX8-PCRG s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné + balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Zásuvka malá, Zásuvka veľká, Prepäťová ochrana 5 zásuvková 1,5m, Elektrický kábel 18m, Zástrčka, VGA kábel 1,5m, Podlahová lišta 3m, Lišta 18x18 - 1m, Speaker Genius SP-HF 1250B 40W, Montžny materiál s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka UTP - lícna, Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI, HP 650 čiarna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, Komp. Q2612AD/CRG-703/FX-10, Komp. 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, CRG-703 s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka USB A-B, Premium Cord kábel HDMI A M/M 15m rotačný s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Servisná prehliadka obdobie február 2014 s DPH 12.11.2014
Objednávka Popisovač, Obal priesvitný s nasúv.lištou, Rozraďovač s DPH 14.09.2015
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra Poštovnéa balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Guma 5211, Vankúš červený colop R40 s DPH 14.09.2015
Objednávka Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Konvica Sencor 1785 BK s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Tretí kľúč pre cyklický zámok - P1905, Doprava a balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Podložka pod PVC, Soklík rohový, Pokládky s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra Batéria k prietokovému ohrievaču HAKL - drezová klasická, Vykonané práce + materiál, Radiátor 600x1000, Ventil na radiátor, Spojovací materiál, Práca, Doprava s DPH 29.09.2017
Faktúra Canon PG-37, Držiak na dataprojektor, Servisná prehliadka za marec 2014 s DPH 12.11.2014
Faktúra Zásobník Katrin GIGANT biely, Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, JUMBO 190mm 2vrst. biely, Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Isolda penové mydlo 5l s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Personálne riadenie - august 2015, Poštovné s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné + balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Zámok FAB, Vrták vídiový 6, Vrták vídiový 8, Vrták vídiový 10, Vrták vídiový 12, Vrták do kovu 1,5, Vrták do kovu 2, Vrták do kovu 2,5, Vrták do kovu 3, Vrták do kovu 3,5, Vrták do kovu 4, Vrták do kovu 4,5, Vrták do kovu 5, Vrták do kovu 5,5, Vrták do kovu 6, Vrták do kovu 6,5, Vrták do kovu 7, Vrták do kovu 7,5, Vrták do kovu 8, Vrták do kovu 8,5, Vrták do kovu 9, Vrták do kovu 9,5, Vrták do kovu 10, Vrták do kovu 10,5, Vrták do kovu 11, Vrták do kovu 11,5, Vrták do kovu 12, Vrták do kovu 12,5, Vrták do kovu 13, Farba klasik 7+1 kg s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné a balné s DPH 12.11.2014
Faktúra Tabuľa korková, Obálky C-5 samolepiace, Prospekt obal A4 - hladký, Krepový papier, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Záznamévá kniha, Špendlíky 50g, Špendlíky 25g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Krepový papier obyčajný, Krieda školská, Pohár 0,2l, Spony dopisné s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Utierka Optick PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk, Utierka BIG 50x60 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra ROU.HU.E5577C s DPH 29.09.2017
Faktúra Náhradné náustky, Doprava s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Literárna olympiáda, Poštovné a blané s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Mramorový podstavec biely 5x5x2 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Klebety z lesa - 28 samostatných zalaminovaných hárkov, A4 v plátenej taške, Maňušky ku knihe Klebety z lesa (zajko, macko, vlk, myška, veverička, líška), Maňuka krtko, Poštovné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Fyzika - PZ 6.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 8.roč. - 2. polrok s DPH 14.09.2015
Faktúra Kúzelné počítanie - počítanie do 100, Voskovky FLOPPY, Kinetic sand - 5kg, Formičky mini, Mad Mattr - červená, Mad Mattr - modrá, Zoologic, Architecto, Dig It, Lopta - emócie, Lopta - príbehová, Lopta - ICE BREAKER s DPH 29.09.2017
Objednávka Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S s DPH 14.09.2015
Faktúra Skrutka misa WC, Ventil plavákový bočný, Vypúšťacie zariadenie s DPH 12.11.2014
Objednávka Lepiaca páska 24mmx33m, Girlanda papierová 3,5m, Girlanda balóniky 4m s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Obálky B-4, Lepiaca páska 24*33m, Lepiaca páska 5*50m, Poradač pákový, Priepustka z budovy, Baliaci papier s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Kde sa píšu čiarky?, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 3. ročník, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka APC SurgeArrest Essential P5B-FR, Materiál, Speaker GENIUS SP-HF 800A 2.0 wood 20W, Inštalácia tabule, Kábel prípojný napäťový s DPH 14.09.2015
Faktúra Vrecia 60l, Vrecia 30l, Vrecia 70l, Brait osviežovač 300ml, Sanytol osviežovač 300ml, WC set, Stierka na okno s teleskop. násadou, Brait osviežovač 340ml s DPH 29.09.2017
Objednávka Tenda S8 - 8x10/100 Green Swich, TP-Link TL-SF1024x10/100Mb Rackmount Swich VČ: 214940200343 s DPH 14.09.2015
Faktúra Šľahačkové kocky s DPH 12.11.2014
Objednávka Konfigurácia telefonického pripojenia s DPH 14.09.2015
Objednávka 1684 - Krystal UNIVERZÁL 5L, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 1663 - Krystal PINE SANAN 750 ml s DPH 14.07.2022
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra Philips 220B2, Univerzálny stropný držiak s DPH 09.12.2015
Faktúra Hydroxid sodný 800 gr., Brait osviežovač 300ml s DPH 21.03.2017
Faktúra Poštovné + balné s DPH 21.03.2017
Faktúra Školská karta - duplikát s DPH 09.12.2015
Faktúra Poštovné s DPH 09.12.2015
Objednávka Hydroxid sodný 800 gr. s DPH 21.03.2017
Faktúra Kábel prípojný mon 15M/15M VGA 1,8m s DPH 09.12.2015
Faktúra TP-link TL-SF1008D s DPH 09.12.2015
Faktúra Polepka na klávesnicu, Jack 1,8m, Servis november 2015 s DPH 09.12.2015
Faktúra Poštovné s DPH 09.12.2015
Faktúra U nás taká obyčaj, Encyklopédia vesmíru, Madam Ježibaba, Malý tyran, Čarodejný hrad 4 - Červený drak, Čarodejný hrad 3 - Rytiersky turnaj, Čarodejný hrad 2 - Zázračný meč, Čarodejný hrad 1 - Dračia krv s DPH 09.12.2015
Faktúra Doprava s DPH 09.12.2015
Faktúra Športové výcviky v ZŠ, Poštovné s DPH 09.12.2015
Objednávka Záznamová kniha, Krieda školská 100ks s DPH 13.10.2015
Objednávka Tabuľa korková 40*60, Prospekt obal A4 - hladký, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Špendlíky 50g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Pohár 0,2l, Spony dopisné s DPH 13.10.2015
Objednávka HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719 s DPH 13.10.2015
Objednávka Špachtľa 50, Brúsny papier 50, Riedidlo 4,5l, Štetec stredný, Farba syntetika, Kľučka, Struna Grazer Hepa, Valček sada, Úchytka, Valec sada, Lak 1kg s DPH 13.10.2015
Objednávka Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou s DPH 13.10.2015
Faktúra Finančná gramotnosť, Rodinné a spoločenské väzby s DPH 09.12.2015
Faktúra Výmena akku termal s DPH 21.03.2017
Objednávka Teda SG80-8X Gigabit Ethemet Deskop Swich s DPH 13.10.2015
Faktúra Duvilax 1 kg, Estrich 40kg s DPH 20.01.2016
Objednávka ŽEM Optika1, Elektronická stavebnica Boffin 100, Elektronická stavebnica Boffin 300, Elektronická stavebnica Boffin 750 s DPH 19.01.2017
Objednávka U nás taká obyčaj, Madam Ježibaba, Malý tyran, Čarodejný hrad 4 - Červený drak, Čarodejný hrad 3 - Rytiersky turnaj, Čarodejný hrad 2 - Zázračný meč, Čarodejný hrad 1 - Dračia krv s DPH 05.02.2016
Objednávka Poštovné a balné s DPH 19.01.2017
Objednávka Polepka na klávesnicu s DPH 05.02.2016
Objednávka Vypúšťacie zariadenie STOP tlačítko s DPH 19.01.2017
Objednávka Philips 220B2 s DPH 05.02.2016
Objednávka Školská karta - duplikát s DPH 05.02.2016
Objednávka Medové rezy s DPH 19.01.2017
Faktúra Optický valec - Brother DR-1030, Kábel na pripoj. k monitoru 20m s DPH 20.01.2016
Faktúra Vodné, Stočné, Stočné, Odpadová voda, Odpadová voda, Fixná zložka - vodné, Fixná zložka - odpadová voda s DPH 21.03.2017
Objednávka Projektor Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768 s DPH 19.01.2017
Objednávka Okno PVC 2080 x 850 s DPH 19.01.2017
Objednávka Reproduktorový set na pódiové ozvučenie podľa ponuky s DPH 19.01.2017
Objednávka Tričko ZOCHAČIK s DPH 19.01.2017
Faktúra VGA tienený kábel k projektoru 15m, Kábel 3,5 m Jack 10m VT2010 s DPH 20.01.2016
Faktúra Výmena cpu akku pasty MX-4 s DPH 21.03.2017
Faktúra Poštovné a balné, Manipulačný poplatok s DPH 21.03.2017
Faktúra Personálne riadenie - január 2017, Poštovné + balné s DPH 21.03.2017
Objednávka ZBOK003549 Hry s rečou s DPH 13.10.2015
Objednávka Duvilax, Farba, Farba, Valaček maliarský, Valaček maliarský, Supermalba, Štetec, Farba, Visačka, Hmoždinka, Hmoždinka, Vešiak malý, Háčik malý, Skrutka s DPH 13.10.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra stočné, zrážková voda s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra , Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Tabuľa korková, Prospekt obal A4 - hladký, Krepový papier, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Záznamévá kniha, Špendlíky 50g, Špendlíky 25g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Krepový papier obyčajný, Krieda školská, Pohár 0,2l, Spony dopisné s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Katedra pre učiteľa + šuplík, Čalúnená stolička s DPH 29.09.2017
Faktúra , Servisná prehliadka obdobie február 2014 s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Mávatko pom, červené, Mávatko pom, biele, Poštovné s DPH 13.10.2015
Faktúra Špachtľa 50, Brúsny papier 250, Brúsny papier 50, Riedidlo 4,5l, Štetec stredný, Farba syntetika, Kľučka, Struna Grazer Hepa, Valček sada, Úchytka, Valec sada, Lak 1kg s DPH 13.10.2015
Faktúra Veľké stopy, Tanečné šatky, Ozdobné drôtiky hrubé - 50ks, Ozdobné drôtiky tenké - 50ks, Penová abeceda, Plsť 10ks 10 rôznych farieb, Prstové maňušky z filcu, Gymnastické stuhy - 2m, Poštovné s DPH 13.10.2015
Faktúra ZBOK003549 Hry s rečou s DPH 13.10.2015
Faktúra Our Discovery Island 2 Pupiľs Book, Our Discovery Island 2 Pupiľs Book, Our Discovery Island 3 Pupiľs Book, Our Discovery Island 3 Pupiľs Book, Our Discovery Island 4 Pupiľs Book, Our Discovery Island 4 Pupiľs Book, Our Discovery Island 2 Activity Book, Our Discovery Island 3 Activity Book, Our Discovery Island 4 Activity Book s DPH 13.10.2015
Faktúra Gymnastická lopta Comfort Ball 65cm modrá, Trampolína 305cm, Ochranná sieť na trampolínu 305cm, Schodíky k trampolíne 300cm, Futbalová brána, Stepper Strong - kategória HC, Preprava s DPH 13.10.2015
Faktúra Teda SG80-8X Gigabit Ethemet Deskop Swich s DPH 13.10.2015
Faktúra HP 650 čierna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719 s DPH 13.10.2015
Faktúra Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou s DPH 13.10.2015
Faktúra Duvilax, Latex, Farba, Farba, Valaček maliarský, Valaček maliarský, Supermalba, Štetec, Farba, Visačka, Hmoždinka, Hmoždinka, Vešiak malý, Háčik malý, Skrutka s DPH 13.10.2015
Faktúra Záznamová kniha, Špendlíky 25g, Krieda školská 100ks s DPH 13.10.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Tabuľa korková 40*60, Obálky C-5 samolepiace, Prospekt obal A4 - hladký, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Špendlíky 50g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Pohár 0,2l, Spony dopisné s DPH 13.10.2015
Objednávka Podložka pod PVC, Pokládky s DPH 14.09.2015
Objednávka Zámok FAB, Vrták vídiový 8, Vrták vídiový 10, Vrták vídiový 12, Vrták do kovu 1,5, Vrták do kovu 2, Vrták do kovu 2,5, Vrták do kovu 3, Vrták do kovu 3,5, Vrták do kovu 4, Vrták do kovu 4,5, Vrták do kovu 5, Vrták do kovu 5,5, Vrták do kovu 6, Vrták do kovu 6,5, Vrták do kovu 7, Vrták do kovu 7,5, Vrták do kovu 8, Vrták do kovu 8,5, Vrták do kovu 9, Vrták do kovu 9,5, Vrták do kovu 10, Vrták do kovu 10,5, Vrták do kovu 11, Vrták do kovu 11,5, Vrták do kovu 12, Vrták do kovu 12,5, Vrták do kovu 13, Farba klasik 7+1 kg s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Popisovač, Popisovač modrý, Obal priesvitný s nasúv.lištou, Rozraďovač s DPH 14.09.2015
Objednávka Kábel prípojný mon 15M/15M VGA 1,8m s DPH 05.02.2016
Faktúra s DPH 09.03.2015
Objednávka Ježiš - plyšová hračka s DPH 29.01.2018
Objednávka Skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere, zámok, dvierka žlté, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dvere žlté, Šatňové skrinky, bez uzamykania, dvierka rôzne farby, Lavička šatňová interiérová 98cm, Lavička šatňová interiérová 200 cm, Knižnica veľká - strom s DPH 05.05.2023
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra symbol Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 07.05.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 09.03.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 09.03.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Objednávka Zostava s lezeckou stenou a šmýkačkou, Veža so šmýkačkou, strieškou a výlezom, Spojovacia lanová sieť, Veže s výleznou tyčou na schodmi, Tatrávňovacia rohož, Tatrávňovacia rohož s DPH 29.01.2018
Faktúra Fyzika - PZ 6.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 7.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 8.roč. - 2. polrok s DPH 09.03.2015
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 09.03.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Zmluvná odmena, Poštovné s DPH 09.03.2015
Faktúra Guma 5211, Vankúš 6/511 modrý, Vankúš červený colop R40 s DPH 09.03.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra , Toner HP 350 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE s DPH 09.03.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Fyzika s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Varovné sygnály, Fyzikálne veličiny, Organická chémia, Rozmnožovacia sústava, Človek - Tráviaca sústava, Človek - nervová sústava, Dýchacia sústava s DPH 12.11.2014
Faktúra , Projektor Vivitek DX881ST, Držiak nástenný VISION TM-ST2 pre projektor s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra PVC okno 250x830, Montáž s DPH 12.11.2014
Faktúra Ježiš - plyšová hračka, Nový zákon - vreckový formát s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Toner CE505X s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Kávovar Krups KP5000E2 s DPH 29.01.2018
Objednávka Pracovné nohavice s DPH 29.01.2018
Objednávka Montáž s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Toner CE505X s DPH 29.01.2018
Objednávka Samsung SL-M2675FN MFP - tlačiateň s DPH 29.01.2018
Objednávka Žiarovka LED premium 10W s DPH 29.01.2018
Faktúra Inštalačný materiál, Kábel 10m, Stropný držiak 4W, Servis 8/2014 s DPH 12.11.2014
Objednávka HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE, SSD 2,5*240GB WD Green SATA, HDD 3,5* 250GB Backup s DPH 29.01.2018
Objednávka Klávesnica Genesis Rhod 110 s DPH 29.01.2018
Objednávka Poštovné a balné s DPH 29.01.2018
Faktúra Montáž s DPH 12.11.2014
Objednávka Utierky ZaZ Katrin - Mini biele s DPH 29.01.2018
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Objednávka Škoská karta - duplikát s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Žiarovka LED 4,5W, Objímka GU10 230V, Predlžovák bubon 30m s DPH 29.01.2018
Faktúra Odmena, Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra , Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra , Služby STP APT Obdobie: 01.2015 - 09.2015 s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra , HP 650 toner čierna atrament. kazeta, APC SurgeArres Essential P5BV predlžovák, Inštalačný materiál, WIFI Router TP-link 300Mbps s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Dopravné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Basketbalová lopta Mikasa 1150C veľ.7, Volejbalová lopta Mikasa MVA350, Poštovné s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra , Držiak projektoru, Inštalačný materiál s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra Žiarivková trubica 36W s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra Priamočiara pilka FERM, Motorová plotostrih HECHT 924, Pilový list, Mazací tuk, Olej 2-takt STIHL s DPH 12.11.2014
Faktúra Pochvala, Kognitívne a metakognitívne prístupy k dislexii, Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Pedagogická diagnostika, Školská didaktika, Asertivitou proti stresu, Vývinová psychológia, Základy školskej pedagogiky s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Krieda s DPH 05.02.2015
Faktúra Servisná prehliadka s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Speaker GENIUS SP-HF 800A, Oprava PC s DPH 05.02.2015
Faktúra Inštalačný materiál, Repráky, Router s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 05.02.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Komp. xerox 3010/3040/3045XL/EPSON, Speaker GENIUS SP-HF 800A, Lenovo IBM T400, APC surgeArrest s DPH 12.11.2014
Faktúra Materiál na krúžky s DPH 12.11.2014
Faktúra Žiarovka LED premium 10W s DPH 29.01.2018
Faktúra HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE, GIGABYTE B250M-DS3H, SSD 2,5*240GB WD Green SATA, HDD 3,5* 250GB Backup s DPH 29.01.2018
Faktúra Zmluvná odmena, Poštovné a balné s DPH 29.09.2017
Objednávka Canon i-SENSYS MF416dw s DPH 29.09.2017
Objednávka Katedra pre učiteľa + šuplík, Čalúnená stolička s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Batéria k prietokovému ohrievaču HAKL - drezová klasická, Radiátor 600x1000, Ventil na radiátor, Spojovací materiál, Práca, Doprava s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Eset Smart Security HWG7-X3D9-2BMU-5MX8-PCRG s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Zásuvka malá, Prepäťová ochrana 5 zásuvková 1,5m, Elektrický kábel 18m, Zástrčka, VGA kábel 1,5m, Podlahová lišta 3m, Lišta 18x18 - 1m, Speaker Genius SP-HF 1250B 40W, Montžny materiál s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Projektor na krátku projekciu Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 14.09.2015
Objednávka Utierka Optick PC, Utierka SuperLesk, Utierka BIG 50x60 s DPH 29.09.2017
Objednávka Zmluvná odmena s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra USB A-B, Kábel USB A-B 4,5 2.0 HQ feritovým jadrom, Premium Cord kábel HDMI A M/M 15m rotačný s DPH 14.09.2015
Faktúra , Poštovné s DPH 12.11.2014
Objednávka Zásobník na toaletný papier Jumbo s DPH 29.09.2017
Faktúra Oprava počítačov s DPH 12.11.2014
Faktúra HP 650 čiarna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, Komp. Q2612AD/CRG-703/FX-10, Komp. 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, CRG-703 s DPH 14.09.2015
Faktúra UTP - lícna, RJ 45 s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Zásobník Katrin GIGANT biely, JUMBO 190mm 2vrst. biely, Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Isolda penové mydlo 5l s DPH 29.09.2017
Faktúra Poštovné a balné s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Poštovné a balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné + balné s DPH 29.09.2017
Faktúra Profilaktika chladenia s DPH 12.11.2014
Faktúra Poplatok za žiaka s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné a balné s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Záložný zdroj APC Back - UPS 650VA 230V, Oprava PC s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Príprava na Testovanie 5 - matematika, Príprava na Testovanie 9 - matematika s DPH 14.09.2015
Faktúra Závesná mapa - Ochrana proti požiarom s DPH 14.09.2015
Objednávka Vrecia 60l, Vrecia 70l, Brait osviežovač 300ml, Sanytol osviežovač 300ml, WC set, Stierka na okno s teleskop. násadou, Brait osviežovač 340ml s DPH 29.09.2017
Faktúra Služby STP APV obdobie: 01.2018 - 09.2018 s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Aktualizácia - marec 2013, Balné a manipulácia 2012, Balné a manipulácia 2013 s DPH 30.11.1999 30.10.2012
Faktúra Toaletný papier, Rex 3,5 kg, Cocolíno 1,7 l s DPH 19.11.2024
Faktúra Konfigurácia telefonického pripojenia s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Konvica Sencor 1785 BK s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Pracovná obuv pánska, Pracovné oblečenie s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 12.11.2014
Objednávka Čipová karta - s foto a personalizovaná žiak s DPH 29.09.2017
Faktúra Odmena, Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra Toner HP 350 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE s DPH 14.09.2015
Faktúra Výmena ventila, Stikač, Výmena stykača s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Kávovar Krups KP5000E2 s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Mydlová forma priehladna s olivovým olejom 1kg, Doprava s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Škoská karta - duplikát s DPH 29.01.2018
Faktúra Minerálka s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Žiarovka LED 4,5W, Žiarovka halogen. 78, Objímka GU10 230V, Predlžovák bubon 30m s DPH 29.01.2018
Faktúra Pracovné nohavice s DPH 29.01.2018
Faktúra Poštovné a balné s DPH 12.11.2014
Faktúra Klávesnica Genesis Rhod 110, Toner CE505X s DPH 29.01.2018
Faktúra DCP Acer DataProjektor, Kábel, Stropný držiak s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Poštovné a balné s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné a balné s DPH 29.01.2018
Faktúra Samsung SL-M2675FN MFP - tlačiateň, HITACHI CP-D27WNSX - žiarovka s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Montáž s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka CD pre 7 ročník 2012, 2.časť, CD pre 7 ročník 2012, 4.časť, CD pre 7 ročník 2012, 5.časť, CD pre 8 ročník 2012, 1.časť, CD pre 8 ročník 2012, 2.časť, CD pre 9 ročník 2012, 1.časť, CD pre 9 ročník 2012, 2.časť, CD Mám ja hrušku - bonus s DPH 29.09.2017
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Tričko s DPH 12.11.2014
Faktúra Zásielkové náklady, Manipulačný poplatok s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Objednávka Mramorový podstavec biely 5x5x2 s DPH 29.09.2017
Faktúra , Poštovné s DPH 12.11.2014
Faktúra Vykonaná práca, Oprava elektroinšalácie s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné a balné s DPH 12.11.2014
Faktúra Upomienka s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Lepiaca páska 24mmx33m, Girlanda papierová 2,5m, Girlanda papierová 3,5m, Girlanda balóniky 4m s DPH 14.09.2015
Faktúra Obálky B-4, Obálky C-5 samolepiace, Lepiaca páska 24*33m, Lepiaca páska 5*50m, Poradač pákový, Priepustka z budovy, Baliaci papier s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné a blané s DPH 29.01.2018
Faktúra utierka SuperSTAR, utierkaBIG 50x60, utierka Terry EXKLUZIV s DPH 12.11.2014
Faktúra Utierky ZaZ Katrin - Mini biele s DPH 29.01.2018
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Kde sa píšu čiarky?, Matematika 6-9, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 3. ročník, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra APC SurgeArrest Essential P5B-FR, Materiál, Speaker GENIUS SP-HF 800A 2.0 wood 20W, Inštalácia tabule, Kábel prípojný napäťový s DPH 14.09.2015
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra Balón G90 R10 po farbách, Doprava s DPH 29.01.2018
Faktúra Tenda S8 - 8x10/100 Green Swich, Patriot 4GB SO-DIMM DDR3-1333MHz 1,35V DR, TP-Link TL-SF1024x10/100Mb Rackmount Swich VČ: 214940200343 s DPH 14.09.2015
Faktúra Poštovné s DPH 14.09.2015
Faktúra , Servisná prehliadka obdobie február 2014 s DPH 12.11.2014
Objednávka Lavička švédska s kladinou 2m, Notebook - Lenovo B50-50 Black, Skytec EPA-15, reprobox 400W, Prepojovacie audio 5m s DPH 19.01.2017
Objednávka Základná škola I.B. Zocha s DPH 20.10.2016
Objednávka TP-link TL-SF1008D s DPH 05.02.2016
Faktúra 70 Virtuálna knižnica - apríl 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 62 Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 63 Čistenie odpadu Bio roztok s DPH Petr Mrázek 16.01.2014
Faktúra 64 Čo robiť keď... - apríl 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 65 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 66 Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2013 - 31.05.2013 s DPH Vsl.energetika a.s. 16.01.2014
Faktúra 67 Základná škola a jej riadenie s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 68 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 69 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac aprílc 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 71 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 60 Akreditivaný kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce,mestá,VÚC a ich RO" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 72 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,apríl 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 73 Telefonné poplatky za apríl 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 74 DVD-R DL 8,5 GB, Canon CL -38 colour, Toner Samsung MLT-D103L, Toner Canon NPG - 11, Repas HP CE285A black, CE 205a repas HP s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 75 Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 76 Vzdelávanie detí s poruchami č.9 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 77 Telefonné poplatky za apríl 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 78 Predplatné časopisu "Naša škola " na šk.rok 2013/2014 s DPH PAMIKO spol.s r.o. 16.01.2014
Faktúra 79 Vstupenky na divadelné predstavenie "Kto zhasol svetlo" konané dňa 13.06.2013. s DPH Mestské divadlo ACTORES 16.01.2014
Faktúra 80 Odborná prehliadka elektrospotrebičov s DPH Horex HX s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 61 Účasť na odbornom seminári s DPH Asociácia správcov registratúry 16.01.2014
Faktúra 59 Telefonné poplatky za marec 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 82 Odborná prehliadka elektrospotrebičov s DPH Horex HX s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 47 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 38 Telefonné poplatky za február2012 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 39 Vzdelávanie detí s poruchami - č.8 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 40 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2013" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 41 Elektrický zametač s DPH TV PRODUCTS, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 42 Manipulačná abeceda s DPH Publicom s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 43 Učebné pomôcky s DPH MEGGY s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 44 Dokumentácia ZŠ - marec 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 45 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 46 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 48 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 58 Poskytnutie stravy s DPH ROZKVET s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 49 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 50 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 51 Kancelárske potreby s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 52 Virtuálna knižnica - marec 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 53 Telefonné poplatky za marec 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 54 Nákup kníh s DPH Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 55 Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 56 Prečistenie upchatých pisoárov s DPH Bytové hospodárstvo, s.r.o 16.01.2014
Faktúra 57 Učebnica Autoškola pre deti s DPH Bc. Petzer Kovács - AZ media 16.01.2014
Faktúra 81 Čistiace a hygienické potreby s DPH Janete s.r.o. Rožňava 16.01.2014
Faktúra 83 Oprava poškodeného ventilu na vodovodnom potrubí. s DPH BAMAR -Maros Balazik 16.01.2014
Faktúra 36 Balík služieb - PRÉMIUM s DPH Datakabinet, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 118 Školské vzdelávacie programy - jún 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 109 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 110 Toner repas HP CE 285A black s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 111 Virtuálna knižnica - jún 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 112 Telefonné poplatky za jún 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 113 Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 114 Toner Canon EXV-14 s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 115 Toner Samsung MLT-D103L s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 116 Pracovné oblečenie a obuv s DPH Janete s.r.o. Rožňava 16.01.2014
Faktúra 117 Oprava práčky s DPH Elektro - servis, Václav Vrbjar 16.01.2014
Faktúra 119 Telefonné poplatky za jún 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 107 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 120 Mesačný paušál za I. polrok 2013 s DPH Ing. Ján Jankovič 16.01.2014
Faktúra 121 Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských divadelných súborov s DPH Miroslav Belák pekáreň 16.01.2014
Faktúra 122 Fitness Hrádok s DPH SMZ - Služby, a.s. Jelšava 16.01.2014
Faktúra 123 Stravovanie a občerstvenie Hrádok s DPH SMZ - Služby, a.s. Jelšava 16.01.2014
Faktúra 124 Stravné lístky s DPH Edenred Slovakia s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 125 Plastové okno 1830x840 s DPH FINOX, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 126 Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2013 - 31.08.2013 s DPH Vsl.energetika a.s. 16.01.2014
Faktúra 127 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 128 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 108 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,jún 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 106 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 84 ASC Agenda Komplet ZŠ 2014 s DPH ASC Applied Software Con. 16.01.2014
Faktúra 94 Virtuálna knižnica - máj 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 85 Dokumentácia ZŠ - máj 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 86 Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe" s DPH VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 87 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,máj 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 88 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 89 Pretláčanie odpadu s DPH Bytové hospodárstvo, s.r.o 16.01.2014
Faktúra 90 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 91 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 92 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 93 Telefonné poplatky za máj 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 95 Telefonné poplatky za máj 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 105 Preprava osôb s DPH Roman Gabaj 16.01.2014
Faktúra 96 Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 97 Odborný seminár "Nový zákon o ochrane osobných údajov" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 98 Plastové okno s DPH FINOX, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 99 Plastové okno s DPH FINOX, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 100 Profesijný rozvoj zam.školy - jún 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 101 Personalistika v práci riaditeľa - jún 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 102 Právny kuriér pre školy - predplatné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 103 Mapa dopravná, Mapa PP, Mapa poruchy, Mapa prvá pomoc, Mapa bodnutie s DPH Publicom s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 104 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 37 Profesijný rozvoj zam.školy - február 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 35 Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 130 Telefonné poplatky za júl 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 8320377441 Služby mobilnej siete január 2023 2,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 05.05.2023
Objednávka 23010 Pracovný odev 90,50 s DPH 08.05.2025 Janete s.r.o. Rožňava 19.04.2023
Faktúra 8 Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe viac ako peniaze - A.Tokárová s DPH JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 16.01.2014
Objednávka 23012 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na 249,00 s DPH 08.05.2025 Mgr. Ján Fatľa 19.04.2023
Faktúra 9 Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013 s DPH Slovenský telefónny zoznam s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 10 Poradca riaditeľa školy - január 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 11 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Objednávka 23016 Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack 21,81 s DPH 08.05.2025 Slovak Ventures s.r.o. 19.04.2023
Objednávka 23017 Elektronické stravné lístky za marec 2023 2 871,30 s DPH 14K998075 08.05.2025 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2023
Faktúra 12 Kancelárske potreby s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 13 Telefonné poplatky za január 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Objednávka 23008 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 147,36 s DPH 08.05.2025 Majster papier Revúca s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 14 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 8318441170 Telefonné poplatky + internet za november 2022 52,90 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.04.2023
Faktúra 23010394 Kancelársky papier 146,40 s DPH 26412 ELITOM s.r.o 19.04.2023
Faktúra 232100023 Spotrebný tovar 13,25 s DPH 23003 ADLUNI COMPANY LTD. 19.04.2023
Faktúra 2023000063 Mesačný poplatok za služby CO - január 2023 48,00 s DPH Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2023
Faktúra 231400046 Servis január 2023 379,43 s DPH Patrik Pánik 19.04.2023
Faktúra 8424224627 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023 46,00 s DPH Vsl.energetika a.s. 19.04.2023
Faktúra 8322080752 Telefonné poplatky + internet za január 2023 52,90 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.04.2023
Faktúra 72023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2023 64,64 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 19.04.2023
Objednávka 23009 Projektor Acer DLP S1286H 621,86 s DPH 08.05.2025 Patrik Pánik 19.04.2023
Objednávka 23007 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačného potrubia v budove ZŠ v celkovej hodnote do 860,00 s DPH 08.05.2025 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 15 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra Čistiace potreby, Materiál na krúžky s DPH 12.11.2014
Faktúra Polpenzia, Pobytová taxa s DPH 14.07.2022
Faktúra Vrecia 120l čierne, Tekuté mydloi 5l, Lanza prací prášok - color, Osviežovač Brait suchý 300 ml s DPH 14.07.2022
Faktúra Servis jún 2022 s DPH 14.07.2022
Faktúra Utierka Optik PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk s DPH 14.07.2022
Faktúra Servis máj 2022 s DPH 14.07.2022
Objednávka Utierka Optik PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk s DPH 14.07.2022
Faktúra 1684 - Krystal UNIVERZÁL 5L, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 1663 - Krystal PINE SANAN 750 ml s DPH 14.07.2022
Faktúra Stlačený vzduch pre dataprojektory s DPH 14.07.2022
Faktúra 592 - Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely s DPH 14.07.2022
Faktúra 1 Predplatné časopisu zväzok 1-4/2013 s DPH AJFA+AVIS s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 7 Personalistika v práci riaditeľa - február 2013, Dokumentácia ZŠ - január 2013, Poštovné a balné s DPH RAABE 16.01.2014
Objednávka Vrecia 120l čierne, Tekuté mydloi 5l, Lanza prací prášok - color, Osviežovač Brait suchý 300 ml s DPH 14.07.2022
Faktúra 2 Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Objednávka Polpenzia, Pobytová taxa s DPH 14.07.2022
Faktúra 3 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2012 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 4 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 5 Telefonné poplatky za december 2012 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Objednávka 23003 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €. 14,00 s DPH 08.05.2025 ADLUNI COMPANY LTD. 19.04.2023
Objednávka 23004 Objednávame si u Vás revíziu PC v počítačovej učebni v sume do 80,00 €. 80,00 s DPH 08.05.2025 Patrik Pánik 19.04.2023
Faktúra 6 Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 31.12.2012 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 231400061 ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D 539,90 s DPH Patrik Pánik 19.04.2023
Faktúra 2380882 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 50,21 s DPH Lindström, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 34 Telefonné poplatky za február 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 23 SLAVIK 2013 časopis s DPH ARES s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 212023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023 2,75 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 19.04.2023
Faktúra 2400664 Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023 50,21 s DPH Lindström, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 3032707033 Elektronické stravné lístky za marec 2023 2 871,30 s DPH 23017 14K998075 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.04.2023
Faktúra 7292246317 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023 759,49 s DPH Vsl.energetika a.s. 19.04.2023
Faktúra 8325704602 Služby mobilnej siete apríl 2023 2,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2023
Faktúra 2023000528 Mesačný poplatok za služby CO - marec 2023 48,00 s DPH Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2023
Faktúra 20 Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 21 Zakladač KAFOMET s DPH INFRA Slovakia, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 22 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2012 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 24 Odborný seminár "Financovanie reg.školstva" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 2335000297 Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack 21,81 s DPH 23016 Slovak Ventures s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 25 Virtuálna knižnica - január 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 26 Telefonné poplatky za január 2012 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 27 Školské vzdelávacie programy - február 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 28 Odučenie dopravnej výchovy škola za obdobie september - december 2012, Odučenie dopravnej výchovy DDI za obdobie september - december 2012 s DPH Mesto Revúca 16.01.2014
Faktúra 29 DVD-R, Bateria Varta, Baterka štvorcová 9V, Papierová obálka, Repas HP CE285A black, Toner Samsung MLT-D103L s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 30 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 31 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 32 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 33 Virtuálna knižnica - február 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 19 Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2013 - 28.02.2013 s DPH Vsl.energetika a.s. 16.01.2014
Faktúra 8325619949 Služby mobilnej siete marec 2023 53,57 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2023
Faktúra 8322158432 Služby mobilnej siete február 2023 2,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2023
Faktúra 231400102 Servis február 2023 750,00 s DPH Patrik Pánik 19.04.2023
Faktúra 7292369796 Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023 910,25 s DPH Vsl.energetika a.s. 19.04.2023
Faktúra 2023010 Kanalizačné potrubie - výmena a pretesnenie 758,28 s DPH 23007 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 231400068 Projektor Acer DLP S1286H 621,86 s DPH Patrik Pánik 19.04.2023
Faktúra 230100415 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely 147,36 s DPH 23008 Majster papier Revúca s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 23300039 Pracovný odev 90,50 s DPH 23010 Janete s.r.o. Rožňava 19.04.2023
Faktúra 16 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 2023000272 Mesačný poplatok za služby CO - február 2023 48,00 s DPH Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.04.2023
Faktúra 8323856111 Služby mobilnej siete február 2023 52,90 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2023
Faktúra 8487162656 Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023 46,00 s DPH Vsl.energetika a.s. 19.04.2023
Faktúra 2390651 Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 50,21 s DPH Lindström, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 23300058 Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok 82,10 s DPH 23015 Janete s.r.o. Rožňava 19.04.2023
Faktúra 7293070484 Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023 783,00 s DPH Vsl.energetika a.s. 19.04.2023
Faktúra 132023 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2023 62,62 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 19.04.2023
Faktúra 8323938234 Služby mobilnej siete marec 2023 2,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 19.04.2023
Faktúra 09032023 Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023" konaná dňa 09.03.2023 27,00 s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 19.04.2023
Faktúra 20239 Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko 249,00 s DPH 23012 Mgr. Ján Fatľa 19.04.2023
Faktúra 17 Odborný seminár "Finančné výkazníctvo" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 2023043 Odznaky so špendlíkom 50 mm 28,90 s DPH REZ s.r.o. 19.04.2023
Faktúra 18 Revízia telocvičného náradia a odstránenie zistených závad s DPH REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa 16.01.2014
Faktúra 2500711714 Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku 636,13 s DPH VVS a.s. 19.04.2023
Faktúra 129 Virtuálna knižnica - júl 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 131 Vodoinštalačné páce s DPH Bytové hospodárstvo, s.r.o 16.01.2014
Objednávka Aku skrutkovač 18V s DPH 19.01.2017
Faktúra 242 tonery s DPH Slovenská chránená dielňa s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 233 dokumentácia ZŠ s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 234 ročné predplatné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 235 školský nábytok s DPH eVector s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 236 montáž a dodávka žalúzií s DPH Sizal s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 237 práce na strešnej krytine s DPH ECO FUN HOUSE s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 238 chemická údržba strechy s DPH ECO FUN HOUSE s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 239 pokrytie vstupu do budovy s DPH ECO FUN HOUSE s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 240 stavebné práce kuchynky ZŠ s DPH Strojmont Revúca, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 241 stavebné práce s DPH František Valaštek 16.01.2014
Faktúra Karamelové rezy s DPH 27.05.2016
Faktúra 231 oprava a odborná prehliadka plynových kotlov s DPH Plynoservis-Andrej Slivka 16.01.2014
Faktúra ADATA SSD SP600 64GB 2,5" SATA III 430/70MB/s, ZyXEL 2xSATA 1xGb LAN RAID 1/0 NAS 326 + software, ESET Smart Sekurity 1X4L, Bateria AAAA, HDD 1TB WD10EURX AV-GP 64 MB SATA iii/600 3RZ s DPH 27.05.2016
Faktúra Reproduktory k dataprojektoru, Interaktívny set + projektor + držiak, Switch racmount s DPH 27.05.2016
Faktúra Reproduktory k dataprojektoru, Dataprojektor, Monitor 22", Počítač stolový, Racková skrinka 19", Stropný držiak k projektoru s DPH 27.05.2016
Objednávka Karamelové rezy s DPH 27.05.2016
Objednávka AKASA Chladič CPU LGA775. LGA 115X, ZyXEL 2xSATA 1xGb LAN RAID 1/0 NAS 326 + software, ESET Smart Sekurity 1X4L, Bateria AAAA, HDD 1TB WD10EURX AV-GP 64 MB SATA iii/600 3RZ s DPH 27.05.2016
Objednávka Reproduktory k dataprojektoru, Switch racmount s DPH 27.05.2016
Objednávka Reproduktory k dataprojektoru, Monitor 22", Počítač stolový, Racková skrinka 19", Stropný držiak k projektoru s DPH 27.05.2016
Faktúra Dokumentácia ZŠ júnl 2016 s DPH 24.06.2016
Faktúra Matamatikov žalospev s DPH 24.06.2016
Faktúra 232 kancelársky tovar s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 230 toner HP s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 49 203 0 - Záznamy o práci záujmovom útvara, 49 231 0A - 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné, 49 211 0A - 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s DPH 24.06.2016
Faktúra s DPH 12.11.2014
Faktúra 210 stravovanie zamestnacov v novembri 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 211 služby Virtuálnej knižnice v mesiaci nvoember 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 212 služby CO s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 213 poistné majetku s DPH Mesto Revúca 16.01.2014
Faktúra 214 dodávka plynu za december 2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 215 vodné, zrážková voda s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 216 údržba budovy s DPH Vladimír Beňo - STROJKOV 16.01.2014
Faktúra 217 opava dažďového zvodu na objekte telocvične s DPH Eva Kilíková 16.01.2014
Faktúra 218 čistiace potreby s DPH Janete s.r.o. Rožňava 16.01.2014
Faktúra 219 revízia elektrozariadení s DPH Horex HX s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 229 list biaco s vodotlačou s DPH Ševt a.s. 16.01.2014
Faktúra 220 materiál IT s DPH Vladimír Ferdinandy 16.01.2014
Faktúra 221 výroba pečiatky trodat s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 222 prepetová ochrana, žehlička Braun 3671 s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 223 výroba dosák s DPH Anton Gabaj - Drevokov 16.01.2014
Faktúra 224 telefónne poplatky v penvej sieti s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 225 kompatibil s Samsung, poštovné s DPH Grand - MS s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 226 stravovanie za mesiac december s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 227 poplatok paušál - technik BOZP s DPH Ing. Ján Jankovič 16.01.2014
Faktúra 228 slujžby mobilnej sieti s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 96 277 6 - Diplom (univerzálny), 96 277 8 - Diplom (univerzálny), 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné s DPH 24.06.2016
Faktúra Herná klávesnica Natec Genesis R11, CZ, Klávesnica Set GENIUS Slim Star C110 USB black CZ, Mikrosoft klávesnica Model 1406, Myš TRUST centa mini mouse White, USB k NB, Gembrid myš MUS-102, čierna, USB, Predlžovací kábel jack 3,5mm M/F, 1,5-2M audio, Polepka na klávesnicu - biela, česká, Polepka na klávesnicu - biela, česká, SO-DIMM 2GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SRx16, HI-Tech Pero k dotykovej tabuli, Myš Gembrid Optical 04G, USB čierno-zelená s DPH 24.06.2016
Faktúra 208 stravovanie zamestnancov za 12/2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Objednávka Farba pečiatková 25 ml - modrá s DPH 24.03.2016
Faktúra EU zástava 60x90 cm, Poštovné s DPH 20.10.2016
Faktúra Čipová karta s foto - duplikát s DPH 20.10.2016
Objednávka Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž s DPH 20.10.2016
Objednávka 592 - Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely s DPH 14.07.2022
Objednávka 05001, Revúca, Jilemnického 94/3 s DPH 20.10.2016
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok s DPH 20.10.2016
Objednávka s DPH 20.10.2016
Objednávka Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž s DPH 20.10.2016
Objednávka Speaker GENIUS SP-HF 800A 2,0 wood 20W, Cable USB 2.0 3m A-A, Káble USB A-A 1m 2.0, Lišta plastová biela, Materiál s DPH 24.03.2016
Faktúra Poštovné a balné s DPH 24.03.2016
Faktúra Dokumentácia ZŠ apríl 2016 s DPH 27.05.2016
Faktúra Farba pečiatková 25 ml - modrá s DPH 24.03.2016
Faktúra Speaker GENIUS SP-HF 800A 2,0 wood 20W, Premium Cord Kabel Jack 5mmm M/F 3m, Cable USB 2.0 3m A-A, Káble USB A-A 1m 2.0, Lišta plastová biela, Materiál s DPH 24.03.2016
Faktúra Námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre 1. - 4. roč., Zábavná angličtina pre 1. až 4. ročník ZŠ s DPH 24.03.2016
Faktúra Geometria pre najmenších 2, Slovné druhy s DPH 24.03.2016
Faktúra Poštovné, Dokumentácia ZŠ január 2016 s DPH 24.03.2016
Objednávka Optický valec - Brother DR-1030 s DPH 05.02.2016
Objednávka Duvilax 1 kg s DPH 05.02.2016
Objednávka VGA tienený kábel k projektoru 15m s DPH 05.02.2016
Objednávka Kalendár stolový pracovný s DPH 19.01.2017
Faktúra Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Krytka PVC š. 60mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž s DPH 20.10.2016
Faktúra Čalúnená slotička pre učiteľa s DPH 20.10.2016
Objednávka 96 277 6 - Diplom (univerzálny), 96 277 8 - Diplom (univerzálny), 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné s DPH 24.06.2016
Faktúra s DPH 01.07.2014
Objednávka 49 203 0 - Záznamy o práci záujmovom útvara, 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné, 49 211 0A - 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s DPH 24.06.2016
Objednávka Herná klávesnica Natec Genesis R11, CZ, Klávesnica Set GENIUS Slim Star C110 USB black CZ, Mikrosoft klávesnica Model 1406, Myš TRUST centa mini mouse White, USB k NB, Gembrid myš MUS-102, čierna, USB, Predlžovací kábel jack 3,5mm M/F, 1,5-2M audio, Polepka na klávesnicu - biela, česká, Polepka na klávesnicu - biela, česká, SO-DIMM 2GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SRx16, HI-Tech Pero k dotykovej tabuli, Myš Gembrid Optical 04G, USB čierno-zelená s DPH 24.06.2016
Faktúra s DPH 01.04.2014
Faktúra s DPH 01.04.2014
Faktúra s DPH 01.04.2014
Faktúra Poštovné a balné s DPH 22.08.2016
Faktúra s DPH 01.07.2014
Faktúra s DPH 01.07.2014
Faktúra s DPH 01.07.2014
Faktúra s DPH 01.07.2014
Objednávka Spojka 2x RJ45 plast UTP, UTP patch kábel, Patch kábel 1,5m - rackmount s DPH 13.09.2016
Faktúra Stočné, Zrážkové vody s DPH 01.07.2014
Faktúra Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp.CE285A/CB35A/CB436A, Komp.CE285A/CB35A/CB436A s DPH 22.08.2016
Faktúra Profilaktika chladenia zariadenia s DPH 22.08.2016
Faktúra Montáž, demontáž, PVC okno 2350 x 2020, Montáž, demontáž s DPH 22.08.2016
Faktúra Next Move 3 SB s DPH 22.08.2016
Faktúra Doprava s DPH 22.08.2016
Objednávka Čalúnená slotička pre učiteľa s DPH 22.08.2016
Objednávka Komp. TN-3380, HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp.CE285A/CB35A/CB436A, Komp.CE285A/CB35A/CB436A s DPH 22.08.2016
Faktúra Spojka 2x RJ45 plast UTP, DATACOM Konector Cat5e RJ45 licna, UTP patch kábel, Patch kábel 1,5m - rackmount s DPH 13.09.2016
Faktúra 209 stravovanie zamestnancov za mesiac november 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 207 kancelárske potreby s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 132 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,júl 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Objednávka 23001 Elektronické stravné lístky za december 2022 2 289,60 s DPH 14K998075 08.05.2025 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2023
Faktúra 157 Skrine s DPH Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 16.01.2014
Faktúra 158 Virtuálna knižnica - august 2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 159 Kancelárske potreby s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 160 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 16.01.2014
Faktúra 161 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 16.01.2014
Faktúra 162 Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 163 Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 164 Čistiace potreby s DPH Janete s.r.o. Rožňava 16.01.2014
Faktúra 165 Moja prví kniha o peniazoch s DPH HALLON, s.r.o. 16.01.2014
Objednávka s DPH 05.05.2023
Faktúra 155 Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 31.09.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Objednávka 23002 Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 430,00 €. 430,00 s DPH 08.05.2025 Bytové hospodárstvo, s.r.o 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka Materiál s DPH 05.05.2023
Faktúra 156 Predlžovák 30m, Vidlica, Zásuvká káblová, Svietidlo s DPH Ing. Ľubomír Knopp 16.01.2014
Faktúra 154 Odborný seminár "Interne smernice v oblasti účtovníctva samosprávy" s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Objednávka , Karta DOXX s DPH 05.05.2023
Faktúra 142 Dodanie prác - marmolit.omietka, pokládka dlažby s DPH ECO FUN HOUSE s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 133 Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 134 Murárske páce s DPH Bytové hospodárstvo, s.r.o 16.01.2014
Faktúra 135 Čistiace potreby, Kôš na odpad s DPH Janete s.r.o. Rožňava 16.01.2014
Faktúra 136 Školské vzdelávacie programy - jaugust 2013, Poštovné s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 137 Tlačivá s DPH ŠEVT a.s. 16.01.2014
Faktúra 138 Zájazd do Benátok v termíne 28 -30.08.2013 pre 10 osôb s DPH Radomir Čekan - CK ČEKAN 16.01.2014
Faktúra 139 Gumolit - 2m šírka s DPH Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok 16.01.2014
Faktúra 140 Skrine s DPH Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 16.01.2014
Faktúra 141 Personálne riadenie - jaugust 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 143 Dodanie prác - , pokládka dlažby s DPH ECO FUN HOUSE s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 153 Odborný seminár "Vedenie pokladne z hľadiska účtovníctva..." s DPH RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota 16.01.2014
Faktúra 144 Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále s DPH Poradca s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 145 Telefonné poplatky za júl 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 146 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,august 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 147 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 148 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 149 Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 150 Dataswitsch 8-port, Repas HP CE285A black, Myš Genius USB s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 151 Fakturované vodné, Zrážkové vody s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 152 Telefonné poplatky za august 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Objednávka Pracovná obuv s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Faktúra 206 tekutá krieda s DPH eVector s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 195 skrinka s DPH Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 16.01.2014
Faktúra 186 stravovanie zamestnancov za 9/2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 187 stravovanie zamestnancov školy za 9/2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 188 knihy, knihy, knihy, knihy s DPH Tatiana Kršková 16.01.2014
Faktúra 189 poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice za 09/2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 190 kominárske práce s DPH Duck Marek - KOMINÁRSTVO 16.01.2014
Faktúra 191 prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk s DPH DATABOX, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 192 učebné pomôcky (chemické) s DPH Učebné pomôcky spol.s.r.o., Jegorovova cesta Banská Bystrica 16.01.2014
Faktúra 193 vodné, zrážková voda s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 194 vodné, zrážková voda s DPH VVS a.s. 16.01.2014
Faktúra 196 odber zemného plynu za november 2013 s DPH SPP a.s. 16.01.2014
Faktúra 184 kancelárske potreby s DPH CompAct spol. s r.o. 16.01.2014
Faktúra 197 školské potreby s DPH MEGGY s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 198 poistenie žiakov školy a učiteľov vykon. dozor s DPH Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 16.01.2014
Faktúra 199 stravovanie zamestnancov za 10/2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 200 stravovanie zamestnacov v 10/2013 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ 16.01.2014
Faktúra 201 mesačný polpatok za CO s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 202 služby Virtuálnej knižnice za 10/2013 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 203 služby mobilnej siete s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 204 elektrická energia za obdobie 01.09.2013-30.11.2013 s DPH Vsl.energetika a.s. 16.01.2014
Faktúra 205 časopis Personálne riadenie s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 185 sada CD s DPH Ing.Ivana Pitoňáková 16.01.2014
Faktúra 183 materiál šk.potreby s DPH Majster A-D Team 16.01.2014
Objednávka s DPH 05.05.2023
Faktúra 171 Objednávame si u Vás výmenu svietidiel, prečistenie odpadu, výmenu batérie a výmenu ventilov na radi s DPH Vladimír Beňo - STROJKOV 16.01.2014
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka Vrecia 120 l, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Objednávka s DPH 05.05.2023
Faktúra 166 Telefonné poplatky za august 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 167 Skrine s DPH Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 16.01.2014
Faktúra 168 Autobusová doprava Hrádok 03.07.2013 s DPH Roman Gabaj 16.01.2014
Faktúra 169 Toner s DPH Aktiva Vladimír Jankovič 16.01.2014
Faktúra 170 Služby STP APT Obdobie: 10.2013 - 12.2013, Služby STP APT Obdobie: 01.2014 - 09.2014 s DPH IVES Košice 16.01.2014
Faktúra 172 Alkohol tester, Doprava s DPH VLan s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 182 Regionálne školstvo s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 173 Dokumentácia ZŠ - september 2013 s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 174 Materiál na údržbu s DPH Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM 16.01.2014
Faktúra 175 Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014" 03.12.2013 v Košiciach (Kvetková) s DPH RAABE 16.01.2014
Faktúra 176 Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,september 2013 s DPH NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 16.01.2014
Faktúra 177 Džbán sklenený BISTRO 1,0 l, Termoska nerez 1l s DPH Bell Glass s.r.o. 16.01.2014
Faktúra 178 telefónne služby s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 179 telefónne služby za mesiac september 2013 s DPH Slovak Telekom, a.s. pevná linka 16.01.2014
Faktúra 180 mesačné poplatky za služby v mobilnej sieti s DPH Slovak Telekom, a.s. mobil 16.01.2014
Faktúra 181 mesačník Manažment v praxi s DPH IURA EDITION spol.s r.o. 16.01.2014
Objednávka 23015 Cif 500 ml 82,10 s DPH 08.05.2025 Janete s.r.o. Rožňava 19.04.2023
zobrazené záznamy: 1-5800/5800